Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""
13.pielikums
Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms
Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem 2010.gadā Grozījumi 2010.gadā kopā ar grozījumiem 2011.gadā Grozījumi 2011.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
KOPSAVILKUMS
Resursi izdevumu segšanai ######### ######### 1 221 458 471 ######### ######### 1 185 985 594 ######### ######### 987 188 414 ######### ######### 1 358 903 809
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  376 783 614 640 991 423 285 052 577 442 862 494 284 781 577 442 862 223 15 000 15 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos  97 450 409 2 695 405 100 145 814 38 570 914 11 671 718 50 242 632 18 846 942 4 656 893 23 503 835 33 838 372 1 591 757 35 430 129
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 975 586 858 144 734 376 1 120 321 234 751 008 630 383 871 838 1 134 880 468 713 046 079 249 776 277 962 822 356 577 861 811 745 596 869 1 323 458 680
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 975 586 858 144 734 376 1 120 321 234 751 008 630 383 871 838 1 134 880 468 713 046 079 249 776 277 962 822 356 577 861 811 745 596 869 1 323 458 680
Izdevumi - kopā ######### ######### 1 228 078 164 ######### ######### 1 192 950 386 ######### ######### 985 792 240 ######### ######### 1 357 507 635
Uzturēšanas izdevumi 885 767 061 159 541 667 1 045 308 728 669 867 414 369 137 982 1 039 005 396 618 651 278 265 306 488 883 957 766 563 326 485 732 257 471 1 295 583 956
Kārtējie izdevumi 101 057 249 -6 406 659 94 650 590 106 118 468 24 261 273 130 379 741 73 062 319 13 648 881 86 711 200 222 694 779 47 720 479 270 415 258
Atlīdzība  17 227 943 260 430 17 488 373 21 139 411 3 864 385 25 003 796 6 174 011 766 783 6 940 794 6 789 684 -331 070 6 458 614
   Atalgojums 12 853 929 715 213 13 569 142 15 885 988 3 069 971 18 955 959 4 698 119 672 844 5 370 963 5 257 878 -162 112 5 095 766
Preces un pakalpojumi 83 829 306 -6 667 089 77 162 217 84 979 057 20 396 888 105 375 945 66 888 308 12 882 098 79 770 406 215 905 095 48 051 549 263 956 644
Procentu izdevumi 148 964 420 100 119 340 249 083 760 123 263 330 210 197 823 333 461 153 128 088 659 213 619 744 341 708 403 3 838 209 3 932 992 7 771 201
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 420 386 306 53 472 537 473 858 843 219 109 832 150 009 489 369 119 321 179 159 293 81 433 985 260 593 278 333 190 026 665 815 187 999 005 213
Subsīdijas un dotācijas 413 428 488 50 447 662 463 876 150 212 211 322 146 471 353 358 682 675 174 176 570 80 000 907 254 177 477 325 503 451 664 681 706 990 185 157
Sociālie pabalsti 6 957 818 3 024 875 9 982 693 6 898 510 3 538 136 10 436 646 4 982 723 1 433 078 6 415 801 7 686 575 1 133 481 8 820 056
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  196 890 969 -24 546 686 172 344 283 213 234 832 -62 026 498 151 208 334 234 792 999 -73 038 405 161 754 594 245 760 4 917 250 677
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 -22 517 324 158 962 676 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
 Starptautiskā sadarbība 15 410 969 -2 029 362 13 381 607 11 372 332 -163 998 11 208 334 11 862 999 -108 405 11 754 594 245 760 4 917 250 677
Uzturēšanas izdevumu transferti 18 468 117 36 903 135 55 371 252 8 140 952 46 695 895 54 836 847 3 548 008 29 642 283 33 190 291 3 357 711 14 783 896 18 141 607
 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 18 468 117 36 903 135 55 371 252 8 140 952 46 695 895 54 836 847 3 548 008 29 642 283 33 190 291 3 357 711 14 783 896 18 141 607
Kapitālie izdevumi 194 909 392 -12 139 956 182 769 436 125 673 753 28 271 237 153 944 990 112 130 350 -10 295 876 101 834 474 46 992 524 14 931 155 61 923 679
Pamatkapitāla veidošana 167 524 487 -52 756 741 114 767 746 89 001 563 7 426 416 96 427 979 91 258 160 -12 139 470 79 118 690 46 992 524 11 540 379 58 532 903
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 27 384 905 40 616 785 68 001 690 36 672 190 20 844 821 57 517 011 20 872 190 1 843 594 22 715 784 3 390 776 3 390 776
   Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti  27 384 905 40 616 785 68 001 690 36 672 190 20 844 821 57 517 011 20 872 190 1 843 594 22 715 784 3 390 776 3 390 776
  Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 27 384 905 40 616 785 68 001 690 36 672 190 20 844 821 57 517 011 20 872 190 1 843 594 22 715 784 3 390 776 3 390 776
Finansiālā bilance  -7 262 403 642 710 -6 619 693 -5 676 571 -1 288 221 -6 964 792 1 396 174 1 396 174 1 396 174 1 396 174
Finansēšana 7 262 403 -642 710 6 619 693 5 676 571 1 288 221 6 964 792 -1 396 174 -1 396 174 -1 396 174 -1 396 174
Aizņēmumi -3 734 405 277 565 -3 456 840 -3 999 814 -3 999 814 -3 999 814 -3 999 814 -3 999 814 -3 999 814
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 734 405 277 565 -3 456 840 -3 999 814 -3 999 814 -3 999 814 -3 999 814 -3 999 814 -3 999 814
Aizdevumi 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Naudas līdzekļi 8 393 168 -920 275 7 472 893 7 072 745 1 288 221 8 360 966
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 8 393 168 -920 275 7 472 893 7 072 745 1 288 221 8 360 966
tajā skaitā