|
Likumprojekta
"Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" |
|
4. pielikums |
|
|
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām |
|
|
|
|
|
|
Programmas, apakšprogra-mmas kods |
Funkciju klasifi-kācijas kods |
|
2009. gada plāns |
Grozījumi |
Ls |
|
|
|
Ieņēmumi kopā |
######## |
######## |
2 738 452 485 |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
3 486 181 639 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
90 370 167 |
-4 177 099 |
86 193 068 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
98 355 478 |
2 590 336 |
100 945 814 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
######## |
3 299 042 757 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
######## |
3 299 042 757 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
3 507 152 006 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
######## |
3 257 199 725 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
######## |
######## |
1 022 437 015 |
|
|
Atlīdzība |
######## |
######## |
622 115 506 |
|
|
Atalgojums |
######## |
-88 470 619 |
457 106 331 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
######## |
-96 752 798 |
400 321 509 |
|
|
Procentu izdevumi |
######## |
######## |
249 083 760 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
######## |
1 263 298 626 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
######## |
1 116 187 223 |
|
|
Sociālie pabalsti |
######## |
-1 947 837 |
147 111 403 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
######## |
-24 559 686 |
172 427 650 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
######## |
-22 517 324 |
158 962 676 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
15 507 336 |
-2 042 362 |
13 464 974 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
######## |
-15 813 246 |
549 952 674 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
17 621 438 |
-791 857 |
16 829 581 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
17 621 438 |
-791 857 |
16 829 581 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
######## |
######## |
358 469 947 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
71 472 671 |
######## |
174 653 146 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
######## |
-66 609 919 |
249 952 281 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
######## |
######## |
178 867 891 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
28 007 848 |
43 076 542 |
71 084 390 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
28 007 848 |
39 997 542 |
68 005 390 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
28 007 848 |
39 997 542 |
68 005 390 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām |
|
3 079 000 |
3 079 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
######## |
######## |
-768 699 521 |
|
|
Finansēšana |
######## |
######## |
768 699 521 |
|
|
Aizņēmumi |
######## |
######## |
746 875 954 |
|
|
Aizdevumi |
######## |
-77 596 280 |
-211 596 280 |
|
|
Naudas līdzekļi |
######## |
90 644 453 |
233 419 847 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
382 226 |
13 968 448 |
14 350 674 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
8 393 168 |
-920 275 |
7 472 893 |
|
|
Naudas līdzekļu aizdevumiem
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
######## |
77 596 280 |
211 596 280 |
|
|
01. Valsts prezidenta
kanceleja |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 289 048 |
-689 722 |
2 599 326 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 289 048 |
-689 722 |
2 599 326 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 289 048 |
-689 722 |
2 599 326 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 289 048 |
-689 722 |
2 599 326 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 165 798 |
-599 722 |
2 566 076 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 129 798 |
-599 722 |
2 530 076 |
|
|
Atlīdzība |
1 660 895 |
-390 310 |
1 270 585 |
|
|
Atalgojums |
1 345 161 |
-326 426 |
1 018 735 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 468 903 |
-209 412 |
1 259 491 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
36 000 |
|
36 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
36 000 |
|
36 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
123 250 |
-90 000 |
33 250 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
123 250 |
-90 000 |
33 250 |
|
|
03.00.00 |
01.110 |
Vēsturnieku komisijas darbības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
86 551 |
-49 176 |
37 375 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
86 551 |
-49 176 |
37 375 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 551 |
-49 176 |
37 375 |
|
|
Izdevumi kopā |
86 551 |
-49 176 |
37 375 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
86 551 |
-49 176 |
37 375 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
86 551 |
-49 176 |
37 375 |
|
|
Atlīdzība |
44 176 |
-26 084 |
18 092 |
|
|
Atalgojums |
35 600 |
-21 020 |
14 580 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
42 375 |
-23 092 |
19 283 |
|
|
04.00.00 |
01.110 |
Valsts prezidenta darbības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 918 990 |
-528 861 |
2 390 129 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 918 990 |
-528 861 |
2 390 129 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 918 990 |
-528 861 |
2 390 129 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 918 990 |
-528 861 |
2 390 129 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 797 990 |
-441 111 |
2 356 879 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 761 990 |
-441 111 |
2 320 879 |
|
|
Atlīdzība |
1 474 033 |
-297 312 |
1 176 721 |
|
|
Atalgojums |
1 187 875 |
-244 780 |
943 095 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 287 957 |
-143 799 |
1 144 158 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
36 000 |
|
36 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
36 000 |
|
36 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
121 000 |
-87 750 |
33 250 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
121 000 |
-87 750 |
33 250 |
|
|
05.00.00 |
01.110 |
Valsts valodas komisijas
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
77 904 |
-45 596 |
32 308 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
77 904 |
-45 596 |
32 308 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 904 |
-45 596 |
32 308 |
|
|
Izdevumi kopā |
77 904 |
-45 596 |
32 308 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
77 904 |
-45 596 |
32 308 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
77 904 |
-45 596 |
32 308 |
|
|
Atlīdzība |
17 670 |
-7 352 |
10 318 |
|
|
Atalgojums |
14 240 |
-5 923 |
8 317 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
60 234 |
-38 244 |
21 990 |
|
|
06.00.00 |
01.110 |
Stratēģiskās analīzes komisijas
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
154 672 |
-86 722 |
67 950 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
154 672 |
-86 722 |
67 950 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
154 672 |
-86 722 |
67 950 |
|
|
Izdevumi kopā |
154 672 |
-86 722 |
67 950 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
154 672 |
-86 722 |
67 950 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
154 672 |
-86 722 |
67 950 |
|
|
Atlīdzība |
101 935 |
-47 203 |
54 732 |
|
|
Atalgojums |
88 846 |
-44 743 |
44 103 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
52 737 |
-39 519 |
13 218 |
|
|
07.00.00 |
01.110 |
Valsts Heraldikas komisijas
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
50 931 |
-29 367 |
21 564 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
50 931 |
-29 367 |
21 564 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 931 |
-29 367 |
21 564 |
|
|
Izdevumi kopā |
50 931 |
-29 367 |
21 564 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
48 681 |
-27 117 |
21 564 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
48 681 |
-27 117 |
21 564 |
|
|
Atlīdzība |
23 081 |
-12 359 |
10 722 |
|
|
Atalgojums |
18 600 |
-9 960 |
8 640 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
25 600 |
-14 758 |
10 842 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 250 |
-2 250 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 250 |
-2 250 |
0 |
|
|
99.00.00 |
01.110 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
02. Saeima |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
0 |
15 511 618 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
259 000 |
0 |
259 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
15 252 618 |
0 |
15 252 618 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 252 618 |
0 |
15 252 618 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
|
15 511 618 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 120 728 |
|
15 120 728 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
15 004 327 |
|
15 004 327 |
|
|
Atlīdzība |
12 324 668 |
|
12 324 668 |
|
|
Atalgojums |
8 689 299 |
|
8 689 299 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 679 659 |
|
2 679 659 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
116 401 |
|
116 401 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
116 401 |
|
116 401 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
390 890 |
|
390 890 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
390 890 |
|
390 890 |
|
|
01.00.00 |
01.110 |
Saeimas darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
0 |
14 748 304 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
259 000 |
0 |
259 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
14 489 304 |
0 |
14 489 304 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 489 304 |
0 |
14 489 304 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
|
14 748 304 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
14 357 414 |
|
14 357 414 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
14 357 414 |
|
14 357 414 |
|
|
Atlīdzība |
11 727 755 |
|
11 727 755 |
|
|
Atalgojums |
8 208 267 |
|
8 208 267 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 629 659 |
|
2 629 659 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
390 890 |
|
390 890 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
390 890 |
|
390 890 |
|
|
02.00.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās
organizācijās |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
116 401 |
0 |
116 401 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
116 401 |
0 |
116 401 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
116 401 |
0 |
116 401 |
|
|
Izdevumi kopā |
116 401 |
|
116 401 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
116 401 |
|
116 401 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
116 401 |
|
116 401 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
116 401 |
|
116 401 |
|
|
03.00.00 |
01.110 |
Latvijas Republikā ievēlēto
Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
161 357 |
|
161 357 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
161 357 |
|
161 357 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
161 357 |
|
161 357 |
|
|
Izdevumi kopā |
161 357 |
|
161 357 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
161 357 |
|
161 357 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
161 357 |
|
161 357 |
|
|
Atlīdzība |
161 357 |
|
161 357 |
|
|
Atalgojums |
130 032 |
|
130 032 |
|
|
04.00.00 |
01.110 |
NATO Parlamentārās Asamblejas
sesijas Latvijā finansiālā nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
485 556 |
0 |
485 556 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
485 556 |
0 |
485 556 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
485 556 |
0 |
485 556 |
|
|
Izdevumi kopā |
485 556 |
|
485 556 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
485 556 |
|
485 556 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
485 556 |
|
485 556 |
|
|
Atlīdzība |
435 556 |
|
435 556 |
|
|
Atalgojums |
351 000 |
|
351 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
03. Ministru kabinets |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 893 638 |
-64 615 |
5 829 023 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
108 260 |
|
108 260 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 785 378 |
-64 615 |
5 720 763 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 785 378 |
-64 615 |
5 720 763 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 893 638 |
-64 553 |
5 829 085 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 876 238 |
-66 953 |
5 809 285 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 844 538 |
-65 464 |
5 779 074 |
|
|
Atlīdzība |
4 584 881 |
-992 080 |
3 592 801 |
|
|
Atalgojums |
3 434 485 |
-473 069 |
2 961 416 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 259 657 |
926 616 |
2 186 273 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 700 |
-1 489 |
211 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 700 |
-1 489 |
211 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
17 400 |
2 400 |
19 800 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
17 400 |
2 400 |
19 800 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-62 |
-62 |
|
|
Finansēšana |
|
62 |
62 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
62 |
62 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
62 |
62 |
|
|
01.00.00 |
01.110 |
Ministru kabineta darbības
nodrošināšana, valsts pārvaldes politika |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 512 430 |
-1 034 516 |
3 477 914 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
8 260 |
|
8 260 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 504 170 |
-1 034 516 |
3 469 654 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 504 170 |
-1 034 516 |
3 469 654 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 512 430 |
-1 034 454 |
3 477 976 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 495 030 |
-1 026 054 |
3 468 976 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 465 030 |
-1 026 054 |
3 438 976 |
|
|
Atlīdzība |
3 709 518 |
-735 383 |
2 974 135 |
|
|
Atalgojums |
2 779 132 |
-241 804 |
2 537 328 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
755 512 |
-290 671 |
464 841 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
17 400 |
-8 400 |
9 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
17 400 |
-8 400 |
9 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-62 |
-62 |
|
|
Finansēšana |
|
62 |
62 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
62 |
62 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
62 |
62 |
|
|
03.00.00 |
09.810 |
Ierēdņu apmācības politikas
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
446 310 |
-87 666 |
358 644 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
346 310 |
-87 666 |
258 644 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
346 310 |
-87 666 |
258 644 |
|
|
Izdevumi kopā |
446 310 |
-87 666 |
358 644 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
446 310 |
-87 666 |
358 644 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
444 610 |
-86 177 |
358 433 |
|
|
Atlīdzība |
324 351 |
-73 221 |
251 130 |
|
|
Atalgojums |
242 823 |
-44 213 |
198 610 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
120 259 |
-12 956 |
107 303 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 700 |
-1 489 |
211 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 700 |
-1 489 |
211 |
|
|
03.01.00 |
09.810 |
Ierēdņu apmācība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
103 571 |
-36 521 |
67 050 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
83 571 |
-36 521 |
47 050 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
83 571 |
-36 521 |
47 050 |
|
|
Izdevumi kopā |
103 571 |
-36 521 |
67 050 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
103 571 |
-36 521 |
67 050 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
103 571 |
-36 521 |
67 050 |
|
|
Atlīdzība |
55 841 |
-12 122 |
43 719 |
|
|
Atalgojums |
45 000 |
-9 760 |
35 240 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
47 730 |
-24 399 |
23 331 |
|
|
03.02.00 |
09.810 |
Valsts administrācijas skola |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
342 739 |
-51 145 |
291 594 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
262 739 |
-51 145 |
211 594 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
262 739 |
-51 145 |
211 594 |
|
|
Izdevumi kopā |
342 739 |
-51 145 |
291 594 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
342 739 |
-51 145 |
291 594 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
341 039 |
-49 656 |
291 383 |
|
|
Atlīdzība |
268 510 |
-61 099 |
207 411 |
|
|
Atalgojums |
197 823 |
-34 453 |
163 370 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
72 529 |
11 443 |
83 972 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 700 |
-1 489 |
211 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 700 |
-1 489 |
211 |
|
|
11.00.00 |
01.110 |
Valsts interešu pārstāvības
nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
257 696 |
-257 696 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
257 696 |
-257 696 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
257 696 |
-257 696 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
257 696 |
-257 696 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
257 696 |
-257 696 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
257 696 |
-257 696 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
242 384 |
-242 384 |
0 |
|
|
Atalgojums |
195 330 |
-195 330 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
15 312 |
-15 312 |
0 |
|
|
15.00.00 |
01.110 |
PSRS totalitārā komunistiskā
okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas
par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās
iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
114 620 |
-54 485 |
60 135 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
114 620 |
-54 485 |
60 135 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
114 620 |
-54 485 |
60 135 |
|
|
Izdevumi kopā |
114 620 |
-54 485 |
60 135 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
114 620 |
-54 485 |
60 135 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
114 620 |
-54 485 |
60 135 |
|
|
Atlīdzība |
84 530 |
-42 390 |
42 140 |
|
|
Atalgojums |
68 120 |
-34 161 |
33 959 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
30 090 |
-12 095 |
17 995 |
|
|
17.00.00 |
01.110 |
Tehniskā palīdzība Eiropas
Savienības fondu apgūšanai (2007. - 2013.) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
562 582 |
-52 663 |
509 919 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
562 582 |
-52 663 |
509 919 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
562 582 |
-52 663 |
509 919 |
|
|
Izdevumi kopā |
562 582 |
-52 663 |
509 919 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
562 582 |
-52 663 |
509 919 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
562 582 |
-52 663 |
509 919 |
|
|
Atlīdzība |
224 098 |
-52 663 |
171 435 |
|
|
Atalgojums |
149 080 |
-17 280 |
131 800 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
338 484 |
|
338 484 |
|
|
18.00.00 |
01.110 |
Finansējums Eiropas Sociālā
fonda projektiem 2007.-2013.gadam |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 311 572 |
1 311 572 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
1 311 572 |
1 311 572 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
1 311 572 |
1 311 572 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
1 311 572 |
1 311 572 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
1 300 772 |
1 300 772 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
1 300 772 |
1 300 772 |
|
|
Atlīdzība |
|
43 122 |
43 122 |
|
|
Atalgojums |
|
34 751 |
34 751 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
1 257 650 |
1 257 650 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
10 800 |
10 800 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
10 800 |
10 800 |
|
|
18.01.00 |
01.110 |
Labāka regulējuma politika |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
377 196 |
377 196 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
377 196 |
377 196 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
377 196 |
377 196 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
377 196 |
377 196 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
377 196 |
377 196 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
377 196 |
377 196 |
|
|
Atlīdzība |
|
43 122 |
43 122 |
|
|
Atalgojums |
|
34 751 |
34 751 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
334 074 |
334 074 |
|
|
18.02.00 |
01.110 |
Cilvēkresursu kapacitātes
stiprināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
934 376 |
934 376 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
934 376 |
934 376 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
934 376 |
934 376 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
934 376 |
934 376 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
923 576 |
923 576 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
923 576 |
923 576 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
923 576 |
923 576 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
10 800 |
10 800 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
10 800 |
10 800 |
|
|
99.00.00 |
01.110 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
110 839 |
110 839 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
110 839 |
110 839 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
110 839 |
110 839 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
110 839 |
110 839 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
110 839 |
110 839 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
110 839 |
110 839 |
|
|
Atlīdzība |
|
110 839 |
110 839 |
|
|
Atalgojums |
|
24 968 |
24 968 |
|
|
04. Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojs |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 610 008 |
-860 631 |
2 749 377 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 610 008 |
-860 631 |
2 749 377 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 610 008 |
-860 631 |
2 749 377 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 610 008 |
-860 631 |
2 749 377 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 533 196 |
-851 919 |
2 681 277 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 526 896 |
-849 740 |
2 677 156 |
|
|
Atlīdzība |
2 861 744 |
-736 145 |
2 125 599 |
|
|
Atalgojums |
2 058 308 |
-524 769 |
1 533 539 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
665 152 |
-113 595 |
551 557 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
6 300 |
-2 179 |
4 121 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
6 300 |
-2 179 |
4 121 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
76 812 |
-8 712 |
68 100 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
76 812 |
-8 712 |
68 100 |
|
|
01.00.00 |
01.110 |
Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 510 008 |
-805 631 |
2 704 377 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 510 008 |
-805 631 |
2 704 377 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 510 008 |
-805 631 |
2 704 377 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 510 008 |
-805 631 |
2 704 377 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 433 196 |
-796 919 |
2 636 277 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 426 896 |
-794 740 |
2 632 156 |
|
|
Atlīdzība |
2 861 744 |
-736 145 |
2 125 599 |
|
|
Atalgojums |
2 058 308 |
-524 769 |
1 533 539 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
565 152 |
-58 595 |
506 557 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
6 300 |
-2 179 |
4 121 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
6 300 |
-2 179 |
4 121 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
76 812 |
-8 712 |
68 100 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
76 812 |
-8 712 |
68 100 |
|
|
02.00.00 |
01.110 |
Operatīvās darbības pasākumu
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
-55 000 |
45 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
100 000 |
-55 000 |
45 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
-55 000 |
45 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
100 000 |
-55 000 |
45 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
-55 000 |
45 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
100 000 |
-55 000 |
45 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
100 000 |
-55 000 |
45 000 |
|
|
05. Tiesībsarga
birojs |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 302 577 |
-335 118 |
967 459 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 302 577 |
-335 118 |
967 459 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 302 577 |
-335 118 |
967 459 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 302 577 |
-335 118 |
967 459 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 299 474 |
-334 298 |
965 176 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 297 998 |
-334 150 |
963 848 |
|
|
Atlīdzība |
968 768 |
-202 430 |
766 338 |
|
|
Atalgojums |
694 688 |
-116 852 |
577 836 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
329 230 |
-131 720 |
197 510 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 476 |
-148 |
1 328 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 476 |
-148 |
1 328 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 103 |
-820 |
2 283 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 103 |
-820 |
2 283 |
|
|
01.00.00 |
01.110 |
Tiesībsarga birojs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 302 577 |
-335 118 |
967 459 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 302 577 |
-335 118 |
967 459 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 302 577 |
-335 118 |
967 459 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 302 577 |
-335 118 |
967 459 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 299 474 |
-334 298 |
965 176 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 297 998 |
-334 150 |
963 848 |
|
|
Atlīdzība |
968 768 |
-202 430 |
766 338 |
|
|
Atalgojums |
694 688 |
-116 852 |
577 836 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
329 230 |
-131 720 |
197 510 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 476 |
-148 |
1 328 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 476 |
-148 |
1 328 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 103 |
-820 |
2 283 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 103 |
-820 |
2 283 |
|
|
07. Informācijas
analīzes dienests |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Izdevumi kopā |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
01.00.00 |
01.330 |
Informācijas analīzes dienests |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Izdevumi kopā |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
521 089 |
-260 445 |
260 644 |
|
|
10. Aizsardzības
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
195 176 191 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 372 419 |
-8 221 |
1 364 198 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
10 740 937 |
|
10 740 937 |
|
|
Transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-74 612 635 |
183 033 573 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-74 612 635 |
183 033 573 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
196 718 819 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-64 110 775 |
168 057 031 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
######## |
-61 049 145 |
159 303 651 |
|
|
Atlīdzība |
######## |
-27 334 454 |
89 384 024 |
|
|
Atalgojums |
66 070 414 |
-12 428 946 |
53 641 468 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
######## |
-33 714 691 |
69 919 627 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
7 099 373 |
-2 369 531 |
4 729 842 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 550 296 |
-2 132 454 |
417 842 |
|
|
Sociālie pabalsti |
4 549 077 |
-237 077 |
4 312 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 706 990 |
-700 952 |
4 006 038 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
4 706 990 |
-700 952 |
4 006 038 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 647 |
8 853 |
17 500 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
8 647 |
8 853 |
17 500 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
8 647 |
-8 647 |
0 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
17 500 |
17 500 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
|
17 500 |
17 500 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
37 610 500 |
-8 948 712 |
28 661 788 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
36 987 557 |
-8 329 469 |
28 658 088 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
622 943 |
-619 243 |
3 700 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
622 943 |
-619 243 |
3 700 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
622 943 |
-619 243 |
3 700 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 542 628 |
-1 542 628 |
|
|
Finansēšana |
|
1 542 628 |
1 542 628 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 542 628 |
1 542 628 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 288 843 |
1 288 843 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
253 785 |
253 785 |
|
|
06.00.00 |
03.140 |
Valsts drošības aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 187 630 |
-819 143 |
5 368 487 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 000 |
|
1 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
6 186 630 |
-819 143 |
5 367 487 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 186 630 |
-819 143 |
5 367 487 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 187 630 |
-819 143 |
5 368 487 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 187 630 |
-819 143 |
5 368 487 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 187 630 |
-819 143 |
5 368 487 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
6 187 630 |
-819 143 |
5 368 487 |
|
|
12.00.00 |
02.500 |
Kara muzejs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
412 706 |
412 706 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
|
6 000 |
6 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
406 706 |
406 706 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
406 706 |
406 706 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
412 706 |
412 706 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
410 606 |
410 606 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
410 606 |
410 606 |
|
|
Atlīdzība |
|
307 799 |
307 799 |
|
|
Atalgojums |
|
245 345 |
245 345 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
102 807 |
102 807 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
2 100 |
2 100 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
2 100 |
2 100 |
|
|
22.00.00 |
02.100 |
Nacionālie bruņotie spēki |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
133 254 271 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
52 596 |
-8 221 |
44 375 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-56 790 779 |
133 209 896 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-56 790 779 |
133 209 896 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
133 258 768 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-55 022 822 |
129 902 178 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
######## |
-53 313 354 |
129 859 414 |
|
|
Atlīdzība |
97 707 669 |
-22 463 228 |
75 244 441 |
|
|
Atalgojums |
52 258 005 |
-9 152 637 |
43 105 368 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
85 465 099 |
-30 850 126 |
54 614 973 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 743 585 |
-1 700 821 |
42 764 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 484 508 |
-1 463 744 |
20 764 |
|
|
Sociālie pabalsti |
259 077 |
-237 077 |
22 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 647 |
-8 647 |
0 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
8 647 |
-8 647 |
0 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
8 647 |
-8 647 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 128 271 |
-1 771 681 |
3 356 590 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 128 271 |
-1 771 681 |
3 356 590 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-4 497 |
-4 497 |
|
|
Finansēšana |
|
4 497 |
4 497 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
4 497 |
4 497 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
4 497 |
4 497 |
|
|
22.01.00 |
02.100 |
Nacionālo bruņoto spēku vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 867 369 |
-1 957 695 |
909 674 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 867 369 |
-1 957 695 |
909 674 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 867 369 |
-1 957 695 |
909 674 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 867 369 |
-1 957 695 |
909 674 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 791 979 |
-1 920 305 |
871 674 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 783 332 |
-1 911 658 |
871 674 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 783 332 |
-1 911 658 |
871 674 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 647 |
-8 647 |
0 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
8 647 |
-8 647 |
0 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
8 647 |
-8 647 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
75 390 |
-37 390 |
38 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
75 390 |
-37 390 |
38 000 |
|
|
22.02.00 |
02.100 |
Vispārējās vienības |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 318 751 |
-1 886 857 |
431 894 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 318 751 |
-1 886 857 |
431 894 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 318 751 |
-1 886 857 |
431 894 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 318 751 |
-1 886 857 |
431 894 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 293 716 |
-1 861 822 |
431 894 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
829 208 |
-398 078 |
431 130 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
829 208 |
-398 078 |
431 130 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 464 508 |
-1 463 744 |
764 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 464 508 |
-1 463 744 |
764 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
25 035 |
-25 035 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
25 035 |
-25 035 |
0 |
|
|
22.03.00 |
02.100 |
Gaisa spēki |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 485 926 |
-11 244 199 |
2 241 727 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
13 485 926 |
-11 244 199 |
2 241 727 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 485 926 |
-11 244 199 |
2 241 727 |
|
|
Izdevumi kopā |
13 485 926 |
-11 244 199 |
2 241 727 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
13 485 926 |
-11 244 199 |
2 241 727 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
13 485 926 |
-11 244 199 |
2 241 727 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
13 485 926 |
-11 244 199 |
2 241 727 |
|
|
22.04.00 |
02.100 |
Jūras spēki |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
19 074 145 |
-16 146 602 |
2 927 543 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
19 074 145 |
-16 146 602 |
2 927 543 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 074 145 |
-16 146 602 |
2 927 543 |
|
|
Izdevumi kopā |
19 074 145 |
-16 146 602 |
2 927 543 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
16 669 045 |
-15 068 339 |
1 600 706 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
16 669 045 |
-15 068 339 |
1 600 706 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
16 669 045 |
-15 068 339 |
1 600 706 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 405 100 |
-1 078 263 |
1 326 837 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 405 100 |
-1 078 263 |
1 326 837 |
|
|
22.05.00 |
02.100 |
Sauszemes spēki |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 192 156 |
-1 727 461 |
464 695 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
415 |
-208 |
207 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 191 741 |
-1 727 253 |
464 488 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 191 741 |
-1 727 253 |
464 488 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 192 156 |
-1 727 461 |
464 695 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 129 916 |
-1 672 021 |
457 895 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 129 916 |
-1 672 021 |
457 895 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 129 916 |
-1 672 021 |
457 895 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
62 240 |
-55 440 |
6 800 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
62 240 |
-55 440 |
6 800 |
|
|
22.06.00 |
02.100 |
Nacionālā aizsardzības
akadēmija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
678 558 |
-418 367 |
260 191 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 783 |
-3 783 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
674 775 |
-414 584 |
260 191 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
674 775 |
-414 584 |
260 191 |
|
|
Izdevumi kopā |
678 558 |
-413 870 |
264 688 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
650 558 |
-385 870 |
264 688 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
602 558 |
-359 870 |
242 688 |
|
|
Atlīdzība |
12 972 |
-12 972 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
589 586 |
-346 898 |
242 688 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
48 000 |
-26 000 |
22 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
48 000 |
-26 000 |
22 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
28 000 |
-28 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
28 000 |
-28 000 |
0 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-4 497 |
-4 497 |
|
|
Finansēšana |
|
4 497 |
4 497 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
4 497 |
4 497 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
4 497 |
4 497 |
|
|
22.08.00 |
02.100 |
Nodrošinājuma pavēlniecība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
47 843 676 |
-35 605 821 |
12 237 855 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
41 268 |
-24 739 |
16 529 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
47 802 408 |
-35 581 082 |
12 221 326 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
47 802 408 |
-35 581 082 |
12 221 326 |
|
|
Izdevumi kopā |
47 843 676 |
-35 605 821 |
12 237 855 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
45 426 705 |
-34 050 264 |
11 376 441 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
45 406 705 |
-34 050 264 |
11 356 441 |
|
|
Atlīdzība |
3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
42 406 705 |
-31 050 264 |
11 356 441 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 416 971 |
-1 555 557 |
861 414 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 416 971 |
-1 555 557 |
861 414 |
|
|
22.09.00 |
02.100 |
Mācību vadības pavēlniecība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 577 662 |
-1 134 312 |
443 350 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 120 |
-1 560 |
1 560 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 574 542 |
-1 132 752 |
441 790 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 574 542 |
-1 132 752 |
441 790 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 577 662 |
-1 134 312 |
443 350 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 513 797 |
-1 070 447 |
443 350 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 513 797 |
-1 070 447 |
443 350 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 513 797 |
-1 070 447 |
443 350 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
63 865 |
-63 865 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
63 865 |
-63 865 |
0 |
|
|
22.10.00 |
02.100 |
Starptautisko operāciju un
Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
98 112 790 |
-20 890 897 |
77 221 893 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
98 112 790 |
-20 890 897 |
77 221 893 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
98 112 790 |
-20 890 897 |
77 221 893 |
|
|
Izdevumi kopā |
98 112 790 |
-20 890 897 |
77 221 893 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
98 112 790 |
-20 890 897 |
77 221 893 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
98 112 790 |
-20 890 897 |
77 221 893 |
|
|
Atlīdzība |
94 694 697 |
-19 462 217 |
75 232 480 |
|
|
Atalgojums |
52 258 005 |
-9 152 637 |
43 105 368 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 418 093 |
-1 428 680 |
1 989 413 |
|
|
22.11.00 |
02.100 |
Zemessardze |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 902 238 |
-1 155 490 |
746 748 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
4 010 |
-3 590 |
420 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 898 228 |
-1 151 900 |
746 328 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 898 228 |
-1 151 900 |
746 328 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 902 238 |
-1 155 490 |
746 748 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 850 568 |
-1 103 820 |
746 748 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 639 491 |
-892 743 |
746 748 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 639 491 |
-892 743 |
746 748 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
211 077 |
-211 077 |
0 |
|
|
Sociālie pabalsti |
211 077 |
-211 077 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
51 670 |
-51 670 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
51 670 |
-51 670 |
0 |
|
|
22.12.00 |
02.100 |
Nacionālo bruņoto spēku
uzturēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
35 368 701 |
35 368 701 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
|
25 659 |
25 659 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
35 343 042 |
35 343 042 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
35 343 042 |
35 343 042 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
35 368 701 |
35 368 701 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
34 245 162 |
34 245 162 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
34 245 162 |
34 245 162 |
|
|
Atlīdzība |
|
11 961 |
11 961 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
34 233 201 |
34 233 201 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
1 123 539 |
1 123 539 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
1 123 539 |
1 123 539 |
|
|
28.00.00 |
02.500 |
Ģeodēzija un kartogrāfija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 123 518 |
-1 329 078 |
3 794 440 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 473 518 |
-1 329 078 |
3 144 440 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 473 518 |
-1 329 078 |
3 144 440 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 123 518 |
-1 281 182 |
3 842 336 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 527 808 |
-996 624 |
3 531 184 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 527 808 |
-996 624 |
3 531 184 |
|
|
Atlīdzība |
3 070 221 |
-672 158 |
2 398 063 |
|
|
Atalgojums |
2 363 094 |
-558 620 |
1 804 474 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 457 587 |
-324 466 |
1 133 121 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
595 710 |
-284 558 |
311 152 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
595 710 |
-284 558 |
311 152 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-47 896 |
-47 896 |
|
|
Finansēšana |
|
47 896 |
47 896 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
47 896 |
47 896 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
47 896 |
47 896 |
|
|
30.00.00 |
02.500 |
Valsts aizsardzības politikas
realizācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-4 733 666 |
13 074 480 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
8 670 |
|
8 670 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
17 799 476 |
-4 733 666 |
13 065 810 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 799 476 |
-4 733 666 |
13 065 810 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-4 725 032 |
13 083 114 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
16 647 954 |
-4 204 070 |
12 443 884 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
11 706 951 |
-3 471 815 |
8 235 136 |
|
|
Atlīdzība |
7 588 922 |
-1 893 362 |
5 695 560 |
|
|
Atalgojums |
5 452 579 |
-1 266 186 |
4 186 393 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 118 029 |
-1 578 453 |
2 539 576 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
234 013 |
-48 803 |
185 210 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
234 013 |
-48 803 |
185 210 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 706 990 |
-700 952 |
4 006 038 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
4 706 990 |
-700 952 |
4 006 038 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
17 500 |
17 500 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
17 500 |
17 500 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
17 500 |
17 500 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
|
17 500 |
17 500 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 160 192 |
-520 962 |
639 230 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 160 192 |
-520 962 |
639 230 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-8 634 |
-8 634 |
|
|
Finansēšana |
|
8 634 |
8 634 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
8 634 |
8 634 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
8 634 |
8 634 |
|
|
31.00.00 |
10.200 |
Militārpersonu pensiju fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 290 000 |
|
4 290 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 290 000 |
|
4 290 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 290 000 |
|
4 290 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 290 000 |
|
4 290 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 290 000 |
|
4 290 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
4 290 000 |
|
4 290 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
4 290 000 |
|
4 290 000 |
|
|
32.00.00 |
02.500 |
Sabiedrības informēšanas un
līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 637 513 |
-2 449 130 |
2 188 383 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
16 250 |
-6 000 |
10 250 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 621 263 |
-2 443 130 |
2 178 133 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 621 263 |
-2 443 130 |
2 178 133 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 637 513 |
-2 343 358 |
2 294 155 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 570 800 |
-2 388 260 |
2 182 540 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 400 100 |
-2 329 428 |
2 070 672 |
|
|
Atlīdzība |
2 888 360 |
-1 437 086 |
1 451 274 |
|
|
Atalgojums |
1 973 508 |
-943 303 |
1 030 205 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 511 740 |
-892 342 |
619 398 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
170 700 |
-58 832 |
111 868 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
170 700 |
-58 832 |
111 868 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
66 713 |
44 902 |
111 615 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
66 713 |
44 902 |
111 615 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-105 772 |
-105 772 |
|
|
Finansēšana |
|
105 772 |
105 772 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
105 772 |
105 772 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
105 772 |
105 772 |
|
|
33.00.00 |
02.500 |
Aizsardzības īpašumu
pārvaldīšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-9 722 524 |
31 955 704 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
643 903 |
|
643 903 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
10 740 937 |
|
10 740 937 |
|
|
Transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
30 274 646 |
-9 741 265 |
20 533 381 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 274 646 |
-9 741 265 |
20 533 381 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-8 346 695 |
33 331 533 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 018 614 |
-1 836 182 |
9 182 432 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
10 357 539 |
-1 275 107 |
9 082 432 |
|
|
Atlīdzība |
5 463 306 |
-1 735 198 |
3 728 108 |
|
|
Atalgojums |
4 023 228 |
-1 161 850 |
2 861 378 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 894 233 |
460 091 |
5 354 324 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
661 075 |
-561 075 |
100 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
661 075 |
-561 075 |
100 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
30 659 614 |
-6 510 513 |
24 149 101 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
30 036 671 |
-5 891 270 |
24 145 401 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
622 943 |
-619 243 |
3 700 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
622 943 |
-619 243 |
3 700 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
622 943 |
-619 243 |
3 700 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 375 829 |
-1 375 829 |
|
|
Finansēšana |
|
1 375 829 |
1 375 829 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 375 829 |
1 375 829 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 122 044 |
1 122 044 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
253 785 |
253 785 |
|
|
34.00.00 |
02.500 |
Jaunsardzes centrs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
724 684 |
724 684 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
724 684 |
724 684 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
724 684 |
724 684 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
724 684 |
724 684 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
724 684 |
724 684 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
724 684 |
724 684 |
|
|
Atlīdzība |
|
558 779 |
558 779 |
|
|
Atalgojums |
|
408 305 |
408 305 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
165 905 |
165 905 |
|
|
99.00.00 |
02.100 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
113 036 |
113 036 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
113 036 |
113 036 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
113 036 |
113 036 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
113 036 |
113 036 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
21 036 |
21 036 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
21 036 |
21 036 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
21 036 |
21 036 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
92 000 |
92 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
92 000 |
92 000 |
|
|
11. Ārlietu
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-8 997 011 |
30 111 447 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
477 500 |
-9 150 |
468 350 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
Transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
37 830 958 |
-8 996 761 |
28 834 197 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 830 958 |
-8 996 761 |
28 834 197 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-8 997 011 |
30 111 447 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
37 922 974 |
-8 641 508 |
29 281 466 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
36 592 470 |
-8 351 605 |
28 240 865 |
|
|
Atlīdzība |
19 690 714 |
-4 470 552 |
15 220 162 |
|
|
Atalgojums |
15 622 172 |
-3 338 896 |
12 283 276 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
16 901 756 |
-3 881 053 |
13 020 703 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
189 224 |
-34 623 |
154 601 |
|
|
Sociālie pabalsti |
189 224 |
-34 623 |
154 601 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 185 484 |
-355 503 |
829 981 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 185 484 |
-355 503 |
829 981 |
|
|
01.00.00 |
|
Ārlietu pārvalde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-8 519 080 |
28 544 307 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
467 500 |
|
467 500 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
Transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
35 795 887 |
-8 527 980 |
27 267 907 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 795 887 |
-8 527 980 |
27 267 907 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-8 519 080 |
28 544 307 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
35 878 813 |
-8 038 462 |
27 840 351 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
35 648 309 |
-7 947 958 |
27 700 351 |
|
|
Atlīdzība |
19 422 914 |
-4 452 278 |
14 970 636 |
|
|
Atalgojums |
15 410 315 |
-3 343 804 |
12 066 511 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
16 225 395 |
-3 495 680 |
12 729 715 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
189 224 |
-59 224 |
130 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
189 224 |
-59 224 |
130 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 184 574 |
-480 618 |
703 956 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 184 574 |
-480 618 |
703 956 |
|
|
01.01.00 |
01.131 |
Centrālais aparāts |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 122 162 |
-1 924 229 |
9 197 933 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
146 100 |
|
146 100 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
Transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
8 900 |
8 900 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
10 176 062 |
-1 933 129 |
8 242 933 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 176 062 |
-1 933 129 |
8 242 933 |
|
|
Izdevumi kopā |
11 122 162 |
-1 924 229 |
9 197 933 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 007 539 |
-1 854 606 |
9 152 933 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
10 818 315 |
-1 795 382 |
9 022 933 |
|
|
Atlīdzība |
6 201 759 |
-549 568 |
5 652 191 |
|
|
Atalgojums |
4 478 374 |
-162 113 |
4 316 261 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 616 556 |
-1 245 814 |
3 370 742 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
189 224 |
-59 224 |
130 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
189 224 |
-59 224 |
130 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
114 623 |
-69 623 |
45 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
114 623 |
-69 623 |
45 000 |
|
|
01.04.00 |
01.132 |
Diplomātiskās misijas ārvalstīs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
25 214 847 |
-6 833 567 |
18 381 280 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
321 400 |
|
321 400 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
24 893 447 |
-6 833 567 |
18 059 880 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 893 447 |
-6 833 567 |
18 059 880 |
|
|
Izdevumi kopā |
25 214 847 |
-6 833 567 |
18 381 280 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
24 669 527 |
-6 333 247 |
18 336 280 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
24 628 247 |
-6 301 967 |
18 326 280 |
|
|
Atlīdzība |
13 200 774 |
-3 899 652 |
9 301 122 |
|
|
Atalgojums |
10 915 517 |
-3 179 227 |
7 736 290 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
11 427 473 |
-2 402 315 |
9 025 158 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
41 280 |
-31 280 |
10 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
545 320 |
-500 320 |
45 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
545 320 |
-500 320 |
45 000 |
|
|
01.06.00 |
01.132 |
Konsulārais nodrošinājums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
726 378 |
238 716 |
965 094 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
726 378 |
238 716 |
965 094 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
726 378 |
238 716 |
965 094 |
|
|
Izdevumi kopā |
726 378 |
238 716 |
965 094 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
201 747 |
149 391 |
351 138 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
201 747 |
149 391 |
351 138 |
|
|
Atlīdzība |
20 381 |
-3 058 |
17 323 |
|
|
Atalgojums |
16 424 |
-2 464 |
13 960 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
181 366 |
152 449 |
333 815 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
524 631 |
89 325 |
613 956 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
524 631 |
89 325 |
613 956 |
|
|
02.00.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās
organizācijās |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 100 000 |
-224 000 |
876 000 |
|
|
06.00.00 |
01.131 |
Latvijas institūts |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
245 071 |
-120 221 |
124 850 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
10 000 |
-9 150 |
850 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
235 071 |
-111 071 |
124 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
235 071 |
-111 071 |
124 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
245 071 |
-120 221 |
124 850 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
244 161 |
-119 311 |
124 850 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
244 161 |
-119 311 |
124 850 |
|
|
Atlīdzība |
142 800 |
-48 307 |
94 493 |
|
|
Atalgojums |
111 123 |
-42 005 |
69 118 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
101 361 |
-71 004 |
30 357 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
910 |
-910 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
910 |
-910 |
0 |
|
|
07.00.00 |
01.131 |
Attīstības sadarbības projekti
un starptautiskā palīdzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
700 000 |
-691 000 |
9 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
700 000 |
-691 000 |
9 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
700 000 |
-691 000 |
9 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
700 000 |
-691 000 |
9 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
700 000 |
-691 000 |
9 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
700 000 |
-691 000 |
9 000 |
|
|
Atlīdzība |
125 000 |
-125 000 |
0 |
|
|
Atalgojums |
100 734 |
-100 734 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
575 000 |
-566 000 |
9 000 |
|
|
99.00.00 |
01.130 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
557 290 |
557 290 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
557 290 |
557 290 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
557 290 |
557 290 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
557 290 |
557 290 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
431 265 |
431 265 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
406 664 |
406 664 |
|
|
Atlīdzība |
|
155 033 |
155 033 |
|
|
Atalgojums |
|
147 647 |
147 647 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
251 631 |
251 631 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
24 601 |
24 601 |
|
|
Sociālie pabalsti |
|
24 601 |
24 601 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
126 025 |
126 025 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
126 025 |
126 025 |
|
|
12. Ekonomikas
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
175 355 762 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
4 137 629 |
1 179 830 |
5 317 459 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 341 042 |
557 259 |
1 898 301 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
55 838 |
85 103 |
140 941 |
|
|
Transferti |
115 900 |
45 037 |
160 937 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
115 900 |
45 037 |
160 937 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
115 900 |
45 037 |
160 937 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
115 900 |
45 037 |
160 937 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
45 037 |
45 037 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
56 315 553 |
167 979 065 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-5 186 699 |
106 476 813 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
176 600 733 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
56 781 169 |
172 326 554 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
38 542 303 |
-6 246 127 |
32 296 176 |
|
|
Atlīdzība |
22 402 234 |
-4 846 190 |
17 556 044 |
|
|
Atalgojums |
16 869 383 |
-3 620 041 |
13 249 342 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
16 140 069 |
-1 399 937 |
14 740 132 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
68 115 868 |
6 682 408 |
74 798 276 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
68 115 868 |
6 682 408 |
74 798 276 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
875 376 |
-205 |
875 171 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
875 376 |
-205 |
875 171 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 011 838 |
56 345 093 |
64 356 931 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
713 738 |
713 738 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
55 838 |
61 587 355 |
61 643 193 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
55 838 |
61 587 355 |
61 643 193 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 575 890 |
2 698 289 |
4 274 179 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 575 890 |
-373 587 |
1 202 303 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
Finansiālā bilance |
136 808 |
-1 381 779 |
-1 244 971 |
|
|
Finansēšana |
-136 808 |
1 381 779 |
1 244 971 |
|
|
Naudas līdzekļi |
-136 808 |
1 381 779 |
1 244 971 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
-136 808 |
1 241 954 |
1 105 146 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
139 825 |
139 825 |
|
|
20.00.00 |
04.430 |
Būvniecība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
756 882 |
-328 601 |
428 281 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
756 882 |
-328 601 |
428 281 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
756 882 |
-328 601 |
428 281 |
|
|
Izdevumi kopā |
756 882 |
-328 601 |
428 281 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
756 882 |
-328 601 |
428 281 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
756 882 |
-328 601 |
428 281 |
|
|
Atlīdzība |
647 311 |
-308 125 |
339 186 |
|
|
Atalgojums |
474 089 |
-230 132 |
243 957 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
109 571 |
-20 476 |
89 095 |
|
|
24.00.00 |
01.320 |
Statistiskās informācijas
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-2 259 269 |
7 789 771 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
154 000 |
|
154 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
116 708 |
-69 260 |
47 448 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
55 838 |
-32 838 |
23 000 |
|
|
Transferti |
|
45 037 |
45 037 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
45 037 |
45 037 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
45 037 |
45 037 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
45 037 |
45 037 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
45 037 |
45 037 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 778 332 |
-2 235 046 |
7 543 286 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 778 332 |
-2 235 046 |
7 543 286 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-2 088 245 |
7 960 795 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 834 040 |
-1 654 589 |
7 179 451 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
8 772 202 |
-1 689 657 |
7 082 545 |
|
|
Atlīdzība |
7 279 911 |
-1 532 018 |
5 747 893 |
|
|
Atalgojums |
5 395 703 |
-1 076 204 |
4 319 499 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 492 291 |
-157 639 |
1 334 652 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
6 000 |
67 906 |
73 906 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
6 000 |
67 906 |
73 906 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
55 838 |
-32 838 |
23 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
55 838 |
-32 838 |
23 000 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
55 838 |
-32 838 |
23 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 215 000 |
-433 656 |
781 344 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 215 000 |
-433 656 |
781 344 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-171 024 |
-171 024 |
|
|
Finansēšana |
|
171 024 |
171 024 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
171 024 |
171 024 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
79 157 |
79 157 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
91 867 |
91 867 |
|
|
25.00.00 |
04.810 |
Uzņēmējdarbības un uz zināšanām
balstītas ekonomikas veicināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 378 252 |
-154 156 |
1 224 096 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
272 000 |
|
272 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 106 252 |
-154 156 |
952 096 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 106 252 |
-154 156 |
952 096 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 378 252 |
-146 791 |
1 231 461 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 378 252 |
-146 791 |
1 231 461 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 378 252 |
-256 791 |
1 121 461 |
|
|
Atlīdzība |
368 953 |
-55 392 |
313 561 |
|
|
Atalgojums |
294 386 |
-44 825 |
249 561 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 009 299 |
-201 399 |
807 900 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-7 365 |
-7 365 |
|
|
Finansēšana |
|
7 365 |
7 365 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
7 365 |
7 365 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
7 365 |
7 365 |
|
|
26.00.00 |
|
Godīgas konkurences
nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 764 044 |
-1 367 775 |
5 396 269 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 518 629 |
-850 696 |
2 667 933 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
224 675 |
-6 730 |
217 945 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 020 740 |
-510 349 |
2 510 391 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 020 740 |
