Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi
funkcionālā sadalījumā, Ls |
|
|
|
|
|
|
|
|
I.
Valsts pamatbudžetā |
|
|
|
|
|
|
Funkcijas nosaukums |
2009.gada plāns
(sākotnējs) |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāns
ar 1.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāna
projekts ar 2.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % |
|
01 Visparējie valdības dienesti* |
632 444
879 |
15,7 |
3,8 |
603 361
210 |
16,6 |
4,0 |
699 608
646 |
19,9 |
5,4 |
96 247
436 |
16,0 |
|
t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu |
41 280 |
0,0 |
0,0 |
41 280 |
0,0 |
0,0 |
10 000 |
0,0 |
0,0 |
-31 280 |
-75,8 |
|
02 Aizsardzība |
259 300
676 |
6,4 |
1,6 |
216 670
135 |
5,9 |
1,4 |
187 042
832 |
5,3 |
1,4 |
-29 627
303 |
-13,7 |
|
t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu |
8 647 |
0,0 |
0,0 |
8 647 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
-8 647 |
-100,0 |
|
03 Sabiedriskā kārtība un drošība |
327 671
261 |
8,1 |
2,0 |
279 899
802 |
7,7 |
1,9 |
264 783
079 |
7,5 |
2,0 |
-15 116
723 |
-5,4 |
|
04 Ekonomiskā darbība |
1 089 591
809 |
27,0 |
6,6 |
989 181
295 |
27,1 |
6,6 |
848 488
099 |
24,2 |
6,5 |
-140 693
196 |
-14,2 |
|
05 Vides aizsardzība |
164 071
306 |
4,1 |
1,0 |
160 036
350 |
4,4 |
1,1 |
176 425
734 |
5,0 |
1,4 |
16 389
384 |
10,2 |
|
06 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
16 182
387 |
0,4 |
0,1 |
7 555 993 |
0,2 |
0,1 |
7 251 549 |
0,2 |
0,1 |
-304 444 |
-4,0 |
|
07 Veselība |
552 343
139 |
13,7 |
3,4 |
510 835
243 |
14,0 |
3,4 |
481 296
641 |
13,7 |
3,7 |
-29 538
602 |
-5,8 |
|
08 Atpūta, kultūra un reliģija |
129 269
929 |
3,2 |
0,8 |
114 980
577 |
3,2 |
0,8 |
101 933
800 |
2,9 |
0,8 |
-13 046
777 |
-11,3 |
|
09 Izglītība |
651 335
622 |
16,1 |
4,0 |
561 921
599 |
15,4 |
3,7 |
540 313
106 |
15,4 |
4,2 |
-21 608
493 |
-3,8 |
|
10 Sociālā aizsardzība |
213 821
918 |
5,3 |
1,3 |
201 128
823 |
5,5 |
1,3 |
200 008
520 |
5,7 |
1,5 |
-1 120
303 |
-0,6 |
|
t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu |
17 571 511 |
|
0,1 |
17 571
511 |
0,5 |
0,1 |
16 819
581 |
0,5 |
0,1 |
-751 930 |
-4,3 |
|
KOPĀ |
4 036 032
926 |
100,0 |
24,5 |
3 645 571
027 |
100,0 |
24,2 |
3 507 152
006 |
100,0 |
27,0 |
-138 419
021 |
-3,8 |
|
* Izdevumi funkcijā "Vispārējie valdības dienesti"
palielinās saistībā ar valsts parāda apkalpošanas izdevumu pieaugumu. |
|
|
|
|
|
II.
Valsts speciālajā budžetā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funkcijas nosaukums |
2009.gada plāns
(sākotnējs) |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāns
ar 1.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada plāna
projekts ar 2.grozījumiem |
% no izdev |
% no IKP |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. |
2009.g.pl.
projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas % |
|
10
Sociālā aizsardzība |
1547
170 964 |
100,0 |
9,4 |
1484 369 739 |
100,0 |
9,8 |
1563 848 717 |
100,0 |
12,0 |
79 478 978 |
5,4 |
|
|
|
|
|
IKP
milj. latu |
16465,6 |
|
15090,5 |
|
12980,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|