|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas
sadalījumā, Ls |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekonomiskās
klasifikācijas koda nosaukums
|
2009.gada plāns
(sākotnējs) |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāns
ar 1.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāna
projekts ar 2.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % |
Izdevumi - kopā |
5
565 582 452 |
100,0 |
33,8 |
5
112 319 328 |
100,0 |
33,9 |
5
054 171 142 |
100,0 |
38,9 |
-58 148
186 |
-1,1 |
Uzturēšanas izdevumi |
5
247 560 510 |
94,3 |
31,9 |
4
822 854 852 |
94,3 |
32,0 |
4
802 820 412 |
95,0 |
37,0 |
-20 034
440 |
-0,4 |
Kārtējie izdevumi |
1
294 679 480 |
23,3 |
7,9 |
1
103 191 075 |
21,6 |
7,3 |
1
037 129 675 |
20,5 |
8,0 |
-66 061
400 |
94,0 |
Atlīdzība |
789
647 224 |
14,2 |
4,8 |
675
337 144 |
13,2 |
4,5 |
631
587 483 |
12,5 |
4,9 |
-43 749
661 |
93,5 |
Atalgojums |
554
616 493 |
10,0 |
3,4 |
494
462 734 |
9,7 |
3,3 |
464
451 118 |
9,2 |
3,6 |
-30 011
616 |
93,9 |
Preces un
pakalpojumi |
505
032 256 |
9,1 |
3,1 |
427
853 931 |
8,4 |
2,8 |
405
542 192 |
8,0 |
3,1 |
-22 311
739 |
94,8 |
Procentu izdevumi |
148
992 234 |
2,7 |
0,9 |
148
992 234 |
2,9 |
1,0 |
249
111 574 |
4,9 |
1,9 |
100 119
340 |
167,2 |
Subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti |
3
058 747 178 |
55,0 |
18,6 |
2
919 205 003 |
57,1 |
19,3 |
2
811 017 242 |
55,6 |
21,7 |
-108 187
761 |
96,3 |
Subsīdijas un
dotācijas |
1
390 875 203 |
25,0 |
8,4 |
1
310 362 242 |
25,6 |
8,7 |
1
122 842 223 |
22,2 |
8,6 |
-187 520
019 |
85,7 |
Sociālie pabalsti |
1
667 871 975 |
30,0 |
10,1 |
1
608 842 761 |
31,5 |
10,7 |
1
688 175 019 |
33,4 |
13,0 |
79 332
258 |
104,9 |
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
196
997 136 |
3,5 |
1,2 |
196
173 452 |
3,8 |
1,3 |
172
438 828 |
3,4 |
1,3 |
-23 734
624 |
87,9 |
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
181
480 000 |
3,3 |
1,1 |
181
480 000 |
3,5 |
1,2 |
158
962 676 |
3,1 |
1,2 |
-22 517
324 |
87,6 |
Starptautiskā
sadarbība |
15
517 136 |
0,3 |
0,1 |
14
693 452 |
0,3 |
0,1 |
13
476 152 |
0,3 |
0,1 |
-1 217
300 |
91,7 |
Uzturēšanas izdevumu
transferti |
548
144 482 |
9,8 |
3,3 |
455
293 088 |
8,9 |
3,0 |
533
123 093 |
10,5 |
4,1 |
77 830
005 |
117,1 |
Mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem |
476
671 811 |
8,6 |
2,9 |
393
952 965 |
7,7 |
2,6 |
358
469 947 |
7,1 |
2,8 |
-35 483
018 |
91,0 |
Dotācijas un
citi transferti pašvaldību budžetiem |
71
472 671 |
1,3 |
0,4 |
61
340 123 |
1,2 |
0,4 |
174
653 146 |
3,5 |
1,3 |
113 313
023 |
284,7 |
Kapitālie izdevumi |
318
021 942 |
5,7 |
1,9 |
289
464 476 |
5,7 |
1,9 |
251
350 730 |
5,0 |
1,9 |
-38 113
746 |
86,8 |
Pamatkapitāla
veidošana |
290
014 094 |
5,2 |
1,8 |
262
079 571 |
5,1 |
1,7 |
180
266 340 |
3,6 |
1,4 |
-81 813
231 |
68,8 |
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
28
007 848 |
0,5 |
0,2 |
27
384 905 |
0,5 |
0,2 |
71
084 390 |
1,4 |
0,5 |
43 699
485 |
259,6 |
Valsts budžeta
kapitālo izdevumu transferti |
28
007 848 |
0,5 |
0,2 |
27
384 905 |
0,5 |
0,2 |
68
005 390 |
1,3 |
0,5 |
40 620
485 |
248,3 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
28
007 848 |
0,5 |
0,2 |
27
384 905 |
0,5 |
0,2 |
68
005 390 |
1,3 |
0,5 |
40 620
485 |
248,3 |
Valsts budžeta
mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām |
|
|
|
|
|
|
3
079 000 |
0,1 |
|
3 079
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IKP
milj. latu |
16465,6 |
|
15090,5 |
|
12980,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|