-510 349 |
2 510 391 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 627 236 |
-624 840 |
6 002 396 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 505 509 |
-619 082 |
5 886 427 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 243 371 |
-725 719 |
5 517 652 |
|
|
Atlīdzība |
4 460 790 |
-902 502 |
3 558 288 |
|
|
Atalgojums |
3 326 643 |
-623 750 |
2 702 893 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 782 581 |
176 783 |
1 959 364 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
237 030 |
106 637 |
343 667 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
237 030 |
106 637 |
343 667 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
25 108 |
|
25 108 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
25 108 |
|
25 108 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
121 727 |
-5 758 |
115 969 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
121 727 |
-5 758 |
115 969 |
|
|
Finansiālā bilance |
136 808 |
-742 935 |
-606 127 |
|
|
Finansēšana |
-136 808 |
742 935 |
606 127 |
|
|
Naudas līdzekļi |
-136 808 |
742 935 |
606 127 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
-136 808 |
742 292 |
605 484 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
643 |
643 |
|
|
26.01.00 |
04.110 |
Iekšējais tirgus un patērētāju
tiesību aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 552 754 |
-218 584 |
1 334 170 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
200 075 |
-17 000 |
183 075 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 352 679 |
-201 584 |
1 151 095 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 352 679 |
-201 584 |
1 151 095 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 552 754 |
-218 584 |
1 334 170 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 552 754 |
-218 584 |
1 334 170 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 552 754 |
-218 584 |
1 334 170 |
|
|
Atlīdzība |
1 125 055 |
-197 717 |
927 338 |
|
|
Atalgojums |
824 387 |
-116 277 |
708 110 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
427 699 |
-20 867 |
406 832 |
|
|
26.02.00 |
04.110 |
Konkurences politikas ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
878 559 |
-99 499 |
779 060 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
21 085 |
|
21 085 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
857 474 |
-99 499 |
757 975 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
857 474 |
-99 499 |
757 975 |
|
|
Izdevumi kopā |
878 559 |
-99 499 |
779 060 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
875 059 |
-99 499 |
775 560 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
875 059 |
-99 499 |
775 560 |
|
|
Atlīdzība |
666 737 |
-65 763 |
600 974 |
|
|
Atalgojums |
503 237 |
-61 405 |
441 832 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
208 322 |
-33 736 |
174 586 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 500 |
|
3 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 500 |
|
3 500 |
|
|
26.03.00 |
04.100 |
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 263 629 |
-703 696 |
2 559 933 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 263 629 |
-703 696 |
2 559 933 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 126 821 |
0 |
3 126 821 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 014 594 |
0 |
3 014 594 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 989 486 |
0 |
2 989 486 |
|
|
Atlīdzība |
2 043 434 |
-306 515 |
1 736 919 |
|
|
Atalgojums |
1 518 187 |
-186 635 |
1 331 552 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
946 052 |
306 515 |
1 252 567 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
25 108 |
|
25 108 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
25 108 |
|
25 108 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
112 227 |
|
112 227 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
112 227 |
|
112 227 |
|
|
Finansiālā bilance |
136 808 |
-703 696 |
-566 888 |
|
|
Finansēšana |
-136 808 |
703 696 |
566 888 |
|
|
Naudas līdzekļi |
-136 808 |
703 696 |
566 888 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
-136 808 |
703 696 |
566 888 |
|
|
26.04.00 |
04.110 |
Atbilstības novērtēšana un
kvalitātes nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 069 102 |
-345 996 |
723 106 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
255 000 |
-147 000 |
108 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
3 515 |
10 270 |
13 785 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
810 587 |
-209 266 |
601 321 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
810 587 |
-209 266 |
601 321 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 069 102 |
-306 757 |
762 345 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 063 102 |
-300 999 |
762 103 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
826 072 |
-407 636 |
418 436 |
|
|
Atlīdzība |
625 564 |
-332 507 |
293 057 |
|
|
Atalgojums |
480 832 |
-259 433 |
221 399 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
200 508 |
-75 129 |
125 379 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
237 030 |
106 637 |
343 667 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
237 030 |
106 637 |
343 667 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
6 000 |
-5 758 |
242 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
6 000 |
-5 758 |
242 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-39 239 |
-39 239 |
|
|
Finansēšana |
|
39 239 |
39 239 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
39 239 |
39 239 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
38 596 |
38 596 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
643 |
643 |
|
|
27.00.00 |
04.100 |
Valsts atbalsta politikas
ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
145 660 362 |
|
|
Transferti |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
73 213 373 |
72 331 089 |
145 544 462 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 213 373 |
10 828 837 |
84 042 210 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
145 677 747 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
73 195 052 |
69 166 829 |
142 361 881 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 322 214 |
1 805 435 |
7 127 649 |
|
|
Atlīdzība |
3 218 440 |
-682 708 |
2 535 732 |
|
|
Atalgojums |
2 399 788 |
-488 691 |
1 911 097 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 103 774 |
2 488 143 |
4 591 917 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
67 872 838 |
5 255 404 |
73 128 242 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
67 872 838 |
5 255 404 |
73 128 242 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
62 105 990 |
62 105 990 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
603 738 |
603 738 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
134 221 |
3 181 645 |
3 315 866 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
134 221 |
109 769 |
243 990 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-17 385 |
-17 385 |
|
|
Finansēšana |
|
17 385 |
17 385 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
17 385 |
17 385 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
17 385 |
17 385 |
|
|
27.01.00 |
04.100 |
Eiropas Savienības
struktūrfondu ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 446 179 |
-327 084 |
1 119 095 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 446 179 |
-327 084 |
1 119 095 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 446 179 |
-327 084 |
1 119 095 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 446 179 |
-327 084 |
1 119 095 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 426 179 |
-327 084 |
1 099 095 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 426 179 |
-327 084 |
1 099 095 |
|
|
Atlīdzība |
1 068 477 |
-253 135 |
815 342 |
|
|
Atalgojums |
796 701 |
-171 390 |
625 311 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
357 702 |
-73 949 |
283 753 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
27.04.00 |
04.100 |
Atbalsts valsts un privātās
partnerības īstenošanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
299 582 |
-76 044 |
223 538 |
|
|
Transferti |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
115 900 |
|
115 900 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
183 682 |
-76 044 |
107 638 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
183 682 |
-76 044 |
107 638 |
|
|
Izdevumi kopā |
299 582 |
-58 659 |
240 923 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
299 582 |
-58 659 |
240 923 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
163 229 |
-76 044 |
87 185 |
|
|
Atlīdzība |
87 343 |
-35 630 |
51 713 |
|
|
Atalgojums |
69 133 |
-32 696 |
36 437 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
75 886 |
-40 414 |
35 472 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
136 353 |
-136 353 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
136 353 |
-136 353 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
153 738 |
153 738 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
153 738 |
153 738 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-17 385 |
-17 385 |
|
|
Finansēšana |
|
17 385 |
17 385 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
17 385 |
17 385 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
17 385 |
17 385 |
|
|
27.05.00 |
04.100 |
Tehniskā palīdzība Eiropas
Savienības fondu apgūšanai (2007. - 2013.) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 847 027 |
-443 555 |
3 403 472 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 847 027 |
-443 555 |
3 403 472 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 847 027 |
-443 555 |
3 403 472 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 847 027 |
-443 555 |
3 403 472 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 732 806 |
-418 324 |
3 314 482 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 732 806 |
-418 324 |
3 314 482 |
|
|
Atlīdzība |
2 062 620 |
-412 525 |
1 650 095 |
|
|
Atalgojums |
1 533 954 |
-299 580 |
1 234 374 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 670 186 |
-5 799 |
1 664 387 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
114 221 |
-25 231 |
88 990 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
114 221 |
-25 231 |
88 990 |
|
|
27.06.00 |
04.100 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
67 545 226 |
9 260 153 |
76 805 379 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
67 545 226 |
9 260 153 |
76 805 379 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
67 545 226 |
9 260 153 |
76 805 379 |
|
|
Izdevumi kopā |
67 545 226 |
9 260 153 |
76 805 379 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
67 545 226 |
6 053 277 |
73 598 503 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
2 626 887 |
2 626 887 |
|
|
Atlīdzība |
|
18 582 |
18 582 |
|
|
Atalgojums |
|
14 975 |
14 975 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
2 608 305 |
2 608 305 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
67 545 226 |
2 976 390 |
70 521 616 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
67 545 226 |
2 976 390 |
70 521 616 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
450 000 |
450 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
450 000 |
450 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
3 206 876 |
3 206 876 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
135 000 |
135 000 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
3 071 876 |
3 071 876 |
|
|
27.07.00 |
04.100 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
61 502 252 |
61 502 252 |
|
|
27.08.00 |
04.100 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektu īstenošana (20072013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
191 259 |
2 415 367 |
2 606 626 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
191 259 |
2 415 367 |
2 606 626 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 259 |
2 415 367 |
2 606 626 |
|
|
Izdevumi kopā |
191 259 |
2 415 367 |
2 606 626 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
191 259 |
2 415 367 |
2 606 626 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
191 259 |
2 415 367 |
2 606 626 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
191 259 |
2 415 367 |
2 606 626 |
|
|
28.00.00 |
01.132 |
Ārējās ekonomiskās politikas
ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 753 910 |
1 066 688 |
3 820 598 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
400 000 |
1 730 526 |
2 130 526 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 353 910 |
-663 838 |
1 690 072 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 353 910 |
-663 838 |
1 690 072 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 753 910 |
1 464 541 |
4 218 451 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 724 710 |
1 469 541 |
4 194 251 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 723 210 |
1 469 746 |
4 192 956 |
|
|
Atlīdzība |
1 494 258 |
-325 718 |
1 168 540 |
|
|
Atalgojums |
1 223 953 |
-249 013 |
974 940 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 228 952 |
1 795 464 |
3 024 416 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 500 |
-205 |
1 295 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 500 |
-205 |
1 295 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
29 200 |
-5 000 |
24 200 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
29 200 |
-5 000 |
24 200 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-397 853 |
-397 853 |
|
|
Finansēšana |
|
397 853 |
397 853 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
397 853 |
397 853 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
397 853 |
397 853 |
|
|
29.00.00 |
04.300 |
Enerģētikas politika |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 071 099 |
-4 114 196 |
1 956 903 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
632 079 |
3 000 |
635 079 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 439 020 |
-4 117 196 |
1 321 824 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 439 020 |
-4 117 196 |
1 321 824 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 071 099 |
-4 114 196 |
1 956 903 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 066 099 |
-4 109 196 |
1 956 903 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 066 099 |
-4 807 230 |
1 258 869 |
|
|
Atlīdzība |
206 274 |
-62 272 |
144 002 |
|
|
Atalgojums |
162 985 |
-57 709 |
105 276 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
5 859 825 |
-4 744 958 |
1 114 867 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
698 034 |
698 034 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
698 034 |
698 034 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
30.00.00 |
04.730 |
Tūrisma politikas ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 149 673 |
-120 105 |
1 029 568 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
36 545 |
702 |
37 247 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 073 128 |
-120 807 |
952 321 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 073 128 |
-120 807 |
952 321 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 149 673 |
-97 464 |
1 052 209 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 125 531 |
-78 322 |
1 047 209 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 125 531 |
-78 322 |
1 047 209 |
|
|
Atlīdzība |
430 345 |
-89 396 |
340 949 |
|
|
Atalgojums |
339 026 |
-68 697 |
270 329 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
695 186 |
11 074 |
706 260 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
24 142 |
-19 142 |
5 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
24 142 |
-19 142 |
5 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-22 641 |
-22 641 |
|
|
Finansēšana |
|
22 641 |
22 641 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
22 641 |
22 641 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
3 836 |
3 836 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
18 805 |
18 805 |
|
|
31.00.00 |
04.100 |
Nozares politiku veidošana un
vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 995 142 |
-1 300 876 |
4 694 266 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
52 070 |
-42 821 |
9 249 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 943 072 |
-1 558 055 |
4 385 017 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 943 072 |
-1 558 055 |
4 385 017 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 995 142 |
-1 300 876 |
4 694 266 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 953 542 |
-1 291 076 |
4 662 466 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 104 774 |
-1 291 076 |
3 813 698 |
|
|
Atlīdzība |
3 460 530 |
-608 809 |
2 851 721 |
|
|
Atalgojums |
2 617 497 |
-505 176 |
2 112 321 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 644 244 |
-682 267 |
961 977 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
848 768 |
|
848 768 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
848 768 |
|
848 768 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
41 600 |
-9 800 |
31 800 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
41 600 |
-9 800 |
31 800 |
|
|
32.00.00 |
|
Mājokļu politikas ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 010 768 |
-5 655 120 |
3 355 648 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
6 965 |
672 368 |
679 333 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
117 941 |
117 941 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
8 978 803 |
-6 327 488 |
2 651 315 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 978 803 |
-6 327 488 |
2 651 315 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 010 768 |
-5 632 544 |
3 378 224 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 005 768 |
-5 627 544 |
3 378 224 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 049 768 |
-343 912 |
705 856 |
|
|
Atlīdzība |
835 422 |
-279 250 |
556 172 |
|
|
Atalgojums |
635 313 |
-275 844 |
359 469 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
214 346 |
-64 662 |
149 684 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
554 427 |
554 427 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
554 427 |
554 427 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 956 000 |
-5 838 059 |
2 117 941 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
117 941 |
117 941 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
117 941 |
117 941 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-22 576 |
-22 576 |
|
|
Finansēšana |
|
22 576 |
22 576 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
22 576 |
22 576 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
18 816 |
18 816 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
3 760 |
3 760 |
|
|
32.01.00 |
10.600 |
Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu valsts aģentūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 054 768 |
-371 488 |
683 280 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
6 965 |
|
6 965 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 022 803 |
-371 488 |
651 315 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 022 803 |
-371 488 |
651 315 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 054 768 |
-348 912 |
705 856 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 049 768 |
-343 912 |
705 856 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 049 768 |
-343 912 |
705 856 |
|
|
Atlīdzība |
835 422 |
-279 250 |
556 172 |
|
|
Atalgojums |
635 313 |
-275 844 |
359 469 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
214 346 |
-64 662 |
149 684 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-22 576 |
-22 576 |
|
|
Finansēšana |
|
22 576 |
22 576 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
22 576 |
22 576 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
18 816 |
18 816 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
3 760 |
3 760 |
|
|
32.02.00 |
04.110 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas
"INTERREG" programmas finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
672 368 |
672 368 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
672 368 |
672 368 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
117 941 |
117 941 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
672 368 |
672 368 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
672 368 |
672 368 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
554 427 |
554 427 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
554 427 |
554 427 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
117 941 |
117 941 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
117 941 |
117 941 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
117 941 |
117 941 |
|
|
32.03.00 |
10.600 |
Atbalsts mājokļiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
7 956 000 |
-5 956 000 |
2 000 000 |
|
|
13. Finanšu
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
662 023 575 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 536 368 |
173 263 |
1 709 631 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
11 608 484 |
129 530 |
11 738 014 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
3 237 238 |
|
3 237 238 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-13 062 829 |
648 575 930 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-35 827 517 |
603 637 081 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
22 174 161 |
22 764 688 |
44 938 849 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
662 395 142 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-15 039 604 |
644 964 116 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
98 011 262 |
-20 987 716 |
77 023 546 |
|
|
Atlīdzība |
65 858 253 |
-15 397 435 |
50 460 818 |
|
|
Atalgojums |
47 680 534 |
-9 284 215 |
38 396 319 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
32 153 009 |
-5 590 281 |
26 562 728 |
|
|
Procentu izdevumi |
######## |
97 388 000 |
243 000 300 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-88 380 999 |
111 193 102 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-88 220 724 |
110 902 003 |
|
|
Sociālie pabalsti |
451 374 |
-160 275 |
291 099 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
######## |
-23 768 720 |
164 095 280 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
6 384 000 |
-768 720 |
5 615 280 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
28 942 057 |
20 709 831 |
49 651 888 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
1 326 040 |
6 806 550 |
8 132 590 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
22 655 905 |
13 773 751 |
36 429 656 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
22 655 905 |
13 773 751 |
36 429 656 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
15 029 891 |
2 401 135 |
17 431 026 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
12 274 397 |
-6 589 802 |
5 684 595 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
2 755 494 |
8 990 937 |
11 746 431 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 755 494 |
8 990 937 |
11 746 431 |
|
|
Finansiālā bilance |
-250 000 |
-121 567 |
-371 567 |
|
|
Finansēšana |
250 000 |
121 567 |
371 567 |
|
|
Aizdevumi |
######## |
-77 596 280 |
-211 596 280 |
|
|
Naudas līdzekļi |
######## |
77 717 847 |
211 967 847 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
250 000 |
121 567 |
371 567 |
|
|
Naudas līdzekļu aizdevumiem
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
######## |
77 596 280 |
211 596 280 |
|
|
30.00.00 |
01.120 |
Finansiālās un fiskālās
politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-2 867 800 |
9 537 990 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
147 700 |
|
147 700 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
12 258 090 |
-2 867 800 |
9 390 290 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 258 090 |
-2 867 800 |
9 390 290 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-2 867 800 |
9 787 990 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
12 519 620 |
-2 850 630 |
9 668 990 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
12 469 620 |
-2 838 130 |
9 631 490 |
|
|
Atlīdzība |
8 226 500 |
-1 908 543 |
6 317 957 |
|
|
Atalgojums |
6 117 783 |
-1 407 775 |
4 710 008 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 243 120 |
-929 587 |
3 313 533 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
50 000 |
-12 500 |
37 500 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
50 000 |
-12 500 |
37 500 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
136 170 |
-17 170 |
119 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
136 170 |
-17 170 |
119 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
-250 000 |
0 |
-250 000 |
|
|
Finansēšana |
250 000 |
|
250 000 |
|
|
Naudas līdzekļi |
250 000 |
|
250 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
250 000 |
|
250 000 |
|
|
31.00.00 |
|
Budžeta izpilde un valsts
parāda vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
251 270 634 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 443 212 |
173 263 |
1 616 475 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
96 426 170 |
249 654 159 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
96 426 170 |
249 654 159 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
251 270 634 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
96 470 238 |
250 124 771 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
8 042 233 |
-917 762 |
7 124 471 |
|
|
Atlīdzība |
3 984 876 |
-924 103 |
3 060 773 |
|
|
Atalgojums |
2 846 834 |
-671 603 |
2 175 231 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 057 357 |
6 341 |
4 063 698 |
|
|
Procentu izdevumi |
######## |
97 388 000 |
243 000 300 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 016 668 |
129 195 |
1 145 863 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 016 668 |
129 195 |
1 145 863 |
|
|
31.01.00 |
01.120 |
Budžeta izpilde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 294 401 |
-788 567 |
5 505 834 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 443 212 |
173 263 |
1 616 475 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 851 189 |
-961 830 |
3 889 359 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 851 189 |
-961 830 |
3 889 359 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 294 401 |
-788 567 |
5 505 834 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 277 733 |
-917 762 |
4 359 971 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 277 733 |
-917 762 |
4 359 971 |
|
|
Atlīdzība |
3 984 876 |
-924 103 |
3 060 773 |
|
|
Atalgojums |
2 846 834 |
-671 603 |
2 175 231 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 292 857 |
6 341 |
1 299 198 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 016 668 |
129 195 |
1 145 863 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 016 668 |
129 195 |
1 145 863 |
|
|
31.02.00 |
01.700 |
Valsts parāda vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
97 388 000 |
245 764 800 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
97 388 000 |
245 764 800 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
97 388 000 |
245 764 800 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
97 388 000 |
245 764 800 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
97 388 000 |
245 764 800 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 764 500 |
|
2 764 500 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 764 500 |
|
2 764 500 |
|
|
Procentu izdevumi |
######## |
97 388 000 |
243 000 300 |
|
|
32.00.00 |
01.120 |
Iepirkumu uzraudzības birojs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
961 352 |
-161 430 |
799 922 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
961 352 |
-161 430 |
799 922 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
961 352 |
-161 430 |
799 922 |
|
|
Izdevumi kopā |
961 352 |
-161 430 |
799 922 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
956 352 |
-168 430 |
787 922 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
956 352 |
-168 430 |
787 922 |
|
|
Atlīdzība |
776 590 |
-182 499 |
594 091 |
|
|
Atalgojums |
568 000 |
-117 500 |
450 500 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
179 762 |
14 069 |
193 831 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
7 000 |
12 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
7 000 |
12 000 |
|
|
33.00.00 |
01.120 |
Valsts ieņēmumu un muitas
politikas nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
9 942 044 |
58 253 493 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
21 874 |
71 282 |
93 156 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
242 187 |
242 187 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
48 289 575 |
9 628 575 |
57 918 150 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 289 575 |
9 628 575 |
57 918 150 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
58 375 060 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
44 501 026 |
9 597 300 |
54 098 326 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
44 501 026 |
9 597 300 |
54 098 326 |
|
|
Atlīdzība |
31 278 578 |
6 111 346 |
37 389 924 |
|
|
Atalgojums |
22 534 652 |
6 326 443 |
28 861 095 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
13 222 448 |
3 485 954 |
16 708 402 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 810 423 |
466 311 |
4 276 734 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 810 423 |
466 311 |
4 276 734 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-121 567 |
-121 567 |
|
|
Finansēšana |
|
121 567 |
121 567 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
121 567 |
121 567 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
121 567 |
121 567 |
|
|
34.00.00 |
01.120 |
Muitas darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
71 282 |
-71 282 |
0 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
242 187 |
-242 187 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
26 763 682 |
-26 763 682 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 763 682 |
-26 763 682 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
20 053 857 |
-20 053 857 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
20 053 857 |
-20 053 857 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
14 377 543 |
-14 377 543 |
0 |
|
|
Atalgojums |
10 457 022 |
-10 457 022 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
5 676 314 |
-5 676 314 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
7 023 294 |
-7 023 294 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
7 023 294 |
-7 023 294 |
0 |
|
|
35.00.00 |
01.120 |
Finansiāla rakstura noziedzīgu
nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 392 680 |
-4 392 680 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 392 680 |
-4 392 680 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 392 680 |
-4 392 680 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 392 680 |
-4 392 680 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 284 113 |
-4 284 113 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 284 113 |
-4 284 113 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
3 219 595 |
-3 219 595 |
0 |
|
|
Atalgojums |
2 345 561 |
-2 345 561 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 064 518 |
-1 064 518 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
108 567 |
-108 567 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
108 567 |
-108 567 |
0 |
|
|
37.00.00 |
04.110 |
Legālai preču apritei
nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 187 414 |
-809 422 |
1 377 992 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 187 414 |
-809 422 |
1 377 992 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 187 414 |
-809 422 |
1 377 992 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 187 414 |
-809 422 |
1 377 992 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 187 414 |
-809 422 |
1 377 992 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 187 414 |
-809 422 |
1 377 992 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 187 414 |
-809 422 |
1 377 992 |
|
|
38.00.00 |
|
Eiropas Savienības finansēto
programmu ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
69 457 320 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
10 766 753 |
129 530 |
10 896 283 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
3 237 238 |
|
3 237 238 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
29 475 173 |
29 085 864 |
58 561 037 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 301 012 |
6 321 176 |
13 622 188 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
22 174 161 |
22 764 688 |
44 938 849 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
69 457 320 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
37 374 432 |
20 249 557 |
57 623 989 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 304 272 |
-1 193 544 |
3 110 728 |
|
|
Atlīdzība |
3 165 247 |
-701 891 |
2 463 356 |
|
|
Atalgojums |
2 218 845 |
-493 201 |
1 725 644 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 139 025 |
-491 653 |
647 372 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
4 128 103 |
733 270 |
4 861 373 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 128 103 |
733 270 |
4 861 373 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
28 942 057 |
20 709 831 |
49 651 888 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
1 326 040 |
6 806 550 |
8 132 590 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
22 655 905 |
13 773 751 |
36 429 656 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
22 655 905 |
13 773 751 |
36 429 656 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 867 494 |
8 965 837 |
11 833 331 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
112 000 |
-25 100 |
86 900 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
2 755 494 |
8 990 937 |
11 746 431 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 755 494 |
8 990 937 |
11 746 431 |
|
|
38.01.00 |
01.120 |
Eiropas Savienības
pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 416 272 |
-1 218 644 |
3 197 628 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 416 272 |
-1 218 644 |
3 197 628 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 416 272 |
-1 218 644 |
3 197 628 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 416 272 |
-1 218 644 |
3 197 628 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 304 272 |
-1 193 544 |
3 110 728 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 304 272 |
-1 193 544 |
3 110 728 |
|
|
Atlīdzība |
3 165 247 |
-701 891 |
2 463 356 |
|
|
Atalgojums |
2 218 845 |
-493 201 |
1 725 644 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 139 025 |
-491 653 |
647 372 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
112 000 |
-25 100 |
86 900 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
112 000 |
-25 100 |
86 900 |
|
|
38.03.00 |
01.120 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 140 710 |
16 112 345 |
20 253 055 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 140 710 |
16 112 345 |
20 253 055 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
4 140 710 |
16 112 345 |
20 253 055 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 140 710 |
16 112 345 |
20 253 055 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 746 374 |
11 624 398 |
15 370 772 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 746 374 |
11 624 398 |
15 370 772 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
3 746 374 |
11 624 398 |
15 370 772 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
3 746 374 |
11 624 398 |
15 370 772 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
394 336 |
4 487 947 |
4 882 283 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
394 336 |
4 487 947 |
4 882 283 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
394 336 |
4 487 947 |
4 882 283 |
|
|
38.04.00 |
01.120 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 884 740 |
3 600 770 |
6 485 510 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 884 740 |
3 600 770 |
6 485 510 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 884 740 |
3 600 770 |
6 485 510 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 884 740 |
3 600 770 |
6 485 510 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 884 740 |
3 600 770 |
6 485 510 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 413 030 |
613 270 |
3 026 300 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 413 030 |
613 270 |
3 026 300 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
471 710 |
2 987 500 |
3 459 210 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
471 710 |
2 987 500 |
3 459 210 |
|
|
38.05.00 |
01.120 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta finansējums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 766 753 |
129 530 |
10 896 283 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
10 766 753 |
129 530 |
10 896 283 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
3 237 238 |
|
3 237 238 |
|
|
Izdevumi kopā |
10 766 753 |
129 530 |
10 896 283 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
10 766 753 |
129 530 |
10 896 283 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 715 073 |
|
1 715 073 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 715 073 |
|
1 715 073 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
9 051 680 |
129 530 |
9 181 210 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
4 960 112 |
129 530 |
5 089 642 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
854 330 |
|
854 330 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
3 237 238 |
|
3 237 238 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
3 237 238 |
|
3 237 238 |
|
|
38.06.00 |
01.120 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Savienības fondu finansējumu (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 033 451 |
6 652 343 |
24 685 794 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
18 033 451 |
6 652 343 |
24 685 794 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
18 033 451 |
6 652 343 |
24 685 794 |
|
|
Izdevumi kopā |
18 033 451 |
6 652 343 |
24 685 794 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 672 293 |
2 149 353 |
17 821 646 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
15 672 293 |
2 149 353 |
17 821 646 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
15 672 293 |
2 149 353 |
17 821 646 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
15 672 293 |
2 149 353 |
17 821 646 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 361 158 |
4 502 990 |
6 864 148 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
2 361 158 |
4 502 990 |
6 864 148 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 361 158 |
4 502 990 |
6 864 148 |
|
|
38.07.00 |
01.120 |
Eiropas Savienības fondu
finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
3 939 050 |
3 939 050 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
3 939 050 |
3 939 050 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
3 939 050 |
3 939 050 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
3 939 050 |
3 939 050 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
3 939 050 |
3 939 050 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
3 819 050 |
3 819 050 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
3 819 050 |
3 819 050 |
|
|
39.00.00 |
04.110 |
Uzraudzība un kontrole |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 278 550 |
-351 414 |
927 136 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 278 550 |
-351 414 |
927 136 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 278 550 |
-351 414 |
927 136 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 278 550 |
-351 414 |
927 136 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 216 275 |
-333 237 |
883 038 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 212 375 |
-333 237 |
879 138 |
|
|
Atlīdzība |
829 324 |
-194 892 |
634 432 |
|
|
Atalgojums |
591 837 |
-118 226 |
473 611 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
383 051 |
-138 345 |
244 706 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 900 |
|
3 900 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
3 900 |
|
3 900 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
62 275 |
-18 177 |
44 098 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
62 275 |
-18 177 |
44 098 |
|
|
39.01.00 |
04.110 |
Dārgmetālu proves uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
689 519 |
-201 454 |
488 065 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
689 519 |
-201 454 |
488 065 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
689 519 |
-201 454 |
488 065 |
|
|
Izdevumi kopā |
689 519 |
-201 454 |
488 065 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
628 744 |
-183 577 |
445 167 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
624 844 |
-183 577 |
441 267 |
|
|
Atlīdzība |
372 237 |
-87 476 |
284 761 |
|
|
Atalgojums |
266 033 |
-50 490 |
215 543 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
252 607 |
-96 101 |
156 506 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 900 |
|
3 900 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
3 900 |
|
3 900 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
60 775 |
-17 877 |
42 898 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
60 775 |
-17 877 |
42 898 |
|
|
39.02.00 |
04.110 |
Izložu un azartspēļu
organizēšanas un norises uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
589 031 |
-149 960 |
439 071 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
589 031 |
-149 960 |
439 071 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
589 031 |
-149 960 |
439 071 |
|
|
Izdevumi kopā |
589 031 |
-149 960 |
439 071 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
587 531 |
-149 660 |
437 871 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
587 531 |
-149 660 |
437 871 |
|
|
Atlīdzība |
457 087 |
-107 416 |
349 671 |
|
|
Atalgojums |
325 804 |
-67 736 |
258 068 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
130 444 |
-42 244 |
88 200 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 500 |
-300 |
1 200 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 500 |
-300 |
1 200 |
|
|
41.00.00 |
|
Maksājumu nodrošināšana citām
valsts iestādēm un personām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
270 349 069 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
451 844 |
|
451 844 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
######## |
269 897 225 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
######## |
269 897 225 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
270 349 069 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
######## |
270 349 069 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-89 138 309 |
106 257 689 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-88 978 034 |
105 966 590 |
|
|
Sociālie pabalsti |
451 374 |
-160 275 |
291 099 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
######## |
-23 768 720 |
164 091 380 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
6 380 100 |
-768 720 |
5 611 380 |
|
|
41.01.00 |
01.700 |
Iemaksas Eiropas Kopienas
budžetā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
######## |
-23 000 000 |
158 480 000 |
|
|
41.02.00 |
01.890 |
Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 000 |
7 738 014 |
12 738 014 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 000 000 |
7 738 014 |
12 738 014 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 000 |
7 738 014 |
12 738 014 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 000 000 |
7 738 014 |
12 738 014 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 000 000 |
7 738 014 |
12 738 014 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 000 000 |
7 738 014 |
12 738 014 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 000 |
7 738 014 |
12 738 014 |
|
|
41.03.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās
organizācijās |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 380 100 |
-768 720 |
5 611 380 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
6 380 100 |
-768 720 |
5 611 380 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 380 100 |
-768 720 |
5 611 380 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 380 100 |
-768 720 |
5 611 380 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 380 100 |
-768 720 |
5 611 380 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
6 380 100 |
-768 720 |
5 611 380 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
6 380 100 |
-768 720 |
5 611 380 |
|
|
41.04.00 |
04.213 |
Akcīzes nodokļa par
dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 917 780 |
836 570 |
13 754 350 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
12 917 780 |
836 570 |
13 754 350 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 917 780 |
836 570 |
13 754 350 |
|
|
Izdevumi kopā |
12 917 780 |
836 570 |
13 754 350 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
12 917 780 |
836 570 |
13 754 350 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
12 917 780 |
836 570 |
13 754 350 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
12 917 780 |
836 570 |
13 754 350 |
|
|
41.05.00 |
10.700 |
Kompensācijas reabilitētajiem
pilsoņiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
400 000 |
-150 000 |
250 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
400 000 |
-150 000 |
250 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
400 000 |
-150 000 |
250 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
400 000 |
-150 000 |
250 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
400 000 |
-150 000 |
250 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
400 000 |
-150 000 |
250 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
400 000 |
-150 000 |
250 000 |
|
|
41.08.00 |
04.110 |
Finansējums Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-97 552 618 |
79 022 382 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-97 552 618 |
79 022 382 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-97 552 618 |
79 022 382 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-97 552 618 |
79 022 382 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-97 552 618 |
79 022 382 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-97 552 618 |
79 022 382 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-97 552 618 |
79 022 382 |
|
|
41.09.00 |
01.120 |
Valsts pārvaldes iestāžu
nodarīto zaudējumu atlīdzināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
51 374 |
-10 275 |
41 099 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
51 374 |
-10 275 |
41 099 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 374 |
-10 275 |
41 099 |
|
|
Izdevumi kopā |
51 374 |
-10 275 |
41 099 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
51 374 |
-10 275 |
41 099 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
51 374 |
-10 275 |
41 099 |
|
|
Sociālie pabalsti |
51 374 |
-10 275 |
41 099 |
|
|
41.11.00 |
01.120 |
Dotācija VAS Latvijas
Hipotēku un zemes banka Latvijas mazo un vidējo komersantu
mikrokreditēšanas programmas īstenošanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
451 844 |
|
451 844 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
451 844 |
|
451 844 |
|
|
Izdevumi kopā |
451 844 |
|
451 844 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
451 844 |
|
451 844 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
451 844 |
|
451 844 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
451 844 |
|
451 844 |
|
|
42.00.00 |
01.120 |
Valsts budžeta aizdevumi un to
atmaksāšana |
|
|
|
|
Finansēšana |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aizdevumi |
######## |
-77 596 280 |
-211 596 280 |
|
|
Naudas līdzekļi |
######## |
77 596 280 |
211 596 280 |
|
|
Naudas līdzekļu aizdevumiem
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
######## |
77 596 280 |
211 596 280 |
|
|
99.00.00 |
01.100 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
50 019 |
50 019 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
50 019 |
50 019 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
50 019 |
50 019 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
50 019 |
50 019 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
50 019 |
50 019 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
13 479 |
13 479 |
|
|
Atlīdzība |
|
285 |
285 |
|
|
Atalgojums |
|
230 |
230 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
13 194 |
13 194 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
36 540 |
36 540 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
36 540 |
36 540 |
|
|
14. Iekšlietu
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
188 782 401 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
15 863 940 |
-58 860 |
15 805 080 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
2 369 390 |
374 610 |
2 744 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 512 833 |
-718 609 |
794 224 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-39 860 384 |
170 233 321 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-39 860 384 |
170 233 321 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
189 613 870 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-41 287 491 |
181 956 832 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
######## |
-40 741 903 |
172 945 353 |
|
|
Atlīdzība |
######## |
-25 491 679 |
126 902 670 |
|
|
Atalgojums |
96 025 768 |
-6 370 608 |
89 655 160 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
61 292 907 |
-15 250 224 |
46 042 683 |
|
|
Procentu izdevumi |
890 035 |
-108 000 |
782 035 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
7 573 425 |
318 875 |
7 892 300 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
20 801 |
318 875 |
339 676 |
|
|
Sociālie pabalsti |
7 552 624 |
0 |
7 552 624 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
65 878 |
3 437 |
69 315 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
65 878 |
3 437 |
69 315 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 027 729 |
-759 900 |
267 829 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
1 027 729 |
-773 349 |
254 380 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
1 027 729 |
-773 349 |
254 380 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 082 712 |
2 574 326 |
7 657 038 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
4 597 608 |
2 519 586 |
7 117 194 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
485 104 |
54 740 |
539 844 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
485 104 |
54 740 |
539 844 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-831 469 |
-831 469 |
|
|
Finansēšana |
|
831 469 |
831 469 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
831 469 |
831 469 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 556 769 |
1 556 769 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-725 300 |
-725 300 |
|
|
01.00.00 |
03.600 |
Iekšlietu politikas plānošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 086 555 |
-802 509 |
2 284 046 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 086 555 |
-802 509 |
2 284 046 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 086 555 |
-802 509 |
2 284 046 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 086 555 |
-802 509 |
2 284 046 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 086 555 |
-802 509 |
2 284 046 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 086 555 |
-802 509 |
2 284 046 |
|
|
Atlīdzība |
2 742 351 |
-668 512 |
2 073 839 |
|
|
Atalgojums |
1 989 949 |
-471 098 |
1 518 851 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
344 204 |
-133 997 |
210 207 |
|
|
02.00.00 |
03.110 |
Iekšlietu ministrijas vienotā
sakaru un informācijas sistēma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 598 486 |
-800 696 |
3 797 790 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
225 000 |
-99 860 |
125 140 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
365 718 |
12 755 |
378 473 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 007 768 |
-713 591 |
3 294 177 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 007 768 |
-713 591 |
3 294 177 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 598 486 |
-702 608 |
3 895 878 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 540 329 |
-658 664 |
3 881 665 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 540 329 |
-658 664 |
3 881 665 |
|
|
Atlīdzība |
2 261 478 |
-500 766 |
1 760 712 |
|
|
Atalgojums |
1 664 824 |
-320 322 |
1 344 502 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 278 851 |
-157 898 |
2 120 953 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
58 157 |
-43 944 |
14 213 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
58 157 |
-43 944 |
14 213 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-98 088 |
-98 088 |
|
|
Finansēšana |
|
98 088 |
98 088 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
98 088 |
98 088 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
98 088 |
98 088 |
|
|
02.01.00 |
03.110 |
Vienotās sakaru sistēmas
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 322 486 |
-117 379 |
1 205 107 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
5 000 |
-3 000 |
2 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 317 486 |
-114 379 |
1 203 107 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 317 486 |
-114 379 |
1 203 107 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 322 486 |
-116 151 |
1 206 335 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 322 486 |
-116 151 |
1 206 335 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 322 486 |
-116 151 |
1 206 335 |
|
|
Atlīdzība |
449 974 |
-105 744 |
344 230 |
|
|
Atalgojums |
320 368 |
-63 783 |
256 585 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
872 512 |
-10 407 |
862 105 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 228 |
-1 228 |
|
|
Finansēšana |
|
1 228 |
1 228 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 228 |
1 228 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 228 |
1 228 |
|
|
02.02.00 |
03.110 |
Informācijas sistēmu uzturēšana
un vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 276 000 |
-683 317 |
2 592 683 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
220 000 |
-96 860 |
123 140 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
365 718 |
12 755 |
378 473 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 690 282 |
-599 212 |
2 091 070 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 690 282 |
-599 212 |
2 091 070 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 276 000 |
-586 457 |
2 689 543 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 217 843 |
-542 513 |
2 675 330 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 217 843 |
-542 513 |
2 675 330 |
|
|
Atlīdzība |
1 811 504 |
-395 022 |
1 416 482 |
|
|
Atalgojums |
1 344 456 |
-256 539 |
1 087 917 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 406 339 |
-147 491 |
1 258 848 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
58 157 |
-43 944 |
14 213 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
58 157 |
-43 944 |
14 213 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-96 860 |
-96 860 |
|
|
Finansēšana |
|
96 860 |
96 860 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
96 860 |
96 860 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
96 860 |
96 860 |
|
|
06.00.00 |
03.110 |
Valsts policijas darbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
84 937 797 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
9 269 573 |
|
9 269 573 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
159 365 |
|
159 365 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
93 606 827 |
-18 097 968 |
75 508 859 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
93 606 827 |
-18 097 968 |
75 508 859 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
85 080 279 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-17 918 335 |
84 942 408 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
######## |
-17 926 338 |
84 881 079 |
|
|
Atlīdzība |
85 387 306 |
-14 281 973 |
71 105 333 |
|
|
Atalgojums |
54 162 846 |
-2 948 427 |
51 214 419 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
17 420 111 |
-3 644 365 |
13 775 746 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
53 326 |
8 003 |
61 329 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
53 326 |
8 003 |
61 329 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
175 022 |
-37 151 |
137 871 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
175 022 |
-37 151 |
137 871 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-142 482 |
-142 482 |
|
|
Finansēšana |
|
142 482 |
142 482 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
142 482 |
142 482 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
142 482 |
142 482 |
|
|
07.00.00 |
03.200 |
Ugunsdrošība, glābšana un
civilā aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-4 740 987 |
28 269 450 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
113 492 |
|
113 492 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
69 327 |
69 698 |
139 025 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
32 827 618 |
-4 810 685 |
28 016 933 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 827 618 |
-4 810 685 |
28 016 933 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-4 737 022 |
28 273 415 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
29 818 739 |
-4 849 720 |
24 969 019 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
28 924 154 |
-4 741 720 |
24 182 434 |
|
|
Atlīdzība |
25 956 352 |
-4 111 254 |
21 845 098 |
|
|
Atalgojums |
16 063 665 |
-1 067 616 |
14 996 049 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 967 802 |
-630 466 |
2 337 336 |
|
|
Procentu izdevumi |
890 035 |
-108 000 |
782 035 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 550 |
|
4 550 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
4 550 |
|
4 550 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 191 698 |
112 698 |
3 304 396 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 191 698 |
112 698 |
3 304 396 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-3 965 |
-3 965 |
|
|
Finansēšana |
|
3 965 |
3 965 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
3 965 |
3 965 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
3 965 |
3 965 |
|
|
09.00.00 |
03.140 |
Drošības policijas darbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 620 318 |
-1 534 182 |
5 086 136 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
37 276 |
1 000 |
38 276 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
6 583 042 |
-1 535 182 |
5 047 860 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 583 042 |
-1 535 182 |
5 047 860 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 620 318 |
-1 534 078 |
5 086 240 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 620 318 |
-1 534 078 |
5 086 240 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 620 318 |
-1 534 078 |
5 086 240 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
6 620 318 |
-1 534 078 |
5 086 240 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-104 |
-104 |
|
|
Finansēšana |
|
104 |
104 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
104 |
104 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
104 |
104 |
|
|
10.00.00 |
03.120 |
Valsts robežsardzes darbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-6 285 256 |
24 170 425 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
202 952 |
|
202 952 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
182 726 |
182 726 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
30 252 729 |
-6 467 982 |
23 784 747 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 252 729 |
-6 467 982 |
23 784 747 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-6 247 764 |
24 207 917 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
30 395 679 |
-6 195 560 |
24 200 119 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
30 395 679 |
-6 195 560 |
24 200 119 |
|
|
Atlīdzība |
24 510 117 |
-4 152 382 |
20 357 735 |
|
|
Atalgojums |
14 868 301 |
-822 632 |
14 045 669 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
5 885 562 |
-2 043 178 |
3 842 384 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
60 002 |
-52 204 |
7 798 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
60 002 |
-52 204 |
7 798 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-37 492 |
-37 492 |
|
|
Finansēšana |
|
37 492 |
37 492 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
37 492 |
37 492 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
37 492 |
37 492 |
|
|
11.00.00 |
03.130 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 609 007 |
-2 174 830 |
7 434 177 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
237 043 |
|
237 043 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
243 947 |
102 740 |
346 687 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 128 017 |
-2 277 570 |
6 850 447 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 128 017 |
-2 277 570 |
6 850 447 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 609 007 |
-2 174 518 |
7 434 489 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 538 757 |
-2 116 268 |
7 422 489 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
9 445 345 |
-2 137 588 |
7 307 757 |
|
|
Atlīdzība |
4 540 356 |
-848 596 |
3 691 760 |
|
|
Atalgojums |
3 469 848 |
-586 826 |
2 883 022 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 904 989 |
-1 288 992 |
3 615 997 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
85 410 |
12 437 |
97 847 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
12 437 |
12 437 |
|
|
Sociālie pabalsti |
85 410 |
|
85 410 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 002 |
-4 566 |
3 436 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
8 002 |
-4 566 |
3 436 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
70 250 |
-58 250 |
12 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
70 250 |
-58 250 |
12 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-312 |
-312 |
|
|
Finansēšana |
|
312 |
312 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
312 |
312 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
312 |
312 |
|
|
11.01.00 |
03.130 |
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 377 007 |
-2 174 830 |
7 202 177 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
237 043 |
|
237 043 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
11 947 |
102 740 |
114 687 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 128 017 |
-2 277 570 |
6 850 447 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 128 017 |
-2 277 570 |
6 850 447 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 377 007 |
-2 174 518 |
7 202 489 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 306 757 |
-2 116 268 |
7 190 489 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
9 213 345 |
-2 111 702 |
7 101 643 |
|
|
Atlīdzība |
4 540 356 |
-856 032 |
3 684 324 |
|
|
Atalgojums |
3 469 848 |
-592 818 |
2 877 030 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 672 989 |
-1 255 670 |
3 417 319 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
85 410 |
|
85 410 |
|
|
Sociālie pabalsti |
85 410 |
|
85 410 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 002 |
-4 566 |
3 436 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
8 002 |
-4 566 |
3 436 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
70 250 |
-58 250 |
12 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
70 250 |
-58 250 |
12 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-312 |
-312 |
|
|
Finansēšana |
|
312 |
312 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
312 |
312 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
312 |
312 |
|
|
11.03.00 |
03.130 |
Eiropas Bēgļu fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
232 000 |
|
232 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
232 000 |
|
232 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
232 000 |
0 |
232 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
232 000 |
0 |
232 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
232 000 |
-25 886 |
206 114 |
|
|
Atlīdzība |
|
7 436 |
7 436 |
|
|
Atalgojums |
|
5 992 |
5 992 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
232 000 |
-33 322 |
198 678 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
12 437 |
12 437 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
12 437 |
12 437 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
13 449 |
13 449 |
|
|
13.00.00 |
|
Veselības un sociālā aprūpe |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 626 848 |
-8 626 848 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
8 626 848 |
-8 626 848 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 626 848 |
-8 626 848 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
8 626 848 |
-8 626 848 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 620 198 |
-8 620 198 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 173 707 |
-1 173 707 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
235 590 |
-235 590 |
0 |
|
|
Atalgojums |
129 512 |
-129 512 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
938 117 |
-938 117 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
Sociālie pabalsti |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
6 650 |
-6 650 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
6 650 |
-6 650 |
0 |
|
|
13.01.00 |
07.610 |
Veselības un sociālās aprūpes
administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
224 511 |
-224 511 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
224 511 |
-224 511 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
224 511 |
-224 511 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
224 511 |
-224 511 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
217 861 |
-217 861 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
217 861 |
-217 861 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
176 844 |
-176 844 |
0 |
|
|
Atalgojums |
129 512 |
-129 512 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
41 017 |
-41 017 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
6 650 |
-6 650 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
6 650 |
-6 650 |
0 |
|
|
13.02.00 |
10.130 |
Izdienas pensijas, pabalsti un
kompensācijas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
Sociālie pabalsti |
7 446 491 |
-7 446 491 |
0 |
|
|
13.03.00 |
07.620 |
Veselības aprūpe |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
955 846 |
-955 846 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
955 846 |
-955 846 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
955 846 |
-955 846 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
955 846 |
-955 846 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
955 846 |
-955 846 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
955 846 |
-955 846 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
58 746 |
-58 746 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
897 100 |
-897 100 |
0 |
|
|
14.00.00 |
09.420 |
Augstākā izglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 435 381 |
-447 522 |
2 987 859 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 357 646 |
|
1 357 646 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
18 200 |
|
18 200 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 059 535 |
-447 522 |
1 612 013 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 059 535 |
-447 522 |
1 612 013 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 435 381 |
-427 296 |
3 008 085 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 415 516 |
-423 323 |
2 992 193 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 394 793 |
-423 323 |
2 971 470 |
|
|
Atlīdzība |
2 907 152 |
-559 704 |
2 347 448 |
|
|
Atalgojums |
2 076 094 |
-235 743 |
1 840 351 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
487 641 |
136 381 |
624 022 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
20 723 |
|
20 723 |
|
|
Sociālie pabalsti |
20 723 |
|
20 723 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
19 865 |
-3 973 |
15 892 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
19 865 |
-3 973 |
15 892 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-20 226 |
-20 226 |
|
|
Finansēšana |
|
20 226 |
20 226 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
20 226 |
20 226 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
20 226 |
20 226 |
|
|
19.00.00 |
|
Fiziskās sagatavotības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
252 784 |
-252 784 |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
80 000 |
-80 000 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
172 784 |
-172 784 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
172 784 |
-172 784 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
252 784 |
-252 784 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
249 784 |
-249 784 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
228 983 |
-228 983 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
138 618 |
-138 618 |
0 |
|
|
Atalgojums |
105 953 |
-105 953 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
90 365 |
-90 365 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
20 801 |
-20 801 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
20 801 |
-20 801 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
19.01.00 |
08.610 |
Fiziskās sagatavotības
administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
78 759 |
-78 759 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
78 759 |
-78 759 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
78 759 |
-78 759 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
78 759 |
-78 759 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
78 759 |
-78 759 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
78 759 |
-78 759 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
74 224 |
-74 224 |
0 |
|
|
Atalgojums |
56 305 |
-56 305 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 535 |
-4 535 |
0 |
|
|
19.02.00 |
08.620 |
Fiziskās sagatavotības pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
174 025 |
-174 025 |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
80 000 |
-80 000 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
94 025 |
-94 025 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
94 025 |
-94 025 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
174 025 |
-174 025 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
171 025 |
-171 025 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
150 224 |
-150 224 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
64 394 |
-64 394 |
0 |
|
|
Atalgojums |
49 648 |
-49 648 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
85 830 |
-85 830 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
20 801 |
-20 801 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
20 801 |
-20 801 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
29.00.00 |
|
Valsts materiālās rezerves |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 255 010 |
-304 271 |
4 950 739 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 985 250 |
|
3 985 250 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 269 760 |
-304 271 |
965 489 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 269 760 |
-304 271 |
965 489 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 255 010 |
862 679 |
6 117 689 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 223 010 |
889 679 |
6 112 689 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 223 010 |
889 679 |
6 112 689 |
|
|
Atlīdzība |
612 117 |
-94 870 |
517 247 |
|
|
Atalgojums |
460 555 |
-72 401 |
388 154 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 610 893 |
984 549 |
5 595 442 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
32 000 |
-27 000 |
5 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
32 000 |
-27 000 |
5 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 166 950 |
-1 166 950 |
|
|
Finansēšana |
|
1 166 950 |
1 166 950 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 166 950 |
1 166 950 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 166 950 |
1 166 950 |
|
|
29.01.00 |
04.910 |
Valsts materiālo rezervju
administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
406 222 |
-53 438 |
352 784 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
406 222 |
-53 438 |
352 784 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
406 222 |
-53 438 |
352 784 |
|
|
Izdevumi kopā |
406 222 |
-53 438 |
352 784 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
404 222 |
-51 438 |
352 784 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
404 222 |
-51 438 |
352 784 |
|
|
Atlīdzība |
321 240 |
-51 238 |
270 002 |
|
|
Atalgojums |
248 961 |
-43 773 |
205 188 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
82 982 |
-200 |
82 782 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
-2 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
-2 000 |
0 |
|
|
29.02.00 |
04.920 |
Valsts materiālo rezervju
veidošana un atjaunošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 185 250 |
|
2 185 250 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 185 250 |
|
2 185 250 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 185 250 |
284 383 |
2 469 633 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 185 250 |
284 383 |
2 469 633 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 185 250 |
284 383 |
2 469 633 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 185 250 |
284 383 |
2 469 633 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-284 383 |
-284 383 |
|
|
Finansēšana |
|
284 383 |
284 383 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
284 383 |
284 383 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
284 383 |
284 383 |
|
|
29.03.00 |
04.920 |
Lietisko pierādījumu glabāšana,
realizācija un iznīcināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 663 538 |
-250 833 |
2 412 705 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
863 538 |
-250 833 |
612 705 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
863 538 |
-250 833 |
612 705 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 663 538 |
631 734 |
3 295 272 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 633 538 |
656 734 |
3 290 272 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 633 538 |
656 734 |
3 290 272 |
|
|
Atlīdzība |
290 877 |
-43 632 |
247 245 |
|
|
Atalgojums |
211 594 |
-28 628 |
182 966 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 342 661 |
700 366 |
3 043 027 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
-25 000 |
5 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
30 000 |
-25 000 |
5 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-882 567 |
-882 567 |
|
|
Finansēšana |
|
882 567 |
882 567 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
882 567 |
882 567 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
882 567 |
882 567 |
|
|
32.00.00 |
03.140 |
Materiāltehniskā apgāde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-8 206 719 |
7 907 487 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
355 708 |
|
355 708 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
15 758 498 |
-8 206 719 |
7 551 779 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 758 498 |
-8 206 719 |
7 551 779 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-8 120 590 |
7 993 616 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 503 827 |
-7 893 096 |
7 610 731 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
15 503 827 |
-7 893 096 |
7 610 731 |
|
|
Atlīdzība |
1 178 661 |
-201 685 |
976 976 |
|
|
Atalgojums |
897 651 |
-151 813 |
745 838 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
14 325 166 |
-7 691 411 |
6 633 755 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
610 379 |
-227 494 |
382 885 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
610 379 |
-227 494 |
382 885 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-86 129 |
-86 129 |
|
|
Finansēšana |
|
86 129 |
86 129 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
86 129 |
86 129 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
86 129 |
86 129 |
|
|
32.01.00 |
03.140 |
Īpašuma lietu administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
620 426 |
-150 030 |
470 396 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
620 426 |
-150 030 |
470 396 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
620 426 |
-150 030 |
470 396 |
|
|
Izdevumi kopā |
620 426 |
-150 030 |
470 396 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
620 426 |
-150 030 |
470 396 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
620 426 |
-150 030 |
470 396 |
|
|
Atlīdzība |
594 796 |
-139 777 |
455 019 |
|
|
Atalgojums |
451 448 |
-106 098 |
345 350 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
25 630 |
-10 253 |
15 377 |
|
|
32.02.00 |
03.140 |
Būvniecība un centralizētais
iepirkums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 493 780 |
-8 056 689 |
7 437 091 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
355 708 |
|
355 708 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
15 138 072 |
-8 056 689 |
7 081 383 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 138 072 |
-8 056 689 |
7 081 383 |
|
|
Izdevumi kopā |
15 493 780 |
-7 970 560 |
7 523 220 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
14 883 401 |
-7 743 066 |
7 140 335 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
14 883 401 |
-7 743 066 |
7 140 335 |
|
|
Atlīdzība |
583 865 |
-61 908 |
521 957 |
|
|
Atalgojums |
446 203 |
-45 715 |
400 488 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
14 299 536 |
-7 681 158 |
6 618 378 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
610 379 |
-227 494 |
382 885 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
610 379 |
-227 494 |
382 885 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-86 129 |
-86 129 |
|
|
Finansēšana |
|
86 129 |
86 129 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
86 129 |
86 129 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
86 129 |
86 129 |
|
|
33.00.00 |
10.400 |
Bērna piedzimšanas pabalsti
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 751 888 |
-411 694 |
1 340 194 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 751 888 |
-411 694 |
1 340 194 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 751 888 |
-411 694 |
1 340 194 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 751 888 |
-411 694 |
1 340 194 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 751 888 |
-411 694 |
1 340 194 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 751 888 |
-411 694 |
1 340 194 |
|
|
Atlīdzība |
1 751 888 |
-411 694 |
1 340 194 |
|
|
34.00.00 |
03.110 |
Eiropas ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
823 856 |
-8 736 |
815 120 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
823 856 |
-8 736 |
815 120 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
823 856 |
-8 736 |
815 120 |
|
|
Izdevumi kopā |
823 856 |
-8 736 |
815 120 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
454 621 |
2 503 |
457 124 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
454 621 |
2 503 |
457 124 |
|
|
Atlīdzība |
52 503 |
-31 374 |
21 129 |
|
|
Atalgojums |
42 311 |
-25 282 |
17 029 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
402 118 |
33 877 |
435 995 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
369 235 |
-11 239 |
357 996 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
369 235 |
-11 239 |
357 996 |
|
|
35.00.00 |
|
Solidaritātes un migrācijas
plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
137 980 |
3 397 386 |
3 535 366 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
137 980 |
3 397 386 |
3 535 366 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
137 980 |
3 397 386 |
3 535 366 |
|
|
Izdevumi kopā |
137 980 |
3 397 386 |
3 535 366 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
136 630 |
822 961 |
959 591 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
136 630 |
504 203 |
640 833 |
|
|
Atlīdzība |
119 860 |
111 373 |
231 233 |
|
|
Atalgojums |
94 259 |
90 101 |
184 360 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
16 770 |
392 830 |
409 600 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
318 758 |
318 758 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
318 758 |
318 758 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 350 |
2 574 425 |
2 575 775 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 350 |
2 574 425 |
2 575 775 |
|
|
35.01.00 |
03.600 |
Tehniskās palīdzības
finansējums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
137 980 |
-20 709 |
117 271 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
137 980 |
-20 709 |
117 271 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
137 980 |
-20 709 |
117 271 |
|
|
Izdevumi kopā |
137 980 |
-20 709 |
117 271 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
136 630 |
-20 709 |
115 921 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
136 630 |
-20 709 |
115 921 |
|
|
Atlīdzība |
119 860 |
-20 709 |
99 151 |
|
|
Atalgojums |
94 259 |
-16 339 |
77 920 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
16 770 |
|
16 770 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 350 |
|
1 350 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 350 |
|
1 350 |
|
|
35.02.00 |
03.120 |
Ārējo robežu fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
2 653 968 |
2 653 968 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
2 653 968 |
2 653 968 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
2 653 968 |
2 653 968 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
2 653 968 |
2 653 968 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
81 337 |
81 337 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
81 337 |
81 337 |
|
|
Atlīdzība |
|
33 735 |
33 735 |
|
|
Atalgojums |
|
27 185 |
27 185 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
47 602 |
47 602 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
2 572 631 |
2 572 631 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
2 572 631 |
2 572 631 |
|
|
35.03.00 |
03.120 |
Eiropas Atgriešanās fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
402 453 |
402 453 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
402 453 |
402 453 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
402 453 |
402 453 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
402 453 |
402 453 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
402 453 |
402 453 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
249 334 |
249 334 |
|
|
Atlīdzība |
|
17 838 |
17 838 |
|
|
Atalgojums |
|
14 376 |
14 376 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
231 496 |
231 496 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
153 119 |
153 119 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
153 119 |
153 119 |
|
|
35.04.00 |
03.130 |
Eiropas Bēgļu fonds III |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
361 674 |
361 674 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
361 674 |
361 674 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
361 674 |
361 674 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
361 674 |
361 674 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
359 880 |
359 880 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
194 241 |
194 241 |
|
|
Atlīdzība |
|
80 509 |
80 509 |
|
|
Atalgojums |
|
64 879 |
64 879 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
113 732 |
113 732 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
165 639 |
165 639 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
165 639 |
165 639 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
1 794 |
1 794 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
1 794 |
1 794 |
|
|
36.00.00 |
|
Solidaritātes un migrācijas
plūsmu pārvaldīšanas pamatprogammas 2007.-2013.gadam fondu finansējuma
atmaksas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 512 833 |
6 691 |
1 519 524 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 512 833 |
6 691 |
1 519 524 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 512 833 |
-718 609 |
794 224 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 512 833 |
-718 609 |
794 224 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 027 729 |
-773 349 |
254 380 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 027 729 |
-773 349 |
254 380 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
1 027 729 |
-773 349 |
254 380 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
1 027 729 |
-773 349 |
254 380 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
485 104 |
54 740 |
539 844 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
485 104 |
54 740 |
539 844 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
485 104 |
54 740 |
539 844 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
725 300 |
725 300 |
|
|
Finansēšana |
|
-725 300 |
-725 300 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
-725 300 |
-725 300 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-725 300 |
-725 300 |
|
|
36.01.00 |
03.600 |
Tehniskās palīdzības fonda
finansējuma atmaksa |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
152 319 |
0 |
152 319 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
152 319 |
0 |
152 319 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
152 319 |
-83 989 |
68 330 |
|
|
Izdevumi kopā |
152 319 |
-83 989 |
68 330 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
152 319 |
-85 339 |
66 980 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
152 319 |
-85 339 |
66 980 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
152 319 |
-85 339 |
66 980 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
152 319 |
-85 339 |
66 980 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
1 350 |
1 350 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
1 350 |
1 350 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
1 350 |
1 350 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
83 989 |
83 989 |
|
|
Finansēšana |
|
-83 989 |
-83 989 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
-83 989 |
-83 989 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-83 989 |
-83 989 |
|
|
36.02.00 |
03.120 |
Ārējo robežu fonda finansējuma
atmaksa |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 050 549 |
1 858 |
1 052 407 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 050 549 |
1 858 |
1 052 407 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 050 549 |
-493 849 |
556 700 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 050 549 |
-493 849 |
556 700 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
565 445 |
-545 445 |
20 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
565 445 |
-545 445 |
20 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
565 445 |
-545 445 |
20 000 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
565 445 |
-545 445 |
20 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
485 104 |
51 596 |
536 700 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
485 104 |
51 596 |
536 700 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
485 104 |
51 596 |
536 700 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
495 707 |
495 707 |
|
|
Finansēšana |
|
-495 707 |
-495 707 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
-495 707 |
-495 707 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-495 707 |
-495 707 |
|
|
36.03.00 |
03.120 |
Eiropas Atgriešanās fonda
finansējuma atmaksa |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
160 411 |
710 |
161 121 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
160 411 |
710 |
161 121 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
160 411 |
-80 911 |
79 500 |
|
|
Izdevumi kopā |
160 411 |
-80 911 |
79 500 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
160 411 |
-80 911 |
79 500 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
160 411 |
-80 911 |
79 500 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
160 411 |
-80 911 |
79 500 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
160 411 |
-80 911 |
79 500 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
81 621 |
81 621 |
|
|
Finansēšana |
|
-81 621 |
-81 621 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
-81 621 |
-81 621 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-81 621 |
-81 621 |
|
|
36.04.00 |
03.130 |
Eiropas Bēgļu fonda III
finansējuma atmaksa |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
149 554 |
4 123 |
153 677 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
149 554 |
4 123 |
153 677 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
149 554 |
-59 860 |
89 694 |
|
|
Izdevumi kopā |
149 554 |
-59 860 |
89 694 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
149 554 |
-61 654 |
87 900 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
149 554 |
-61 654 |
87 900 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
149 554 |
-61 654 |
87 900 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
149 554 |
-61 654 |
87 900 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
1 794 |
1 794 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
1 794 |
1 794 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
1 794 |
1 794 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
63 983 |
63 983 |
|
|
Finansēšana |
|
-63 983 |
-63 983 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
-63 983 |
-63 983 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-63 983 |
-63 983 |
|
|
37.00.00 |
03.600 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
239 000 |
239 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
239 000 |
239 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
239 000 |
239 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
239 000 |
239 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
239 000 |
239 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
239 000 |
239 000 |
|
|
Atlīdzība |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Atalgojums |
|
4 029 |
4 029 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
234 000 |
234 000 |
|
|
38.00.00 |
|
Fiziskā sagatavotība, veselības
un sociālā aprūpe |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
8 556 462 |
8 556 462 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
8 436 462 |
8 436 462 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
8 436 462 |
8 436 462 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
8 557 483 |
8 557 483 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
8 550 833 |
8 550 833 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
1 095 861 |
1 095 861 |
|
|
Atlīdzība |
|
307 893 |
307 893 |
|
|
Atalgojums |
|
214 144 |
214 144 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
787 968 |
787 968 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
7 454 972 |
7 454 972 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
8 481 |
8 481 |
|
|
Sociālie pabalsti |
|
7 446 491 |
7 446 491 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
6 650 |
6 650 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
6 650 |
6 650 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 021 |
-1 021 |
|
|
Finansēšana |
|
1 021 |
1 021 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 021 |
1 021 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 021 |
1 021 |
|
|
38.01.00 |
10.910 |
Fiziskās sagatavotības,
veselības un sociālās aprūpes administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
233 002 |
233 002 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
233 002 |
233 002 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
233 002 |
233 002 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
233 002 |
233 002 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
229 352 |
229 352 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
229 352 |
229 352 |
|
|
Atlīdzība |
|
188 720 |
188 720 |
|
|
Atalgojums |
|
158 348 |
158 348 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
40 632 |
40 632 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
3 650 |
3 650 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
3 650 |
3 650 |
|
|
38.02.00 |
10.130 |
Izdienas pensijas, pabalsti un
kompensācijas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
7 446 491 |
7 446 491 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
7 446 491 |
7 446 491 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
7 446 491 |
7 446 491 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
7 446 491 |
7 446 491 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
7 446 491 |
7 446 491 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
7 446 491 |
7 446 491 |
|
|
Sociālie pabalsti |
|
7 446 491 |
7 446 491 |
|
|
38.03.00 |
07.620 |
Veselības aprūpe |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
682 226 |
682 226 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
682 226 |
682 226 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
682 226 |
682 226 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
682 226 |
682 226 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
682 226 |
682 226 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
682 226 |
682 226 |
|
|
Atlīdzība |
|
49 934 |
49 934 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
632 292 |
632 292 |
|
|
38.04.00 |
08.620 |
Fiziskās sagatavotības pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
194 743 |
194 743 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
74 743 |
74 743 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
74 743 |
74 743 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
195 764 |
195 764 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
192 764 |
192 764 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
184 283 |
184 283 |
|
|
Atlīdzība |
|
69 239 |
69 239 |
|
|
Atalgojums |
|
55 796 |
55 796 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
115 044 |
115 044 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
8 481 |
8 481 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
8 481 |
8 481 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
3 000 |
3 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
3 000 |
3 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 021 |
-1 021 |
|
|
Finansēšana |
|
1 021 |
1 021 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 021 |
1 021 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 021 |
1 021 |
|
|
39.00.00 |
03.200 |
Eiropas Savienības teritoriālās
sadarbības projektu īstenoša |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
312 197 |
312 197 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
312 197 |
312 197 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
312 197 |
312 197 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
312 197 |
312 197 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
32 219 |
32 219 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
32 219 |
32 219 |
|
|
Atlīdzība |
|
11 962 |
11 962 |
|
|
Atalgojums |
|
9 640 |
9 640 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
20 257 |
20 257 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
279 978 |
279 978 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
279 978 |
279 978 |
|
|
99.00.00 |
03.600 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
638 632 |
638 632 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
638 632 |
638 632 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
638 632 |
638 632 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
638 632 |
638 632 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
621 892 |
621 892 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
621 892 |
621 892 |
|
|
Atlīdzība |
|
309 111 |
309 111 |
|
|
Atalgojums |
|
249 103 |
249 103 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
312 781 |
312 781 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
16 740 |
16 740 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
16 740 |
16 740 |
|
|
15. Izglītības un
zinātnes ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
223 623 230 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
11 972 259 |
-2 474 028 |
9 498 231 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
10 364 979 |
33 497 |
10 398 476 |
|
|
Transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-39 256 194 |
203 236 444 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-42 380 157 |
196 316 723 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
225 273 474 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-42 728 247 |
216 094 680 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
######## |
-23 603 506 |
93 933 382 |
|
|
Atlīdzība |
74 966 099 |
-17 733 052 |
57 233 047 |
|
|
Atalgojums |
59 664 182 |
-13 914 860 |
45 749 322 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
42 570 789 |
-5 870 454 |
36 700 335 |
|
|
Procentu izdevumi |
2 459 085 |
2 839 340 |
5 298 425 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-84 024 813 |
39 568 626 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-84 932 840 |
23 333 468 |
|
|
Sociālie pabalsti |
15 327 131 |
908 027 |
16 235 158 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
172 985 |
-3 408 |
169 577 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
172 985 |
-3 408 |
169 577 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
15 060 530 |
62 064 140 |
77 124 670 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
0 |
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
0 |
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
0 |
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
11 264 772 |
58 840 282 |
70 105 054 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 366 263 |
3 812 531 |
9 178 794 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 366 263 |
-3 747 908 |
1 618 355 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
0 |
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
0 |
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Finansiālā bilance |
1 130 765 |
-2 781 009 |
-1 650 244 |
|
|
Finansēšana |
-1 130 765 |
2 781 009 |
1 650 244 |
|
|
Aizņēmumi |
-3 734 405 |
277 565 |
-3 456 840 |
|
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 734 405 |
277 565 |
-3 456 840 |
|
|
Aizdevumi |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
|
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
2 503 444 |
2 503 444 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
2 201 682 |
2 201 682 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
301 762 |
301 762 |
|
|
01.00.00 |
09.000 |
Vispārējā izglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 757 331 |
-2 196 904 |
3 560 427 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
22 418 |
|
22 418 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 734 913 |
-2 196 904 |
3 538 009 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 734 913 |
-2 196 904 |
3 538 009 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 757 331 |
-2 190 720 |
3 566 611 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 721 856 |
-2 179 720 |
3 542 136 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 684 734 |
-890 319 |
1 794 415 |
|
|
Atlīdzība |
1 735 917 |
-565 845 |
1 170 072 |
|
|
Atalgojums |
1 393 349 |
-450 427 |
942 922 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
948 817 |
-324 474 |
624 343 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 068 838 |
-797 330 |
271 508 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
1 068 838 |
-797 330 |
271 508 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
35 475 |
-11 000 |
24 475 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
35 475 |
-11 000 |
24 475 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-6 184 |
-6 184 |
|
|
Finansēšana |
|
6 184 |
6 184 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
6 184 |
6 184 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
6 184 |
6 184 |
|
|
01.01.00 |
09.520 |
Pedagogu profesionālās
meistarības pilnveidošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
235 516 |
-161 600 |
73 916 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
235 516 |
-161 600 |
73 916 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
235 516 |
-161 600 |
73 916 |
|
|
Izdevumi kopā |
235 516 |
-161 600 |
73 916 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
235 516 |
-161 600 |
73 916 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
235 516 |
-161 600 |
73 916 |
|
|
Atlīdzība |
7 600 |
-1 786 |
5 814 |
|
|
Atalgojums |
6 125 |
-1 440 |
4 685 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
227 916 |
-159 814 |
68 102 |
|
|
01.02.00 |
09.210 |
Sanatorijas tipa internātskola |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
906 232 |
-194 060 |
712 172 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
9 970 |
|
9 970 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
896 262 |
-194 060 |
702 202 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
896 262 |
-194 060 |
702 202 |
|
|
Izdevumi kopā |
906 232 |
-193 342 |
712 890 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
894 232 |
-193 342 |
700 890 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
894 232 |
-193 342 |
700 890 |
|
|
Atlīdzība |
623 388 |
-146 496 |
476 892 |
|
|
Atalgojums |
502 368 |
-118 056 |
384 312 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
270 844 |
-46 846 |
223 998 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-718 |
-718 |
|
|
Finansēšana |
|
718 |
718 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
718 |
718 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
718 |
718 |
|
|
01.03.00 |
09.210 |
Sociālās korekcijas izglītības
iestādes |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 315 195 |
-288 577 |
1 026 618 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
12 448 |
|
12 448 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 302 747 |
-288 577 |
1 014 170 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 302 747 |
-288 577 |
1 014 170 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 315 195 |
-283 111 |
1 032 084 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 296 720 |
-277 111 |
1 019 609 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 296 720 |
-277 111 |
1 019 609 |
|
|
Atlīdzība |
897 937 |
-210 571 |
687 366 |
|
|
Atalgojums |
723 618 |
-169 693 |
553 925 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
398 783 |
-66 540 |
332 243 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
18 475 |
-6 000 |
12 475 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
18 475 |
-6 000 |
12 475 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-5 466 |
-5 466 |
|
|
Finansēšana |
|
5 466 |
5 466 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
5 466 |
5 466 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
5 466 |
5 466 |
|
|
01.04.00 |
09.810 |
Valsts speciālās izglītības
centrs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
263 266 |
-263 266 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
263 266 |
-263 266 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
263 266 |
-263 266 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
263 266 |
-263 266 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
258 266 |
-258 266 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
258 266 |
-258 266 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
206 992 |
-206 992 |
0 |
|
|
Atalgojums |
161 238 |
-161 238 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
51 274 |
-51 274 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
01.05.00 |
09.800 |
Dotācija privātajām mācību
iestādēm |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 968 284 |
-492 071 |
1 476 213 |
|
|
01.09.00 |
09.800 |
Latgales izglītības programma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
40 000 |
-39 000 |
1 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
40 000 |
-39 000 |
1 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 000 |
-39 000 |
1 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
40 000 |
-39 000 |
1 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
40 000 |
-39 000 |
1 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
40 000 |
-39 000 |
1 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
40 000 |
-39 000 |
1 000 |
|
|
01.14.00 |
09.800 |
Mācību literatūras iegāde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 028 838 |
-758 330 |
270 508 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 028 838 |
-758 330 |
270 508 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 028 838 |
-758 330 |
270 508 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 028 838 |
-758 330 |
270 508 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 028 838 |
-758 330 |
270 508 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 028 838 |
-758 330 |
270 508 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
1 028 838 |
-758 330 |
270 508 |
|
|
02.00.00 |
09.000 |
Profesionālās izglītības mācību
iestādes |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
52 189 549 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
6 007 165 |
-598 804 |
5 408 361 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
58 655 323 |
-11 874 135 |
46 781 188 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 655 323 |
-11 874 135 |
46 781 188 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
52 984 751 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
64 274 268 |
-11 643 327 |
52 630 941 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
53 926 253 |
-10 637 576 |
43 288 677 |
|
|
Atlīdzība |
43 327 968 |
-11 647 278 |
31 680 690 |
|
|
Atalgojums |
34 904 283 |
-9 446 240 |
25 458 043 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
10 598 285 |
1 009 702 |
11 607 987 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
9 832 015 |
-2 582 533 |
7 249 482 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 040 700 |
-510 175 |
1 530 525 |
|
|
Sociālie pabalsti |
7 791 315 |
-2 072 358 |
5 718 957 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
516 000 |
1 576 782 |
2 092 782 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
516 000 |
1 576 782 |
2 092 782 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
388 220 |
-34 410 |
353 810 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
388 220 |
-34 410 |
353 810 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-795 202 |
-795 202 |
|
|
Finansēšana |
|
795 202 |
795 202 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
795 202 |
795 202 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
795 202 |
795 202 |
|
|
03.00.00 |
|
Augstākā izglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
60 390 861 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
4 715 877 |
-1 832 997 |
2 882 880 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
83 901 228 |
-26 393 247 |
57 507 981 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
83 901 228 |
-26 393 247 |
57 507 981 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
60 796 933 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
87 216 060 |
-26 661 405 |
60 554 655 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
16 178 837 |
-4 375 979 |
11 802 858 |
|
|
Atlīdzība |
12 920 615 |
-3 731 798 |
9 188 817 |
|
|
Atalgojums |
10 326 489 |
-2 951 997 |
7 374 492 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 258 222 |
-644 181 |
2 614 041 |
|
|
Procentu izdevumi |
2 459 085 |
2 839 340 |
5 298 425 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
68 578 138 |
-67 517 766 |
1 060 372 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
68 012 140 |
-67 473 276 |
538 864 |
|
|
Sociālie pabalsti |
565 998 |
-44 490 |
521 508 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
0 |
42 393 000 |
42 393 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
42 393 000 |
42 393 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
270 280 |
-28 002 |
242 278 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
270 280 |
-28 002 |
242 278 |
|
|
Finansiālā bilance |
1 130 765 |
-1 536 837 |
-406 072 |
|
|
Finansēšana |
-1 130 765 |
1 536 837 |
406 072 |
|
|
Aizņēmumi |
-3 734 405 |
277 565 |
-3 456 840 |
|
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 734 405 |
277 565 |
-3 456 840 |
|
|
Aizdevumi |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
|
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 259 272 |
1 259 272 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 259 272 |
1 259 272 |
|
|
03.01.00 |
09.400 |
Augstskolas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
72 558 868 |
-28 163 133 |
44 395 735 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 267 750 |
-1 955 773 |
1 311 977 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
69 291 118 |
-26 207 360 |
43 083 758 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
69 291 118 |
-26 207 360 |
43 083 758 |
|
|
Izdevumi kopā |
72 558 868 |
-27 186 147 |
45 372 721 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
72 473 368 |
-27 149 190 |
45 324 178 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 866 356 |
-2 024 424 |
2 841 932 |
|
|
Atlīdzība |
3 657 842 |
-1 712 046 |
1 945 796 |
|
|
Atalgojums |
2 874 400 |
-1 332 900 |
1 541 500 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 208 514 |
-312 378 |
896 136 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
67 607 012 |
-67 517 766 |
89 246 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
67 513 990 |
-67 473 276 |
40 714 |
|
|
Sociālie pabalsti |
93 022 |
-44 490 |
48 532 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
0 |
42 393 000 |
42 393 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
42 393 000 |
42 393 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
85 500 |
-36 957 |
48 543 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
85 500 |
-36 957 |
48 543 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-976 986 |
-976 986 |
|
|
Finansēšana |
|
976 986 |
976 986 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
976 986 |
976 986 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
976 986 |
976 986 |
|
|
03.02.00 |
09.820 |
Dotācija Rīgas Ekonomikas
augstskolai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
342 857 |
|
342 857 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
342 857 |
|
342 857 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
342 857 |
|
342 857 |
|
|
Izdevumi kopā |
342 857 |
|
342 857 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
342 857 |
|
342 857 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
342 857 |
|
342 857 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
342 857 |
|
342 857 |
|
|
03.04.00 |
09.430 |
Studējošo un studiju
kreditēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 602 463 |
2 561 775 |
6 164 238 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 602 463 |
2 561 775 |
6 164 238 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 602 463 |
2 561 775 |
6 164 238 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 471 698 |
2 839 340 |
5 311 038 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 471 698 |
2 839 340 |
5 311 038 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
12 613 |
|
12 613 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
12 613 |
|
12 613 |
|
|
Procentu izdevumi |
2 459 085 |
2 839 340 |
5 298 425 |
|
|
Finansiālā bilance |
1 130 765 |
-277 565 |
853 200 |
|
|
Finansēšana |
-1 130 765 |
277 565 |
-853 200 |
|
|
Aizņēmumi |
-3 734 405 |
277 565 |
-3 456 840 |
|
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 734 405 |
277 565 |
-3 456 840 |
|
|
Aizdevumi |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
|
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
|
|
03.07.00 |
09.810 |
Studiju fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
152 361 |
-152 361 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
152 361 |
-152 361 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
152 361 |
-152 361 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
152 361 |
-152 361 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
150 681 |
-150 681 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
150 681 |
-150 681 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
121 257 |
-121 257 |
0 |
|
|
Atalgojums |
87 381 |
-87 381 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
29 424 |
-29 424 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 680 |
-1 680 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 680 |
-1 680 |
0 |
|
|
03.09.00 |
09.820 |
Dotācija Rīgas Juridiskajai
augstskolai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
155 293 |
|
155 293 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
155 293 |
|
155 293 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
155 293 |
|
155 293 |
|
|
Izdevumi kopā |
155 293 |
|
155 293 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
155 293 |
|
155 293 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
155 293 |
|
155 293 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
155 293 |
|
155 293 |
|
|
03.11.00 |
09.410 |
Koledžas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 805 263 |
-2 472 525 |
9 332 738 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 448 127 |
122 776 |
1 570 903 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
10 357 136 |
-2 595 301 |
7 761 835 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 357 136 |
-2 595 301 |
7 761 835 |
|
|
Izdevumi kopā |
11 805 263 |
-2 190 239 |
9 615 024 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 622 163 |
-2 200 874 |
9 421 289 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
11 149 187 |
-2 200 874 |
8 948 313 |
|
|
Atlīdzība |
9 141 516 |
-1 898 495 |
7 243 021 |
|
|
Atalgojums |
7 364 708 |
-1 531 716 |
5 832 992 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 007 671 |
-302 379 |
1 705 292 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
472 976 |
|
472 976 |
|
|
Sociālie pabalsti |
472 976 |
|
472 976 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
183 100 |
10 635 |
193 735 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
183 100 |
10 635 |
193 735 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-282 286 |
-282 286 |
|
|
Finansēšana |
|
282 286 |
282 286 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
282 286 |
282 286 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
282 286 |
282 286 |
|
|
04.00.00 |
09.800 |
Valsts valodas politika un
pārvalde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
961 707 |
-174 462 |
787 245 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
114 890 |
13 639 |
128 529 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
846 817 |
-188 101 |
658 716 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
846 817 |
-188 101 |
658 716 |
|
|
Izdevumi kopā |
961 707 |
-174 317 |
787 390 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
959 207 |
-173 017 |
786 190 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
959 207 |
-173 017 |
786 190 |
|
|
Atlīdzība |
559 974 |
-111 971 |
448 003 |
|
|
Atalgojums |
440 661 |
-80 084 |
360 577 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
399 233 |
-61 046 |
338 187 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 500 |
-1 300 |
1 200 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 500 |
-1 300 |
1 200 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-145 |
-145 |
|
|
Finansēšana |
|
145 |
145 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
145 |
145 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
145 |
145 |
|
|
05.00.00 |
|
Zinātne |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
25 262 168 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
152 000 |
-65 866 |
86 134 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
37 075 560 |
-11 939 526 |
25 136 034 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 075 560 |
-11 939 526 |
25 136 034 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
25 280 484 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
37 266 260 |
-11 987 076 |
25 279 184 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
24 329 765 |
-6 816 689 |
17 513 076 |
|
|
Atlīdzība |
4 142 057 |
-1 017 282 |
3 124 775 |
|
|
Atalgojums |
3 335 812 |
-819 464 |
2 516 348 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
20 187 708 |
-5 799 407 |
14 388 301 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
12 921 495 |
-12 921 495 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
12 921 495 |
-12 921 495 |
0 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
7 751 108 |
7 751 108 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
|
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
7 651 213 |
7 651 213 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 300 |
|
1 300 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 300 |
|
1 300 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-18 316 |
-18 316 |
|
|
Finansēšana |
|
18 316 |
18 316 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
18 316 |
18 316 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
15 207 |
15 207 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
3 109 |
3 109 |
|
|
05.01.00 |
01.400 |
Zinātniskās darbības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 703 474 |
-1 800 121 |
5 903 353 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
115 000 |
-65 866 |
49 134 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
7 588 474 |
-1 734 255 |
5 854 219 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 588 474 |
-1 734 255 |
5 854 219 |
|
|
Izdevumi kopā |
7 703 474 |
-1 800 121 |
5 903 353 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
7 703 474 |
-1 800 121 |
5 903 353 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
7 703 474 |
-1 800 121 |
5 903 353 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
7 703 474 |
-1 800 121 |
5 903 353 |
|
|
05.02.00 |
01.500 |
Zinātnes bāzes finansējums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
17 493 000 |
-6 253 184 |
11 239 816 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
17 493 000 |
-6 253 184 |
11 239 816 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 493 000 |
-6 253 184 |
11 239 816 |
|
|
Izdevumi kopā |
17 493 000 |
-6 253 184 |
11 239 816 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
17 493 000 |
-6 253 184 |
11 239 816 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 571 505 |
-1 082 797 |
3 488 708 |
|
|
Atlīdzība |
3 356 009 |
-806 931 |
2 549 078 |
|
|
Atalgojums |
2 703 692 |
-650 158 |
2 053 534 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 215 496 |
-275 866 |
939 630 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
12 921 495 |
-12 921 495 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
12 921 495 |
-12 921 495 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
7 751 108 |
7 751 108 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
|
99 895 |
99 895 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
7 651 213 |
7 651 213 |
|
|
05.03.00 |
08.210 |
Valsts aģentūras "Latvijas
Akadēmiskā bibliotēka" darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
710 294 |
-159 750 |
550 544 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
37 000 |
|
37 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
673 294 |
-159 750 |
513 544 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
673 294 |
-159 750 |
513 544 |
|
|
Izdevumi kopā |
710 294 |
-144 543 |
565 751 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
710 294 |
-144 543 |
565 751 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
710 294 |
-144 543 |
565 751 |
|
|
Atlīdzība |
571 710 |
-134 352 |
437 358 |
|
|
Atalgojums |
463 260 |
-108 650 |
354 610 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
138 584 |
-10 191 |
128 393 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-15 207 |
-15 207 |
|
|
Finansēšana |
|
15 207 |
15 207 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
15 207 |
15 207 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
15 207 |
15 207 |
|
|
05.05.00 |
01.400 |
Tirgus orientētie pētījumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 000 000 |
-550 000 |
450 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 000 000 |
-550 000 |
450 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 000 000 |
-550 000 |
450 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 000 000 |
-550 000 |
450 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 000 000 |
-550 000 |
450 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 000 000 |
-550 000 |
450 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 000 000 |
-550 000 |
450 000 |
|
|
05.09.00 |
01.400 |
Dalība Eiropas Savienības
pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
940 000 |
-150 000 |
790 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
900 000 |
-150 000 |
750 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
900 000 |
-150 000 |
750 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
940 000 |
-146 891 |
793 109 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
940 000 |
-146 891 |
793 109 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
925 000 |
-146 891 |
778 109 |
|
|
Atlīdzība |
|
19 694 |
19 694 |
|
|
Atalgojums |
|
15 879 |
15 879 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
925 000 |
-166 585 |
758 415 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-3 109 |
-3 109 |
|
|
Finansēšana |
|
3 109 |
3 109 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
3 109 |
3 109 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
3 109 |
3 109 |
|
|
05.12.00 |
01.400 |
Valsts pētījumu programmas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 169 044 |
-2 979 939 |
6 189 105 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 169 044 |
-2 979 939 |
6 189 105 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 169 044 |
-2 979 939 |
6 189 105 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 169 044 |
-2 979 939 |
6 189 105 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 169 044 |
-2 979 939 |
6 189 105 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
9 169 044 |
-2 979 939 |
6 189 105 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
9 169 044 |
-2 979 939 |
6 189 105 |
|
|
05.15.00 |
01.500 |
Latvijas Zinātnes padomes
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
251 748 |
-112 398 |
139 350 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
251 748 |
-112 398 |
139 350 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
251 748 |
-112 398 |
139 350 |
|
|
Izdevumi kopā |
251 748 |
-112 398 |
139 350 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
250 448 |
-112 398 |
138 050 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
250 448 |
-112 398 |
138 050 |
|
|
Atlīdzība |
214 338 |
-95 693 |
118 645 |
|
|
Atalgojums |
168 860 |
-76 535 |
92 325 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
36 110 |
-16 705 |
19 405 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 300 |
|
1 300 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 300 |
|
1 300 |
|
|
06.00.00 |
09.000 |
Nozares vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 190 194 |
-1 618 074 |
3 572 120 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
450 580 |
|
450 580 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 739 614 |
-1 618 074 |
3 121 540 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 739 614 |
-1 618 074 |
3 121 540 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 190 194 |
-1 529 932 |
3 660 262 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 127 194 |
-1 468 432 |
3 658 762 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 712 570 |
-1 265 929 |
3 446 641 |
|
|
Atlīdzība |
3 403 250 |
-955 551 |
2 447 699 |
|
|
Atalgojums |
2 581 478 |
-726 178 |
1 855 300 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 309 320 |
-310 378 |
998 942 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
376 639 |
-218 095 |
158 544 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
376 639 |
-218 095 |
158 544 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
37 985 |
-3 408 |
34 577 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
37 985 |
-3 408 |
34 577 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
19 000 |
19 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
19 000 |
19 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
63 000 |
-61 500 |
1 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
63 000 |
-61 500 |
1 500 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-88 142 |
-88 142 |
|
|
Finansēšana |
|
88 142 |
88 142 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
88 142 |
88 142 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
79 414 |
79 414 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
8 728 |
8 728 |
|
|
06.01.00 |
09.800 |
Izglītības inovācijas fonda
projektu īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
165 930 |
-138 968 |
26 962 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
165 930 |
-138 968 |
26 962 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 930 |
-138 968 |
26 962 |
|
|
Izdevumi kopā |
165 930 |
-138 968 |
26 962 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
165 930 |
-138 968 |
26 962 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
165 930 |
-138 968 |
26 962 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
165 930 |
-138 968 |
26 962 |
|
|
06.02.00 |
09.810 |
Izglītības valsts inspekcija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
523 570 |
-523 570 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
523 570 |
-523 570 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
523 570 |
-523 570 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
523 570 |
-523 570 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
518 570 |
-518 570 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
518 570 |
-518 570 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
386 910 |
-386 910 |
0 |
|
|
Atalgojums |
288 612 |
-288 612 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
131 660 |
-131 660 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
06.03.00 |
09.800 |
Eiropas Savienības lietas un
starptautiskā sadarbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
515 572 |
-196 315 |
319 257 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
515 572 |
-196 315 |
319 257 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
515 572 |
-196 315 |
319 257 |
|
|
Izdevumi kopā |
515 572 |
-196 315 |
319 257 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
515 572 |
-196 315 |
319 257 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
266 878 |
-113 780 |
153 098 |
|
|
Atlīdzība |
14 029 |
-6 002 |
8 027 |
|
|
Atalgojums |
11 305 |
-4 837 |
6 468 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
252 849 |
-107 778 |
145 071 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
210 709 |
-79 127 |
131 582 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
210 709 |
-79 127 |
131 582 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
37 985 |
-3 408 |
34 577 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
37 985 |
-3 408 |
34 577 |
|
|
06.08.00 |
09.810 |
Nozares politikas veidošana un
uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 555 581 |
-545 177 |
3 010 404 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
450 580 |
|
450 580 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 105 001 |
-545 177 |
2 559 824 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 105 001 |
-545 177 |
2 559 824 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 555 581 |
-465 763 |
3 089 818 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 497 581 |
-409 263 |
3 088 318 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 497 581 |
-409 263 |
3 088 318 |
|
|
Atlīdzība |
2 927 926 |
-524 158 |
2 403 768 |
|
|
Atalgojums |
2 221 617 |
-401 718 |
1 819 899 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
569 655 |
114 895 |
684 550 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
58 000 |
-56 500 |
1 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
58 000 |
-56 500 |
1 500 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-79 414 |
-79 414 |
|
|
Finansēšana |
|
79 414 |
79 414 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
79 414 |
79 414 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
79 414 |
79 414 |
|
|
06.16.00 |
09.000 |
Izglītības sistēmas vadības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
429 541 |
-214 044 |
215 497 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
429 541 |
-214 044 |
215 497 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
429 541 |
-214 044 |
215 497 |
|
|
Izdevumi kopā |
429 541 |
-205 316 |
224 225 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
429 541 |
-205 316 |
224 225 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
429 541 |
-224 316 |
205 225 |
|
|
Atlīdzība |
74 385 |
-38 481 |
35 904 |
|
|
Atalgojums |
59 944 |
-31 011 |
28 933 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
355 156 |
-185 835 |
169 321 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
19 000 |
19 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
19 000 |
19 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-8 728 |
-8 728 |
|
|
Finansēšana |
|
8 728 |
8 728 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
8 728 |
8 728 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
8 728 |
8 728 |
|
|
07.00.00 |
10.910 |
Informācijas tehnoloģiju
attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 362 853 |
-515 660 |
847 193 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
60 994 |
|
60 994 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 301 859 |
-515 660 |
786 199 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 301 859 |
-515 660 |
786 199 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 362 853 |
-459 515 |
903 338 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 362 853 |
-459 515 |
903 338 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 362 853 |
-459 515 |
903 338 |
|
|
Atlīdzība |
30 810 |
3 647 |
34 457 |
|
|
Atalgojums |
24 829 |
2 940 |
27 769 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 332 043 |
-463 162 |
868 881 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-56 145 |
-56 145 |
|
|
Finansēšana |
|
56 145 |
56 145 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
56 145 |
56 145 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
56 145 |
56 145 |
|
|
09.00.00 |
|
Sports |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-7 986 316 |
19 919 647 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
183 400 |
10 000 |
193 400 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
27 722 563 |
-7 996 316 |
19 726 247 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 722 563 |
-7 996 316 |
19 726 247 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-7 960 618 |
19 945 345 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
27 884 463 |
-7 944 818 |
19 939 645 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 200 143 |
-1 321 160 |
2 878 983 |
|
|
Atlīdzība |
3 212 537 |
-840 168 |
2 372 369 |
|
|
Atalgojums |
2 480 740 |
-564 951 |
1 915 789 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
987 606 |
-480 992 |
506 614 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
14 309 140 |
-4 420 491 |
9 888 649 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
14 309 140 |
-4 420 491 |
9 888 649 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
21 500 |
-15 800 |
5 700 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
21 500 |
-15 800 |
5 700 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-25 698 |
-25 698 |
|
|
Finansēšana |
|
25 698 |
25 698 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
25 698 |
25 698 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
25 698 |
25 698 |
|
|
09.04.00 |
08.100 |
Sporta būves |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 174 048 |
-641 879 |
532 169 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 174 048 |
-641 879 |
532 169 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 174 048 |
-641 879 |
532 169 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 174 048 |
-641 879 |
532 169 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 174 048 |
-641 879 |
532 169 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 174 048 |
-641 879 |
532 169 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 174 048 |
-641 879 |
532 169 |
|
|
09.05.00 |
08.100 |
Nacionālās sporta federācijas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
510 881 |
-73 802 |
437 079 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
510 881 |
-73 802 |
437 079 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
510 881 |
-73 802 |
437 079 |
|
|
Izdevumi kopā |
510 881 |
-73 802 |
437 079 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
510 881 |
-73 802 |
437 079 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
510 881 |
-73 802 |
437 079 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
510 881 |
-73 802 |
437 079 |
|
|
09.07.00 |
08.100 |
Sporta pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 634 231 |
-966 270 |
667 961 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 634 231 |
-966 270 |
667 961 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 634 231 |
-966 270 |
667 961 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 634 231 |
-966 270 |
667 961 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 634 231 |
-966 270 |
667 961 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 634 231 |
-966 270 |
667 961 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 634 231 |
-966 270 |
667 961 |
|
|
09.08.00 |
08.100 |
Balvas par izciliem
sasniegumiem sportā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
108 418 |
-98 418 |
10 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
108 418 |
-98 418 |
10 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
108 418 |
-98 418 |
10 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
108 418 |
-98 418 |
10 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
108 418 |
-98 418 |
10 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
108 418 |
-98 418 |
10 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
108 418 |
-98 418 |
10 000 |
|
|
09.10.00 |
09.210 |
Murjāņu sporta ģimnāzija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 273 879 |
-331 619 |
942 260 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 233 879 |
-331 619 |
902 260 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 233 879 |
-331 619 |
902 260 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 273 879 |
-331 225 |
942 654 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 271 879 |
-331 225 |
940 654 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 271 879 |
-331 225 |
940 654 |
|
|
Atlīdzība |
901 461 |
-211 843 |
689 618 |
|
|
Atalgojums |
726 457 |
-170 717 |
555 740 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
370 418 |
-119 382 |
251 036 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-394 |
-394 |
|
|
Finansēšana |
|
394 |
394 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
394 |
394 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
394 |
394 |
|
|
09.12.00 |
08.200 |
Valsts aģentūra "Latvijas
Sporta muzejs" |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
71 890 |
-16 320 |
55 570 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
69 890 |
-16 320 |
53 570 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
69 890 |
-16 320 |
53 570 |
|
|
Izdevumi kopā |
71 890 |
-15 393 |
56 497 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
70 890 |
-14 393 |
56 497 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
70 890 |
-14 393 |
56 497 |
|
|
Atlīdzība |
60 200 |
-14 147 |
46 053 |
|
|
Atalgojums |
48 513 |
-10 440 |
38 073 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
10 690 |
-246 |
10 444 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 000 |
-1 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 000 |
-1 000 |
0 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-927 |
-927 |
|
|
Finansēšana |
|
927 |
927 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
927 |
927 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
927 |
927 |
|
|
09.13.00 |
08.100 |
Sporta administrēšana un
sagatavošanas centri |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 875 874 |
-1 014 719 |
1 861 155 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
141 400 |
10 000 |
151 400 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 734 474 |
-1 024 719 |
1 709 755 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 734 474 |
-1 024 719 |
1 709 755 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 875 874 |
-990 342 |
1 885 532 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 857 374 |
-975 542 |
1 881 832 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 857 374 |
-975 542 |
1 881 832 |
|
|
Atlīdzība |
2 250 876 |
-614 178 |
1 636 698 |
|
|
Atalgojums |
1 705 770 |
-383 794 |
1 321 976 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
606 498 |
-361 364 |
245 134 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
18 500 |
-14 800 |
3 700 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
18 500 |
-14 800 |
3 700 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-24 377 |
-24 377 |
|
|
Finansēšana |
|
24 377 |
24 377 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
24 377 |
24 377 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
24 377 |
24 377 |
|
|
09.19.00 |
09.510 |
Mērķdotācija pašvaldību
izglītības iestāžu profesionālās iev irzes sporta izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
9 375 180 |
-2 203 167 |
7 172 013 |
|
|
09.21.00 |
08.100 |
Augstas klases sasniegumu
sports |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 816 181 |
-1 763 460 |
4 052 721 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 816 181 |
-1 763 460 |
4 052 721 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 816 181 |
-1 763 460 |
4 052 721 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 816 181 |
-1 763 460 |
4 052 721 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 816 181 |
-1 763 460 |
4 052 721 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 816 181 |
-1 763 460 |
4 052 721 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 816 181 |
-1 763 460 |
4 052 721 |
|
|
09.23.00 |
08.100 |
Dotācija Latvijas Olimpiskajai
komitejai (LOK) valsts galvoto aizdevumu atmaksai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 655 381 |
-365 538 |
3 289 843 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 655 381 |
-365 538 |
3 289 843 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 655 381 |
-365 538 |
3 289 843 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 655 381 |
-365 538 |
3 289 843 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 655 381 |
-365 538 |
3 289 843 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
3 655 381 |
-365 538 |
3 289 843 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 655 381 |
-365 538 |
3 289 843 |
|
|
09.37.00 |
08.100 |
Dotācija 2009.gada Eiropas
čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 410 000 |
-511 124 |
898 876 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 410 000 |
-511 124 |
898 876 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 410 000 |
-511 124 |
898 876 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 410 000 |
-511 124 |
898 876 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 410 000 |
-511 124 |
898 876 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 410 000 |
-511 124 |
898 876 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 410 000 |
-511 124 |
898 876 |
|
|
11.00.00 |
09.400 |
Augstākās izglītības padome |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
103 027 |
-17 211 |
85 816 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
776 |
|
776 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
102 251 |
-17 211 |
85 040 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
102 251 |
-17 211 |
85 040 |
|
|
Izdevumi kopā |
103 027 |
-16 761 |
86 266 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
102 527 |
-16 261 |
86 266 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
102 527 |
-16 261 |
86 266 |
|
|
Atlīdzība |
82 270 |
-12 341 |
69 929 |
|
|
Atalgojums |
66 500 |
-9 975 |
56 525 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
20 257 |
-3 920 |
16 337 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
500 |
-500 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
500 |
-500 |
0 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-450 |
-450 |
|
|
Finansēšana |
|
450 |
450 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
450 |
450 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
450 |
450 |
|
|
18.00.00 |
09.800 |
Vispārējās izglītības
kvalitātes novērtēšana un nodrošināšan |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 112 188 |
-2 112 188 |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
313 637 |
-313 637 |
0 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
2 425 |
-2 425 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 796 126 |
-1 796 126 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 796 126 |
-1 796 126 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 112 188 |
-2 112 188 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 097 588 |
-2 097 588 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 085 588 |
-2 085 588 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
1 621 605 |
-1 621 605 |
0 |
|
|
Atalgojums |
1 246 630 |
-1 246 630 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
463 983 |
-463 983 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
12 000 |
-12 000 |
0 |
|
|
Sociālie pabalsti |
12 000 |
-12 000 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
14 600 |
-14 600 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
14 600 |
-14 600 |
0 |
|
|
18.05.00 |
09.820 |
Izglītības satura un vērtēšanas
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
528 556 |
-528 556 |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
32 496 |
-32 496 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
496 060 |
-496 060 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
496 060 |
-496 060 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
528 556 |
-528 556 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
517 956 |
-517 956 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
505 956 |
-505 956 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
291 637 |
-291 637 |
0 |
|
|
Atalgojums |
235 022 |
-235 022 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
214 319 |
-214 319 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
12 000 |
-12 000 |
0 |
|
|
Sociālie pabalsti |
12 000 |
-12 000 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
10 600 |
-10 600 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
10 600 |
-10 600 |
0 |
|
|
18.07.00 |
09.810 |
Izglītības satura,
eksaminācijas un kvalitātes novērtēšanas institūciju darbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 583 632 |
-1 583 632 |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
281 141 |
-281 141 |
0 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
2 425 |
-2 425 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 300 066 |
-1 300 066 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 066 |
-1 300 066 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 583 632 |
-1 583 632 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 579 632 |
-1 579 632 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 579 632 |
-1 579 632 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
1 329 968 |
-1 329 968 |
0 |
|
|
Atalgojums |
1 011 608 |
-1 011 608 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
249 664 |
-249 664 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
4 000 |
-4 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
4 000 |
-4 000 |
0 |
|
|
26.00.00 |
09.000 |
Interešu izglītība un
vērtībizglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
562 748 |
-562 748 |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
11 516 |
-11 516 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
551 232 |
-551 232 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
551 232 |
-551 232 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
562 748 |
-562 748 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
561 248 |
-561 248 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
561 248 |
-561 248 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
437 477 |
-437 477 |
0 |
|
|
Atalgojums |
351 746 |
-351 746 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
123 771 |
-123 771 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 500 |
-1 500 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 500 |
-1 500 |
0 |
|
|
26.01.00 |
09.810 |
Interešu izglītība un
audzināšanas darba programma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
371 319 |
-371 319 |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
11 516 |
-11 516 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
359 803 |
-359 803 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
359 803 |
-359 803 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
371 319 |
-371 319 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
369 819 |
-369 819 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
369 819 |
-369 819 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
315 361 |
-315 361 |
0 |
|
|
Atalgojums |
248 739 |
-248 739 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
54 458 |
-54 458 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 500 |
-1 500 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 500 |
-1 500 |
0 |
|
|
26.04.00 |
09.510 |
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
191 429 |
-191 429 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
191 429 |
-191 429 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
191 429 |
-191 429 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
191 429 |
-191 429 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
191 429 |
-191 429 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
191 429 |
-191 429 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
122 116 |
-122 116 |
0 |
|
|
Atalgojums |
103 007 |
-103 007 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
69 313 |
-69 313 |
0 |
|
|
28.00.00 |
|
Eiropas Savienības
struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 581 052 |
6 786 764 |
12 367 816 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 581 052 |
6 786 764 |
12 367 816 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 581 052 |
6 786 764 |
12 367 816 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 581 052 |
6 786 764 |
12 367 816 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 534 652 |
6 591 063 |
12 125 715 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 725 358 |
3 387 417 |
5 112 775 |
|
|
Atlīdzība |
1 091 321 |
1 272 784 |
2 364 105 |
|
|
Atalgojums |
756 052 |
1 094 479 |
1 850 531 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
634 037 |
2 114 633 |
2 748 670 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
3 504 540 |
2 958 735 |
6 463 275 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
58 858 |
58 858 |
|
|
Sociālie pabalsti |
3 504 540 |
2 899 877 |
6 404 417 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
304 754 |
244 911 |
549 665 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
304 754 |
244 911 |
549 665 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
46 400 |
195 701 |
242 101 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
46 400 |
195 701 |
242 101 |
|
|
28.07.00 |
09.800 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projekti 2007-2013.gada periodā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 960 109 |
5 704 484 |
9 664 593 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 960 109 |
5 704 484 |
9 664 593 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 960 109 |
5 704 484 |
9 664 593 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 960 109 |
5 704 484 |
9 664 593 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 960 109 |
5 508 783 |
9 468 892 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
150 815 |
2 305 137 |
2 455 952 |
|
|
Atlīdzība |
88 149 |
1 439 638 |
1 527 787 |
|
|
Atalgojums |
71 036 |
1 161 714 |
1 232 750 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
62 666 |
865 499 |
928 165 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
3 504 540 |
2 958 735 |
6 463 275 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
58 858 |
58 858 |
|
|
Sociālie pabalsti |
3 504 540 |
2 899 877 |
6 404 417 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
304 754 |
244 911 |
549 665 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
304 754 |
244 911 |
549 665 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
195 701 |
195 701 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
195 701 |
195 701 |
|
|
28.08.00 |
10.910 |
Tehniskā palīdzība Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 620 943 |
-235 746 |
1 385 197 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 620 943 |
-235 746 |
1 385 197 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 620 943 |
-235 746 |
1 385 197 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 620 943 |
-235 746 |
1 385 197 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 574 543 |
-235 746 |
1 338 797 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 574 543 |
-235 746 |
1 338 797 |
|
|
Atlīdzība |
1 003 172 |
-235 746 |
767 426 |
|
|
Atalgojums |
685 016 |
-122 752 |
562 264 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
571 371 |
|
571 371 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
46 400 |
|
46 400 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
46 400 |
|
46 400 |
|
|
28.09.00 |
09.800 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekti 2007.-2013.gada periodā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 318 026 |
1 318 026 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
1 318 026 |
1 318 026 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
1 318 026 |
1 318 026 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
1 318 026 |
1 318 026 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
1 318 026 |
1 318 026 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
1 318 026 |
1 318 026 |
|
|
Atlīdzība |
|
68 892 |
68 892 |
|
|
Atalgojums |
|
55 517 |
55 517 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
1 249 134 |
1 249 134 |
|
|
32.00.00 |
09.800 |
Akadēmisko programmu aģentūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-60 900 |
11 421 198 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
8 165 460 |
|
8 165 460 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 316 638 |
-60 900 |
3 255 738 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 316 638 |
-60 900 |
3 255 738 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-60 900 |
11 421 198 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 439 098 |
-40 900 |
11 398 198 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
839 098 |
-40 900 |
798 198 |
|
|
Atlīdzība |
406 000 |
81 334 |
487 334 |
|
|
Atalgojums |
321 893 |
66 337 |
388 230 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
433 098 |
-122 234 |
310 864 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
10 480 000 |
|
10 480 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
7 468 000 |
|
7 468 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
3 012 000 |
|
3 012 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
120 000 |
|
120 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
120 000 |
|
120 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
43 000 |
-20 000 |
23 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
43 000 |
-20 000 |
23 000 |
|
|
32.01.00 |
09.810 |
Aģentūras darbības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
882 098 |
-60 900 |
821 198 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
265 460 |
|
265 460 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
616 638 |
-60 900 |
555 738 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
616 638 |
-60 900 |
555 738 |
|
|
Izdevumi kopā |
882 098 |
-60 900 |
821 198 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
839 098 |
-40 900 |
798 198 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
839 098 |
-40 900 |
798 198 |
|
|
Atlīdzība |
406 000 |
81 334 |
487 334 |
|
|
Atalgojums |
321 893 |
66 337 |
388 230 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
433 098 |
-122 234 |
310 864 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
43 000 |
-20 000 |
23 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
43 000 |
-20 000 |
23 000 |
|
|
32.02.00 |
09.800 |
Eiropas izglītības programmu
projektu īstenošanas nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 600 000 |
|
10 600 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
7 900 000 |
|
7 900 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 700 000 |
|
2 700 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 700 000 |
|
2 700 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
10 600 000 |
|
10 600 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
10 600 000 |
|
10 600 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
10 480 000 |
|
10 480 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
7 468 000 |
|
7 468 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
3 012 000 |
|
3 012 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
120 000 |
|
120 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
120 000 |
|
120 000 |
|
|
33.00.00 |
09.000 |
Valsts izglītības attīstības
aģentūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 628 176 |
######## |
24 982 373 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
2 096 100 |
|
2 096 100 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
6 532 076 |
16 354 197 |
22 886 273 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 736 318 |
13 230 234 |
15 966 552 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Izdevumi kopā |
8 628 176 |
######## |
25 033 508 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 564 988 |
8 844 893 |
17 409 881 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 769 230 |
-1 200 171 |
2 569 059 |
|
|
Atlīdzība |
1 933 953 |
-359 117 |
1 574 836 |
|
|
Atalgojums |
1 382 922 |
-160 925 |
1 221 997 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 835 277 |
-841 054 |
994 223 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 000 000 |
763 507 |
1 763 507 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
763 507 |
1 763 507 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 795 758 |
9 281 557 |
13 077 315 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
0 |
6 157 594 |
6 157 594 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
63 188 |
7 560 439 |
7 623 627 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
63 188 |
|
63 188 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
0 |
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-51 135 |
-51 135 |
|
|
Finansēšana |
|
51 135 |
51 135 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
51 135 |
51 135 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
51 135 |
51 135 |
|
|
33.01.00 |
09.810 |
Aģentūras darbības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 320 034 |
-181 789 |
1 138 245 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
126 100 |
|
126 100 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 193 934 |
-181 789 |
1 012 145 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 193 934 |
-181 789 |
1 012 145 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 320 034 |
-181 789 |
1 138 245 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 290 034 |
-181 789 |
1 108 245 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 290 034 |
-181 789 |
1 108 245 |
|
|
Atlīdzība |
878 594 |
-114 226 |
764 368 |
|
|
Atalgojums |
608 506 |
-35 276 |
573 230 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
411 440 |
-67 563 |
343 877 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
33.02.00 |
09.810 |
Eiropas programmas
"Leonardo da Vinci" projektu īstenošanas nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 970 000 |
|
1 970 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 970 000 |
|
1 970 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 970 000 |
51 135 |
2 021 135 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 970 000 |
51 135 |
2 021 135 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
970 000 |
-712 372 |
257 628 |
|
|
Atlīdzība |
|
3 119 |
3 119 |
|
|
Atalgojums |
|
2 513 |
2 513 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
970 000 |
-715 491 |
254 509 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 000 000 |
763 507 |
1 763 507 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
763 507 |
1 763 507 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-51 135 |
-51 135 |
|
|
Finansēšana |
|
51 135 |
51 135 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
51 135 |
51 135 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
51 135 |
51 135 |
|
|
33.05.00 |
10.910 |
Tehniskā palīdzība Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 542 384 |
-306 010 |
1 236 374 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 542 384 |
-306 010 |
1 236 374 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 542 384 |
-306 010 |
1 236 374 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 542 384 |
-306 010 |
1 236 374 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 509 196 |
-306 010 |
1 203 186 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 509 196 |
-306 010 |
1 203 186 |
|
|
Atlīdzība |
1 055 359 |
-248 010 |
807 349 |
|
|
Atalgojums |
774 416 |
-128 162 |
646 254 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
453 837 |
-58 000 |
395 837 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
33 188 |
|
33 188 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
33 188 |
|
33 188 |
|
|
33.06.00 |
09.810 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā
par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu 2007-2013.gada plānošanas periodā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
3 795 758 |
3 123 963 |
6 919 721 |
|
|
33.07.00 |
09.810 |
Atmaksas un avansi pašvaldībām
vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda ( ERAF) projektu īstenošanu 2007-2013.gada plānošanas
periodā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
7 560 439 |
7 560 439 |
|
|
33.08.00 |
09.810 |
Atmaksas un avansi pašvaldībām
vai citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projektu īstenošanu 2007-2013.gada plānošanas periodā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
6 157 594 |
6 157 594 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
6 157 594 |
6 157 594 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
6 157 594 |
6 157 594 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
6 157 594 |
6 157 594 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
6 157 594 |
6 157 594 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
6 157 594 |
6 157 594 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
6 157 594 |
6 157 594 |
|
|
39.00.00 |
09.000 |
Atbalsts izglītības
infrastruktūrai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 414 800 |
-266 817 |
4 147 983 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 414 800 |
-266 817 |
4 147 983 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 414 800 |
-266 817 |
4 147 983 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 414 800 |
-266 817 |
4 147 983 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
4 414 800 |
-3 766 817 |
647 983 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
4 414 800 |
-3 766 817 |
647 983 |
|
|
40.00.00 |
09.000 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
710 665 |
239 282 |
949 947 |
|
|
Transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
220 586 |
239 282 |
459 868 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
220 586 |
239 282 |
459 868 |
|
|
Izdevumi kopā |
710 665 |
421 927 |
1 132 592 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
710 665 |
421 927 |
1 132 592 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
99 477 |
-4 080 |
95 397 |
|
|
Atlīdzība |
60 345 |
-6 258 |
54 087 |
|
|
Atalgojums |
50 798 |
-7 717 |
43 081 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
39 132 |
2 178 |
41 310 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
611 188 |
127 728 |
738 916 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
169 910 |
2 730 |
172 640 |
|
|
Sociālie pabalsti |
441 278 |
124 998 |
566 276 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
298 279 |
298 279 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
298 279 |
298 279 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-182 645 |
-182 645 |
|
|
Finansēšana |
|
182 645 |
182 645 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
182 645 |
182 645 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
182 645 |
182 645 |
|
|
40.01.00 |
09.000 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
grantu shēmas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
628 172 |
866 |
629 038 |
|
|
Transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
490 079 |
|
490 079 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
138 093 |
866 |
138 959 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
138 093 |
866 |
138 959 |
|
|
Izdevumi kopā |
628 172 |
183 511 |
811 683 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
628 172 |
183 511 |
811 683 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
47 602 |
-5 301 |
42 301 |
|
|
Atlīdzība |
35 338 |
-5 301 |
30 037 |
|
|
Atalgojums |
28 478 |
-4 272 |
24 206 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
12 264 |
|
12 264 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
580 570 |
158 346 |
738 916 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
139 292 |
33 348 |
172 640 |
|
|
Sociālie pabalsti |
441 278 |
124 998 |
566 276 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
30 466 |
30 466 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
30 466 |
30 466 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-182 645 |
-182 645 |
|
|
Finansēšana |
|
182 645 |
182 645 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
182 645 |
182 645 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
182 645 |
182 645 |
|
|
40.02.00 |
09.000 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
82 493 |
238 416 |
320 909 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
82 493 |
238 416 |
320 909 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
82 493 |
238 416 |
320 909 |
|
|
Izdevumi kopā |
82 493 |
238 416 |
320 909 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
82 493 |
238 416 |
320 909 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
51 875 |
1 221 |
53 096 |
|
|
Atlīdzība |
25 007 |
-957 |
24 050 |
|
|
Atalgojums |
22 320 |
-3 445 |
18 875 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
26 868 |
2 178 |
29 046 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
30 618 |
-30 618 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
30 618 |
-30 618 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
267 813 |
267 813 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
267 813 |
267 813 |
|
|
42.00.00 |
|
Padotības iestādes un to
pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
2 831 927 |
2 831 927 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
|
325 153 |
325 153 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
35 922 |
35 922 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
2 470 852 |
2 470 852 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
2 470 852 |
2 470 852 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
2 852 037 |
2 852 037 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
2 840 217 |
2 840 217 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
2 828 217 |
2 828 217 |
|
|
Atlīdzība |
|
2 215 874 |
2 215 874 |
|
|
Atalgojums |
|
1 737 718 |
1 737 718 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
612 343 |
612 343 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
12 000 |
12 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
|
12 000 |
12 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
11 820 |
11 820 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
11 820 |
11 820 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-20 110 |
-20 110 |
|
|
Finansēšana |
|
20 110 |
20 110 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
20 110 |
20 110 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
20 110 |
20 110 |
|
|
42.01.00 |
09.810 |
Iestāžu darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
2 332 806 |
2 332 806 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
|
292 657 |
292 657 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
35 922 |
35 922 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
2 004 227 |
2 004 227 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
2 004 227 |
2 004 227 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
2 352 916 |
2 352 916 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
2 352 416 |
2 352 416 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
2 352 416 |
2 352 416 |
|
|
Atlīdzība |
|
1 905 462 |
1 905 462 |
|
|
Atalgojums |
|
1 483 659 |
1 483 659 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
446 954 |
446 954 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
500 |
500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
500 |
500 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-20 110 |
-20 110 |
|
|
Finansēšana |
|
20 110 |
20 110 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
20 110 |
20 110 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
20 110 |
20 110 |
|
|
42.02.00 |
09.820 |
Izglītības satura un vērtēšanas
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
380 074 |
380 074 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
|
32 496 |
32 496 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
347 578 |
347 578 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
347 578 |
347 578 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
380 074 |
380 074 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
368 754 |
368 754 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
356 754 |
356 754 |
|
|
Atlīdzība |
|
225 420 |
225 420 |
|
|
Atalgojums |
|
181 659 |
181 659 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
131 334 |
131 334 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
12 000 |
12 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
|
12 000 |
12 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
11 320 |
11 320 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
11 320 |
11 320 |
|
|
42.03.00 |
09.510 |
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
119 047 |
119 047 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
119 047 |
119 047 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
119 047 |
119 047 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
119 047 |
119 047 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
119 047 |
119 047 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
119 047 |
119 047 |
|
|
Atlīdzība |
|
84 992 |
84 992 |
|
|
Atalgojums |
|
72 400 |
72 400 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
34 055 |
34 055 |
|
|
99.00.00 |
09.810 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
306 960 |
306 960 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
306 960 |
306 960 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
306 960 |
306 960 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
306 960 |
306 960 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
306 960 |
306 960 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
29 292 |
29 292 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
29 292 |
29 292 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
277 668 |
277 668 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
277 668 |
277 668 |
|
|
16. Zemkopības
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
330 025 055 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
12 842 078 |
-2 090 296 |
10 751 782 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
156 535 |
-82 320 |
74 215 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
12 319 910 |
319 199 058 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
10 995 389 |
315 881 647 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
1 992 890 |
1 324 521 |
3 317 411 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
331 108 389 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
12 709 641 |
329 134 902 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
75 845 746 |
-17 806 535 |
58 039 211 |
|
|
Atlīdzība |
54 736 285 |
-12 872 577 |
41 863 708 |
|
|
Atalgojums |
41 017 717 |
-8 809 979 |
32 207 738 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
21 109 461 |
-4 933 958 |
16 175 503 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
21 791 114 |
260 217 883 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
21 791 114 |
260 217 883 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
242 510 |
-24 251 |
218 259 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
242 510 |
-24 251 |
218 259 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 910 236 |
8 749 313 |
10 659 549 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
7 388 465 |
7 388 465 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
1 910 236 |
1 360 848 |
3 271 084 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
1 910 236 |
1 360 848 |
3 271 084 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 452 500 |
-1 479 013 |
1 973 487 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 369 846 |
-1 462 686 |
1 907 160 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
82 654 |
-16 327 |
66 327 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
82 654 |
-16 327 |
66 327 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 083 334 |
-1 083 334 |
|
|
Finansēšana |
|
1 083 334 |
1 083 334 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 083 334 |
1 083 334 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 083 334 |
1 083 334 |
|
|
20.00.00 |
04.211 |
Pārtikas drošība un kvalitāte,
dzīvnieku veselība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-5 484 599 |
14 887 799 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
4 655 691 |
580 053 |
5 235 744 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
5 360 |
2 749 |
8 109 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
15 711 347 |
-6 067 401 |
9 643 946 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 711 347 |
-6 067 401 |
9 643 946 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-5 121 666 |
15 250 732 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
19 630 418 |
-4 628 430 |
15 001 988 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
19 630 418 |
-4 628 430 |
15 001 988 |
|
|
Atlīdzība |
12 127 549 |
-2 415 237 |
9 712 312 |
|
|
Atalgojums |
9 209 253 |
-1 841 446 |
7 367 807 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
7 502 869 |
-2 213 193 |
5 289 676 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
741 980 |
-493 236 |
248 744 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
741 980 |
-493 236 |
248 744 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-362 933 |
-362 933 |
|
|
Finansēšana |
|
362 933 |
362 933 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
362 933 |
362 933 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
362 933 |
362 933 |
|
|
21.00.00 |
|
Valsts atbalsts
lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana
un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
133 882 |
52 084 990 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 920 982 |
-110 030 |
2 810 952 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
126 153 |
-105 069 |
21 084 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
48 903 973 |
348 981 |
49 252 954 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 903 973 |
348 981 |
49 252 954 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
646 358 |
52 597 466 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
51 482 075 |
520 347 |
52 002 422 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
17 972 704 |
-2 570 807 |
15 401 897 |
|
|
Atlīdzība |
14 418 797 |
-1 994 546 |
12 424 251 |
|
|
Atalgojums |
10 631 256 |
-995 088 |
9 636 168 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 553 907 |
-576 261 |
2 977 646 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
33 509 371 |
2 890 171 |
36 399 542 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
33 509 371 |
2 890 171 |
36 399 542 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
200 983 |
200 983 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
200 983 |
200 983 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
469 033 |
126 011 |
595 044 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
469 033 |
126 011 |
595 044 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-512 476 |
-512 476 |
|
|
Finansēšana |
|
512 476 |
512 476 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
512 476 |
512 476 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
512 476 |
512 476 |
|
|
21.01.00 |
04.240 |
Valsts atbalsts
lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
28 639 569 |
42 140 |
28 681 709 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
28 639 569 |
42 140 |
28 681 709 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 639 569 |
42 140 |
28 681 709 |
|
|
Izdevumi kopā |
28 639 569 |
119 443 |
28 759 012 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
28 639 569 |
114 023 |
28 753 592 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
183 179 |
183 179 |
|
|
Atlīdzība |
|
37 850 |
37 850 |
|
|
Atalgojums |
|
30 502 |
30 502 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
145 329 |
145 329 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
28 639 569 |
-69 156 |
28 570 413 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
28 639 569 |
-69 156 |
28 570 413 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
5 420 |
5 420 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
5 420 |
5 420 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-77 303 |
-77 303 |
|
|
Finansēšana |
|
77 303 |
77 303 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
77 303 |
77 303 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
77 303 |
77 303 |
|
|
21.02.00 |
04.211 |
Sabiedriskā finansējuma
administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 988 570 |
-3 341 174 |
15 647 396 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 920 982 |
-110 030 |
1 810 952 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
126 153 |
-105 069 |
21 084 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
16 941 435 |
-3 126 075 |
13 815 360 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 941 435 |
-3 126 075 |
13 815 360 |
|
|
Izdevumi kopā |
18 988 570 |
-2 906 001 |
16 082 569 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
18 519 537 |
-3 026 592 |
15 492 945 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
17 972 704 |
-2 753 986 |
15 218 718 |
|
|
Atlīdzība |
14 418 797 |
-2 032 396 |
12 386 401 |
|
|
Atalgojums |
10 631 256 |
-1 025 590 |
9 605 666 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 553 907 |
-721 590 |
2 832 317 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
546 833 |
-473 589 |
73 244 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
546 833 |
-473 589 |
73 244 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
200 983 |
200 983 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
200 983 |
200 983 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
469 033 |
120 591 |
589 624 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
469 033 |
120 591 |
589 624 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-435 173 |
-435 173 |
|
|
Finansēšana |
|
435 173 |
435 173 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
435 173 |
435 173 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
435 173 |
435 173 |
|
|
21.06.00 |
04.240 |
Atbalsts biodegvielas ražošanas
veicināšanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 322 969 |
-830 742 |
2 492 227 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 322 969 |
-830 742 |
2 492 227 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 322 969 |
-830 742 |
2 492 227 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 322 969 |
-830 742 |
2 492 227 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 322 969 |
-830 742 |
2 492 227 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
3 322 969 |
-830 742 |
2 492 227 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 322 969 |
-830 742 |
2 492 227 |
|
|
21.07.00 |
04.240 |
Lauksaimniecības risku fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
21.08.00 |
04.240 |
Dotācija Valsts akciju
sabiedrībai Lauku attīstības fonds pamatkapitāla palielināšanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
4 263 658 |
4 263 658 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
4 263 658 |
4 263 658 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
4 263 658 |
4 263 658 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
4 263 658 |
4 263 658 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
4 263 658 |
4 263 658 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
4 263 658 |
4 263 658 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
4 263 658 |
4 263 658 |
|
|
22.00.00 |
|
Cilvēkresursu attīstība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-6 621 651 |
8 601 492 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 700 |
|
3 700 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
15 219 443 |
-6 621 651 |
8 597 792 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 219 443 |
-6 621 651 |
8 597 792 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-6 621 651 |
8 601 492 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 209 072 |
-6 612 627 |
8 596 445 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
203 675 |
-19 623 |
184 052 |
|
|
Atlīdzība |
157 374 |
-35 982 |
121 392 |
|
|
Atalgojums |
127 228 |
-29 661 |
97 567 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
46 301 |
16 359 |
62 660 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
15 005 397 |
-13 645 936 |
1 359 461 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
15 005 397 |
-13 645 936 |
1 359 461 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
7 052 932 |
7 052 932 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
7 052 932 |
7 052 932 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
14 071 |
-9 024 |
5 047 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
14 071 |
-9 024 |
5 047 |
|
|
22.02.00 |
09.400 |
Augstākā izglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 346 682 |
-5 295 400 |
7 051 282 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
12 346 682 |
-5 295 400 |
7 051 282 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 346 682 |
-5 295 400 |
7 051 282 |
|
|
Izdevumi kopā |
12 346 682 |
-5 295 400 |
7 051 282 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
12 346 682 |
-5 295 400 |
7 051 282 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
12 346 682 |
-12 346 682 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
12 346 682 |
-12 346 682 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
7 051 282 |
7 051 282 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
7 051 282 |
7 051 282 |
|
|
22.03.00 |
08.200 |
Kultūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
217 746 |
-28 647 |
189 099 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 700 |
|
3 700 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
214 046 |
-28 647 |
185 399 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
214 046 |
-28 647 |
185 399 |
|
|
Izdevumi kopā |
217 746 |
-28 647 |
189 099 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
203 675 |
-19 623 |
184 052 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
203 675 |
-19 623 |
184 052 |
|
|
Atlīdzība |
157 374 |
-35 982 |
121 392 |
|
|
Atalgojums |
127 228 |
-29 661 |
97 567 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
46 301 |
16 359 |
62 660 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
14 071 |
-9 024 |
5 047 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
14 071 |
-9 024 |
5 047 |
|
|
22.04.00 |
04.820 |
Zinātne |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 654 |
-10 004 |
1 650 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
11 654 |
-10 004 |
1 650 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 654 |
-10 004 |
1 650 |
|
|
Izdevumi kopā |
11 654 |
-10 004 |
1 650 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 654 |
-10 004 |
1 650 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
11 654 |
-11 654 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
11 654 |
-11 654 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
1 650 |
1 650 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
1 650 |
1 650 |
|
|
22.05.00 |
09.820 |
Dotācija SIA "Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs" lauku konsultatīvai un
informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 647 061 |
-1 287 600 |
1 359 461 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 647 061 |
-1 287 600 |
1 359 461 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 647 061 |
-1 287 600 |
1 359 461 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 647 061 |
-1 287 600 |
1 359 461 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 647 061 |
-1 287 600 |
1 359 461 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 647 061 |
-1 287 600 |
1 359 461 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 647 061 |
-1 287 600 |
1 359 461 |
|
|
24.00.00 |
|
Meža resursu ilgtspējības
saglabāšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-7 255 184 |
14 745 339 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 122 796 |
-279 550 |
1 843 246 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
19 877 727 |
-6 975 634 |
12 902 093 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 877 727 |
-6 975 634 |
12 902 093 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-7 215 386 |
14 785 137 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
21 041 923 |
-6 874 808 |
14 167 115 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
19 335 791 |
-5 927 275 |
13 408 516 |
|
|
Atlīdzība |
15 087 093 |
-4 614 543 |
10 472 550 |
|
|
Atalgojums |
11 200 255 |
-3 058 553 |
8 141 702 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 248 698 |
-1 312 732 |
2 935 966 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 706 132 |
-1 082 083 |
624 049 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 706 132 |
-1 082 083 |
624 049 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
134 550 |
134 550 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
134 550 |
134 550 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
958 600 |
-340 578 |
618 022 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
958 600 |
-340 578 |
618 022 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-39 798 |
-39 798 |
|
|
Finansēšana |
|
39 798 |
39 798 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
39 798 |
39 798 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
39 798 |
39 798 |
|
|
24.01.00 |
04.220 |
Meža resursu valsts uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
20 004 391 |
-6 278 651 |
13 725 740 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 122 796 |
-279 550 |
1 843 246 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
17 881 595 |
-5 999 101 |
11 882 494 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 881 595 |
-5 999 101 |
11 882 494 |
|
|
Izdevumi kopā |
20 004 391 |
-6 238 853 |
13 765 538 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
19 045 791 |
-5 898 275 |
13 147 516 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
19 045 791 |
-5 898 275 |
13 147 516 |
|
|
Atlīdzība |
15 087 093 |
-4 614 543 |
10 472 550 |
|
|
Atalgojums |
11 200 255 |
-3 058 553 |
8 141 702 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 958 698 |
-1 283 732 |
2 674 966 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
958 600 |
-340 578 |
618 022 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
958 600 |
-340 578 |
618 022 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-39 798 |
-39 798 |
|
|
Finansēšana |
|
39 798 |
39 798 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
39 798 |
39 798 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
39 798 |
39 798 |
|
|
24.02.00 |
04.240 |
Valsts atbalsta pasākumi meža
nozarē |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 996 132 |
-976 533 |
1 019 599 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 996 132 |
-976 533 |
1 019 599 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 996 132 |
-976 533 |
1 019 599 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 996 132 |
-976 533 |
1 019 599 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 996 132 |
-976 533 |
1 019 599 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
290 000 |
-29 000 |
261 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
290 000 |
-29 000 |
261 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 706 132 |
-1 082 083 |
624 049 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 706 132 |
-1 082 083 |
624 049 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
134 550 |
134 550 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
134 550 |
134 550 |
|
|
25.00.00 |
|
Zivju resursu ilgtspējības
saglabāšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 831 131 |
-529 352 |
2 301 779 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
167 169 |
41 231 |
208 400 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 663 962 |
-570 583 |
2 093 379 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 663 962 |
-570 583 |
2 093 379 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 831 131 |
-483 028 |
2 348 103 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 708 410 |
-441 334 |
2 267 076 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 358 810 |
-371 414 |
1 987 396 |
|
|
Atlīdzība |
1 490 201 |
-384 365 |
1 105 836 |
|
|
Atalgojums |
1 193 688 |
-315 919 |
877 769 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
868 609 |
12 951 |
881 560 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
349 600 |
-69 920 |
279 680 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
349 600 |
-69 920 |
279 680 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
122 721 |
-41 694 |
81 027 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
122 721 |
-41 694 |
81 027 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-46 324 |
-46 324 |
|
|
Finansēšana |
|
46 324 |
46 324 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
46 324 |
46 324 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
46 324 |
46 324 |
|
|
25.01.00 |
04.231 |
Zivju izmantošanas regulēšana,
atražošana un izpēte |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 456 131 |
-454 352 |
2 001 779 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
167 169 |
41 231 |
208 400 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 288 962 |
-495 583 |
1 793 379 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 288 962 |
-495 583 |
1 793 379 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 456 131 |
-408 028 |
2 048 103 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 333 410 |
-366 334 |
1 967 076 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 333 410 |
-366 334 |
1 967 076 |
|
|
Atlīdzība |
1 490 201 |
-384 365 |
1 105 836 |
|
|
Atalgojums |
1 193 688 |
-315 919 |
877 769 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
843 209 |
18 031 |
861 240 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
122 721 |
-41 694 |
81 027 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
122 721 |
-41 694 |
81 027 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-46 324 |
-46 324 |
|
|
Finansēšana |
|
46 324 |
46 324 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
46 324 |
46 324 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
46 324 |
46 324 |
|
|
25.02.00 |
04.240 |
Zivju fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
375 000 |
-75 000 |
300 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
375 000 |
-75 000 |
300 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
375 000 |
-75 000 |
300 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
375 000 |
-75 000 |
300 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
375 000 |
-75 000 |
300 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
25 400 |
-5 080 |
20 320 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
25 400 |
-5 080 |
20 320 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
349 600 |
-69 920 |
279 680 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
349 600 |
-69 920 |
279 680 |
|
|
26.00.00 |
04.213 |
Zemes resursu ilgtspējības
saglabāšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 227 206 |
-1 826 802 |
1 400 404 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
352 000 |
-337 000 |
15 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 875 206 |
-1 489 802 |
1 385 404 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 875 206 |
-1 489 802 |
1 385 404 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 227 206 |
-1 823 574 |
1 403 632 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 092 681 |
-1 709 087 |
1 383 594 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 092 681 |
-1 709 087 |
1 383 594 |
|
|
Atlīdzība |
2 288 798 |
-1 184 481 |
1 104 317 |
|
|
Atalgojums |
1 792 661 |
-944 434 |
848 227 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
803 883 |
-524 606 |
279 277 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
134 525 |
-114 487 |
20 038 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
134 525 |
-114 487 |
20 038 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-3 228 |
-3 228 |
|
|
Finansēšana |
|
3 228 |
3 228 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
3 228 |
3 228 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
3 228 |
3 228 |
|
|
26.01.00 |
04.213 |
Meliorācijas sistēmu valsts
pārvalde un meliorācijas kadastra kārtošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 515 542 |
-1 119 116 |
396 426 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
352 000 |
-337 000 |
15 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 163 542 |
-782 116 |
381 426 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 163 542 |
-782 116 |
381 426 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 515 542 |
-1 115 888 |
399 654 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 437 317 |
-1 046 012 |
391 305 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 437 317 |
-1 046 012 |
391 305 |
|
|
Atlīdzība |
1 097 817 |
-728 512 |
369 305 |
|
|
Atalgojums |
832 890 |
-572 150 |
260 740 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
339 500 |
-317 500 |
22 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
78 225 |
-69 876 |
8 349 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
78 225 |
-69 876 |
8 349 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-3 228 |
-3 228 |
|
|
Finansēšana |
|
3 228 |
3 228 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
3 228 |
3 228 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
3 228 |
3 228 |
|
|
26.02.00 |
04.213 |
Valsts meliorācijas sistēmu un
valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 711 664 |
-707 686 |
1 003 978 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 711 664 |
-707 686 |
1 003 978 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 711 664 |
-707 686 |
1 003 978 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 711 664 |
-707 686 |
1 003 978 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 655 364 |
-663 075 |
992 289 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 655 364 |
-663 075 |
992 289 |
|
|
Atlīdzība |
1 190 981 |
-455 969 |
735 012 |
|
|
Atalgojums |
959 771 |
-372 284 |
587 487 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
464 383 |
-207 106 |
257 277 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
56 300 |
-44 611 |
11 689 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
56 300 |
-44 611 |
11 689 |
|
|
27.00.00 |
04.211 |
Kultūraugu un lauksaimniecības
dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 505 223 |
-1 418 074 |
3 087 149 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
458 140 |
175 000 |
633 140 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 047 083 |
-1 593 074 |
2 454 009 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 047 083 |
-1 593 074 |
2 454 009 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 505 223 |
-1 300 554 |
3 204 669 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 732 913 |
-855 064 |
2 877 849 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 732 913 |
-855 064 |
2 877 849 |
|
|
Atlīdzība |
2 688 730 |
-707 816 |
1 980 914 |
|
|
Atalgojums |
1 989 336 |
-437 325 |
1 552 011 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 044 183 |
-147 248 |
896 935 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
772 310 |
-445 490 |
326 820 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
772 310 |
-445 490 |
326 820 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-117 520 |
-117 520 |
|
|
Finansēšana |
|
117 520 |
117 520 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
117 520 |
117 520 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
117 520 |
117 520 |
|
|
28.00.00 |
04.200 |
Politikas plānošana, īstenošana
un uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-1 991 717 |
8 248 153 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 600 |
|
1 600 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
25 022 |
20 000 |
45 022 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
10 213 248 |
-2 011 717 |
8 201 531 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 213 248 |
-2 011 717 |
8 201 531 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-1 990 662 |
8 249 208 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
10 083 264 |
-1 846 474 |
8 236 790 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
9 518 754 |
-1 724 835 |
7 793 919 |
|
|
Atlīdzība |
6 477 743 |
-1 535 607 |
4 942 136 |
|
|
Atalgojums |
4 874 040 |
-1 187 553 |
3 686 487 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 041 011 |
-189 228 |
2 851 783 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
322 000 |
-117 388 |
204 612 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
322 000 |
-117 388 |
204 612 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
242 510 |
-24 251 |
218 259 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
242 510 |
-24 251 |
218 259 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
156 606 |
-144 188 |
12 418 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
156 606 |
-144 188 |
12 418 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 055 |
-1 055 |
|
|
Finansēšana |
|
1 055 |
1 055 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 055 |
1 055 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 055 |
1 055 |
|
|
29.00.00 |
04.240 |
Eiropas Savienības fondu
finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
224 665 235 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 160 000 |
-2 160 000 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
37 298 076 |
224 665 235 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
35 973 555 |
221 347 824 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
1 992 890 |
1 324 521 |
3 317 411 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
224 665 235 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
35 154 403 |
224 598 908 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
33 813 555 |
221 347 824 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
33 813 555 |
221 347 824 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 910 236 |
1 340 848 |
3 251 084 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
1 910 236 |
1 340 848 |
3 251 084 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
1 910 236 |
1 340 848 |
3 251 084 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
82 654 |
-16 327 |
66 327 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
82 654 |
-16 327 |
66 327 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
82 654 |
-16 327 |
66 327 |
|
|
29.03.00 |
04.240 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā
par Eiropas Savienības fondu finansējumu |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 992 890 |
1 324 521 |
3 317 411 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 992 890 |
1 324 521 |
3 317 411 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
1 992 890 |
1 324 521 |
3 317 411 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 992 890 |
1 324 521 |
3 317 411 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 910 236 |
1 340 848 |
3 251 084 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 910 236 |
1 340 848 |
3 251 084 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
1 910 236 |
1 340 848 |
3 251 084 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
1 910 236 |
1 340 848 |
3 251 084 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
82 654 |
-16 327 |
66 327 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
82 654 |
-16 327 |
66 327 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
82 654 |
-16 327 |
66 327 |
|
|
29.05.00 |
04.240 |
Eiropas Savienības fondu
pasākumu finansēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
33 813 555 |
221 347 824 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 160 000 |
-2 160 000 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
35 973 555 |
221 347 824 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
35 973 555 |
221 347 824 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
33 813 555 |
221 347 824 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
33 813 555 |
221 347 824 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
33 813 555 |
221 347 824 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
33 813 555 |
221 347 824 |
|
|
99.00.00 |
04.200 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
2 715 |
2 715 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
2 715 |
2 715 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
2 715 |
2 715 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
2 715 |
2 715 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
2 715 |
2 715 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
2 715 |
2 715 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
2 715 |
2 715 |
|
|
17. Satiksmes
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
308 700 426 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 114 892 |
-126 665 |
2 988 227 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
36 781 950 |
-1 413 743 |
35 368 207 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 647 372 |
1 165 640 |
2 813 012 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
######## |
270 343 992 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
######## |
234 557 838 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
27 617 797 |
8 168 357 |
35 786 154 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
316 372 637 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-71 492 848 |
186 416 027 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
96 290 015 |
-25 379 503 |
70 910 512 |
|
|
Atlīdzība |
6 004 057 |
-1 303 717 |
4 700 340 |
|
|
Atalgojums |
4 436 017 |
-651 354 |
3 784 663 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
90 285 958 |
-24 075 786 |
66 210 172 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
63 539 001 |
-6 312 626 |
57 226 375 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
63 539 001 |
-6 312 626 |
57 226 375 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
238 020 |
482 666 |
720 686 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
|
482 666 |
482 666 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
238 020 |
|
238 020 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
97 841 839 |
-40 283 385 |
57 558 454 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
96 194 467 |
-38 636 013 |
57 558 454 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
1 647 372 |
-1 647 372 |
0 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas va lsts ieguldītajiem finanšu resursiem
Kohēzijas fonda projektos un SAPA RD programmā |
1 647 372 |
-1 647 372 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
######## |
-78 398 792 |
129 956 610 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
######## |
-92 459 161 |
88 278 444 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
27 617 797 |
14 060 369 |
41 678 166 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām |
|
3 079 000 |
3 079 000 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
27 617 797 |
10 981 369 |
38 599 166 |
|
|
Finansiālā bilance |
-3 192 136 |
-4 480 075 |
-7 672 211 |
|
|
Finansēšana |
3 192 136 |
4 480 075 |
7 672 211 |
|
|
Naudas līdzekļi |
3 192 136 |
4 480 075 |
7 672 211 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 439 522 |
1 439 522 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 192 136 |
3 040 553 |
6 232 689 |
|
|
03.00.00 |
04.500 |
Nozares vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-744 130 |
9 907 820 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
773 153 |
|
773 153 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 878 797 |
-744 130 |
9 134 667 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 878 797 |
-744 130 |
9 134 667 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
86 621 |
10 738 571 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
10 560 588 |
46 621 |
10 607 209 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 984 272 |
46 621 |
4 030 893 |
|
|
Atlīdzība |
3 116 236 |
-732 317 |
2 383 919 |
|
|
Atalgojums |
2 272 460 |
-423 460 |
1 849 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
868 036 |
778 938 |
1 646 974 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
6 576 316 |
|
6 576 316 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
6 576 316 |
|
6 576 316 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
91 362 |
40 000 |
131 362 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
91 362 |
40 000 |
131 362 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-830 751 |
-830 751 |
|
|
Finansēšana |
|
830 751 |
830 751 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
830 751 |
830 751 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
830 751 |
830 751 |
|
|
08.00.00 |
08.220 |
Valsts aģentūras "Rīgas
motormuzejs" darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
339 009 |
-142 164 |
196 845 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
240 505 |
-126 665 |
113 840 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
98 504 |
-15 499 |
83 005 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
98 504 |
-15 499 |
83 005 |
|
|
Izdevumi kopā |
339 009 |
-137 516 |
201 493 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
336 009 |
-136 094 |
199 915 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
335 809 |
-136 094 |
199 715 |
|
|
Atlīdzība |
150 638 |
-76 856 |
73 782 |
|
|
Atalgojums |
117 606 |
-65 819 |
51 787 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
185 171 |
-59 238 |
125 933 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
200 |
|
200 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
200 |
|
200 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
-1 422 |
1 578 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
-1 422 |
1 578 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-4 648 |
-4 648 |
|
|
Finansēšana |
|
4 648 |
4 648 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
4 648 |
4 648 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
4 648 |
4 648 |
|
|
09.00.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās
organizācijās |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
205 590 |
|
205 590 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
205 590 |
|
205 590 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
205 590 |
|
205 590 |
|
|
Izdevumi kopā |
205 590 |
|
205 590 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
205 590 |
|
205 590 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
205 590 |
|
205 590 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
205 590 |
|
205 590 |
|
|
11.00.00 |
04.530 |
Valsts dzelzceļa tehniskās
inspekcijas darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
365 702 |
-41 172 |
324 530 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
365 702 |
-41 172 |
324 530 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
365 702 |
-41 172 |
324 530 |
|
|
Izdevumi kopā |
365 702 |
-41 172 |
324 530 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
360 702 |
-41 172 |
319 530 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
360 702 |
-41 172 |
319 530 |
|
|
Atlīdzība |
274 481 |
-41 172 |
233 309 |
|
|
Atalgojums |
199 176 |
-11 160 |
188 016 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
86 221 |
0 |
86 221 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
12.00.00 |
04.530 |
Valsts dzelzceļa
administrācijas darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
241 769 |
-25 246 |
216 523 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
241 769 |
-25 246 |
216 523 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
241 769 |
-25 246 |
216 523 |
|
|
Izdevumi kopā |
241 769 |
-25 246 |
216 523 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
238 269 |
-25 246 |
213 023 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
238 269 |
-25 246 |
213 023 |
|
|
Atlīdzība |
168 309 |
-25 246 |
143 063 |
|
|
Atalgojums |
129 180 |
-11 220 |
117 960 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
69 960 |
0 |
69 960 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
|
14.00.00 |
04.100 |
Eiropas Savienības un
starptautiskā finansējuma koordinācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
95 820 |
-19 616 |
76 204 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
95 820 |
-19 616 |
76 204 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
95 820 |
-19 616 |
76 204 |
|
|
Izdevumi kopā |
95 820 |
-19 616 |
76 204 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
93 820 |
-19 548 |
74 272 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
93 820 |
-19 548 |
74 272 |
|
|
Atlīdzība |
83 473 |
-19 616 |
63 857 |
|
|
Atalgojums |
67 268 |
-15 808 |
51 460 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
10 347 |
68 |
10 415 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
-68 |
1 932 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
-68 |
1 932 |
|
|
23.00.00 |
04.510 |
Valsts autoceļu fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
128 979 157 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
354 000 |
|
354 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
######## |
128 625 157 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
######## |
128 625 157 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
129 583 280 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-64 627 890 |
91 488 659 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
87 154 000 |
-24 991 877 |
62 162 123 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
87 154 000 |
-24 991 877 |
62 162 123 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
74 112 613 |
-36 017 992 |
38 094 621 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
74 112 613 |
-39 096 992 |
35 015 621 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
3 079 000 |
3 079 000 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām |
|
3 079 000 |
3 079 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-604 123 |
-604 123 |
|
|
Finansēšana |
|
604 123 |
604 123 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
604 123 |
604 123 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
604 123 |
604 123 |
|
|
23.04.00 |
04.510 |
Mērķdotācijas pašvaldību
autoceļiem (ielām) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
Izdevumi kopā |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
68 962 549 |
-39 636 013 |
29 326 536 |
|
|
23.06.00 |
04.510 |
Valsts autoceļu pārvaldīšana,
uzturēšana un atjaunošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-61 613 992 |
99 652 621 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
354 000 |
|
354 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-61 613 992 |
99 298 621 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-61 613 992 |
99 298 621 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-61 009 869 |
100 256 744 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
87 154 000 |
-24 991 877 |
62 162 123 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
87 154 000 |
-24 991 877 |
62 162 123 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
87 154 000 |
-24 991 877 |
62 162 123 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
74 112 613 |
-36 017 992 |
38 094 621 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
74 112 613 |
-39 096 992 |
35 015 621 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
3 079 000 |
3 079 000 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām |
|
3 079 000 |
3 079 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-604 123 |
-604 123 |
|
|
Finansēšana |
|
604 123 |
604 123 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
604 123 |
604 123 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
604 123 |
604 123 |
|
|
26.00.00 |
04.520 |
Ostu attīstības fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
125 244 |
-19 447 |
105 797 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
125 244 |
-19 447 |
105 797 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
125 244 |
-19 447 |
105 797 |
|
|
Izdevumi kopā |
125 244 |
-19 447 |
105 797 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
123 244 |
-19 447 |
103 797 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
123 244 |
-19 447 |
103 797 |
|
|
Atlīdzība |
82 756 |
-19 447 |
63 309 |
|
|
Atalgojums |
66 690 |
-15 672 |
51 018 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
40 488 |
|
40 488 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
29.00.00 |
04.500 |
Kohēzijas fonda finansēto
projektu ieviešana autoceļu jomā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
14 095 481 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
2 813 012 |
2 813 012 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
2 813 012 |
2 813 012 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
25 382 469 |
-14 100 000 |
11 282 469 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 382 469 |
-14 100 000 |
11 282 469 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-8 428 014 |
16 954 455 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
374 291 |
374 291 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
374 291 |
374 291 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
374 291 |
374 291 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
25 382 469 |
-8 802 305 |
16 580 164 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
25 382 469 |
-11 615 317 |
13 767 152 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
2 813 012 |
2 813 012 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
2 813 012 |
2 813 012 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-2 858 974 |
-2 858 974 |
|
|
Finansēšana |
|
2 858 974 |
2 858 974 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
2 858 974 |
2 858 974 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
2 858 974 |
2 858 974 |
|
|
31.00.00 |
04.500 |
Sabiedriskais transports |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-3 500 000 |
71 474 263 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
74 974 263 |
-3 500 000 |
71 474 263 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 974 263 |
-3 500 000 |
71 474 263 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-3 500 000 |
71 474 263 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
74 974 263 |
-3 500 000 |
71 474 263 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
47 742 345 |
-4 500 000 |
43 242 345 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
47 742 345 |
-4 500 000 |
43 242 345 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
27 231 918 |
1 000 000 |
28 231 918 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
27 231 918 |
1 000 000 |
28 231 918 |
|
|
31.05.00 |
04.500 |
Dotācija Autotransporta
direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
573 126 |
0 |
573 126 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
573 126 |
0 |
573 126 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
573 126 |
0 |
573 126 |
|
|
Izdevumi kopā |
573 126 |
0 |
573 126 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
573 126 |
0 |
573 126 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
573 126 |
0 |
573 126 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
573 126 |
0 |
573 126 |
|
|
31.06.00 |
04.500 |
Dotācija zaudējumu segšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
74 401 137 |
-3 500 000 |
70 901 137 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
74 401 137 |
-3 500 000 |
70 901 137 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 401 137 |
-3 500 000 |
70 901 137 |
|
|
Izdevumi kopā |
74 401 137 |
-3 500 000 |
70 901 137 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
74 401 137 |
-3 500 000 |
70 901 137 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
47 169 219 |
-4 500 000 |
42 669 219 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
47 169 219 |
-4 500 000 |
42 669 219 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
27 231 918 |
1 000 000 |
28 231 918 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
27 231 918 |
1 000 000 |
28 231 918 |
|
|
33.00.00 |
04.530 |
Kohēzijas fonda finansēto
dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
24 729 335 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
29 187 450 |
-4 458 115 |
24 729 335 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 594 662 |
-1 594 662 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
8 048 908 |
-8 048 908 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 048 908 |
-8 048 908 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
23 729 448 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 594 662 |
-1 594 662 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 594 662 |
-1 594 662 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
1 594 662 |
-1 594 662 |
0 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas va lsts ieguldītajiem finanšu resursiem
Kohēzijas fonda projektos un SAPA RD programmā |
1 594 662 |
-1 594 662 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
34 764 597 |
-11 035 149 |
23 729 448 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
34 764 597 |
-11 035 149 |
23 729 448 |
|
|
Finansiālā bilance |
877 099 |
122 788 |
999 887 |
|
|
Finansēšana |
-877 099 |
-122 788 |
-999 887 |
|
|
Naudas līdzekļi |
-877 099 |
-122 788 |
-999 887 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-877 099 |
-122 788 |
-999 887 |
|
|
34.00.00 |
04.520 |
Kohēzijas fonda finansētie
projekti ostu attīstībai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 574 371 |
-166 024 |
2 408 347 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
2 574 371 |
-191 324 |
2 383 047 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
25 300 |
25 300 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
25 300 |
25 300 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 600 735 |
-154 982 |
6 445 753 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 194 767 |
-1 194 767 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 194 767 |
-1 194 767 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 194 767 |
-1 194 767 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 405 968 |
1 039 785 |
6 445 753 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 405 968 |
1 039 785 |
6 445 753 |
|
|
Finansiālā bilance |
-4 026 364 |
-11 042 |
-4 037 406 |
|
|
Finansēšana |
4 026 364 |
11 042 |
4 037 406 |
|
|
Naudas līdzekļi |
4 026 364 |
11 042 |
4 037 406 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 026 364 |
11 042 |
4 037 406 |
|
|
35.00.00 |
04.540 |
Kohēzijas fonda finansētie
projekti lidostu attīstībai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 327 687 |
334 |
2 328 021 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
2 327 687 |
334 |
2 328 021 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 327 687 |
334 |
2 328 021 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 327 687 |
334 |
2 328 021 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 327 687 |
334 |
2 328 021 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 327 687 |
334 |
2 328 021 |
|
|
37.00.00 |
04.500 |
Kohēzijas fonda finansētie
tehniskās palīdzības projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
181 323 |
-6 324 |
174 999 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
61 144 |
18 976 |
80 120 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
52 710 |
-52 710 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
120 179 |
-25 300 |
94 879 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
120 179 |
-25 300 |
94 879 |
|
|
Izdevumi kopā |
224 194 |
105 422 |
329 616 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
52 710 |
-52 710 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
52 710 |
-52 710 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
52 710 |
-52 710 |
0 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas va lsts ieguldītajiem finanšu resursiem
Kohēzijas fonda projektos un SAPA RD programmā |
52 710 |
-52 710 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
171 484 |
158 132 |
329 616 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
171 484 |
158 132 |
329 616 |
|
|
Finansiālā bilance |
-42 871 |
-111 746 |
-154 617 |
|
|
Finansēšana |
42 871 |
111 746 |
154 617 |
|
|
Naudas līdzekļi |
42 871 |
111 746 |
154 617 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
42 871 |
111 746 |
154 617 |
|
|
38.00.00 |
04.500 |
Transeiropas tīklu kopējās
intereses projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 879 298 |
552 957 |
3 432 255 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
2 631 298 |
403 374 |
3 034 672 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
248 000 |
149 583 |
397 583 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
248 000 |
149 583 |
397 583 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 879 298 |
734 536 |
3 613 834 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
522 886 |
482 666 |
1 005 552 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
522 886 |
|
522 886 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
522 886 |
|
522 886 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
482 666 |
482 666 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
|
482 666 |
482 666 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 356 412 |
251 870 |
2 608 282 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 356 412 |
251 870 |
2 608 282 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-181 579 |
-181 579 |
|
|
Finansēšana |
|
181 579 |
181 579 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
181 579 |
181 579 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
181 579 |
181 579 |
|
|
39.00.00 |
04.500 |
Transporta nelaimes gadījumu un
incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
184 254 |
-17 495 |
166 759 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
184 254 |
-17 495 |
166 759 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
184 254 |
-17 495 |
166 759 |
|
|
Izdevumi kopā |
184 254 |
-17 495 |
166 759 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
181 254 |
-17 495 |
163 759 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
181 254 |
-17 495 |
163 759 |
|
|
Atlīdzība |
116 634 |
-17 495 |
99 139 |
|
|
Atalgojums |
85 181 |
-7 479 |
77 702 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
64 620 |
0 |
64 620 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
40.00.00 |
04.510 |
Autotransporta inspekcijas
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
813 361 |
-128 912 |
684 449 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
813 361 |
-128 912 |
684 449 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
813 361 |
-128 912 |
684 449 |
|
|
Izdevumi kopā |
813 361 |
-128 912 |
684 449 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
803 361 |
-128 912 |
674 449 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
803 361 |
-128 912 |
674 449 |
|
|
Atlīdzība |
548 561 |
-128 912 |
419 649 |
|
|
Atalgojums |
393 843 |
-71 600 |
322 243 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
254 800 |
|
254 800 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
41.00.00 |
04.540 |
Civilās aviācijas aģentūras
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 747 234 |
0 |
1 747 234 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 747 234 |
0 |
1 747 234 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 747 234 |
0 |
1 747 234 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 678 034 |
0 |
1 678 034 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 645 804 |
0 |
1 645 804 |
|
|
Atlīdzība |
1 189 894 |
-178 484 |
1 011 410 |
|
|
Atalgojums |
910 375 |
0 |
910 375 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
455 910 |
178 484 |
634 394 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
32 230 |
|
32 230 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
32 230 |
|
32 230 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
69 200 |
0 |
69 200 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
69 200 |
0 |
69 200 |
|
|
43.00.00 |
04.500 |
Kohēzijas fonda pasākumu
īstenošana (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
0 |
######## |
36 821 562 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
0 |
36 821 562 |
36 821 562 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
Izdevumi kopā |
0 |
######## |
36 821 562 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
0 |
36 821 562 |
36 821 562 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
43.01.00 |
04.500 |
Kohēzijas fonda finansētie
autoceļu attīstības projekti (20007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
43.02.00 |
04.500 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Kohēzijas fonda finansējumu (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
33 021 562 |
33 021 562 |
|
|
44.00.00 |
04.540 |
Aviācijas drošības, glābšanas
un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā
"Rīga" |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 175 000 |
-992 484 |
4 182 516 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 175 000 |
-992 484 |
4 182 516 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 175 000 |
-992 484 |
4 182 516 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 175 000 |
-992 484 |
4 182 516 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 175 000 |
-992 484 |
4 182 516 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 175 000 |
-992 484 |
4 182 516 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 175 000 |
-992 484 |
4 182 516 |
|
|
46.00.00 |
04.500 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) pasākumu īstenoša (2007- 2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
5 104 592 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
65 957 797 |
-60 853 205 |
5 104 592 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 340 000 |
-36 000 000 |
2 340 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
5 104 592 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
65 957 797 |
-60 853 205 |
5 104 592 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
38 340 000 |
-36 000 000 |
2 340 000 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
46.01.00 |
04.500 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) transporta projektu īstenošana (2007- 2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
38 340 000 |
-36 000 000 |
2 340 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
38 340 000 |
-36 000 000 |
2 340 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 340 000 |
-36 000 000 |
2 340 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
38 340 000 |
-36 000 000 |
2 340 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
38 340 000 |
-36 000 000 |
2 340 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
38 340 000 |
-36 000 000 |
2 340 000 |
|
|
46.02.00 |
04.500 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
Izdevumi kopā |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
27 617 797 |
-24 853 205 |
2 764 592 |
|
|
47.00.00 |
04.100 |
Tehniskā palīdzība Eiropas
Savienības fondu apgūšanai (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 384 480 |
-64 172 |
1 320 308 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 384 480 |
-64 172 |
1 320 308 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 384 480 |
-64 172 |
1 320 308 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 384 480 |
-64 172 |
1 320 308 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 369 480 |
-64 172 |
1 305 308 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 369 480 |
-64 172 |
1 305 308 |
|
|
Atlīdzība |
273 075 |
-64 172 |
208 903 |
|
|
Atalgojums |
194 238 |
-29 136 |
165 102 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 096 405 |
|
1 096 405 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
48.00.00 |
04.500 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
pasākumu īstenošana (2007- 2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
12 500 |
12 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
12 500 |
12 500 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
12 500 |
12 500 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
12 500 |
12 500 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
12 500 |
12 500 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
12 500 |
12 500 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
12 500 |
12 500 |
|
|
99.00.00 |
04.540 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
5 339 |
5 339 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
5 339 |
5 339 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
5 339 |
5 339 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
5 339 |
5 339 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
5 339 |
5 339 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
5 339 |
5 339 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
5 339 |
5 339 |
|
|
18. Labklājības
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-8 569 259 |
192 958 134 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
5 764 230 |
442 869 |
6 207 099 |
|
|
Transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-9 020 728 |
186 742 435 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-10 416 473 |
178 914 420 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
6 432 270 |
1 395 745 |
7 828 015 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-8 366 678 |
193 160 715 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-9 221 256 |
189 424 216 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
52 376 839 |
143 620 |
52 520 459 |
|
|
Atlīdzība |
33 281 074 |
-3 996 728 |
29 284 346 |
|
|
Atalgojums |
26 078 062 |
-2 962 877 |
23 115 185 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
19 095 765 |
4 140 348 |
23 236 113 |
|
|
Procentu izdevumi |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-9 649 233 |
112 107 066 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
13 595 956 |
-6 340 248 |
7 255 708 |
|
|
Sociālie pabalsti |
######## |
-3 308 985 |
104 851 358 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
218 567 |
-214 282 |
4 285 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
218 567 |
-214 282 |
4 285 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
24 290 767 |
498 639 |
24 789 406 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
17 558 497 |
-751 930 |
16 806 567 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
17 558 497 |
-751 930 |
16 806 567 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
300 000 |
-145 176 |
154 824 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
6 432 270 |
1 395 745 |
7 828 015 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
6 432 270 |
1 395 745 |
7 828 015 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 881 921 |
854 578 |
3 736 499 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 881 921 |
854 578 |
3 736 499 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-202 581 |
-202 581 |
|
|
Finansēšana |
|
202 581 |
202 581 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
202 581 |
202 581 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
202 581 |
202 581 |
|
|
01.00.00 |
10.910 |
Politikas plānošana un
ieviešanas uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 794 913 |
-585 460 |
3 209 453 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 794 913 |
-585 460 |
3 209 453 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 794 913 |
-585 460 |
3 209 453 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 794 913 |
-585 460 |
3 209 453 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 771 813 |
-582 460 |
3 189 353 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 554 461 |
-368 108 |
3 186 353 |
|
|
Atlīdzība |
2 842 560 |
-398 668 |
2 443 892 |
|
|
Atalgojums |
2 100 465 |
-186 558 |
1 913 907 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
711 901 |
30 560 |
742 461 |
|
|
Procentu izdevumi |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
214 352 |
-214 352 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
214 352 |
-214 352 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
23 100 |
-3 000 |
20 100 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
23 100 |
-3 000 |
20 100 |
|
|
01.01.00 |
10.910 |
Nozares vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 262 179 |
-637 436 |
2 624 743 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 262 179 |
-637 436 |
2 624 743 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 262 179 |
-637 436 |
2 624 743 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 262 179 |
-637 436 |
2 624 743 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 246 679 |
-634 436 |
2 612 243 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 029 327 |
-420 084 |
2 609 243 |
|
|
Atlīdzība |
2 464 258 |
-317 687 |
2 146 571 |
|
|
Atalgojums |
1 815 059 |
-140 239 |
1 674 820 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
565 069 |
-102 397 |
462 672 |
|
|
Procentu izdevumi |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
214 352 |
-214 352 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
214 352 |
-214 352 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
15 500 |
-3 000 |
12 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
15 500 |
-3 000 |
12 500 |
|
|
01.09.00 |
10.910 |
Tehniskā palīdzība Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu
īstenošanai (20072013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
532 734 |
-88 902 |
443 832 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
532 734 |
-88 902 |
443 832 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
532 734 |
-88 902 |
443 832 |
|
|
Izdevumi kopā |
532 734 |
-88 902 |
443 832 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
525 134 |
-88 902 |
436 232 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
525 134 |
-88 902 |
436 232 |
|
|
Atlīdzība |
378 302 |
-88 902 |
289 400 |
|
|
Atalgojums |
285 406 |
-52 703 |
232 703 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
146 832 |
|
146 832 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
7 600 |
|
7 600 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
7 600 |
|
7 600 |
|
|
01.10.00 |
10.910 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
140 878 |
140 878 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
140 878 |
140 878 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
140 878 |
140 878 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
140 878 |
140 878 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
140 878 |
140 878 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
140 878 |
140 878 |
|
|
Atlīdzība |
|
7 921 |
7 921 |
|
|
Atalgojums |
|
6 384 |
6 384 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
132 957 |
132 957 |
|
|
04.00.00 |
10.000 |
Valsts atbalsts sociālajai
apdrošināšanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-751 930 |
15 780 358 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
16 532 288 |
-751 930 |
15 780 358 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 532 288 |
-751 930 |
15 780 358 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-751 930 |
15 780 358 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
16 532 288 |
-751 930 |
15 780 358 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
16 532 288 |
-751 930 |
15 780 358 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
16 532 288 |
-751 930 |
15 780 358 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
16 532 288 |
-751 930 |
15 780 358 |
|
|
05.00.00 |
10.000 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-2 642 570 |
35 854 658 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
5 748 460 |
442 869 |
6 191 329 |
|
|
Transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
32 748 768 |
-3 094 039 |
29 654 729 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 748 768 |
-3 094 039 |
29 654 729 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-2 442 028 |
36 055 200 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
37 476 728 |
-3 309 957 |
34 166 771 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
31 065 352 |
-2 079 775 |
28 985 577 |
|
|
Atlīdzība |
21 752 419 |
-2 223 863 |
19 528 556 |
|
|
Atalgojums |
17 371 655 |
-1 773 303 |
15 598 352 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
9 312 933 |
144 088 |
9 457 021 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
6 111 376 |
-1 085 006 |
5 026 370 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 926 133 |
-1 099 512 |
4 826 621 |
|
|
Sociālie pabalsti |
185 243 |
14 506 |
199 749 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
300 000 |
-145 176 |
154 824 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
300 000 |
-145 176 |
154 824 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 020 500 |
867 929 |
1 888 429 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 020 500 |
867 929 |
1 888 429 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-200 542 |
-200 542 |
|
|
Finansēšana |
|
200 542 |
200 542 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
200 542 |
200 542 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
200 542 |
200 542 |
|
|
05.01.00 |
10.120 |
Sociālās rehabilitācijas valsts
programmas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 730 404 |
3 024 455 |
4 754 859 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 730 404 |
3 024 455 |
4 754 859 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 730 404 |
3 024 455 |
4 754 859 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 730 404 |
3 024 455 |
4 754 859 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 730 404 |
3 024 455 |
4 754 859 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
200 000 |
-200 000 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
120 000 |
-120 000 |
0 |
|
|
Atalgojums |
96 700 |
-96 700 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
80 000 |
-80 000 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 530 404 |
3 224 455 |
4 754 859 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 528 566 |
3 224 455 |
4 753 021 |
|
|
Sociālie pabalsti |
1 838 |
|
1 838 |
|
|
05.03.00 |
10.120 |
Aprūpe valsts sociālās aprūpes
institūcijās |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
27 099 676 |
-3 865 717 |
23 233 959 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
4 864 760 |
443 169 |
5 307 929 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
22 234 916 |
-4 308 886 |
17 926 030 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 234 916 |
-4 308 886 |
17 926 030 |
|
|
Izdevumi kopā |
27 099 676 |
-3 665 635 |
23 434 041 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
26 301 968 |
-3 167 879 |
23 134 089 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
23 742 426 |
-801 248 |
22 941 178 |
|
|
Atlīdzība |
16 326 854 |
-952 457 |
15 374 397 |
|
|
Atalgojums |
13 064 819 |
-759 863 |
12 304 956 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
7 415 572 |
151 209 |
7 566 781 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 559 542 |
-2 366 631 |
192 911 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 381 137 |
-2 381 137 |
0 |
|
|
Sociālie pabalsti |
178 405 |
14 506 |
192 911 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
797 708 |
-497 756 |
299 952 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
797 708 |
-497 756 |
299 952 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-200 082 |
-200 082 |
|
|
Finansēšana |
|
200 082 |
200 082 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
200 082 |
200 082 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
200 082 |
200 082 |
|
|
05.04.00 |
10.910 |
Valsts sociālo pakalpojumu
administrēšana, uzraudzība un kontrole |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 255 831 |
-9 281 |
1 246 550 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
300 |
99 700 |
100 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 255 531 |
-108 981 |
1 146 550 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 255 531 |
-108 981 |
1 146 550 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 255 831 |
-9 281 |
1 246 550 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 246 183 |
-1 880 |
1 244 303 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
890 309 |
199 170 |
1 089 479 |
|
|
Atlīdzība |
728 422 |
53 194 |
781 616 |
|
|
Atalgojums |
559 382 |
47 624 |
607 006 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
161 887 |
145 976 |
307 863 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
55 874 |
-55 874 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
55 874 |
-55 874 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
300 000 |
-145 176 |
154 824 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
300 000 |
-145 176 |
154 824 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
9 648 |
-7 401 |
2 247 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
9 648 |
-7 401 |
2 247 |
|
|
05.37.00 |
10.120 |
Sociālās integrācijas valsts
aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 504 494 |
-323 347 |
3 181 147 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
783 400 |
|
783 400 |
|
|
Transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
8 600 |
8 600 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 721 094 |
-331 947 |
2 389 147 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 721 094 |
-331 947 |
2 389 147 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 504 494 |
-322 887 |
3 181 607 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 303 930 |
-262 323 |
3 041 607 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 288 930 |
-325 923 |
2 963 007 |
|
|
Atlīdzība |
2 114 582 |
-344 665 |
1 769 917 |
|
|
Atalgojums |
1 666 429 |
-244 728 |
1 421 701 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 174 348 |
18 742 |
1 193 090 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
15 000 |
63 600 |
78 600 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 |
63 600 |
73 600 |
|
|
Sociālie pabalsti |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
200 564 |
-60 564 |
140 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
200 564 |
-60 564 |
140 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-460 |
-460 |
|
|
Finansēšana |
|
460 |
460 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
460 |
460 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
460 |
460 |
|
|
05.38.00 |
10.120 |
Valsts aģentūras "Tehnisko
palīglīdzekļu centrs" darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
676 831 |
-676 831 |
0 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
100 000 |
-100 000 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
576 831 |
-576 831 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
576 831 |
-576 831 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
676 831 |
-676 831 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
671 981 |
-671 981 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
671 981 |
-671 981 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
491 555 |
-491 555 |
0 |
|
|
Atalgojums |
395 956 |
-395 956 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
180 426 |
-180 426 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
4 850 |
-4 850 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
4 850 |
-4 850 |
0 |
|
|
05.61.00 |
10.120 |
Tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 950 556 |
-1 950 556 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 950 556 |
-1 950 556 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 950 556 |
-1 950 556 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 950 556 |
-1 950 556 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 950 556 |
-1 950 556 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 950 556 |
-1 950 556 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 950 556 |
-1 950 556 |
0 |
|
|
05.62.00 |
10.120 |
Invaliditātes ekspertīžu
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 279 436 |
-465 064 |
1 814 372 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 279 436 |
-465 064 |
1 814 372 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 279 436 |
-465 064 |
1 814 372 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 279 436 |
-465 064 |
1 814 372 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 271 706 |
-465 064 |
1 806 642 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 271 706 |
-465 064 |
1 806 642 |
|
|
Atlīdzība |
1 971 006 |
-434 221 |
1 536 785 |
|
|
Atalgojums |
1 588 369 |
-376 740 |
1 211 629 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
300 700 |
-30 843 |
269 857 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
7 730 |
|
7 730 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
7 730 |
|
7 730 |
|
|
05.64.00 |
10.120 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansētie pasākumi darbspēju un funkcionālo traucējumu
izvērtēšanai (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 623 771 |
1 623 771 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
1 623 771 |
1 623 771 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
1 623 771 |
1 623 771 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
1 623 771 |
1 623 771 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
185 271 |
185 271 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
185 271 |
185 271 |
|
|
Atlīdzība |
|
65 841 |
65 841 |
|
|
Atalgojums |
|
53 060 |
53 060 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
119 430 |
119 430 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
1 438 500 |
1 438 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
1 438 500 |
1 438 500 |
|
|
07.00.00 |
04.121 |
Darba tirgus attīstība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-753 683 |
29 137 893 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
7 370 |
|
7 370 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
29 884 206 |
-753 683 |
29 130 523 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 451 936 |
-2 149 428 |
21 302 508 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
6 432 270 |
1 395 745 |
7 828 015 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-751 644 |
29 139 932 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
28 143 101 |
-751 644 |
27 391 457 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
14 037 143 |
3 093 347 |
17 130 490 |
|
|
Atlīdzība |
6 235 883 |
-815 776 |
5 420 107 |
|
|
Atalgojums |
4 772 542 |
-646 617 |
4 125 925 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
7 801 260 |
3 909 123 |
11 710 383 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
7 669 823 |
-5 240 736 |
2 429 087 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
7 669 823 |
-5 240 736 |
2 429 087 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 865 |
|
3 865 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
3 865 |
|
3 865 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
6 432 270 |
1 395 745 |
7 828 015 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
6 432 270 |
1 395 745 |
7 828 015 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
6 432 270 |
1 395 745 |
7 828 015 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 748 475 |
|
1 748 475 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 748 475 |
|
1 748 475 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-2 039 |
-2 039 |
|
|
Finansēšana |
|
2 039 |
2 039 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
2 039 |
2 039 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
2 039 |
2 039 |
|
|
07.01.00 |
04.121 |
Nodarbinātības valsts aģentūras
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 566 234 |
-1 155 182 |
5 411 052 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
7 370 |
|
7 370 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
6 558 864 |
-1 155 182 |
5 403 682 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 558 864 |
-1 155 182 |
5 403 682 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 566 234 |
-1 153 143 |
5 413 091 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 551 234 |
-1 153 143 |
5 398 091 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 547 369 |
-1 153 143 |
5 394 226 |
|
|
Atlīdzība |
5 165 772 |
-1 141 354 |
4 024 418 |
|
|
Atalgojums |
3 934 545 |
-933 360 |
3 001 185 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 381 597 |
-11 789 |
1 369 808 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 865 |
|
3 865 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
3 865 |
|
3 865 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-2 039 |
-2 039 |
|
|
Finansēšana |
|
2 039 |
2 039 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
2 039 |
2 039 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
2 039 |
2 039 |
|
|
07.03.00 |
04.122 |
Aktīvie nodarbinātības pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 881 285 |
-5 606 823 |
274 462 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 881 285 |
-5 606 823 |
274 462 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 881 285 |
-5 606 823 |
274 462 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 881 285 |
-5 606 823 |
274 462 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 881 285 |
-5 606 823 |
274 462 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 881 285 |
-5 606 823 |
274 462 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 881 285 |
-5 606 823 |
274 462 |
|
|
07.07.00 |
04.122 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
222 |
222 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
222 |
222 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
222 |
222 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
222 |
222 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
222 |
222 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
222 |
222 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
222 |
222 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
222 |
222 |
|
|
07.10.00 |
04.121 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 022 006 |
-15 842 |
2 006 164 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 022 006 |
-15 842 |
2 006 164 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 022 006 |
-15 842 |
2 006 164 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 022 006 |
-15 842 |
2 006 164 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
288 531 |
-15 842 |
272 689 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
288 531 |
-15 842 |
272 689 |
|
|
Atlīdzība |
105 619 |
-52 013 |
53 606 |
|
|
Atalgojums |
85 115 |
-41 915 |
43 200 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
182 912 |
36 171 |
219 083 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 733 475 |
|
1 733 475 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 733 475 |
|
1 733 475 |
|
|
07.11.00 |
04.122 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 432 270 |
1 395 523 |
7 827 793 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
6 432 270 |
1 395 523 |
7 827 793 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
6 432 270 |
1 395 523 |
7 827 793 |
|
|
Izdevumi kopā |
6 432 270 |
1 395 523 |
7 827 793 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 432 270 |
1 395 523 |
7 827 793 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
6 432 270 |
1 395 523 |
7 827 793 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
6 432 270 |
1 395 523 |
7 827 793 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
6 432 270 |
1 395 523 |
7 827 793 |
|
|
07.12.00 |
04.121 |
Tehniskā palīdzība Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu
īstenošanai (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
524 505 |
-130 409 |
394 096 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
524 505 |
-130 409 |
394 096 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
524 505 |
-130 409 |
394 096 |
|
|
Izdevumi kopā |
524 505 |
-130 409 |
394 096 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
524 505 |
-130 409 |
394 096 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
524 505 |
-130 409 |
394 096 |
|
|
Atlīdzība |
427 268 |
-100 409 |
326 859 |
|
|
Atalgojums |
319 952 |
-56 547 |
263 405 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
97 237 |
-30 000 |
67 237 |
|
|
07.13.00 |
04.122 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektu īstenošana (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 465 276 |
4 758 828 |
13 224 104 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
8 465 276 |
4 758 828 |
13 224 104 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 465 276 |
4 758 828 |
13 224 104 |
|
|
Izdevumi kopā |
8 465 276 |
4 758 828 |
13 224 104 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 465 276 |
4 758 828 |
13 224 104 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 676 738 |
4 392 741 |
11 069 479 |
|
|
Atlīdzība |
537 224 |
478 000 |
1 015 224 |
|
|
Atalgojums |
432 930 |
385 205 |
818 135 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
6 139 514 |
3 914 741 |
10 054 255 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 788 538 |
366 087 |
2 154 625 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 788 538 |
366 087 |
2 154 625 |
|
|
20.00.00 |
10.400 |
Valsts sociālie pabalsti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-3 323 491 |
105 677 818 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-3 323 491 |
105 677 818 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-3 323 491 |
105 677 818 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-3 323 491 |
105 677 818 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-3 323 491 |
105 677 818 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-3 323 491 |
104 651 609 |
|
|
Sociālie pabalsti |
######## |
-3 323 491 |
104 651 609 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 026 209 |
|
1 026 209 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
1 026 209 |
|
1 026 209 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
1 026 209 |
|
1 026 209 |
|
|
21.00.00 |
04.121 |
Darba apstākļu uzlabošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 810 079 |
-512 125 |
3 297 954 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
8 400 |
|
8 400 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 801 679 |
-512 125 |
3 289 554 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 801 679 |
-512 125 |
3 289 554 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 810 079 |
-512 125 |
3 297 954 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 720 233 |
-501 774 |
3 218 459 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 719 883 |
-501 844 |
3 218 039 |
|
|
Atlīdzība |
2 450 212 |
-558 421 |
1 891 791 |
|
|
Atalgojums |
1 833 400 |
-356 399 |
1 477 001 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 269 671 |
56 577 |
1 326 248 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
350 |
70 |
420 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
350 |
70 |
420 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
89 846 |
-10 351 |
79 495 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
89 846 |
-10 351 |
79 495 |
|
|
21.01.00 |
04.121 |
Darba tiesisko attiecību un
darba apstākļu kontrole un uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 701 794 |
-575 406 |
2 126 388 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
8 400 |
|
8 400 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 693 394 |
-575 406 |
2 117 988 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 693 394 |
-575 406 |
2 117 988 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 701 794 |
-575 406 |
2 126 388 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 691 443 |
-565 055 |
2 126 388 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 691 093 |
-565 125 |
2 125 968 |
|
|
Atlīdzība |
2 289 421 |
-535 302 |
1 754 119 |
|
|
Atalgojums |
1 703 824 |
-337 962 |
1 365 862 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
401 672 |
-29 823 |
371 849 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
350 |
70 |
420 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
350 |
70 |
420 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
10 351 |
-10 351 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
10 351 |
-10 351 |
0 |
|
|
21.02.00 |
04.121 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansētie pasākumi darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošanai (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
636 042 |
-18 553 |
617 489 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
636 042 |
-18 553 |
617 489 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
636 042 |
-18 553 |
617 489 |
|
|
Izdevumi kopā |
636 042 |
-18 553 |
617 489 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
636 042 |
-18 553 |
617 489 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
636 042 |
-18 553 |
617 489 |
|
|
Atlīdzība |
123 683 |
-18 553 |
105 130 |
|
|
Atalgojums |
99 672 |
-14 951 |
84 721 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
512 359 |
|
512 359 |
|
|
21.03.00 |
04.121 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības
pilnveidošana (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
472 243 |
81 834 |
554 077 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
472 243 |
81 834 |
554 077 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
472 243 |
81 834 |
554 077 |
|
|
Izdevumi kopā |
472 243 |
81 834 |
554 077 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
392 748 |
81 834 |
474 582 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
392 748 |
81 834 |
474 582 |
|
|
Atlīdzība |
37 108 |
-4 566 |
32 542 |
|
|
Atalgojums |
29 904 |
-3 486 |
26 418 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
355 640 |
86 400 |
442 040 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
79 495 |
|
79 495 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
79 495 |
|
79 495 |
|
|
19. Tieslietu
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
91 966 611 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
14 120 919 |
-1 127 237 |
12 993 682 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
27 782 |
73 704 |
101 486 |
|
|
Transferti |
|
7 290 |
7 290 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
7 290 |
7 290 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
7 290 |
7 290 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
7 290 |
7 290 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
7 290 |
7 290 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-22 631 663 |
78 864 153 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-22 631 663 |
78 864 153 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
93 835 873 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-22 983 908 |
90 388 935 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
######## |
-23 053 113 |
87 758 150 |
|
|
Atlīdzība |
80 016 271 |
-16 997 556 |
63 018 715 |
|
|
Atalgojums |
56 769 517 |
-9 698 851 |
47 070 666 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
30 794 992 |
-6 055 557 |
24 739 435 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 497 989 |
84 216 |
2 582 205 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 365 285 |
33 333 |
1 398 618 |
|
|
Sociālie pabalsti |
1 132 704 |
50 883 |
1 183 587 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
63 591 |
-15 011 |
48 580 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
63 591 |
-15 011 |
48 580 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 790 708 |
656 230 |
3 446 938 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 790 708 |
656 230 |
3 446 938 |
|
|
Finansiālā bilance |
-519 034 |
-1 350 228 |
-1 869 262 |
|
|
Finansēšana |
519 034 |
1 350 228 |
1 869 262 |
|
|
Naudas līdzekļi |
519 034 |
1 350 228 |
1 869 262 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
519 034 |
1 339 921 |
1 858 955 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
10 307 |
10 307 |
|
|
01.00.00 |
|
Centrālais aparāts |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 432 165 |
-1 269 692 |
4 162 473 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 500 |
|
2 500 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
73 704 |
73 704 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 429 665 |
-1 343 396 |
4 086 269 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 429 665 |
-1 343 396 |
4 086 269 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 432 165 |
-1 263 515 |
4 168 650 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 389 866 |
-1 229 716 |
4 160 150 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 355 315 |
-1 215 276 |
4 140 039 |
|
|
Atlīdzība |
3 686 783 |
-789 092 |
2 897 691 |
|
|
Atalgojums |
2 697 565 |
-421 280 |
2 276 285 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 668 532 |
-426 184 |
1 242 348 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
34 551 |
-14 440 |
20 111 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
34 551 |
-14 440 |
20 111 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
42 299 |
-33 799 |
8 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
42 299 |
-33 799 |
8 500 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-6 177 |
-6 177 |
|
|
Finansēšana |
|
6 177 |
6 177 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
6 177 |
6 177 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
6 177 |
6 177 |
|
|
01.01.00 |
03.600 |
Ministrijas vadība un
administrācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 135 949 |
-1 151 206 |
3 984 743 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 500 |
|
2 500 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
73 704 |
73 704 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 133 449 |
-1 224 910 |
3 908 539 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 133 449 |
-1 224 910 |
3 908 539 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 135 949 |
-1 145 029 |
3 990 920 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 093 650 |
-1 111 230 |
3 982 420 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 059 099 |
-1 096 790 |
3 962 309 |
|
|
Atlīdzība |
3 686 783 |
-789 092 |
2 897 691 |
|
|
Atalgojums |
2 697 565 |
-421 280 |
2 276 285 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 372 316 |
-307 698 |
1 064 618 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
34 551 |
-14 440 |
20 111 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
34 551 |
-14 440 |
20 111 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
42 299 |
-33 799 |
8 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
42 299 |
-33 799 |
8 500 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-6 177 |
-6 177 |
|
|
Finansēšana |
|
6 177 |
6 177 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
6 177 |
6 177 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
6 177 |
6 177 |
|
|
01.02.00 |
03.311 |
Atlīdzība tiesu izpildītājiem
par izpildu darbībām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
296 216 |
-118 486 |
177 730 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
296 216 |
-118 486 |
177 730 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
296 216 |
-118 486 |
177 730 |
|
|
Izdevumi kopā |
296 216 |
-118 486 |
177 730 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
296 216 |
-118 486 |
177 730 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
296 216 |
-118 486 |
177 730 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
296 216 |
-118 486 |
177 730 |
|
|
02.00.00 |
04.112 |
Uzņēmumu reģistra attīstība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 134 894 |
-530 620 |
1 604 274 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
20 002 |
15 002 |
35 004 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 114 892 |
-545 622 |
1 569 270 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 114 892 |
-545 622 |
1 569 270 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 134 894 |
-513 520 |
1 621 374 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 104 744 |
-484 270 |
1 620 474 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 104 744 |
-484 270 |
1 620 474 |
|
|
Atlīdzība |
1 554 285 |
-362 137 |
1 192 148 |
|
|
Atalgojums |
1 190 479 |
-241 857 |
948 622 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
550 459 |
-122 133 |
428 326 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
30 150 |
-29 250 |
900 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
30 150 |
-29 250 |
900 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-17 100 |
-17 100 |
|
|
Finansēšana |
|
17 100 |
17 100 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
17 100 |
17 100 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
17 100 |
17 100 |
|
|
05.00.00 |
03.390 |
Naturalizācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 249 892 |
-347 295 |
902 597 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
Transferti |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 246 892 |
-351 370 |
895 522 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 246 892 |
-351 370 |
895 522 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 249 892 |
-347 295 |
902 597 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 248 392 |
-347 295 |
901 097 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 248 392 |
-347 295 |
901 097 |
|
|
Atlīdzība |
923 045 |
-220 242 |
702 803 |
|
|
Atalgojums |
688 200 |
-159 029 |
529 171 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
325 347 |
-127 053 |
198 294 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
08.00.00 |
03.390 |
Valsts valodas funkciju
atjaunošana un nostiprināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
289 177 |
-72 216 |
216 961 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
100 |
0 |
100 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
289 077 |
-72 216 |
216 861 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
289 077 |
-72 216 |
216 861 |
|
|
Izdevumi kopā |
289 177 |
-72 216 |
216 961 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
288 877 |
-71 916 |
216 961 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
288 877 |
-71 916 |
216 961 |
|
|
Atlīdzība |
238 515 |
-56 051 |
182 464 |
|
|
Atalgojums |
185 861 |
-45 147 |
140 714 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
50 362 |
-15 865 |
34 497 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
300 |
-300 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
300 |
-300 |
0 |
|
|
11.00.00 |
03.311 |
Tiesu ekspertīžu zinātniskā
pētniecība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
783 606 |
-195 966 |
587 640 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
7 000 |
1 000 |
8 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
776 606 |
-196 966 |
579 640 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
776 606 |
-196 966 |
579 640 |
|
|
Izdevumi kopā |
783 606 |
-195 966 |
587 640 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
739 206 |
-172 061 |
567 145 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
737 206 |
-172 061 |
565 145 |
|
|
Atlīdzība |
632 710 |
-148 687 |
484 023 |
|
|
Atalgojums |
469 896 |
-87 118 |
382 778 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
104 496 |
-23 374 |
81 122 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
44 400 |
-23 905 |
20 495 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
44 400 |
-23 905 |
20 495 |
|
|
16.00.00 |
04.112 |
Patentu valde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 000 258 |
-250 923 |
749 335 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
940 258 |
-250 923 |
689 335 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
940 258 |
-250 923 |
689 335 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 000 258 |
-233 087 |
767 171 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
963 648 |
-220 477 |
743 171 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
943 748 |
-220 477 |
723 271 |
|
|
Atlīdzība |
695 020 |
-163 330 |
531 690 |
|
|
Atalgojums |
545 481 |
-125 524 |
419 957 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
248 728 |
-57 147 |
191 581 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
19 900 |
|
19 900 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
19 900 |
|
19 900 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
36 610 |
-12 610 |
24 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
36 610 |
-12 610 |
24 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-17 836 |
-17 836 |
|
|
Finansēšana |
|
17 836 |
17 836 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
17 836 |
17 836 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
17 836 |
17 836 |
|
|
18.00.00 |
03.311 |
Zaudējumu atlīdzība nepamatoti
aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
24.00.00 |
03.410 |
Ieslodzījuma vietas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-9 421 193 |
27 339 612 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 150 000 |
-500 000 |
650 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
35 610 805 |
-8 921 193 |
26 689 612 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 610 805 |
-8 921 193 |
26 689 612 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-9 419 715 |
27 341 090 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
36 401 605 |
-9 419 715 |
26 981 890 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
36 401 605 |
-9 419 715 |
26 981 890 |
|
|
Atlīdzība |
29 112 464 |
-6 841 429 |
22 271 035 |
|
|
Atalgojums |
18 916 771 |
-3 392 299 |
15 524 472 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
7 289 141 |
-2 578 286 |
4 710 855 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
359 200 |
|
359 200 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
359 200 |
|
359 200 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 478 |
-1 478 |
|
|
Finansēšana |
|
1 478 |
1 478 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 478 |
1 478 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 478 |
1 478 |
|
|
27.00.00 |
03.390 |
Datu aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
552 805 |
-174 396 |
378 409 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
63 740 |
-31 870 |
31 870 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
489 065 |
-142 526 |
346 539 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
489 065 |
-142 526 |
346 539 |
|
|
Izdevumi kopā |
552 805 |
-174 396 |
378 409 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
544 885 |
-171 228 |
373 657 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
544 885 |
-171 228 |
373 657 |
|
|
Atlīdzība |
343 119 |
-80 632 |
262 487 |
|
|
Atalgojums |
259 197 |
-47 600 |
211 597 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
201 766 |
-90 596 |
111 170 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
7 920 |
-3 168 |
4 752 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
7 920 |
-3 168 |
4 752 |
|
|
34.00.00 |
03.430 |
Probācijas dienests |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 741 531 |
-1 617 053 |
4 124 478 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 741 531 |
-1 617 053 |
4 124 478 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 741 531 |
-1 617 053 |
4 124 478 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 741 531 |
-1 616 049 |
4 125 482 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 706 900 |
-1 583 418 |
4 123 482 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 704 987 |
-1 583 514 |
4 121 473 |
|
|
Atlīdzība |
4 074 244 |
-957 448 |
3 116 796 |
|
|
Atalgojums |
2 900 695 |
-632 615 |
2 268 080 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 630 743 |
-626 066 |
1 004 677 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 913 |
96 |
2 009 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 913 |
96 |
2 009 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
34 631 |
-32 631 |
2 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
34 631 |
-32 631 |
2 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 004 |
-1 004 |
|
|
Finansēšana |
|
1 004 |
1 004 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 004 |
1 004 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 004 |
1 004 |
|
|
35.00.00 |
|
Maksātnespējīgo darba devēju
darbinieku prasījumu apmierināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 043 806 |
-215 793 |
2 828 013 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 095 804 |
38 631 |
2 134 435 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
946 502 |
-254 424 |
692 078 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
946 502 |
-254 424 |
692 078 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 562 840 |
-167 914 |
3 394 926 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 550 595 |
-157 914 |
3 392 681 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 529 105 |
-230 349 |
1 298 756 |
|
|
Atlīdzība |
1 127 400 |
-234 501 |
892 899 |
|
|
Atalgojums |
564 661 |
-109 903 |
454 758 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
401 705 |
4 152 |
405 857 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 020 606 |
73 319 |
2 093 925 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 256 342 |
67 160 |
1 323 502 |
|
|
Sociālie pabalsti |
764 264 |
6 159 |
770 423 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
884 |
-884 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
884 |
-884 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
12 245 |
-10 000 |
2 245 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
12 245 |
-10 000 |
2 245 |
|
|
Finansiālā bilance |
-519 034 |
-47 879 |
-566 913 |
|
|
Finansēšana |
519 034 |
47 879 |
566 913 |
|
|
Naudas līdzekļi |
519 034 |
47 879 |
566 913 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
519 034 |
47 856 |
566 890 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
23 |
23 |
|
|
35.01.00 |
04.112 |
Maksātnespējas administrācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
956 498 |
-247 424 |
709 074 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
8 496 |
7 000 |
15 496 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
946 502 |
-254 424 |
692 078 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
946 502 |
-254 424 |
692 078 |
|
|
Izdevumi kopā |
956 498 |
-245 914 |
710 584 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
944 253 |
-235 914 |
708 339 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
943 369 |
-235 030 |
708 339 |
|
|
Atlīdzība |
767 407 |
-183 393 |
584 014 |
|
|
Atalgojums |
564 661 |
-109 903 |
454 758 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
175 962 |
-51 637 |
124 325 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
884 |
-884 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
884 |
-884 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
12 245 |
-10 000 |
2 245 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
12 245 |
-10 000 |
2 245 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 510 |
-1 510 |
|
|
Finansēšana |
|
1 510 |
1 510 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 510 |
1 510 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 487 |
1 487 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
23 |
23 |
|
|
35.02.00 |
04.112 |
Darbinieku prasījumu garantiju
fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
830 966 |
10 840 |
841 806 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
830 966 |
10 840 |
841 806 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 350 000 |
10 840 |
1 360 840 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 350 000 |
10 840 |
1 360 840 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
585 736 |
4 681 |
590 417 |
|
|
Atlīdzība |
359 993 |
-51 108 |
308 885 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
225 743 |
55 789 |
281 532 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
764 264 |
6 159 |
770 423 |
|
|
Sociālie pabalsti |
764 264 |
6 159 |
770 423 |
|
|
Finansiālā bilance |
-519 034 |
0 |
-519 034 |
|
|
Finansēšana |
519 034 |
|
519 034 |
|
|
Naudas līdzekļi |
519 034 |
|
519 034 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
519 034 |
|
519 034 |
|
|
35.03.00 |
04.112 |
Maksātnespējas procesa izmaksas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 256 342 |
20 791 |
1 277 133 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 256 342 |
20 791 |
1 277 133 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 256 342 |
67 160 |
1 323 502 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 256 342 |
67 160 |
1 323 502 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 256 342 |
67 160 |
1 323 502 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 256 342 |
67 160 |
1 323 502 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-46 369 |
-46 369 |
|
|
Finansēšana |
|
46 369 |
46 369 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
46 369 |
46 369 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
46 369 |
46 369 |
|
|
36.00.00 |
|
Tiesas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-5 710 280 |
28 020 593 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 387 500 |
450 000 |
1 837 500 |
|
|
Transferti |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
32 343 373 |
-6 163 495 |
26 179 878 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 343 373 |
-6 163 495 |
26 179 878 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-5 511 203 |
28 219 670 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
33 354 768 |
-5 237 548 |
28 117 220 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
33 236 328 |
-5 282 272 |
27 954 056 |
|
|
Atlīdzība |
24 292 059 |
-4 737 988 |
19 554 071 |
|
|
Atalgojums |
18 000 002 |
-2 542 509 |
15 457 493 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
8 944 269 |
-544 284 |
8 399 985 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
Sociālie pabalsti |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
376 105 |
-273 655 |
102 450 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
376 105 |
-273 655 |
102 450 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-199 077 |
-199 077 |
|
|
Finansēšana |
|
199 077 |
199 077 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
199 077 |
199 077 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
199 077 |
199 077 |
|
|
36.01.00 |
03.311 |
Tiesu administrācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 126 155 |
-303 637 |
1 822 518 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 180 000 |
|
1 180 000 |
|
|
Transferti |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
3 215 |
3 215 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
946 155 |
-306 852 |
639 303 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
946 155 |
-306 852 |
639 303 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 126 155 |
-283 136 |
1 843 019 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 106 155 |
-283 136 |
1 823 019 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 106 155 |
-283 136 |
1 823 019 |
|
|
Atlīdzība |
1 229 986 |
-240 524 |
989 462 |
|
|
Atalgojums |
883 912 |
-124 970 |
758 942 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
876 169 |
-42 612 |
833 557 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-20 501 |
-20 501 |
|
|
Finansēšana |
|
20 501 |
20 501 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
20 501 |
20 501 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
20 501 |
20 501 |
|
|
36.02.00 |
03.311 |
Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētu) tiesas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
31 396 258 |
-5 451 367 |
25 944 891 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
207 500 |
450 000 |
657 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
31 188 758 |
-5 901 367 |
25 287 391 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 188 758 |
-5 901 367 |
25 287 391 |
|
|
Izdevumi kopā |
31 396 258 |
-5 272 791 |
26 123 467 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
31 040 153 |
-4 999 136 |
26 041 017 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
31 040 153 |
-4 999 136 |
26 041 017 |
|
|
Atlīdzība |
22 972 053 |
-4 497 464 |
18 474 589 |
|
|
Atalgojums |
17 116 090 |
-2 417 539 |
14 698 551 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
8 068 100 |
-501 672 |
7 566 428 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
356 105 |
-273 655 |
82 450 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
356 105 |
-273 655 |
82 450 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-178 576 |
-178 576 |
|
|
Finansēšana |
|
178 576 |
178 576 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
178 576 |
178 576 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
178 576 |
178 576 |
|
|
36.04.00 |
10.130 |
Veselības un dzīvības
apdrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
90 020 |
|
90 020 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
90 020 |
|
90 020 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 020 |
|
90 020 |
|
|
Izdevumi kopā |
90 020 |
|
90 020 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
90 020 |
|
90 020 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
90 020 |
|
90 020 |
|
|
Atlīdzība |
90 020 |
|
90 020 |
|
|
36.05.00 |
10.130 |
Tiesnešu izdienas pensija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
Izdevumi kopā |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
Sociālie pabalsti |
118 440 |
44 724 |
163 164 |
|
|
39.00.00 |
08.400 |
Dotācija Latvijas Politiski
represēto biedrībai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 000 |
-4 400 |
6 600 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
11 000 |
-4 400 |
6 600 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 000 |
-4 400 |
6 600 |
|
|
Izdevumi kopā |
11 000 |
-4 400 |
6 600 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 000 |
-4 400 |
6 600 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
11 000 |
-4 400 |
6 600 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
11 000 |
-4 400 |
6 600 |
|
|
42.00.00 |
04.212 |
Valsts zemes dienests |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-2 915 485 |
13 017 700 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
9 001 273 |
-1 100 000 |
7 901 273 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
8 402 |
|
8 402 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
6 923 510 |
-1 815 485 |
5 108 025 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 923 510 |
-1 815 485 |
5 108 025 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-1 960 408 |
13 972 777 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 224 806 |
-2 769 097 |
12 455 709 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
15 155 463 |
-2 753 064 |
12 402 399 |
|
|
Atlīdzība |
11 786 679 |
-2 357 009 |
9 429 670 |
|
|
Atalgojums |
9 143 694 |
-1 866 486 |
7 277 208 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 368 784 |
-396 055 |
2 972 729 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
65 000 |
-16 250 |
48 750 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
65 000 |
-16 250 |
48 750 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 343 |
217 |
4 560 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
217 |
4 560 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
708 379 |
808 689 |
1 517 068 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
708 379 |
808 689 |
1 517 068 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-955 077 |
-955 077 |
|
|
Finansēšana |
|
955 077 |
955 077 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
955 077 |
955 077 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
953 208 |
953 208 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 869 |
1 869 |
|
|
42.01.00 |
04.212 |
Vispārējā vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
851 908 |
-136 494 |
715 414 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
851 908 |
-136 494 |
715 414 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
851 908 |
-136 494 |
715 414 |
|
|
Izdevumi kopā |
851 908 |
-136 494 |
715 414 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
851 908 |
-136 494 |
715 414 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
851 908 |
-136 494 |
715 414 |
|
|
Atlīdzība |
764 837 |
-114 726 |
650 111 |
|
|
Atalgojums |
607 205 |
-87 185 |
520 020 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
87 071 |
-21 768 |
65 303 |
|
|
42.02.00 |
04.212 |
Valsts finansētās kadastrālās
darbības un nekustamā īpašuma nodokļa datu nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 320 305 |
-1 423 508 |
3 896 797 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 320 305 |
-1 423 508 |
3 896 797 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 320 305 |
-1 423 508 |
3 896 797 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 320 305 |
-1 423 508 |
3 896 797 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 877 754 |
-1 423 508 |
3 454 246 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 808 411 |
-1 407 475 |
3 400 936 |
|
|
Atlīdzība |
3 670 546 |
-967 247 |
2 703 299 |
|
|
Atalgojums |
2 923 986 |
-762 187 |
2 161 799 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 137 865 |
-440 228 |
697 637 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
65 000 |
-16 250 |
48 750 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
65 000 |
-16 250 |
48 750 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
4 343 |
217 |
4 560 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
4 343 |
217 |
4 560 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
442 551 |
|
442 551 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
442 551 |
|
442 551 |
|
|
42.04.00 |
04.212 |
Pasūtītāju finansētās
kadastrālās darbības |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 760 972 |
-1 495 483 |
8 265 489 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
9 001 273 |
-1 100 000 |
7 901 273 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
8 402 |
|
8 402 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
751 297 |
-395 483 |
355 814 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
751 297 |
-395 483 |
355 814 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 760 972 |
-540 406 |
9 220 566 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 495 144 |
-1 271 135 |
8 224 009 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
9 495 144 |
-1 271 135 |
8 224 009 |
|
|
Atlīdzība |
7 351 296 |
-1 275 036 |
6 076 260 |
|
|
Atalgojums |
5 612 503 |
-1 017 114 |
4 595 389 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 143 848 |
3 901 |
2 147 749 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
265 828 |
730 729 |
996 557 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
265 828 |
730 729 |
996 557 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-955 077 |
-955 077 |
|
|
Finansēšana |
|
955 077 |
955 077 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
955 077 |
955 077 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
953 208 |
953 208 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 869 |
1 869 |
|
|
42.05.00 |
04.212 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
140 000 |
140 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
140 000 |
140 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
140 000 |
140 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
140 000 |
140 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
62 040 |
62 040 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
62 040 |
62 040 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
62 040 |
62 040 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
77 960 |
77 960 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
77 960 |
77 960 |
|
|
43.00.00 |
03.140 |
Satversmes aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 130 207 |
-1 060 021 |
3 070 186 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 130 207 |
-1 060 021 |
3 070 186 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 130 207 |
-1 060 021 |
3 070 186 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 130 207 |
-1 060 021 |
3 070 186 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 130 207 |
-1 060 021 |
3 070 186 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 130 207 |
-1 060 021 |
3 070 186 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 130 207 |
-1 060 021 |
3 070 186 |
|
|
45.00.00 |
03.311 |
Juridiskās palīdzības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 083 820 |
-433 656 |
1 650 164 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
17 880 |
|
17 880 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 065 940 |
-433 656 |
1 632 284 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 065 940 |
-433 656 |
1 632 284 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 083 820 |
-426 245 |
1 657 575 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 062 154 |
-406 245 |
1 655 909 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 862 154 |
-406 245 |
1 455 909 |
|
|
Atlīdzība |
520 858 |
-86 204 |
434 654 |
|
|
Atalgojums |
375 524 |
-47 165 |
328 359 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 341 296 |
-320 041 |
1 021 255 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
200 000 |
|
200 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
200 000 |
|
200 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
21 666 |
-20 000 |
1 666 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
21 666 |
-20 000 |
1 666 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-7 411 |
-7 411 |
|
|
Finansēšana |
|
7 411 |
7 411 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
7 411 |
7 411 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
7 411 |
7 411 |
|
|
46.00.00 |
08.400 |
Valsts nozīmes pasākumu norises
nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
32 943 |
-13 177 |
19 766 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
32 943 |
-13 177 |
19 766 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 943 |
-13 177 |
19 766 |
|
|
Izdevumi kopā |
32 943 |
-13 177 |
19 766 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
32 943 |
-13 177 |
19 766 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
32 943 |
-13 177 |
19 766 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
32 943 |
-13 177 |
19 766 |
|
|
47.00.00 |
01.300 |
Tulkošana un terminoloģija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
774 267 |
-100 368 |
673 899 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
330 000 |
0 |
330 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
444 267 |
-100 368 |
343 899 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
444 267 |
-100 368 |
343 899 |
|
|
Izdevumi kopā |
774 267 |
-3 179 |
771 088 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
766 267 |
-779 |
765 488 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
766 267 |
-779 |
765 488 |
|
|
Atlīdzība |
639 022 |
-29 277 |
609 745 |
|
|
Atalgojums |
506 102 |
-22 264 |
483 838 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
127 245 |
28 498 |
155 743 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
-2 400 |
5 600 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
-2 400 |
5 600 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-97 189 |
-97 189 |
|
|
Finansēšana |
|
97 189 |
97 189 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
97 189 |
97 189 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
97 189 |
97 189 |
|
|
50.00.00 |
03.390 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 909 283 |
609 738 |
2 519 021 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 909 283 |
609 738 |
2 519 021 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 909 283 |
609 738 |
2 519 021 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 909 283 |
609 738 |
2 519 021 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
801 980 |
320 479 |
1 122 459 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
801 980 |
320 479 |
1 122 459 |
|
|
Atlīdzība |
390 068 |
53 878 |
443 946 |
|
|
Atalgojums |
325 389 |
31 797 |
357 186 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
411 912 |
266 601 |
678 513 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 107 303 |
289 259 |
1 396 562 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 107 303 |
289 259 |
1 396 562 |
|
|
99.00.00 |
03.600 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
44 890 |
44 890 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
44 890 |
44 890 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
44 890 |
44 890 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
44 890 |
44 890 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
44 890 |
44 890 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
44 890 |
44 890 |
|
|
Atlīdzība |
|
12 593 |
12 593 |
|
|
Atalgojums |
|
10 148 |
10 148 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
32 297 |
32 297 |
|
|
21. Vides ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
7 383 111 |
180 552 395 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 170 081 |
-268 953 |
1 901 128 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
38 293 198 |
-9 584 404 |
28 708 794 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
10 697 589 |
-10 205 701 |
491 888 |
|
|
Transferti |
1 646 837 |
54 858 |
1 701 695 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 646 837 |
54 858 |
1 701 695 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 646 837 |
54 858 |
1 701 695 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 646 837 |
54 858 |
1 701 695 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
17 181 610 |
148 240 778 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
16 258 033 |
147 317 201 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
923 577 |
923 577 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
2 882 655 |
179 315 205 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-942 493 |
174 079 200 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
23 461 067 |
-4 962 524 |
18 498 543 |
|
|
Atlīdzība |
12 709 515 |
-2 616 912 |
10 092 603 |
|
|
Atalgojums |
9 611 430 |
-1 901 679 |
7 709 751 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
10 751 552 |
-2 345 612 |
8 405 940 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-3 174 417 |
119 444 174 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-2 721 690 |
119 285 901 |
|
|
Sociālie pabalsti |
611 000 |
-452 727 |
158 273 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
28 273 654 |
7 328 124 |
35 601 778 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
17 557 323 |
17 490 297 |
35 047 620 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
10 697 589 |
-10 180 914 |
516 675 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
8 369 |
65 341 |
73 710 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas va lsts ieguldītajiem finanšu resursiem
Kohēzijas fonda projektos un SAPA RD programmā |
10 689 220 |
-10 246 255 |
442 965 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 410 857 |
3 825 148 |
5 236 005 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 410 857 |
2 926 358 |
4 337 215 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
898 790 |
898 790 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
898 790 |
898 790 |
|
|
Finansiālā bilance |
-3 263 266 |
4 500 456 |
1 237 190 |
|
|
Finansēšana |
3 263 266 |
-4 500 456 |
-1 237 190 |
|
|
Naudas līdzekļi |
3 263 266 |
-4 500 456 |
-1 237 190 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
232 760 |
232 760 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 263 266 |
-4 733 216 |
-1 469 950 |
|
|
01.00.00 |
05.000 |
Nozaru vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 346 186 |
-559 661 |
2 786 525 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 346 186 |
-559 661 |
2 786 525 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 346 186 |
-559 661 |
2 786 525 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 346 186 |
-559 661 |
2 786 525 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 306 186 |
-559 661 |
2 746 525 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 306 186 |
-559 661 |
2 746 525 |
|
|
Atlīdzība |
2 569 049 |
-499 359 |
2 069 690 |
|
|
Atalgojums |
1 879 714 |
-254 066 |
1 625 648 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
737 137 |
-60 302 |
676 835 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
14.00.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības un
starptautiskā finansējuma koordinācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-7 106 449 |
140 388 720 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
38 284 829 |
-9 624 958 |
28 659 871 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
10 689 220 |
-10 246 255 |
442 965 |
|
|
Transferti |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
2 518 509 |
110 082 012 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
1 594 932 |
109 158 435 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
923 577 |
923 577 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
138 918 770 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-15 796 577 |
134 617 600 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 681 327 |
-406 034 |
3 275 293 |
|
|
Atlīdzība |
166 403 |
17 240 |
183 643 |
|
|
Atalgojums |
134 098 |
14 555 |
148 653 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 514 924 |
-423 274 |
3 091 650 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-2 798 506 |
116 687 801 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-2 798 506 |
116 687 801 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
27 246 543 |
-12 592 037 |
14 654 506 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
16 557 323 |
-2 374 153 |
14 183 170 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
10 689 220 |
-10 217 884 |
471 336 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
28 371 |
28 371 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas va lsts ieguldītajiem finanšu resursiem
Kohēzijas fonda projektos un SAPA RD programmā |
10 689 220 |
-10 246 255 |
442 965 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
344 258 |
3 956 912 |
4 301 170 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
344 258 |
3 061 706 |
3 405 964 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
895 206 |
895 206 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
895 206 |
895 206 |
|
|
Finansiālā bilance |
-3 263 266 |
4 733 216 |
1 469 950 |
|
|
Finansēšana |
3 263 266 |
-4 733 216 |
-1 469 950 |
|
|
Naudas līdzekļi |
3 263 266 |
-4 733 216 |
-1 469 950 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 263 266 |
-4 733 216 |
-1 469 950 |
|
|
14.02.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības finansētie
institūciju projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
991 200 |
-220 550 |
770 650 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
442 965 |
|
442 965 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
442 965 |
|
442 965 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
548 235 |
-220 550 |
327 685 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
548 235 |
-220 550 |
327 685 |
|
|
Izdevumi kopā |
991 200 |
-220 550 |
770 650 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
991 200 |
-220 550 |
770 650 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
548 235 |
-220 550 |
327 685 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
548 235 |
-220 550 |
327 685 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
442 965 |
|
442 965 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
442 965 |
|
442 965 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas va lsts ieguldītajiem finanšu resursiem
Kohēzijas fonda projektos un SAPA RD programmā |
442 965 |
|
442 965 |
|
|
14.03.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības finansētie
pašvaldību projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 986 776 |
-9 282 897 |
9 703 879 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
8 549 219 |
-8 549 219 |
0 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
8 549 219 |
-8 549 219 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
10 437 557 |
-733 678 |
9 703 879 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 437 557 |
-733 678 |
9 703 879 |
|
|
Izdevumi kopā |
19 275 713 |
-9 042 598 |
10 233 115 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
19 275 713 |
-9 042 598 |
10 233 115 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
10 726 494 |
-493 379 |
10 233 115 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
10 726 494 |
-493 379 |
10 233 115 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 549 219 |
-8 549 219 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
8 549 219 |
-8 549 219 |
0 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas va lsts ieguldītajiem finanšu resursiem
Kohēzijas fonda projektos un SAPA RD programmā |
8 549 219 |
-8 549 219 |
0 |
|
|
Finansiālā bilance |
-288 937 |
-240 299 |
-529 236 |
|
|
Finansēšana |
288 937 |
240 299 |
529 236 |
|
|
Naudas līdzekļi |
288 937 |
240 299 |
529 236 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
288 937 |
240 299 |
529 236 |
|
|
14.05.00 |
05.600 |
Kohēzijas fonda projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
52 441 560 |
-1 661 763 |
50 779 797 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
29 274 372 |
-1 075 739 |
28 198 633 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 697 036 |
-1 697 036 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
23 167 188 |
-586 024 |
22 581 164 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 167 188 |
-586 024 |
22 581 164 |
|
|
Izdevumi kopā |
55 415 889 |
-6 635 278 |
48 780 611 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
55 134 341 |
-6 716 199 |
48 418 142 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 132 112 |
-345 212 |
786 900 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 132 112 |
-345 212 |
786 900 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
52 305 193 |
-4 673 951 |
47 631 242 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
52 305 193 |
-4 673 951 |
47 631 242 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 697 036 |
-1 697 036 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
1 697 036 |
-1 697 036 |
0 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas va lsts ieguldītajiem finanšu resursiem
Kohēzijas fonda projektos un SAPA RD programmā |
1 697 036 |
-1 697 036 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
281 548 |
80 921 |
362 469 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
281 548 |
80 921 |
362 469 |
|
|
Finansiālā bilance |
-2 974 329 |
4 973 515 |
1 999 186 |
|
|
Finansēšana |
2 974 329 |
-4 973 515 |
-1 999 186 |
|
|
Naudas līdzekļi |
2 974 329 |
-4 973 515 |
-1 999 186 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
2 974 329 |
-4 973 515 |
-1 999 186 |
|
|
14.07.00 |
05.600 |
Pārejas perioda palīdzības
programmas finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 273 |
|
18 273 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
18 273 |
|
18 273 |
|
|
Izdevumi kopā |
18 273 |
|
18 273 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
18 273 |
|
18 273 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
18 273 |
|
18 273 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
18 273 |
|
18 273 |
|
|
14.08.00 |
05.600 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
76 588 |
181 981 |
258 569 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
76 588 |
181 981 |
258 569 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
76 588 |
181 981 |
258 569 |
|
|
Izdevumi kopā |
76 588 |
181 981 |
258 569 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
13 878 |
91 412 |
105 290 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
13 878 |
91 412 |
105 290 |
|
|
Atlīdzība |
11 104 |
7 789 |
18 893 |
|
|
Atalgojums |
8 948 |
6 938 |
15 886 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 774 |
83 623 |
86 397 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
62 710 |
90 569 |
153 279 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
62 710 |
90 569 |
153 279 |
|
|
14.09.00 |
05.600 |
Vides politikas integrācijas
programma Latvijā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 027 543 |
-6 055 |
2 021 488 |
|
|
Transferti |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 646 837 |
0 |
1 646 837 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
380 706 |
-6 055 |
374 651 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
380 706 |
-6 055 |
374 651 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 027 543 |
-6 055 |
2 021 488 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 027 543 |
-6 055 |
2 021 488 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
90 088 |
-726 |
89 362 |
|
|
Atlīdzība |
40 366 |
-6 055 |
34 311 |
|
|
Atalgojums |
32 529 |
-4 879 |
27 650 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
49 722 |
5 329 |
55 051 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 937 455 |
-5 329 |
1 932 126 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 937 455 |
-5 329 |
1 932 126 |
|
|
14.10.00 |
05.600 |
Atbalsta pasākumi Eiropas
Savienības fondu projektu ieviešanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 878 741 |
-27 855 |
1 850 886 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 878 741 |
-27 855 |
1 850 886 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 878 741 |
-27 855 |
1 850 886 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 878 741 |
-27 855 |
1 850 886 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 878 741 |
-27 855 |
1 850 886 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 878 741 |
-27 855 |
1 850 886 |
|
|
Atlīdzība |
114 933 |
-27 855 |
87 078 |
|
|
Atalgojums |
92 621 |
-22 447 |
70 174 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 763 808 |
|
1 763 808 |
|
|
14.11.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda projekti (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
71 074 488 |
|
71 074 488 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
71 074 488 |
|
71 074 488 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 074 488 |
|
71 074 488 |
|
|
Izdevumi kopā |
71 074 488 |
0 |
71 074 488 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
71 074 488 |
0 |
71 074 488 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
54 517 165 |
2 374 153 |
56 891 318 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
54 517 165 |
2 374 153 |
56 891 318 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
16 557 323 |
-2 374 153 |
14 183 170 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
16 557 323 |
-2 374 153 |
14 183 170 |
|
|
14.12.00 |
05.600 |
Eiropas Reģionālā attīstības
fonda projekti (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
2 987 113 |
2 987 113 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
2 987 113 |
2 987 113 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
2 987 113 |
2 987 113 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
2 987 113 |
2 987 113 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
96 897 |
96 897 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
96 897 |
96 897 |
|
|
Atlīdzība |
|
43 361 |
43 361 |
|
|
Atalgojums |
|
34 943 |
34 943 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
53 536 |
53 536 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
2 890 216 |
2 890 216 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
2 890 216 |
2 890 216 |
|
|
14.13.00 |
05.600 |
Atmaksas valsts budžeta
ieņēmumos Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
923 577 |
923 577 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
923 577 |
923 577 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
923 577 |
923 577 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
923 577 |
923 577 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
28 371 |
28 371 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
28 371 |
28 371 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
28 371 |
28 371 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
28 371 |
28 371 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
895 206 |
895 206 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
895 206 |
895 206 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
895 206 |
895 206 |
|
|
21.00.00 |
|
Vides aizsardzības fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 343 224 |
-4 104 073 |
5 239 151 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 343 224 |
-4 104 073 |
5 239 151 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 343 224 |
-4 104 073 |
5 239 151 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 343 224 |
-4 104 073 |
5 239 151 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 475 224 |
-3 573 077 |
4 902 147 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 855 817 |
-1 416 730 |
2 439 087 |
|
|
Atlīdzība |
1 019 822 |
-216 946 |
802 876 |
|
|
Atalgojums |
756 863 |
-184 650 |
572 213 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 835 995 |
-1 199 784 |
1 636 211 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 932 284 |
-1 525 862 |
1 406 422 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 521 284 |
-1 173 135 |
1 348 149 |
|
|
Sociālie pabalsti |
411 000 |
-352 727 |
58 273 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 018 742 |
-496 809 |
521 933 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
1 000 000 |
-515 550 |
484 450 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
868 000 |
-530 996 |
337 004 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
868 000 |
-530 996 |
337 004 |
|
|
21.01.00 |
05.600 |
Fonda darbības nodrošinājums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
415 261 |
-114 440 |
300 821 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
415 261 |
-114 440 |
300 821 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
415 261 |
-114 440 |
300 821 |
|
|
Izdevumi kopā |
415 261 |
-114 440 |
300 821 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
409 761 |
-113 340 |
296 421 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
409 761 |
-113 340 |
296 421 |
|
|
Atlīdzība |
274 185 |
-75 378 |
198 807 |
|
|
Atalgojums |
196 680 |
-43 691 |
152 989 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
135 576 |
-37 962 |
97 614 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 500 |
-1 100 |
4 400 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 500 |
-1 100 |
4 400 |
|
|
21.02.00 |
05.600 |
Vides aizsardzības projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 065 488 |
-1 649 892 |
1 415 596 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 065 488 |
-1 649 892 |
1 415 596 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 065 488 |
-1 649 892 |
1 415 596 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 065 488 |
-1 649 892 |
1 415 596 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 065 488 |
-1 649 892 |
1 415 596 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 065 488 |
-1 134 342 |
931 146 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 965 488 |
-1 034 342 |
931 146 |
|
|
Sociālie pabalsti |
100 000 |
-100 000 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 000 000 |
-515 550 |
484 450 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
1 000 000 |
-515 550 |
484 450 |
|
|
21.05.00 |
05.400 |
Zivju aizsardzības pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
179 525 |
-49 453 |
130 072 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
179 525 |
-49 453 |
130 072 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 525 |
-49 453 |
130 072 |
|
|
Izdevumi kopā |
179 525 |
-49 453 |
130 072 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
179 525 |
-49 453 |
130 072 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
179 525 |
-49 453 |
130 072 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
179 525 |
-49 453 |
130 072 |
|
|
21.06.00 |
05.600 |
Konkursu "Sakoptākais
Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta",
"Sējējs", "Labākais vides žurnālistikā", "Gada balva
"Ābols"" un "Labākais iepakojums Latvijā"
nodrošinājums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
102 700 |
-101 700 |
1 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
102 700 |
-101 700 |
1 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
102 700 |
-101 700 |
1 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
102 700 |
-101 700 |
1 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
102 700 |
-101 700 |
1 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
61 700 |
-60 700 |
1 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
61 700 |
-60 700 |
1 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
41 000 |
-41 000 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
28 000 |
-28 000 |
0 |
|
|
Sociālie pabalsti |
13 000 |
-13 000 |
0 |
|
|
21.09.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības fondu un
citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un
ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 415 000 |
-571 339 |
843 661 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 415 000 |
-571 339 |
843 661 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 415 000 |
-571 339 |
843 661 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 415 000 |
-571 339 |
843 661 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 399 000 |
-568 139 |
830 861 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 399 000 |
-568 139 |
830 861 |
|
|
Atlīdzība |
123 970 |
-12 397 |
111 573 |
|
|
Atalgojums |
99 500 |
-9 990 |
89 510 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 275 030 |
-555 742 |
719 288 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
16 000 |
-3 200 |
12 800 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
16 000 |
-3 200 |
12 800 |
|
|
21.10.00 |
05.400 |
Upju baseinu apsaimniekošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
370 000 |
-178 545 |
191 455 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
370 000 |
-178 545 |
191 455 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
370 000 |
-178 545 |
191 455 |
|
|
Izdevumi kopā |
370 000 |
-178 545 |
191 455 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
325 000 |
-143 545 |
181 455 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
325 000 |
-143 545 |
181 455 |
|
|
Atlīdzība |
129 860 |
-43 525 |
86 335 |
|
|
Atalgojums |
100 620 |
-35 057 |
65 563 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
195 140 |
-100 020 |
95 120 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
45 000 |
-35 000 |
10 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
45 000 |
-35 000 |
10 000 |
|
|
21.11.00 |
05.600 |
Vides izglītības fonda
programma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
30 000 |
-10 000 |
20 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
30 000 |
-10 000 |
20 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 000 |
-10 000 |
20 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
30 000 |
-10 000 |
20 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
30 000 |
-10 000 |
20 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
30 000 |
-10 000 |
20 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
30 000 |
-10 000 |
20 000 |
|
|
21.13.00 |
05.600 |
Nozares vides projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 156 929 |
-963 430 |
1 193 499 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 156 929 |
-963 430 |
1 193 499 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 156 929 |
-963 430 |
1 193 499 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 156 929 |
-963 430 |
1 193 499 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 356 929 |
-472 034 |
884 895 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 356 929 |
-472 034 |
884 895 |
|
|
Atlīdzība |
419 335 |
-77 789 |
341 546 |
|
|
Atalgojums |
301 762 |
-93 611 |
208 151 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
937 594 |
-394 245 |
543 349 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
800 000 |
-491 396 |
308 604 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
800 000 |
-491 396 |
308 604 |
|
|
21.16.00 |
05.400 |
Migrējošo putnu un nemedījamo
dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
298 000 |
-239 727 |
58 273 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
298 000 |
-239 727 |
58 273 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
298 000 |
-239 727 |
58 273 |
|
|
Izdevumi kopā |
298 000 |
-239 727 |
58 273 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
298 000 |
-239 727 |
58 273 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
298 000 |
-239 727 |
58 273 |
|
|
Sociālie pabalsti |
298 000 |
-239 727 |
58 273 |
|
|
21.17.00 |
05.600 |
Specializēto atašeju vides
aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
119 545 |
-6 962 |
112 583 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
119 545 |
-6 962 |
112 583 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
119 545 |
-6 962 |
112 583 |
|
|
Izdevumi kopā |
119 545 |
-6 962 |
112 583 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
118 045 |
-6 662 |
111 383 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
118 045 |
-6 662 |
111 383 |
|
|
Atlīdzība |
69 615 |
-5 000 |
64 615 |
|
|
Atalgojums |
56 000 |
|
56 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
48 430 |
-1 662 |
46 768 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 500 |
-300 |
1 200 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 500 |
-300 |
1 200 |
|
|
21.18.00 |
05.600 |
LIFE programmas projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
150 000 |
-429 |
149 571 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
150 000 |
-429 |
149 571 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 000 |
-429 |
149 571 |
|
|
Izdevumi kopā |
150 000 |
-429 |
149 571 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
150 000 |
-429 |
149 571 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 857 |
-2 857 |
3 000 |
|
|
Atlīdzība |
2 857 |
-2 857 |
0 |
|
|
Atalgojums |
2 301 |
-2 301 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
125 401 |
-16 313 |
109 088 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
125 401 |
-16 313 |
109 088 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 742 |
18 741 |
37 483 |
|
|
21.19.00 |
08.290 |
Rīgas Nacionālais zooloģiskais
dārzs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
372 395 |
-84 480 |
287 915 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
372 395 |
-84 480 |
287 915 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
372 395 |
-84 480 |
287 915 |
|
|
Izdevumi kopā |
372 395 |
-84 480 |
287 915 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
372 395 |
-84 480 |
287 915 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
372 395 |
-84 480 |
287 915 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
372 395 |
-84 480 |
287 915 |
|
|
21.20.00 |
05.600 |
Iemaksas starptautiskajās
organizācijās |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Izdevumi kopā |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
668 381 |
-133 676 |
534 705 |
|
|
22.00.00 |
05.600 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas
finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 369 |
744 463 |
752 832 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
8 369 |
40 554 |
48 923 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
8 369 |
40 554 |
48 923 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
703 909 |
703 909 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
703 909 |
703 909 |
|
|
Izdevumi kopā |
8 369 |
744 463 |
752 832 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 369 |
299 497 |
307 866 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
262 527 |
262 527 |
|
|
Atlīdzība |
|
63 178 |
63 178 |
|
|
Atalgojums |
|
51 019 |
51 019 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
199 349 |
199 349 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 369 |
36 970 |
45 339 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
8 369 |
36 970 |
45 339 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
8 369 |
36 970 |
45 339 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
444 966 |
444 966 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
441 382 |
441 382 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
3 584 |
3 584 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
3 584 |
3 584 |
|
|
22.02.00 |
05.600 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas
"INTERREG" programmas finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 369 |
-8 369 |
0 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
8 369 |
-8 369 |
0 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
8 369 |
-8 369 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
8 369 |
-8 369 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 369 |
-8 369 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 369 |
-8 369 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
8 369 |
-8 369 |
0 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
8 369 |
-8 369 |
0 |
|
|
22.03.00 |
05.600 |
3.mērķa programmas
"Eiropas teritoriālā sadarbība" finansētie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
204 022 |
204 022 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
48 923 |
48 923 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
48 923 |
48 923 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
155 099 |
155 099 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
155 099 |
155 099 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
204 022 |
204 022 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
178 056 |
178 056 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
132 717 |
132 717 |
|
|
Atlīdzība |
|
58 868 |
58 868 |
|
|
Atalgojums |
|
47 546 |
47 546 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
73 849 |
73 849 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
45 339 |
45 339 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
45 339 |
45 339 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
45 339 |
45 339 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
25 966 |
25 966 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
22 382 |
22 382 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
3 584 |
3 584 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
3 584 |
3 584 |
|
|
22.04.00 |
05.600 |
Eiropas Savienības atbalsta
pasākumi vides institūcijām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
548 810 |
548 810 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
548 810 |
548 810 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
548 810 |
548 810 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
548 810 |
548 810 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
129 810 |
129 810 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
129 810 |
129 810 |
|
|
Atlīdzība |
|
4 310 |
4 310 |
|
|
Atalgojums |
|
3 473 |
3 473 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
125 500 |
125 500 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
419 000 |
419 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
419 000 |
419 000 |
|
|
23.00.00 |
05.600 |
Vides politikas īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 275 797 |
-651 041 |
3 624 756 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
106 933 |
35 000 |
141 933 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 168 864 |
-686 041 |
3 482 823 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 168 864 |
-686 041 |
3 482 823 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 275 797 |
-627 580 |
3 648 217 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 262 458 |
-619 580 |
3 642 878 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 262 458 |
-619 580 |
3 642 878 |
|
|
Atlīdzība |
3 580 873 |
-656 957 |
2 923 916 |
|
|
Atalgojums |
2 692 810 |
-491 545 |
2 201 265 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
681 585 |
37 377 |
718 962 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
13 339 |
-8 000 |
5 339 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
13 339 |
-8 000 |
5 339 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-23 461 |
-23 461 |
|
|
Finansēšana |
|
23 461 |
23 461 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
23 461 |
23 461 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
23 461 |
23 461 |
|
|
23.01.00 |
05.600 |
Valsts vides dienests |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 918 017 |
-582 973 |
3 335 044 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
92 433 |
35 000 |
127 433 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 825 584 |
-617 973 |
3 207 611 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 825 584 |
-617 973 |
3 207 611 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 918 017 |
-559 512 |
3 358 505 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 916 178 |
-559 512 |
3 356 666 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 916 178 |
-559 512 |
3 356 666 |
|
|
Atlīdzība |
3 280 969 |
-599 939 |
2 681 030 |
|
|
Atalgojums |
2 467 070 |
-455 001 |
2 012 069 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
635 209 |
40 427 |
675 636 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 839 |
|
1 839 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 839 |
|
1 839 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-23 461 |
-23 461 |
|
|
Finansēšana |
|
23 461 |
23 461 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
23 461 |
23 461 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
23 461 |
23 461 |
|
|
23.02.00 |
05.600 |
Vides pārraudzības valsts
birojs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
357 780 |
-68 068 |
289 712 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
14 500 |
|
14 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
343 280 |
-68 068 |
275 212 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
343 280 |
-68 068 |
275 212 |
|
|
Izdevumi kopā |
357 780 |
-68 068 |
289 712 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
346 280 |
-60 068 |
286 212 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
346 280 |
-60 068 |
286 212 |
|
|
Atlīdzība |
299 904 |
-57 018 |
242 886 |
|
|
Atalgojums |
225 740 |
-36 544 |
189 196 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
46 376 |
-3 050 |
43 326 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
11 500 |
-8 000 |
3 500 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
11 500 |
-8 000 |
3 500 |
|
|
24.00.00 |
|
Dabas aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 834 216 |
-597 947 |
3 236 269 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
947 250 |
|
947 250 |
|
|
Transferti |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 886 966 |
-652 805 |
2 234 161 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 886 966 |
-652 805 |
2 234 161 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 834 216 |
-571 437 |
3 262 779 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 770 156 |
-571 437 |
3 198 719 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 570 156 |
-471 437 |
3 098 719 |
|
|
Atlīdzība |
2 378 597 |
-423 638 |
1 954 959 |
|
|
Atalgojums |
1 817 742 |
-266 909 |
1 550 833 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 191 559 |
-47 799 |
1 143 760 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
200 000 |
-100 000 |
100 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
200 000 |
-100 000 |
100 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
64 060 |
|
64 060 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
64 060 |
|
64 060 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-26 510 |
-26 510 |
|
|
Finansēšana |
|
26 510 |
26 510 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
26 510 |
26 510 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
26 510 |
26 510 |
|
|
24.01.00 |
05.400 |
Dabas aizsardzības institūcijas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 561 698 |
-452 529 |
2 109 169 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
701 950 |
|
701 950 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 859 748 |
-452 529 |
1 407 219 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 859 748 |
-452 529 |
1 407 219 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 561 698 |
-447 527 |
2 114 171 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 525 638 |
-447 527 |
2 078 111 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 325 638 |
-347 527 |
1 978 111 |
|
|
Atlīdzība |
1 378 476 |
-239 649 |
1 138 827 |
|
|
Atalgojums |
1 029 752 |
-134 592 |
895 160 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
947 162 |
-107 878 |
839 284 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
200 000 |
-100 000 |
100 000 |
|
|
Sociālie pabalsti |
200 000 |
-100 000 |
100 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
36 060 |
|
36 060 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
36 060 |
|
36 060 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-5 002 |
-5 002 |
|
|
Finansēšana |
|
5 002 |
5 002 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
5 002 |
5 002 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
5 002 |
5 002 |
|
|
24.05.00 |
01.505 |
Valsts aģentūras
"Nacionālais botāniskais dārzs" darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
692 484 |
-56 523 |
635 961 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
123 100 |
|
123 100 |
|
|
Transferti |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
54 858 |
54 858 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
569 384 |
-111 381 |
458 003 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
569 384 |
-111 381 |
458 003 |
|
|
Izdevumi kopā |
692 484 |
-35 015 |
657 469 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
692 484 |
-35 015 |
657 469 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
692 484 |
-35 015 |
657 469 |
|
|
Atlīdzība |
556 167 |
-95 094 |
461 073 |
|
|
Atalgojums |
451 894 |
-76 551 |
375 343 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
136 317 |
60 079 |
196 396 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-21 508 |
-21 508 |
|
|
Finansēšana |
|
21 508 |
21 508 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
21 508 |
21 508 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
21 508 |
21 508 |
|
|
24.06.00 |
08.220 |
Valsts aģentūras "Latvijas
Dabas muzejs" darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
580 034 |
-88 895 |
491 139 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
122 200 |
|
122 200 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
457 834 |
-88 895 |
368 939 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
457 834 |
-88 895 |
368 939 |
|
|
Izdevumi kopā |
580 034 |
-88 895 |
491 139 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
552 034 |
-88 895 |
463 139 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
552 034 |
-88 895 |
463 139 |
|
|
Atlīdzība |
443 954 |
-88 895 |
355 059 |
|
|
Atalgojums |
336 096 |
-55 766 |
280 330 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
108 080 |
|
108 080 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
28 000 |
|
28 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
28 000 |
|
28 000 |
|
|
25.00.00 |
05.100 |
Radiācijas drošība un bīstamo
atkritumu apsaimniekošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 169 678 |
-581 535 |
588 143 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
130 000 |
-48 000 |
82 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 039 678 |
-533 535 |
506 143 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 039 678 |
-533 535 |
506 143 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 169 678 |
-565 865 |
603 813 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 168 478 |
-568 131 |
600 347 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 168 478 |
-568 131 |
600 347 |
|
|
Atlīdzība |
494 640 |
-199 993 |
294 647 |
|
|
Atalgojums |
384 038 |
-151 383 |
232 655 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
673 838 |
-368 138 |
305 700 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 200 |
2 266 |
3 466 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 200 |
2 266 |
3 466 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-15 670 |
-15 670 |
|
|
Finansēšana |
|
15 670 |
15 670 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
15 670 |
15 670 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
15 670 |
15 670 |
|
|
25.01.00 |
05.100 |
Bīstamo atkritumu pārvaldības
aģentūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
884 864 |
-418 044 |
466 820 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
60 000 |
-13 000 |
47 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
824 864 |
-405 044 |
419 820 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
824 864 |
-405 044 |
419 820 |
|
|
Izdevumi kopā |
884 864 |
-402 374 |
482 490 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
884 864 |
-404 640 |
480 224 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
884 864 |
-404 640 |
480 224 |
|
|
Atlīdzība |
311 449 |
-97 628 |
213 821 |
|
|
Atalgojums |
251 066 |
-78 759 |
172 307 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
573 415 |
-307 012 |
266 403 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
0 |
2 266 |
2 266 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
2 266 |
2 266 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-15 670 |
-15 670 |
|
|
Finansēšana |
|
15 670 |
15 670 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
15 670 |
15 670 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
15 670 |
15 670 |
|
|
25.02.00 |
05.100 |
Radiācijas drošības centrs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
284 814 |
-163 491 |
121 323 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
70 000 |
-35 000 |
35 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
214 814 |
-128 491 |
86 323 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
214 814 |
-128 491 |
86 323 |
|
|
Izdevumi kopā |
284 814 |
-163 491 |
121 323 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
283 614 |
-163 491 |
120 123 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
283 614 |
-163 491 |
120 123 |
|
|
Atlīdzība |
183 191 |
-102 365 |
80 826 |
|
|
Atalgojums |
132 972 |
-72 624 |
60 348 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
100 423 |
-61 126 |
39 297 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 200 |
|
1 200 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 200 |
|
1 200 |
|
|
26.00.00 |
05.600 |
Vides informatīvais
nodrošinājums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 696 645 |
-840 646 |
2 855 999 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
985 898 |
-255 953 |
729 945 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 710 747 |
-584 693 |
2 126 054 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 710 747 |
-584 693 |
2 126 054 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 696 645 |
-673 527 |
3 023 118 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 616 645 |
-598 527 |
3 018 118 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 616 645 |
-1 408 478 |
2 208 167 |
|
|
Atlīdzība |
2 500 131 |
-758 759 |
1 741 372 |
|
|
Atalgojums |
1 946 165 |
-665 700 |
1 280 465 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 116 514 |
-649 719 |
466 795 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
809 951 |
809 951 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
809 951 |
809 951 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
80 000 |
-75 000 |
5 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
80 000 |
-75 000 |
5 000 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-167 119 |
-167 119 |
|
|
Finansēšana |
|
167 119 |
167 119 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
167 119 |
167 119 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
167 119 |
167 119 |
|
|
27.00.00 |
05.600 |
Klimata pārmaiņu finanšu
instruments |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
######## |
21 080 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
21 080 000 |
21 080 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
21 080 000 |
21 080 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
######## |
21 080 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
21 045 000 |
21 045 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
225 000 |
225 000 |
|
|
Atlīdzība |
|
58 322 |
58 322 |
|
|
Atalgojums |
|
47 000 |
47 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
166 678 |
166 678 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
440 000 |
440 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
440 000 |
440 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
20 380 000 |
20 380 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
20 380 000 |
20 380 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
35 000 |
35 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
35 000 |
35 000 |
|
|
27.01.00 |
05.600 |
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta administrācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
260 000 |
260 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
260 000 |
260 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
260 000 |
260 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
260 000 |
260 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
225 000 |
225 000 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
225 000 |
225 000 |
|
|
Atlīdzība |
|
58 322 |
58 322 |
|
|
Atalgojums |
|
47 000 |
47 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
166 678 |
166 678 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
35 000 |
35 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
35 000 |
35 000 |
|
|
27.02.00 |
05.600 |
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
20 820 000 |
20 820 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
20 820 000 |
20 820 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
20 820 000 |
20 820 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
20 820 000 |
20 820 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
20 820 000 |
20 820 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
440 000 |
440 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
440 000 |
440 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
20 380 000 |
20 380 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
20 380 000 |
20 380 000 |
|
|
22. Kultūras
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
106 041 089 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 405 348 |
217 667 |
3 623 015 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
26 457 |
25 814 |
52 271 |
|
|
Transferti |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-26 286 930 |
102 363 536 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-26 286 930 |
102 363 536 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
106 511 901 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-19 217 029 |
82 367 377 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
43 721 158 |
-7 736 308 |
35 984 850 |
|
|
Atlīdzība |
33 825 800 |
-7 303 482 |
26 522 318 |
|
|
Atalgojums |
26 703 990 |
-5 683 256 |
21 020 734 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
9 895 358 |
-432 826 |
9 462 532 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
39 774 017 |
-16 630 255 |
23 143 762 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
38 957 712 |
-16 612 119 |
22 345 593 |
|
|
Sociālie pabalsti |
816 305 |
-18 136 |
798 169 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
87 383 |
11 227 |
98 610 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
87 383 |
11 227 |
98 610 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 001 848 |
5 138 307 |
23 140 155 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
18 001 848 |
5 138 307 |
23 140 155 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
30 501 385 |
-6 356 861 |
24 144 524 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
30 501 385 |
-6 356 861 |
24 144 524 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-470 812 |
-470 812 |
|
|
Finansēšana |
|
470 812 |
470 812 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
470 812 |
470 812 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
446 971 |
446 971 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
23 841 |
23 841 |
|
|
18.00.00 |
08.000 |
Kultūrpārvaldība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 652 055 |
-610 577 |
2 041 478 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
30 000 |
1 789 |
31 789 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 622 055 |
-612 366 |
2 009 689 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 622 055 |
-612 366 |
2 009 689 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 652 055 |
-586 973 |
2 065 082 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 581 580 |
-555 699 |
2 025 881 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 413 535 |
-515 056 |
1 898 479 |
|
|
Atlīdzība |
1 794 743 |
-409 472 |
1 385 271 |
|
|
Atalgojums |
1 335 203 |
-276 093 |
1 059 110 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
618 792 |
-105 584 |
513 208 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
168 045 |
-40 643 |
127 402 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
168 045 |
-40 643 |
127 402 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
70 475 |
-31 274 |
39 201 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
70 475 |
-31 274 |
39 201 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-23 604 |
-23 604 |
|
|
Finansēšana |
|
23 604 |
23 604 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
23 604 |
23 604 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
23 604 |
23 604 |
|
|
19.00.00 |
08.000 |
Profesionālā māksla |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-5 061 098 |
18 101 249 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
73 000 |
20 000 |
93 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
23 089 347 |
-5 081 098 |
18 008 249 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 089 347 |
-5 081 098 |
18 008 249 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-5 052 902 |
18 109 445 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
23 045 047 |
-5 019 227 |
18 025 820 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
442 381 |
-61 304 |
381 077 |
|
|
Atlīdzība |
300 471 |
-51 222 |
249 249 |
|
|
Atalgojums |
233 821 |
-41 821 |
192 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
141 910 |
-10 082 |
131 828 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
22 531 596 |
-4 957 923 |
17 573 673 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
22 237 116 |
-4 957 923 |
17 279 193 |
|
|
Sociālie pabalsti |
294 480 |
|
294 480 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
71 070 |
|
71 070 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
71 070 |
|
71 070 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
117 300 |
-33 675 |
83 625 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
117 300 |
-33 675 |
83 625 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-8 196 |
-8 196 |
|
|
Finansēšana |
|
8 196 |
8 196 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
8 196 |
8 196 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
8 196 |
8 196 |
|
|
19.02.00 |
08.240 |
Latvijas Nacionālā opera |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 748 960 |
-947 344 |
4 801 616 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 748 960 |
-947 344 |
4 801 616 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 748 960 |
-947 344 |
4 801 616 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 748 960 |
-947 344 |
4 801 616 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 748 960 |
-947 344 |
4 801 616 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 748 960 |
-947 344 |
4 801 616 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 748 960 |
-947 344 |
4 801 616 |
|
|
19.03.00 |
08.620 |
Filmu nozare |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 119 877 |
-1 108 002 |
2 011 875 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
73 000 |
20 000 |
93 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 046 877 |
-1 128 002 |
1 918 875 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 046 877 |
-1 128 002 |
1 918 875 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 119 877 |
-1 099 806 |
2 020 071 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 102 577 |
-1 086 955 |
2 015 622 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
442 381 |
-61 304 |
381 077 |
|
|
Atlīdzība |
300 471 |
-51 222 |
249 249 |
|
|
Atalgojums |
233 821 |
-41 821 |
192 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
141 910 |
-10 082 |
131 828 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 589 126 |
-1 025 651 |
1 563 475 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 589 126 |
-1 025 651 |
1 563 475 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
71 070 |
|
71 070 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
71 070 |
|
71 070 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
17 300 |
-12 851 |
4 449 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
17 300 |
-12 851 |
4 449 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-8 196 |
-8 196 |
|
|
Finansēšana |
|
8 196 |
8 196 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
8 196 |
8 196 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
8 196 |
8 196 |
|
|
19.07.00 |
08.240 |
Mākslas un literatūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
14 293 510 |
-3 005 752 |
11 287 758 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
14 293 510 |
-3 005 752 |
11 287 758 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 293 510 |
-3 005 752 |
11 287 758 |
|
|
Izdevumi kopā |
14 293 510 |
-3 005 752 |
11 287 758 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
14 193 510 |
-2 984 928 |
11 208 582 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
14 193 510 |
-2 984 928 |
11 208 582 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
13 899 030 |
-2 984 928 |
10 914 102 |
|
|
Sociālie pabalsti |
294 480 |
|
294 480 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
100 000 |
-20 824 |
79 176 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
100 000 |
-20 824 |
79 176 |
|
|
20.00.00 |
09.000 |
Kultūrizglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-6 171 428 |
34 087 181 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
515 448 |
22 278 |
537 726 |
|
|
Transferti |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
39 739 641 |
-6 192 453 |
33 547 188 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 739 641 |
-6 192 453 |
33 547 188 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-6 156 334 |
34 102 275 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
40 155 903 |
-6 102 663 |
34 053 240 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
13 223 860 |
-2 814 464 |
10 409 396 |
|
|
Atlīdzība |
11 603 885 |
-2 694 749 |
8 909 136 |
|
|
Atalgojums |
9 348 481 |
-2 151 181 |
7 197 300 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 619 975 |
-119 715 |
1 500 260 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
8 930 195 |
-8 426 506 |
503 689 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
8 408 370 |
-8 408 370 |
0 |
|
|
Sociālie pabalsti |
521 825 |
-18 136 |
503 689 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 001 848 |
5 138 307 |
23 140 155 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
18 001 848 |
5 138 307 |
23 140 155 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
102 706 |
-53 671 |
49 035 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
102 706 |
-53 671 |
49 035 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-15 094 |
-15 094 |
|
|
Finansēšana |
|
15 094 |
15 094 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
15 094 |
15 094 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
15 094 |
15 094 |
|
|
21.00.00 |
08.200 |
Kultūras mantojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-5 146 045 |
21 714 443 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 786 900 |
173 600 |
2 960 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
24 073 588 |
-5 319 645 |
18 753 943 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 073 588 |
-5 319 645 |
18 753 943 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-4 745 968 |
22 114 520 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
26 257 424 |
-4 520 968 |
21 736 456 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
25 323 502 |
-4 381 884 |
20 941 618 |
|
|
Atlīdzība |
18 766 124 |
-3 917 929 |
14 848 195 |
|
|
Atalgojums |
14 750 899 |
-3 038 897 |
11 712 002 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
6 557 378 |
-463 955 |
6 093 423 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
925 922 |
-139 084 |
786 838 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
925 922 |
-139 084 |
786 838 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 000 |
|
8 000 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
8 000 |
|
8 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
603 064 |
-225 000 |
378 064 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
603 064 |
-225 000 |
378 064 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-400 077 |
-400 077 |
|
|
Finansēšana |
|
400 077 |
400 077 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
400 077 |
400 077 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
400 077 |
400 077 |
|
|
22.00.00 |
08.000 |
Kultūras projekti un
investīcijas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-9 699 581 |
28 664 292 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
38 363 873 |
-9 699 581 |
28 664 292 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 363 873 |
-9 699 581 |
28 664 292 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-9 699 581 |
28 664 292 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 942 064 |
-3 583 598 |
5 358 466 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 825 392 |
-555 152 |
1 270 240 |
|
|
Atlīdzība |
1 050 490 |
-343 113 |
707 377 |
|
|
Atalgojums |
796 220 |
-268 802 |
527 418 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
774 902 |
-212 039 |
562 863 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
7 108 359 |
-3 039 673 |
4 068 686 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
7 108 359 |
-3 039 673 |
4 068 686 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 313 |
11 227 |
19 540 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
8 313 |
11 227 |
19 540 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
29 421 809 |
-6 115 983 |
23 305 826 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
29 421 809 |
-6 115 983 |
23 305 826 |
|
|
22.01.00 |
08.000 |
Valsts kultūrkapitāla fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 206 945 |
-3 062 455 |
4 144 490 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
7 206 945 |
-3 062 455 |
4 144 490 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 206 945 |
-3 062 455 |
4 144 490 |
|
|
Izdevumi kopā |
7 206 945 |
-3 062 455 |
4 144 490 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
7 203 620 |
-3 059 130 |
4 144 490 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
508 729 |
-113 378 |
395 351 |
|
|
Atlīdzība |
408 345 |
-95 961 |
312 384 |
|
|
Atalgojums |
308 151 |
-66 030 |
242 121 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
100 384 |
-17 417 |
82 967 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
6 694 891 |
-2 945 752 |
3 749 139 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
6 694 891 |
-2 945 752 |
3 749 139 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 325 |
-3 325 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 325 |
-3 325 |
0 |
|
|
22.02.00 |
08.290 |
Kultūras pasākumi, sadarbības
līgumi un programmas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
421 781 |
-82 694 |
339 087 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
421 781 |
-82 694 |
339 087 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
421 781 |
-82 694 |
339 087 |
|
|
Izdevumi kopā |
421 781 |
-82 694 |
339 087 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
421 781 |
-82 694 |
339 087 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
413 468 |
-93 921 |
319 547 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
413 468 |
-93 921 |
319 547 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 313 |
11 227 |
19 540 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
8 313 |
11 227 |
19 540 |
|
|
22.03.00 |
08.290 |
Kultūras infrastruktūras
attīstība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
768 936 |
-309 394 |
459 542 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
768 936 |
-309 394 |
459 542 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
768 936 |
-309 394 |
459 542 |
|
|
Izdevumi kopā |
768 936 |
-309 394 |
459 542 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
762 936 |
-304 901 |
458 035 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
762 936 |
-304 901 |
458 035 |
|
|
Atlīdzība |
534 640 |
-217 815 |
316 825 |
|
|
Atalgojums |
402 569 |
-179 385 |
223 184 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
228 296 |
-87 086 |
141 210 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
6 000 |
-4 493 |
1 507 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
6 000 |
-4 493 |
1 507 |
|
|
22.04.00 |
08.210 |
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
29 250 373 |
-6 098 107 |
23 152 266 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
29 250 373 |
-6 098 107 |
23 152 266 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 250 373 |
-6 098 107 |
23 152 266 |
|
|
Izdevumi kopā |
29 250 373 |
-6 098 107 |
23 152 266 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
68 643 |
-6 864 |
61 779 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
68 643 |
-6 864 |
61 779 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
68 643 |
-6 864 |
61 779 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
29 181 730 |
-6 091 243 |
23 090 487 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
29 181 730 |
-6 091 243 |
23 090 487 |
|
|
22.05.00 |
08.210 |
Valsts vienotā bibliotēku
informācijas sistēma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
715 838 |
-146 931 |
568 907 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
715 838 |
-146 931 |
568 907 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
715 838 |
-146 931 |
568 907 |
|
|
Izdevumi kopā |
715 838 |
-146 931 |
568 907 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
485 084 |
-130 009 |
355 075 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
485 084 |
-130 009 |
355 075 |
|
|
Atlīdzība |
107 505 |
-29 337 |
78 168 |
|
|
Atalgojums |
85 500 |
-23 387 |
62 113 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
377 579 |
-100 672 |
276 907 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
230 754 |
-16 922 |
213 832 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
230 754 |
-16 922 |
213 832 |
|
|
23.00.00 |
08.000 |
Eiropas Savienības fondi un
ārvalstu finanšu palīdzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
788 419 |
644 027 |
1 432 446 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
26 457 |
25 814 |
52 271 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
761 962 |
618 213 |
1 380 175 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
761 962 |
618 213 |
1 380 175 |
|
|
Izdevumi kopā |
788 419 |
667 868 |
1 456 287 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
602 388 |
565 126 |
1 167 514 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
492 488 |
591 552 |
1 084 040 |
|
|
Atlīdzība |
310 087 |
113 003 |
423 090 |
|
|
Atalgojums |
239 366 |
93 538 |
332 904 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
182 401 |
478 549 |
660 950 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
109 900 |
-26 426 |
83 474 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
109 900 |
-26 426 |
83 474 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
186 031 |
102 742 |
288 773 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
186 031 |
102 742 |
288 773 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-23 841 |
-23 841 |
|
|
Finansēšana |
|
23 841 |
23 841 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
23 841 |
23 841 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
23 841 |
23 841 |
|
|
23.01.00 |
08.000 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
492 649 |
479 119 |
971 768 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
492 649 |
479 119 |
971 768 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
492 649 |
479 119 |
971 768 |
|
|
Izdevumi kopā |
492 649 |
479 119 |
971 768 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
369 349 |
479 119 |
848 468 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
369 349 |
479 119 |
848 468 |
|
|
Atlīdzība |
242 325 |
34 281 |
276 606 |
|
|
Atalgojums |
184 759 |
30 099 |
214 858 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
127 024 |
444 838 |
571 862 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
123 300 |
|
123 300 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
123 300 |
|
123 300 |
|
|
23.03.00 |
08.000 |
Eiropas Savienības programmu
kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
141 479 |
-3 529 |
137 950 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
26 457 |
25 814 |
52 271 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
115 022 |
-29 343 |
85 679 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
115 022 |
-29 343 |
85 679 |
|
|
Izdevumi kopā |
141 479 |
20 312 |
161 791 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
141 479 |
20 312 |
161 791 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
31 579 |
49 272 |
80 851 |
|
|
Atlīdzība |
17 556 |
25 515 |
43 071 |
|
|
Atalgojums |
14 147 |
20 561 |
34 708 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
14 023 |
23 757 |
37 780 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
109 900 |
-28 960 |
80 940 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
109 900 |
-28 960 |
80 940 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-23 841 |
-23 841 |
|
|
Finansēšana |
|
23 841 |
23 841 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
23 841 |
23 841 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
23 841 |
23 841 |
|
|
23.04.00 |
08.000 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansēto projektu īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
154 291 |
168 437 |
322 728 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
154 291 |
168 437 |
322 728 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
154 291 |
168 437 |
322 728 |
|
|
Izdevumi kopā |
154 291 |
168 437 |
322 728 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
91 560 |
65 695 |
157 255 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
91 560 |
63 161 |
154 721 |
|
|
Atlīdzība |
50 206 |
53 207 |
103 413 |
|
|
Atalgojums |
40 460 |
42 878 |
83 338 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
41 354 |
9 954 |
51 308 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
2 534 |
2 534 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
2 534 |
2 534 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
62 731 |
102 742 |
165 473 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
62 731 |
102 742 |
165 473 |
|
|
24. Valsts kontrole |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 694 218 |
-1 141 783 |
3 552 435 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
38 300 |
|
38 300 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 655 918 |
-1 141 783 |
3 514 135 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 655 918 |
-1 141 783 |
3 514 135 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 694 218 |
-1 141 783 |
3 552 435 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 681 218 |
-1 130 182 |
3 551 036 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 680 068 |
-1 129 849 |
3 550 219 |
|
|
Atlīdzība |
3 650 364 |
-857 836 |
2 792 528 |
|
|
Atalgojums |
2 482 755 |
-404 036 |
2 078 719 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 029 704 |
-272 013 |
757 691 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
250 |
-50 |
200 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
250 |
-50 |
200 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
900 |
-283 |
617 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
900 |
-283 |
617 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
13 000 |
-11 601 |
1 399 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
13 000 |
-11 601 |
1 399 |
|
|
01.00.00 |
01.120 |
Valsts kontrole |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 694 218 |
-1 141 783 |
3 552 435 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
38 300 |
|
38 300 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 655 918 |
-1 141 783 |
3 514 135 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 655 918 |
-1 141 783 |
3 514 135 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 694 218 |
-1 141 783 |
3 552 435 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 681 218 |
-1 130 182 |
3 551 036 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 680 068 |
-1 129 849 |
3 550 219 |
|
|
Atlīdzība |
3 650 364 |
-857 836 |
2 792 528 |
|
|
Atalgojums |
2 482 755 |
-404 036 |
2 078 719 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 029 704 |
-272 013 |
757 691 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
250 |
-50 |
200 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
250 |
-50 |
200 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
900 |
-283 |
617 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
900 |
-283 |
617 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
13 000 |
-11 601 |
1 399 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
13 000 |
-11 601 |
1 399 |
|
|
28. Augstākā tiesa |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 752 621 |
-908 054 |
2 844 567 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 751 121 |
-908 054 |
2 843 067 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 751 121 |
-908 054 |
2 843 067 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 752 621 |
-908 054 |
2 844 567 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 750 229 |
-905 662 |
2 844 567 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 748 749 |
-904 182 |
2 844 567 |
|
|
Atlīdzība |
3 446 545 |
-809 938 |
2 636 607 |
|
|
Atalgojums |
2 573 791 |
-523 439 |
2 050 352 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
302 204 |
-94 244 |
207 960 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 480 |
-1 480 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 480 |
-1 480 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 392 |
-2 392 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 392 |
-2 392 |
0 |
|
|
01.00.00 |
03.310 |
Tiesa |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 752 621 |
-908 054 |
2 844 567 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 751 121 |
-908 054 |
2 843 067 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 751 121 |
-908 054 |
2 843 067 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 752 621 |
-908 054 |
2 844 567 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 750 229 |
-905 662 |
2 844 567 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 748 749 |
-904 182 |
2 844 567 |
|
|
Atlīdzība |
3 446 545 |
-809 938 |
2 636 607 |
|
|
Atalgojums |
2 573 791 |
-523 439 |
2 050 352 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
302 204 |
-94 244 |
207 960 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 480 |
-1 480 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 480 |
-1 480 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 392 |
-2 392 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 392 |
-2 392 |
0 |
|
|
29. Veselības
ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
502 847 464 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
12 094 080 |
372 392 |
12 466 472 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
99 132 |
-12 161 |
86 971 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-76 223 397 |
490 294 021 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-76 255 049 |
485 173 357 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
5 089 012 |
31 652 |
5 120 664 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
504 619 802 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-74 835 005 |
500 280 186 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
71 559 424 |
-3 531 028 |
68 028 396 |
|
|
Atlīdzība |
45 755 842 |
-5 302 067 |
40 453 775 |
|
|
Atalgojums |
35 440 018 |
-3 864 456 |
31 575 562 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
25 803 582 |
1 771 039 |
27 574 621 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-84 925 523 |
413 457 685 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-84 925 523 |
413 457 685 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
5 089 012 |
13 628 046 |
18 717 058 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
13 621 330 |
13 621 330 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
5 089 012 |
6 716 |
5 095 728 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
5 089 012 |
6 716 |
5 095 728 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 595 439 |
744 177 |
4 339 616 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 595 439 |
719 241 |
4 314 680 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
24 936 |
24 936 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
24 936 |
24 936 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 772 338 |
-1 772 338 |
|
|
Finansēšana |
|
1 772 338 |
1 772 338 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 772 338 |
1 772 338 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 770 470 |
1 770 470 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 868 |
1 868 |
|
|
01.00.00 |
07.610 |
Nozares vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 990 350 |
-1 172 400 |
3 817 950 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 990 350 |
-1 172 400 |
3 817 950 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 990 350 |
-1 172 400 |
3 817 950 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 990 350 |
-1 172 400 |
3 817 950 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 881 635 |
-1 155 801 |
3 725 834 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 876 635 |
-1 150 801 |
3 725 834 |
|
|
Atlīdzība |
3 505 289 |
-798 811 |
2 706 478 |
|
|
Atalgojums |
2 569 906 |
-431 001 |
2 138 905 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 371 346 |
-351 990 |
1 019 356 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
108 715 |
-16 599 |
92 116 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
108 715 |
-16 599 |
92 116 |
|
|
01.01.00 |
07.610 |
Veselības lietu pārvalde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 255 504 |
-821 962 |
2 433 542 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 255 504 |
-821 962 |
2 433 542 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 255 504 |
-821 962 |
2 433 542 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 255 504 |
-821 962 |
2 433 542 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 167 103 |
-805 363 |
2 361 740 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 162 103 |
-800 363 |
2 361 740 |
|
|
Atlīdzība |
2 259 118 |
-448 373 |
1 810 745 |
|
|
Atalgojums |
1 628 543 |
-171 396 |
1 457 147 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
902 985 |
-351 990 |
550 995 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
88 401 |
-16 599 |
71 802 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
88 401 |
-16 599 |
71 802 |
|
|
01.03.00 |
07.610 |
Atbalsts Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta koordinēšanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 126 |
494 |
10 620 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
10 126 |
494 |
10 620 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 126 |
494 |
10 620 |
|
|
Izdevumi kopā |
10 126 |
494 |
10 620 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
10 126 |
494 |
10 620 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
10 126 |
494 |
10 620 |
|
|
Atlīdzība |
10 126 |
494 |
10 620 |
|
|
Atalgojums |
8 160 |
398 |
8 558 |
|
|
01.04.00 |
07.610 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai
(20072013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 724 720 |
-350 932 |
1 373 788 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 724 720 |
-350 932 |
1 373 788 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 724 720 |
-350 932 |
1 373 788 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 724 720 |
-350 932 |
1 373 788 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 704 406 |
-350 932 |
1 353 474 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 704 406 |
-350 932 |
1 353 474 |
|
|
Atlīdzība |
1 236 045 |
-350 932 |
885 113 |
|
|
Atalgojums |
933 203 |
-260 003 |
673 200 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
468 361 |
|
468 361 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
20 314 |
|
20 314 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
20 314 |
|
20 314 |
|
|
02.00.00 |
09.000 |
Izglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-3 163 996 |
17 551 148 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 920 |
|
1 920 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
20 713 224 |
-3 163 996 |
17 549 228 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 713 224 |
-3 163 996 |
17 549 228 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-3 150 151 |
17 564 993 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
20 707 824 |
-3 147 741 |
17 560 083 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
301 422 |
-95 369 |
206 053 |
|
|
Atlīdzība |
233 023 |
-75 859 |
157 164 |
|
|
Atalgojums |
182 824 |
-60 547 |
122 277 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
68 399 |
-19 510 |
48 889 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
20 406 402 |
-16 631 353 |
3 775 049 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
20 406 402 |
-16 631 353 |
3 775 049 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
13 578 981 |
13 578 981 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
13 578 981 |
13 578 981 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
7 320 |
-2 410 |
4 910 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
7 320 |
-2 410 |
4 910 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-13 845 |
-13 845 |
|
|
Finansēšana |
|
13 845 |
13 845 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
13 845 |
13 845 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
13 845 |
13 845 |
|
|
02.03.00 |
09.410 |
Augstākā izglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 152 248 |
-1 993 801 |
13 158 447 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
15 152 248 |
-1 993 801 |
13 158 447 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 152 248 |
-1 993 801 |
13 158 447 |
|
|
Izdevumi kopā |
15 152 248 |
-1 993 801 |
13 158 447 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 152 248 |
-1 993 801 |
13 158 447 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
15 152 248 |
-15 152 248 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
15 152 248 |
-15 152 248 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
13 158 447 |
13 158 447 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
13 158 447 |
13 158 447 |
|
|
02.04.00 |
09.520 |
Rezidentu apmācība un
tālākizglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 562 896 |
-1 170 195 |
4 392 701 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 920 |
|
1 920 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 560 976 |
-1 170 195 |
4 390 781 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 560 976 |
-1 170 195 |
4 390 781 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 562 896 |
-1 156 350 |
4 406 546 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 555 576 |
-1 153 940 |
4 401 636 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
301 422 |
-95 369 |
206 053 |
|
|
Atlīdzība |
233 023 |
-75 859 |
157 164 |
|
|
Atalgojums |
182 824 |
-60 547 |
122 277 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
68 399 |
-19 510 |
48 889 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 254 154 |
-1 479 105 |
3 775 049 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 254 154 |
-1 479 105 |
3 775 049 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
420 534 |
420 534 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
420 534 |
420 534 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
7 320 |
-2 410 |
4 910 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
7 320 |
-2 410 |
4 910 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-13 845 |
-13 845 |
|
|
Finansēšana |
|
13 845 |
13 845 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
13 845 |
13 845 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
13 845 |
13 845 |
|
|
04.00.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
7 770 047 |
18 937 247 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
11 167 200 |
7 770 047 |
18 937 247 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 917 200 |
7 738 395 |
14 655 595 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
4 250 000 |
31 652 |
4 281 652 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
7 770 047 |
18 937 247 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 167 200 |
7 715 773 |
18 882 973 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
20 450 |
20 450 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
20 450 |
20 450 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
6 917 200 |
7 688 607 |
14 605 807 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
6 917 200 |
7 688 607 |
14 605 807 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
4 250 000 |
6 716 |
4 256 716 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
4 250 000 |
6 716 |
4 256 716 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
4 250 000 |
6 716 |
4 256 716 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
54 274 |
54 274 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
29 338 |
29 338 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
24 936 |
24 936 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
24 936 |
24 936 |
|
|
04.03.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu īstenošana (20072013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 000 000 |
49 788 |
4 049 788 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 000 000 |
49 788 |
4 049 788 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 000 000 |
49 788 |
4 049 788 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 000 000 |
49 788 |
4 049 788 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 000 000 |
20 450 |
4 020 450 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
20 450 |
20 450 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
20 450 |
20 450 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
29 338 |
29 338 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
29 338 |
29 338 |
|
|
04.04.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (20072013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 917 200 |
7 688 607 |
10 605 807 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 917 200 |
7 688 607 |
10 605 807 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 917 200 |
7 688 607 |
10 605 807 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 917 200 |
7 688 607 |
10 605 807 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 917 200 |
7 688 607 |
10 605 807 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 917 200 |
7 688 607 |
10 605 807 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 917 200 |
7 688 607 |
10 605 807 |
|
|
04.05.00 |
07.610 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 250 000 |
31 652 |
4 281 652 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 250 000 |
31 652 |
4 281 652 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
4 250 000 |
31 652 |
4 281 652 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 250 000 |
31 652 |
4 281 652 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 250 000 |
6 716 |
4 256 716 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
4 250 000 |
6 716 |
4 256 716 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
4 250 000 |
6 716 |
4 256 716 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
4 250 000 |
6 716 |
4 256 716 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
24 936 |
24 936 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
24 936 |
24 936 |
|
|
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
24 936 |
24 936 |
|
|
06.00.00 |
08.200 |
Kultūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 660 145 |
-428 727 |
1 231 418 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
45 100 |
1 763 |
46 863 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 615 045 |
-430 490 |
1 184 555 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 615 045 |
-430 490 |
1 184 555 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 660 145 |
-417 462 |
1 242 683 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 394 955 |
-337 523 |
1 057 432 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 394 955 |
-337 523 |
1 057 432 |
|
|
Atlīdzība |
1 181 703 |
-282 378 |
899 325 |
|
|
Atalgojums |
916 479 |
-189 604 |
726 875 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
213 252 |
-55 145 |
158 107 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
265 190 |
-79 939 |
185 251 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
265 190 |
-79 939 |
185 251 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-11 265 |
-11 265 |
|
|
Finansēšana |
|
11 265 |
11 265 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
11 265 |
11 265 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
11 265 |
11 265 |
|
|
06.01.00 |
08.210 |
Bibliotēka |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
609 369 |
-191 647 |
417 722 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
5 100 |
1 763 |
6 863 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
604 269 |
-193 410 |
410 859 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
604 269 |
-193 410 |
410 859 |
|
|
Izdevumi kopā |
609 369 |
-180 382 |
428 987 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
604 869 |
-178 581 |
426 288 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
604 869 |
-178 581 |
426 288 |
|
|
Atlīdzība |
484 168 |
-118 457 |
365 711 |
|
|
Atalgojums |
374 497 |
-77 644 |
296 853 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
120 701 |
-60 124 |
60 577 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
4 500 |
-1 801 |
2 699 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
4 500 |
-1 801 |
2 699 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-11 265 |
-11 265 |
|
|
Finansēšana |
|
11 265 |
11 265 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
11 265 |
11 265 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
11 265 |
11 265 |
|
|
06.02.00 |
08.220 |
Muzejs |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 050 776 |
-237 080 |
813 696 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 010 776 |
-237 080 |
773 696 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 010 776 |
-237 080 |
773 696 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 050 776 |
-237 080 |
813 696 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
790 086 |
-158 942 |
631 144 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
790 086 |
-158 942 |
631 144 |
|
|
Atlīdzība |
697 535 |
-163 921 |
533 614 |
|
|
Atalgojums |
541 982 |
-111 960 |
430 022 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
92 551 |
4 979 |
97 530 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
260 690 |
-78 138 |
182 552 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
260 690 |
-78 138 |
182 552 |
|
|
07.00.00 |
07.610 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 658 994 |
24 980 |
4 683 974 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 658 994 |
24 980 |
4 683 974 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 819 982 |
24 980 |
3 844 962 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 658 994 |
24 980 |
4 683 974 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 658 994 |
24 980 |
4 683 974 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 819 982 |
24 980 |
3 844 962 |
|
|
Atlīdzība |
75 034 |
-17 633 |
57 401 |
|
|
Atalgojums |
60 467 |
-14 209 |
46 258 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 744 948 |
42 613 |
3 787 561 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
839 012 |
0 |
839 012 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
07.03.00 |
07.610 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektu īstenošana (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 819 982 |
24 980 |
3 844 962 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 819 982 |
24 980 |
3 844 962 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 819 982 |
24 980 |
3 844 962 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 819 982 |
24 980 |
3 844 962 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 819 982 |
24 980 |
3 844 962 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 819 982 |
24 980 |
3 844 962 |
|
|
Atlīdzība |
75 034 |
-17 633 |
57 401 |
|
|
Atalgojums |
60 467 |
-14 209 |
46 258 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
3 744 948 |
42 613 |
3 787 561 |
|
|
07.04.00 |
07.610 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā
par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Izdevumi kopā |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
839 012 |
|
839 012 |
|
|
08.00.00 |
07.610 |
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansēto projektu īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
154 985 |
5 157 |
160 142 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
154 985 |
5 157 |
160 142 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
154 985 |
5 157 |
160 142 |
|
|
Izdevumi kopā |
154 985 |
5 157 |
160 142 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
154 985 |
5 157 |
160 142 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
154 985 |
-22 597 |
132 388 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
154 985 |
-22 597 |
132 388 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
27 754 |
27 754 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
27 754 |
27 754 |
|
|
32.00.00 |
07.400 |
Sabiedrības veselības
veicināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 112 130 |
-1 940 267 |
6 171 863 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
645 051 |
46 583 |
691 634 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
7 467 079 |
-1 986 850 |
5 480 229 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 467 079 |
-1 986 850 |
5 480 229 |
|
|
Izdevumi kopā |
8 112 130 |
-1 939 655 |
6 172 475 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 060 003 |
-1 930 893 |
6 129 110 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
8 060 003 |
-1 930 893 |
6 129 110 |
|
|
Atlīdzība |
5 951 732 |
-1 509 700 |
4 442 032 |
|
|
Atalgojums |
4 550 567 |
-1 257 535 |
3 293 032 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 108 271 |
-421 193 |
1 687 078 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
52 127 |
-8 762 |
43 365 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
52 127 |
-8 762 |
43 365 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-612 |
-612 |
|
|
Finansēšana |
|
612 |
612 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
612 |
612 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
612 |
612 |
|
|
33.00.00 |
07.000 |
Veselības aprūpes nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
430 522 826 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
2 432 455 |
324 046 |
2 756 501 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-73 381 388 |
427 766 325 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-73 381 388 |
427 766 325 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
431 488 585 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-73 036 269 |
428 106 329 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
34 999 879 |
2 687 554 |
37 687 433 |
|
|
Atlīdzība |
21 675 623 |
-104 514 |
21 571 109 |
|
|
Atalgojums |
17 039 735 |
-53 042 |
16 986 693 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
13 324 256 |
2 792 068 |
16 116 324 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-75 723 823 |
390 418 896 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-75 723 823 |
390 418 896 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 437 570 |
944 686 |
3 382 256 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 437 570 |
944 686 |
3 382 256 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-965 759 |
-965 759 |
|
|
Finansēšana |
|
965 759 |
965 759 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
965 759 |
965 759 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
965 759 |
965 759 |
|
|
33.01.00 |
07.620 |
Ārstniecība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-68 721 669 |
337 687 503 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 075 000 |
175 030 |
1 250 030 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-68 896 699 |
336 437 473 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-68 896 699 |
336 437 473 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-67 847 647 |
338 561 525 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-68 788 573 |
337 263 599 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
11 960 258 |
5 819 761 |
17 780 019 |
|
|
Atlīdzība |
7 583 351 |
3 153 996 |
10 737 347 |
|
|
Atalgojums |
5 913 145 |
2 413 785 |
8 326 930 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 376 907 |
2 665 765 |
7 042 672 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
######## |
-74 608 334 |
319 483 580 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
######## |
-74 608 334 |
319 483 580 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
357 000 |
940 926 |
1 297 926 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
357 000 |
940 926 |
1 297 926 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-874 022 |
-874 022 |
|
|
Finansēšana |
|
874 022 |
874 022 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
874 022 |
874 022 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
874 022 |
874 022 |
|
|
33.02.00 |
07.320 |
Veselības aprūpes valsts
aģentūru finansēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
24 675 473 |
-3 091 069 |
21 584 404 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 297 455 |
149 016 |
1 446 471 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
23 378 018 |
-3 240 085 |
20 137 933 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 378 018 |
-3 240 085 |
20 137 933 |
|
|
Izdevumi kopā |
24 675 473 |
-2 999 332 |
21 676 141 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
22 754 903 |
-3 035 092 |
19 719 811 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
22 754 903 |
-3 035 092 |
19 719 811 |
|
|
Atlīdzība |
13 990 616 |
-3 234 620 |
10 755 996 |
|
|
Atalgojums |
11 045 321 |
-2 447 573 |
8 597 748 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
8 764 287 |
199 528 |
8 963 815 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
1 920 570 |
35 760 |
1 956 330 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
1 920 570 |
35 760 |
1 956 330 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-91 737 |
-91 737 |
|
|
Finansēšana |
|
91 737 |
91 737 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
91 737 |
91 737 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
91 737 |
91 737 |
|
|
33.03.00 |
07.110 |
Medikamentu apmaksāšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
66 418 363 |
5 000 |
66 423 363 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
66 388 363 |
5 000 |
66 393 363 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
66 388 363 |
5 000 |
66 393 363 |
|
|
Izdevumi kopā |
66 418 363 |
5 000 |
66 423 363 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
66 418 363 |
5 000 |
66 423 363 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
66 418 363 |
5 000 |
66 423 363 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
66 418 363 |
5 000 |
66 423 363 |
|
|
33.04.00 |
07.140 |
Centralizēta medikamentu iegāde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 315 808 |
-1 057 162 |
4 258 646 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 285 808 |
-1 057 162 |
4 228 646 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 285 808 |
-1 057 162 |
4 228 646 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 315 808 |
-1 057 162 |
4 258 646 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 315 808 |
-1 057 162 |
4 258 646 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 315 808 |
-1 057 162 |
4 258 646 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 315 808 |
-1 057 162 |
4 258 646 |
|
|
33.06.00 |
07.620 |
Prioritāro veselības aprūpes
pasākumu nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
-10 000 |
40 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
50 000 |
-10 000 |
40 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
-10 000 |
40 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
50 000 |
-10 000 |
40 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
50 000 |
-10 000 |
40 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
50 000 |
-10 000 |
40 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
50 000 |
-10 000 |
40 000 |
|
|
33.08.00 |
07.500 |
Iedzīvotāju genoma datubāzes
projekta īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
140 000 |
-28 000 |
112 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
140 000 |
-28 000 |
112 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 000 |
-28 000 |
112 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
140 000 |
-28 000 |
112 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
140 000 |
-28 000 |
112 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
140 000 |
-28 000 |
112 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
140 000 |
-28 000 |
112 000 |
|
|
33.09.00 |
07.620 |
Interešu izglītības
nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
126 634 |
-25 327 |
101 307 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
126 634 |
-25 327 |
101 307 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
126 634 |
-25 327 |
101 307 |
|
|
Izdevumi kopā |
126 634 |
-25 327 |
101 307 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
126 634 |
-25 327 |
101 307 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
126 634 |
-25 327 |
101 307 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
126 634 |
-25 327 |
101 307 |
|
|
33.10.00 |
07.610 |
E-veselības pamatnostādņu
ieviešana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
444 718 |
-129 115 |
315 603 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
444 718 |
-129 115 |
315 603 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
444 718 |
-129 115 |
315 603 |
|
|
Izdevumi kopā |
444 718 |
-129 115 |
315 603 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
284 718 |
-97 115 |
187 603 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
284 718 |
-97 115 |
187 603 |
|
|
Atlīdzība |
101 656 |
-23 890 |
77 766 |
|
|
Atalgojums |
81 269 |
-19 254 |
62 015 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
183 062 |
-73 225 |
109 837 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
160 000 |
-32 000 |
128 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
160 000 |
-32 000 |
128 000 |
|
|
34.00.00 |
07.610 |
Kvalitātes atbilstības un
ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-3 479 963 |
14 636 372 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
5 509 608 |
|
5 509 608 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
12 606 727 |
-3 479 963 |
9 126 764 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 606 727 |
-3 479 963 |
9 126 764 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-2 712 138 |
15 404 197 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
17 411 818 |
-2 570 685 |
14 841 133 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
17 406 818 |
-2 565 685 |
14 841 133 |
|
|
Atlīdzība |
12 707 326 |
-2 387 585 |
10 319 741 |
|
|
Atalgojums |
9 777 498 |
-1 757 569 |
8 019 929 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 699 492 |
-178 100 |
4 521 392 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
-5 000 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
704 517 |
-141 453 |
563 064 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
704 517 |
-141 453 |
563 064 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-767 825 |
-767 825 |
|
|
Finansēšana |
|
767 825 |
767 825 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
767 825 |
767 825 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
767 825 |
767 825 |
|
|
35.00.00 |
07.610 |
Uzskaite |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 335 744 |
-365 952 |
969 792 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 800 |
|
3 800 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 331 944 |
-365 952 |
965 992 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 331 944 |
-365 952 |
965 992 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 335 744 |
-354 789 |
980 955 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 315 744 |
-349 169 |
966 575 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
565 025 |
-190 337 |
374 688 |
|
|
Atlīdzība |
391 977 |
-122 166 |
269 811 |
|
|
Atalgojums |
315 034 |
-98 192 |
216 842 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
173 048 |
-68 171 |
104 877 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
750 719 |
-158 832 |
591 887 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
750 719 |
-158 832 |
591 887 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
-5 620 |
14 380 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
-5 620 |
14 380 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-11 163 |
-11 163 |
|
|
Finansēšana |
|
11 163 |
11 163 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
11 163 |
11 163 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
11 163 |
11 163 |
|
|
36.00.00 |
07.620 |
Ārvalstu finanšu palīdzības
finansēto projektu īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
149 300 |
4 728 |
154 028 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
99 132 |
-12 161 |
86 971 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
50 168 |
16 889 |
67 057 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 168 |
16 889 |
67 057 |
|
|
Izdevumi kopā |
149 300 |
6 596 |
155 896 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
149 300 |
6 596 |
155 896 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
134 705 |
6 596 |
141 301 |
|
|
Atlīdzība |
34 135 |
-3 421 |
30 714 |
|
|
Atalgojums |
27 508 |
-2 757 |
24 751 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
100 570 |
10 017 |
110 587 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
14 595 |
-14 595 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
14 595 |
-14 595 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
14 595 |
14 595 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
14 595 |
14 595 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 868 |
-1 868 |
|
|
Finansēšana |
|
1 868 |
1 868 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 868 |
1 868 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 868 |
1 868 |
|
|
36.02.00 |
07.620 |
Pārejas perioda palīdzības
projektu īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
26 004 |
|
26 004 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
26 004 |
|
26 004 |
|
|
Izdevumi kopā |
26 004 |
|
26 004 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
26 004 |
|
26 004 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
26 004 |
|
26 004 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
26 004 |
|
26 004 |
|
|
36.03.00 |
07.620 |
Narkotiku uzraudzības
monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
71 146 |
-8 505 |
62 641 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
35 573 |
|
35 573 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
35 573 |
-8 505 |
27 068 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 573 |
-8 505 |
27 068 |
|
|
Izdevumi kopā |
71 146 |
-6 637 |
64 509 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
71 146 |
-6 637 |
64 509 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
71 146 |
-6 637 |
64 509 |
|
|
Atlīdzība |
34 135 |
-3 421 |
30 714 |
|
|
Atalgojums |
27 508 |
-2 757 |
24 751 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
37 011 |
-3 216 |
33 795 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 868 |
-1 868 |
|
|
Finansēšana |
|
1 868 |
1 868 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 868 |
1 868 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 868 |
1 868 |
|
|
36.04.00 |
07.620 |
Citu Eiropas Kopienas programmu
projektu īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
52 150 |
13 233 |
65 383 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
37 555 |
-12 161 |
25 394 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
14 595 |
25 394 |
39 989 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 595 |
25 394 |
39 989 |
|
|
Izdevumi kopā |
52 150 |
13 233 |
65 383 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
52 150 |
13 233 |
65 383 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
37 555 |
13 233 |
50 788 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
37 555 |
13 233 |
50 788 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
14 595 |
-14 595 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
14 595 |
-14 595 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
14 595 |
14 595 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
14 595 |
14 595 |
|
|
37.00.00 |
|
Starptautisko saistību un
līgumu izpildes nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 539 693 |
-6 500 |
3 533 193 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 539 693 |
-6 500 |
3 533 193 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 539 693 |
-6 500 |
3 533 193 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
37.03.00 |
07.620 |
Krievijas Federācijas militāro
pensionāru veselības aprūpe |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 456 146 |
|
3 456 146 |
|
|
37.04.00 |
01.133 |
Maksājumi starptautiskajās
organizācijās |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Izdevumi kopā |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
83 547 |
-6 500 |
77 047 |
|
|
38.00.00 |
07.620 |
Rezerves fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
530 442 |
-106 088 |
424 354 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
530 442 |
-106 088 |
424 354 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
530 442 |
-106 088 |
424 354 |
|
|
Izdevumi kopā |
530 442 |
-106 087 |
424 355 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
530 442 |
-106 087 |
424 355 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
530 442 |
-106 087 |
424 355 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
530 442 |
-106 087 |
424 355 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 |
-1 |
|
|
Finansēšana |
|
1 |
1 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 |
1 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 |
1 |
|
|
99.00.00 |
07.620 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
53 157 |
53 157 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
53 157 |
53 157 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
53 157 |
53 157 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
53 157 |
53 157 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
53 157 |
53 157 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
53 157 |
53 157 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
53 157 |
53 157 |
|
|
30. Satversmes tiesa |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
927 312 |
-197 278 |
730 034 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
11 470 |
290 |
11 760 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
915 842 |
-197 568 |
718 274 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
915 842 |
-197 568 |
718 274 |
|
|
Izdevumi kopā |
927 312 |
-197 278 |
730 034 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
915 312 |
-191 278 |
724 034 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
912 312 |
-188 278 |
724 034 |
|
|
Atlīdzība |
726 424 |
-168 464 |
557 960 |
|
|
Atalgojums |
534 673 |
-80 583 |
454 090 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
185 888 |
-19 814 |
166 074 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
12 000 |
-6 000 |
6 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
12 000 |
-6 000 |
6 000 |
|
|
01.00.00 |
03.310 |
Tiesa |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
927 312 |
-197 278 |
730 034 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
11 470 |
290 |
11 760 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
915 842 |
-197 568 |
718 274 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
915 842 |
-197 568 |
718 274 |
|
|
Izdevumi kopā |
927 312 |
-197 278 |
730 034 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
915 312 |
-191 278 |
724 034 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
912 312 |
-188 278 |
724 034 |
|
|
Atlīdzība |
726 424 |
-168 464 |
557 960 |
|
|
Atalgojums |
534 673 |
-80 583 |
454 090 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
185 888 |
-19 814 |
166 074 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
12 000 |
-6 000 |
6 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
12 000 |
-6 000 |
6 000 |
|
|
32. Prokuratūra |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-3 785 948 |
13 413 252 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
17 184 200 |
-3 785 948 |
13 398 252 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 184 200 |
-3 785 948 |
13 398 252 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-3 777 445 |
13 421 755 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
16 996 140 |
-3 622 028 |
13 374 112 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
16 602 643 |
-3 622 028 |
12 980 615 |
|
|
Atlīdzība |
14 856 312 |
-3 207 698 |
11 648 614 |
|
|
Atalgojums |
11 196 484 |
-1 809 254 |
9 387 230 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 746 331 |
-414 330 |
1 332 001 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
Sociālie pabalsti |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
203 060 |
-155 417 |
47 643 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
203 060 |
-155 417 |
47 643 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-8 503 |
-8 503 |
|
|
Finansēšana |
|
8 503 |
8 503 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
8 503 |
8 503 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
8 503 |
8 503 |
|
|
01.00.00 |
03.320 |
Prokuratūras iestāžu uzturēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-3 720 570 |
12 764 587 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
16 470 157 |
-3 720 570 |
12 749 587 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 470 157 |
-3 720 570 |
12 749 587 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-3 712 067 |
12 773 090 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
16 302 097 |
-3 566 650 |
12 735 447 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
16 302 097 |
-3 566 650 |
12 735 447 |
|
|
Atlīdzība |
14 587 111 |
-3 150 156 |
11 436 955 |
|
|
Atalgojums |
10 994 844 |
-1 778 183 |
9 216 661 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 714 986 |
-416 494 |
1 298 492 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
183 060 |
-145 417 |
37 643 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
183 060 |
-145 417 |
37 643 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-8 503 |
-8 503 |
|
|
Finansēšana |
|
8 503 |
8 503 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
8 503 |
8 503 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
8 503 |
8 503 |
|
|
02.00.00 |
03.320 |
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
320 546 |
-65 378 |
255 168 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
320 546 |
-65 378 |
255 168 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
320 546 |
-65 378 |
255 168 |
|
|
Izdevumi kopā |
320 546 |
-65 378 |
255 168 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
300 546 |
-55 378 |
245 168 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
300 546 |
-55 378 |
245 168 |
|
|
Atlīdzība |
269 201 |
-57 542 |
211 659 |
|
|
Atalgojums |
201 640 |
-31 071 |
170 569 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
31 345 |
2 164 |
33 509 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
-10 000 |
10 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
-10 000 |
10 000 |
|
|
03.00.00 |
10.130 |
Prokuroru izdienas pensijas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
Izdevumi kopā |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
Sociālie pabalsti |
393 497 |
|
393 497 |
|
|
35. Centrālā vēlēšanu
komisija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 899 867 |
-99 576 |
2 800 291 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 899 867 |
-99 576 |
2 800 291 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 899 867 |
-99 576 |
2 800 291 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 899 867 |
-99 576 |
2 800 291 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 894 867 |
-96 576 |
2 798 291 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 894 093 |
-96 576 |
2 797 517 |
|
|
Atlīdzība |
2 259 686 |
-61 947 |
2 197 739 |
|
|
Atalgojums |
1 800 649 |
-35 749 |
1 764 900 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
634 407 |
-34 629 |
599 778 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
774 |
|
774 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
774 |
|
774 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
-3 000 |
2 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
-3 000 |
2 000 |
|
|
01.00.00 |
01.600 |
Vispārējā vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
335 947 |
-44 811 |
291 136 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
335 947 |
-44 811 |
291 136 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
335 947 |
-44 811 |
291 136 |
|
|
Izdevumi kopā |
335 947 |
-44 811 |
291 136 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
330 947 |
-41 811 |
289 136 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
330 173 |
-41 811 |
288 362 |
|
|
Atlīdzība |
247 786 |
-24 779 |
223 007 |
|
|
Atalgojums |
179 326 |
-5 796 |
173 530 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
82 387 |
-17 032 |
65 355 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
774 |
|
774 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
774 |
|
774 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
-3 000 |
2 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
-3 000 |
2 000 |
|
|
03.00.00 |
01.600 |
Pašvaldību vēlēšanas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
172 624 |
-21 061 |
151 563 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
172 624 |
-21 061 |
151 563 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
172 624 |
-21 061 |
151 563 |
|
|
Izdevumi kopā |
172 624 |
-21 061 |
151 563 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
172 624 |
-21 061 |
151 563 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
172 624 |
-21 061 |
151 563 |
|
|
Atlīdzība |
79 666 |
-20 103 |
59 563 |
|
|
Atalgojums |
64 200 |
-16 200 |
48 000 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
92 958 |
-958 |
92 000 |
|
|
05.00.00 |
01.600 |
Eiropas Parlamenta vēlēšanas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 391 296 |
-33 704 |
2 357 592 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 391 296 |
-33 704 |
2 357 592 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 391 296 |
-33 704 |
2 357 592 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 391 296 |
-33 704 |
2 357 592 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 391 296 |
-33 704 |
2 357 592 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 391 296 |
-33 704 |
2 357 592 |
|
|
Atlīdzība |
1 932 234 |
-17 065 |
1 915 169 |
|
|
Atalgojums |
1 557 123 |
-13 753 |
1 543 370 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
459 062 |
-16 639 |
442 423 |
|
|
36. Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
820 577 |
24 068 944 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 005 000 |
-400 000 |
605 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 400 114 |
1 264 357 |
2 664 471 |
|
|
Transferti |
1 299 089 |
37 706 |
1 336 795 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 299 089 |
37 706 |
1 336 795 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 299 089 |
37 706 |
1 336 795 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 299 089 |
37 706 |
1 336 795 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 299 089 |
37 706 |
1 336 795 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
19 544 164 |
-81 486 |
19 462 678 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 544 164 |
-947 079 |
18 597 085 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
3 496 363 |
26 744 730 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
23 178 156 |
3 408 797 |
26 586 953 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 882 373 |
-1 048 103 |
4 834 270 |
|
|
Atlīdzība |
3 892 302 |
-683 099 |
3 209 203 |
|
|
Atalgojums |
2 922 658 |
-524 196 |
2 398 462 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 990 071 |
-365 004 |
1 625 067 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
12 729 011 |
5 208 469 |
17 937 480 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 919 050 |
3 903 393 |
6 822 443 |
|
|
Sociālie pabalsti |
9 809 961 |
1 305 076 |
11 115 037 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
10 |
10 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
|
10 |
10 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
4 566 772 |
-751 579 |
3 815 193 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
16 534 |
2 822 |
19 356 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
13 014 |
|
13 014 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
3 520 |
2 822 |
6 342 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
4 550 238 |
-1 619 994 |
2 930 244 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
70 211 |
87 566 |
157 777 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
70 211 |
87 566 |
157 777 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-2 675 786 |
-2 675 786 |
|
|
Finansēšana |
|
2 675 786 |
2 675 786 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
2 675 786 |
2 675 786 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 155 076 |
1 155 076 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 520 710 |
1 520 710 |
|
|
01.00.00 |
|
Bērnu un ģimenes tiesību
aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 161 501 |
666 024 |
4 827 525 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
9 014 |
974 708 |
983 722 |
|
|
Transferti |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 152 487 |
-332 205 |
3 820 282 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 152 487 |
-332 205 |
3 820 282 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 161 501 |
674 601 |
4 836 102 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 115 080 |
709 772 |
4 824 852 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 896 362 |
-653 650 |
2 242 712 |
|
|
Atlīdzība |
1 853 615 |
-399 775 |
1 453 840 |
|
|
Atalgojums |
1 353 114 |
-317 377 |
1 035 737 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 042 747 |
-253 875 |
788 872 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
868 986 |
1 534 799 |
2 403 785 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
466 000 |
1 534 799 |
2 000 799 |
|
|
Sociālie pabalsti |
402 986 |
|
402 986 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
349 732 |
-171 377 |
178 355 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
13 014 |
|
13 014 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
13 014 |
|
13 014 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
336 718 |
-171 377 |
165 341 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
46 421 |
-35 171 |
11 250 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
46 421 |
-35 171 |
11 250 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-8 577 |
-8 577 |
|
|
Finansēšana |
|
8 577 |
8 577 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
8 577 |
8 577 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
8 577 |
8 577 |
|
|
01.01.00 |
10.910 |
Bērnu un ģimenes tiesību
aizsardzības un sabiedrības integrācijas vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 554 663 |
-911 713 |
1 642 950 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 554 663 |
-911 713 |
1 642 950 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 554 663 |
-911 713 |
1 642 950 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 554 663 |
-911 713 |
1 642 950 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 508 242 |
-875 292 |
1 632 950 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 508 242 |
-875 292 |
1 632 950 |
|
|
Atlīdzība |
1 853 615 |
-582 535 |
1 271 080 |
|
|
Atalgojums |
1 353 114 |
-465 474 |
887 640 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
654 627 |
-292 757 |
361 870 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
46 421 |
-36 421 |
10 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
46 421 |
-36 421 |
10 000 |
|
|
01.02.00 |
10.400 |
Valsts programma bērnu un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
421 431 |
-202 114 |
219 317 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
17 516 |
17 516 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
421 431 |
-219 630 |
201 801 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
421 431 |
-219 630 |
201 801 |
|
|
Izdevumi kopā |
421 431 |
-202 048 |
219 383 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
421 431 |
-202 048 |
219 383 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
190 931 |
-72 455 |
118 476 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
190 931 |
-72 455 |
118 476 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
35 000 |
|
35 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
35 000 |
|
35 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
195 500 |
-129 593 |
65 907 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
195 500 |
-129 593 |
65 907 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-66 |
-66 |
|
|
Finansēšana |
|
66 |
66 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
66 |
66 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
66 |
66 |
|
|
01.03.00 |
10.400 |
Vietējās adopcijas un
audžuģimeņu atbalsts |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
427 118 |
-1 500 |
425 618 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
427 118 |
-1 500 |
425 618 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
427 118 |
-1 500 |
425 618 |
|
|
Izdevumi kopā |
427 118 |
-1 500 |
425 618 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
427 118 |
-1 500 |
425 618 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 000 |
-1 500 |
4 500 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
6 000 |
-1 500 |
4 500 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
402 986 |
|
402 986 |
|
|
Sociālie pabalsti |
402 986 |
|
402 986 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
18 132 |
|
18 132 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
13 014 |
|
13 014 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
13 014 |
|
13 014 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
5 118 |
|
5 118 |
|
|
01.07.00 |
09.600 |
Jaunatnes politikas valsts
programma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
299 275 |
-123 585 |
175 690 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
299 275 |
-123 585 |
175 690 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
299 275 |
-123 585 |
175 690 |
|
|
Izdevumi kopā |
299 275 |
-123 585 |
175 690 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
299 275 |
-123 585 |
175 690 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
32 175 |
-3 185 |
28 990 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
32 175 |
-3 185 |
28 990 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
131 000 |
-78 616 |
52 384 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
131 000 |
-78 616 |
52 384 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
136 100 |
-41 784 |
94 316 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
136 100 |
-41 784 |
94 316 |
|
|
01.22.00 |
09.600 |
Starptautiskie projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 014 |
295 683 |
304 697 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
9 014 |
179 480 |
188 494 |
|
|
Transferti |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
23 521 |
23 521 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
92 682 |
92 682 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
92 682 |
92 682 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 014 |
304 194 |
313 208 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 014 |
303 644 |
312 658 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
9 014 |
191 085 |
200 099 |
|
|
Atlīdzība |
|
48 785 |
48 785 |
|
|
Atalgojums |
|
40 132 |
40 132 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
9 014 |
142 300 |
151 314 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
112 559 |
112 559 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
112 559 |
112 559 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
550 |
550 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
550 |
550 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-8 511 |
-8 511 |
|
|
Finansēšana |
|
8 511 |
8 511 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
8 511 |
8 511 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
8 511 |
8 511 |
|
|
01.24.00 |
01.500 |
Nevalstisko organizāciju
atbalsta un sabiedrības integrācijas politikas īstenošanas programma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
450 000 |
-308 849 |
141 151 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
450 000 |
-308 849 |
141 151 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
-308 849 |
141 151 |
|
|
Izdevumi kopā |
450 000 |
-308 849 |
141 151 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
450 000 |
-308 849 |
141 151 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
150 000 |
-131 282 |
18 718 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
150 000 |
-131 282 |
18 718 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
300 000 |
-177 567 |
122 433 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
300 000 |
-177 567 |
122 433 |
|
|
01.25.00 |
10.900 |
Eiropas Komisijas programmas
"Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas
2007.-2013.gadam" īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 918 102 |
1 918 102 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
777 712 |
777 712 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
1 140 390 |
1 140 390 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
1 140 390 |
1 140 390 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
1 918 102 |
1 918 102 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
1 917 402 |
1 917 402 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
238 979 |
238 979 |
|
|
Atlīdzība |
|
133 975 |
133 975 |
|
|
Atalgojums |
|
107 965 |
107 965 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
105 004 |
105 004 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
1 678 423 |
1 678 423 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
1 678 423 |
1 678 423 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
700 |
700 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
700 |
700 |
|
|
02.00.00 |
|
Uzturlīdzekļu garantiju fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 982 833 |
204 686 |
10 187 519 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 000 000 |
-400 000 |
600 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
8 982 833 |
604 686 |
9 587 519 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 982 833 |
604 686 |
9 587 519 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 982 833 |
1 359 762 |
11 342 595 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 973 433 |
1 234 762 |
11 208 195 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
566 458 |
-70 314 |
496 144 |
|
|
Atlīdzība |
432 296 |
-106 952 |
325 344 |
|
|
Atalgojums |
311 918 |
-71 518 |
240 400 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
134 162 |
36 638 |
170 800 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
9 406 975 |
1 305 076 |
10 712 051 |
|
|
Sociālie pabalsti |
9 406 975 |
1 305 076 |
10 712 051 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
9 400 |
125 000 |
134 400 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
9 400 |
125 000 |
134 400 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 155 076 |
-1 155 076 |
|
|
Finansēšana |
|
1 155 076 |
1 155 076 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 155 076 |
1 155 076 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 155 076 |
1 155 076 |
|
|
02.01.00 |
10.910 |
Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
575 858 |
-100 882 |
474 976 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
575 858 |
-100 882 |
474 976 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
575 858 |
-100 882 |
474 976 |
|
|
Izdevumi kopā |
575 858 |
-100 882 |
474 976 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
566 458 |
-100 882 |
465 576 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
566 458 |
-100 882 |
465 576 |
|
|
Atlīdzība |
432 296 |
-106 952 |
325 344 |
|
|
Atalgojums |
311 918 |
-71 518 |
240 400 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
134 162 |
6 070 |
140 232 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
9 400 |
|
9 400 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
9 400 |
|
9 400 |
|
|
02.02.00 |
10.400 |
Uzturlīdzekļu fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 406 975 |
150 000 |
9 556 975 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
1 000 000 |
-400 000 |
600 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
8 406 975 |
550 000 |
8 956 975 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 406 975 |
550 000 |
8 956 975 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 406 975 |
1 305 076 |
10 712 051 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 406 975 |
1 305 076 |
10 712 051 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
9 406 975 |
1 305 076 |
10 712 051 |
|
|
Sociālie pabalsti |
9 406 975 |
1 305 076 |
10 712 051 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 155 076 |
-1 155 076 |
|
|
Finansēšana |
|
1 155 076 |
1 155 076 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 155 076 |
1 155 076 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
1 155 076 |
1 155 076 |
|
|
02.03.00 |
10.400 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekti 2007.-2013.gada periodā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
155 568 |
155 568 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
155 568 |
155 568 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
155 568 |
155 568 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
155 568 |
155 568 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
30 568 |
30 568 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
30 568 |
30 568 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
30 568 |
30 568 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
125 000 |
125 000 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
125 000 |
125 000 |
|
|
05.00.00 |
10.910 |
Valsts bērnu aizsardzības
inspekcija un bērnu uzticības tālrunis |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
630 771 |
-104 354 |
526 417 |
|
|
Transferti |
|
14 185 |
14 185 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
14 185 |
14 185 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
14 185 |
14 185 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
|
14 185 |
14 185 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
14 185 |
14 185 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
630 771 |
-118 539 |
512 232 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
630 771 |
-118 539 |
512 232 |
|
|
Izdevumi kopā |
630 771 |
-104 354 |
526 417 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
628 771 |
-102 740 |
526 031 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
628 771 |
-102 740 |
526 031 |
|
|
Atlīdzība |
473 483 |
-78 507 |
394 976 |
|
|
Atalgojums |
352 235 |
-44 106 |
308 129 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
155 288 |
-24 233 |
131 055 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
-1 614 |
386 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
-1 614 |
386 |
|
|
06.00.00 |
09.600 |
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 567 446 |
28 795 |
1 596 241 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 391 100 |
45 327 |
1 436 427 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
171 346 |
-16 532 |
154 814 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
171 346 |
-16 532 |
154 814 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 567 446 |
1 267 846 |
2 835 292 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 561 546 |
1 267 846 |
2 829 392 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
436 375 |
91 915 |
528 290 |
|
|
Atlīdzība |
110 213 |
109 337 |
219 550 |
|
|
Atalgojums |
74 155 |
94 493 |
168 648 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
326 162 |
-17 422 |
308 740 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
845 171 |
1 455 921 |
2 301 092 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
845 171 |
1 455 921 |
2 301 092 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
10 |
10 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
|
10 |
10 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
280 000 |
-280 000 |
0 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
280 000 |
-280 000 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 900 |
|
5 900 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 900 |
|
5 900 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 239 051 |
-1 239 051 |
|
|
Finansēšana |
|
1 239 051 |
1 239 051 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 239 051 |
1 239 051 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 239 051 |
1 239 051 |
|
|
06.01.00 |
09.600 |
Aģentūras darbības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
292 275 |
5 029 |
297 304 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
115 929 |
21 561 |
137 490 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
171 346 |
-16 532 |
154 814 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
171 346 |
-16 532 |
154 814 |
|
|
Izdevumi kopā |
292 275 |
70 840 |
363 115 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
286 375 |
70 840 |
357 215 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
286 375 |
70 830 |
357 205 |
|
|
Atlīdzība |
110 213 |
109 337 |
219 550 |
|
|
Atalgojums |
74 155 |
94 493 |
168 648 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
176 162 |
-38 507 |
137 655 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
10 |
10 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
|
10 |
10 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 900 |
|
5 900 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 900 |
|
5 900 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-65 811 |
-65 811 |
|
|
Finansēšana |
|
65 811 |
65 811 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
65 811 |
65 811 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
65 811 |
65 811 |
|
|
06.02.00 |
09.600 |
Eiropas programmas
"Jaunatne darbībā" projektu īstenošanas nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 275 171 |
23 766 |
1 298 937 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 275 171 |
23 766 |
1 298 937 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 275 171 |
1 197 006 |
2 472 177 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 275 171 |
1 197 006 |
2 472 177 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
150 000 |
21 085 |
171 085 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
150 000 |
21 085 |
171 085 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
845 171 |
1 455 921 |
2 301 092 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
845 171 |
1 455 921 |
2 301 092 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
280 000 |
-280 000 |
0 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
280 000 |
-280 000 |
0 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-1 173 240 |
-1 173 240 |
|
|
Finansēšana |
|
1 173 240 |
1 173 240 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
1 173 240 |
1 173 240 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
1 173 240 |
1 173 240 |
|
|
07.00.00 |
10.400 |
Dotācija brīvpusdienu
nodrošināšanai 1.klases skolēniem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 955 600 |
-1 179 840 |
2 775 760 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 955 600 |
-1 179 840 |
2 775 760 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 955 600 |
-1 179 840 |
2 775 760 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 955 600 |
-1 179 840 |
2 775 760 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 955 600 |
-1 179 840 |
2 775 760 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
18 560 |
-9 970 |
8 590 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
18 560 |
-9 970 |
8 590 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 937 040 |
-1 169 870 |
2 767 170 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
3 520 |
-1 253 |
2 267 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
3 933 520 |
-1 168 617 |
2 764 903 |
|
|
08.00.00 |
01.110 |
Sabiedrības integrācijas fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 950 216 |
1 205 266 |
4 155 482 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
244 322 |
244 322 |
|
|
Transferti |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 651 127 |
960 944 |
2 612 071 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 651 127 |
95 351 |
1 746 478 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 950 216 |
1 478 348 |
4 428 564 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 943 726 |
1 478 997 |
4 422 723 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 354 407 |
-313 314 |
1 041 093 |
|
|
Atlīdzība |
1 022 695 |
-207 202 |
815 493 |
|
|
Atalgojums |
831 236 |
-185 688 |
645 548 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
331 712 |
-106 112 |
225 600 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 589 319 |
922 643 |
2 511 962 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 589 319 |
922 643 |
2 511 962 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
869 668 |
869 668 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
6 490 |
-649 |
5 841 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
6 490 |
-649 |
5 841 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-273 082 |
-273 082 |
|
|
Finansēšana |
|
273 082 |
273 082 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
273 082 |
273 082 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
273 082 |
273 082 |
|
|
08.01.00 |
01.110 |
Sabiedrības integrācijas fonda
vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
904 500 |
-14 746 |
889 754 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
244 322 |
244 322 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
904 500 |
-259 068 |
645 432 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
904 500 |
-259 068 |
645 432 |
|
|
Izdevumi kopā |
904 500 |
-14 746 |
889 754 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
898 010 |
-14 097 |
883 913 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
806 864 |
-227 076 |
579 788 |
|
|
Atlīdzība |
614 750 |
-144 466 |
470 284 |
|
|
Atalgojums |
480 206 |
-112 849 |
367 357 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
192 114 |
-82 610 |
109 504 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
91 146 |
208 904 |
300 050 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
91 146 |
208 904 |
300 050 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
4 075 |
4 075 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
6 490 |
-649 |
5 841 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
6 490 |
-649 |
5 841 |
|
|
08.02.00 |
01.110 |
Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 634 573 |
12 085 |
1 646 658 |
|
|
Transferti |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 299 089 |
|
1 299 089 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
335 484 |
12 085 |
347 569 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
335 484 |
12 085 |
347 569 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 634 573 |
285 167 |
1 919 740 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 634 573 |
285 167 |
1 919 740 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
136 400 |
-16 991 |
119 409 |
|
|
Atlīdzība |
113 276 |
-16 991 |
96 285 |
|
|
Atalgojums |
91 285 |
-13 693 |
77 592 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
23 124 |
|
23 124 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
1 498 173 |
302 158 |
1 800 331 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 498 173 |
302 158 |
1 800 331 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-273 082 |
-273 082 |
|
|
Finansēšana |
|
273 082 |
273 082 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
273 082 |
273 082 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
273 082 |
273 082 |
|
|
08.03.00 |
01.110 |
Tehniskā palīdzība Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
411 143 |
-69 247 |
341 896 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
411 143 |
-69 247 |
341 896 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
411 143 |
-69 247 |
341 896 |
|
|
Izdevumi kopā |
411 143 |
-69 247 |
341 896 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
411 143 |
-69 247 |
341 896 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
411 143 |
-69 247 |
341 896 |
|
|
Atlīdzība |
294 669 |
-45 745 |
248 924 |
|
|
Atalgojums |
259 745 |
-59 146 |
200 599 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
116 474 |
-23 502 |
92 972 |
|
|
08.04.00 |
01.110 |
Eiropas Sociālā fonda projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
411 581 |
411 581 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
411 581 |
411 581 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
411 581 |
411 581 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
411 581 |
411 581 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
411 581 |
411 581 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
411 581 |
411 581 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
411 581 |
411 581 |
|
|
08.05.00 |
01.110 |
Atmaksas valsts pamatbudžetā
par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu 2007.-2013. gada plānošanas
periodā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
865 593 |
865 593 |
|
|
37. Centrālā zemes
komisija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Izdevumi kopā |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Atlīdzība |
75 180 |
-11 277 |
63 903 |
|
|
Atalgojums |
60 480 |
-8 475 |
52 005 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
30 198 |
-9 815 |
20 383 |
|
|
01.00.00 |
04.212 |
Zemes reformas īstenošana
Latvijas Republikā |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Izdevumi kopā |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
105 378 |
-21 092 |
84 286 |
|
|
Atlīdzība |
75 180 |
-11 277 |
63 903 |
|
|
Atalgojums |
60 480 |
-8 475 |
52 005 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
30 198 |
-9 815 |
20 383 |
|
|
47. Radio un
televīzija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-1 417 928 |
13 608 773 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
4 024 |
|
4 024 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
15 022 677 |
-1 417 928 |
13 604 749 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 022 677 |
-1 417 928 |
13 604 749 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-1 417 928 |
13 608 773 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 023 701 |
-1 414 928 |
13 608 773 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
420 047 |
-98 116 |
321 931 |
|
|
Atlīdzība |
290 851 |
-68 350 |
222 501 |
|
|
Atalgojums |
226 691 |
-51 376 |
175 315 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
129 196 |
-29 766 |
99 430 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
14 603 654 |
-1 316 812 |
13 286 842 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
14 603 654 |
-1 316 812 |
13 286 842 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
01.00.00 |
08.313 |
Nozares vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
423 047 |
-101 116 |
321 931 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
4 024 |
|
4 024 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
419 023 |
-101 116 |
317 907 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
419 023 |
-101 116 |
317 907 |
|
|
Izdevumi kopā |
423 047 |
-101 116 |
321 931 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
420 047 |
-98 116 |
321 931 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
420 047 |
-98 116 |
321 931 |
|
|
Atlīdzība |
290 851 |
-68 350 |
222 501 |
|
|
Atalgojums |
226 691 |
-51 376 |
175 315 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
129 196 |
-29 766 |
99 430 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
-3 000 |
0 |
|
|
02.00.00 |
08.311 |
Radioprogrammu veidošana un
izplatīšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 774 944 |
32 574 |
4 807 518 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 774 944 |
32 574 |
4 807 518 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 774 944 |
32 574 |
4 807 518 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 774 944 |
32 574 |
4 807 518 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 774 944 |
32 574 |
4 807 518 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
4 774 944 |
32 574 |
4 807 518 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 774 944 |
32 574 |
4 807 518 |
|
|
03.00.00 |
08.312 |
Televīzija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 792 812 |
-1 313 488 |
8 479 324 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 792 812 |
-1 313 488 |
8 479 324 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 792 812 |
-1 313 488 |
8 479 324 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 792 812 |
-1 313 488 |
8 479 324 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 792 812 |
-1 313 488 |
8 479 324 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
9 792 812 |
-1 313 488 |
8 479 324 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
9 792 812 |
-1 313 488 |
8 479 324 |
|
|
03.01.00 |
08.312 |
Programmu sagatavošana un
realizācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 595 171 |
-1 238 069 |
8 357 102 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
9 595 171 |
-1 238 069 |
8 357 102 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 595 171 |
-1 238 069 |
8 357 102 |
|
|
Izdevumi kopā |
9 595 171 |
-1 238 069 |
8 357 102 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 595 171 |
-1 238 069 |
8 357 102 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
9 595 171 |
-1 238 069 |
8 357 102 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
9 595 171 |
-1 238 069 |
8 357 102 |
|
|
03.03.00 |
08.312 |
Reģionālās televīzijas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
197 641 |
-75 419 |
122 222 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
197 641 |
-75 419 |
122 222 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
197 641 |
-75 419 |
122 222 |
|
|
Izdevumi kopā |
197 641 |
-75 419 |
122 222 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
197 641 |
-75 419 |
122 222 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
197 641 |
-75 419 |
122 222 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
197 641 |
-75 419 |
122 222 |
|
|
07.00.00 |
08.311 |
Radioprogrammas veidošana un
pārraidīšana Latvijas tēla veidošanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
35 898 |
-35 898 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
35 898 |
-35 898 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 898 |
-35 898 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
35 898 |
-35 898 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
35 898 |
-35 898 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
35 898 |
-35 898 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
35 898 |
-35 898 |
0 |
|
|
57. Īpašu uzdevumu
ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 463 541 |
-2 463 541 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 463 541 |
-2 463 541 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 463 541 |
-2 463 541 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 463 541 |
-2 463 541 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 390 471 |
-2 390 471 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 390 471 |
-2 390 471 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
1 512 347 |
-1 512 347 |
0 |
|
|
Atalgojums |
1 111 307 |
-1 111 307 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
878 124 |
-878 124 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
73 070 |
-73 070 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
73 070 |
-73 070 |
0 |
|
|
01.00.00 |
01.110 |
E-pārvaldes un informācijas
sabiedrības attīstības politikas koordinācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 963 552 |
-1 963 552 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 963 552 |
-1 963 552 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 963 552 |
-1 963 552 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 963 552 |
-1 963 552 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 940 482 |
-1 940 482 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 940 482 |
-1 940 482 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
1 167 103 |
-1 167 103 |
0 |
|
|
Atalgojums |
853 023 |
-853 023 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
773 379 |
-773 379 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
23 070 |
-23 070 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
23 070 |
-23 070 |
0 |
|
|
04.00.00 |
04.110 |
Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētie projekti un pasākumi (2007-2013) |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
499 989 |
-499 989 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
499 989 |
-499 989 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
499 989 |
-499 989 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
499 989 |
-499 989 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
449 989 |
-449 989 |
0 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
449 989 |
-449 989 |
0 |
|
|
Atlīdzība |
345 244 |
-345 244 |
0 |
|
|
Atalgojums |
258 284 |
-258 284 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
104 745 |
-104 745 |
0 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
50 000 |
-50 000 |
0 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
50 000 |
-50 000 |
0 |
|
|
58. Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
83 861 473 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
94 170 |
|
94 170 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 458 048 |
1 598 723 |
3 056 771 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
28 097 |
28 097 |
|
|
Transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
53 450 415 |
25 722 380 |
79 172 795 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 450 415 |
25 722 380 |
79 172 795 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
84 673 262 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
30 427 497 |
-5 986 383 |
24 441 114 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
8 724 340 |
2 877 017 |
11 601 357 |
|
|
Atlīdzība |
5 929 362 |
84 528 |
6 013 890 |
|
|
Atalgojums |
4 456 317 |
48 930 |
4 505 247 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
2 794 978 |
2 792 489 |
5 587 467 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
8 122 227 |
-3 023 517 |
5 098 710 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
8 122 227 |
-3 023 517 |
5 098 710 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
468 077 |
42 558 |
510 635 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
468 077 |
42 558 |
510 635 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 112 853 |
-5 882 441 |
7 230 412 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
27 472 |
27 472 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
27 472 |
27 472 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
27 472 |
27 472 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
1 493 300 |
-739 510 |
753 790 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
11 619 553 |
-5 198 500 |
6 421 053 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
28 097 |
28 097 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
28 097 |
28 097 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
27 671 109 |
32 561 039 |
60 232 148 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
286 204 |
2 576 569 |
2 862 773 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
27 384 905 |
29 984 470 |
57 369 375 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
27 384 905 |
29 984 470 |
57 369 375 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
27 384 905 |
29 984 470 |
57 369 375 |
|
|
Finansiālā bilance |
-1 687 766 |
875 977 |
-811 789 |
|
|
Finansēšana |
1 687 766 |
-875 977 |
811 789 |
|
|
Naudas līdzekļi |
1 687 766 |
-875 977 |
811 789 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 687 766 |
-875 977 |
811 789 |
|
|
21.00.00 |
06.200 |
Atbalsts plānošanas reģioniem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 116 822 |
-331 234 |
1 785 588 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 116 822 |
-331 234 |
1 785 588 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 116 822 |
-331 234 |
1 785 588 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 116 822 |
-331 234 |
1 785 588 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 116 822 |
-331 234 |
1 785 588 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 116 822 |
-2 116 822 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 116 822 |
-2 116 822 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
1 785 588 |
1 785 588 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
1 785 588 |
1 785 588 |
|
|
21.01.00 |
06.200 |
Latgales plānošanas reģions |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
412 066 |
-64 306 |
347 760 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
412 066 |
-64 306 |
347 760 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
412 066 |
-64 306 |
347 760 |
|
|
Izdevumi kopā |
412 066 |
-64 306 |
347 760 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
412 066 |
-64 306 |
347 760 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
412 066 |
-412 066 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
412 066 |
-412 066 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
347 760 |
347 760 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
347 760 |
347 760 |
|
|
21.02.00 |
06.200 |
Vidzemes plānošanas reģions |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
438 170 |
-66 545 |
371 625 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
438 170 |
-66 545 |
371 625 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
438 170 |
-66 545 |
371 625 |
|
|
Izdevumi kopā |
438 170 |
-66 545 |
371 625 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
438 170 |
-66 545 |
371 625 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
438 170 |
-438 170 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
438 170 |
-438 170 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
371 625 |
371 625 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
371 625 |
371 625 |
|
|
21.03.00 |
06.200 |
Kurzemes plānošanas reģions |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
409 817 |
-63 445 |
346 372 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
409 817 |
-63 445 |
346 372 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
409 817 |
-63 445 |
346 372 |
|
|
Izdevumi kopā |
409 817 |
-63 445 |
346 372 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
409 817 |
-63 445 |
346 372 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
409 817 |
-409 817 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
409 817 |
-409 817 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
346 372 |
346 372 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
346 372 |
346 372 |
|
|
21.04.00 |
06.200 |
Rīgas plānošanas reģions |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
446 952 |
-71 358 |
375 594 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
446 952 |
-71 358 |
375 594 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
446 952 |
-71 358 |
375 594 |
|
|
Izdevumi kopā |
446 952 |
-71 358 |
375 594 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
446 952 |
-71 358 |
375 594 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
446 952 |
-446 952 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
446 952 |
-446 952 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
375 594 |
375 594 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
375 594 |
375 594 |
|
|
21.05.00 |
06.200 |
Zemgales plānošanas reģions |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
409 817 |
-65 580 |
344 237 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
409 817 |
-65 580 |
344 237 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
409 817 |
-65 580 |
344 237 |
|
|
Izdevumi kopā |
409 817 |
-65 580 |
344 237 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
409 817 |
-65 580 |
344 237 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
409 817 |
-409 817 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
409 817 |
-409 817 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
344 237 |
344 237 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
344 237 |
344 237 |
|
|
22.00.00 |
|
Valsts reģionālās attīstības
politikas īstenošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 214 581 |
-888 880 |
2 325 701 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
118 071 |
|
118 071 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 096 510 |
-888 880 |
2 207 630 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 096 510 |
-888 880 |
2 207 630 |
|
|
Izdevumi kopā |
3 214 581 |
-862 320 |
2 352 261 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 055 564 |
-843 628 |
2 211 936 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 625 895 |
-453 959 |
2 171 936 |
|
|
Atlīdzība |
1 703 214 |
-423 622 |
1 279 592 |
|
|
Atalgojums |
1 279 111 |
-329 885 |
949 226 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
922 681 |
-30 337 |
892 344 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
159 017 |
-18 692 |
140 325 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
159 017 |
-18 692 |
140 325 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-26 560 |
-26 560 |
|
|
Finansēšana |
|
26 560 |
26 560 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
26 560 |
26 560 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
26 560 |
26 560 |
|
|
22.01.00 |
06.200 |
Valsts reģionālās attīstības
aģentūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 784 912 |
-499 211 |
2 285 701 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
118 071 |
|
118 071 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 666 841 |
-499 211 |
2 167 630 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 666 841 |
-499 211 |
2 167 630 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 784 912 |
-472 651 |
2 312 261 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 625 895 |
-453 959 |
2 171 936 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 625 895 |
-453 959 |
2 171 936 |
|
|
Atlīdzība |
1 703 214 |
-423 622 |
1 279 592 |
|
|
Atalgojums |
1 279 111 |
-329 885 |
949 226 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
922 681 |
-30 337 |
892 344 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
159 017 |
-18 692 |
140 325 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
159 017 |
-18 692 |
140 325 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-26 560 |
-26 560 |
|
|
Finansēšana |
|
26 560 |
26 560 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
26 560 |
26 560 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
26 560 |
26 560 |
|
|
22.02.00 |
04.112 |
Īpaši atbalstāmo reģionu
attīstība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
429 669 |
-389 669 |
40 000 |
|
|
23.00.00 |
04.111 |
Teritoriālā sadarbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 910 178 |
1 734 734 |
4 644 912 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
94 170 |
|
94 170 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 339 977 |
1 486 274 |
2 826 251 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
28 097 |
28 097 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 476 031 |
248 460 |
1 724 491 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 476 031 |
248 460 |
1 724 491 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 597 944 |
761 284 |
5 359 228 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 597 944 |
715 953 |
5 313 897 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
677 733 |
581 688 |
1 259 421 |
|
|
Atlīdzība |
417 881 |
218 739 |
636 620 |
|
|
Atalgojums |
324 548 |
175 834 |
500 382 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
259 852 |
362 949 |
622 801 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
3 453 841 |
-141 066 |
3 312 775 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 453 841 |
-141 066 |
3 312 775 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
466 370 |
42 558 |
508 928 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
466 370 |
42 558 |
508 928 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
232 773 |
232 773 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
204 676 |
204 676 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
28 097 |
28 097 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
28 097 |
28 097 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
0 |
45 331 |
45 331 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
45 331 |
45 331 |
|
|
Finansiālā bilance |
-1 687 766 |
973 450 |
-714 316 |
|
|
Finansēšana |
1 687 766 |
-973 450 |
714 316 |
|
|
Naudas līdzekļi |
1 687 766 |
-973 450 |
714 316 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 687 766 |
-973 450 |
714 316 |
|
|
23.01.00 |
04.111 |
Eiropas Kopienas iniciatīva
"INTERREG" |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
23 587 |
-11 410 |
12 177 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
22 787 |
-11 366 |
11 421 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
11 406 |
11 406 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
800 |
-44 |
756 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
800 |
-44 |
756 |
|
|
Izdevumi kopā |
23 587 |
12 438 |
36 025 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
23 587 |
12 438 |
36 025 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 566 |
-212 |
4 354 |
|
|
Atlīdzība |
320 |
-320 |
0 |
|
|
Atalgojums |
258 |
-258 |
0 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
4 246 |
108 |
4 354 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
9 488 |
9 488 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
9 488 |
9 488 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
19 021 |
-8 244 |
10 777 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
19 021 |
-8 244 |
10 777 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
11 406 |
11 406 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
11 406 |
11 406 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
11 406 |
11 406 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-23 848 |
-23 848 |
|
|
Finansēšana |
|
23 848 |
23 848 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
23 848 |
23 848 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
23 848 |
23 848 |
|
|
23.02.00 |
04.111 |
Eiropas teritoriālā sadarbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 886 591 |
1 746 144 |
4 632 735 |
|
|
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi kopā |
94 170 |
|
94 170 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
1 317 190 |
1 497 640 |
2 814 830 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
16 691 |
16 691 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 475 231 |
248 504 |
1 723 735 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 475 231 |
248 504 |
1 723 735 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 574 357 |
748 846 |
5 323 203 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 574 357 |
703 515 |
5 277 872 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
673 167 |
581 900 |
1 255 067 |
|
|
Atlīdzība |
417 561 |
219 059 |
636 620 |
|
|
Atalgojums |
324 290 |
176 092 |
500 382 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
255 606 |
362 841 |
618 447 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
3 453 841 |
-150 554 |
3 303 287 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 453 841 |
-150 554 |
3 303 287 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
447 349 |
50 802 |
498 151 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
447 349 |
50 802 |
498 151 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
221 367 |
221 367 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
204 676 |
204 676 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
16 691 |
16 691 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos
projektos |
|
16 691 |
16 691 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
0 |
45 331 |
45 331 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
45 331 |
45 331 |
|
|
Finansiālā bilance |
-1 687 766 |
997 298 |
-690 468 |
|
|
Finansēšana |
1 687 766 |
-997 298 |
690 468 |
|
|
Naudas līdzekļi |
1 687 766 |
-997 298 |
690 468 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 687 766 |
-997 298 |
690 468 |
|
|
24.00.00 |
01.320 |
Norvēģijas finanšu instruments |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 106 857 |
434 910 |
2 541 767 |
|
|
Transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
698 650 |
305 380 |
1 004 030 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
698 650 |
305 380 |
1 004 030 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 106 857 |
487 691 |
2 594 548 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 103 777 |
487 691 |
2 591 468 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
81 882 |
-11 347 |
70 535 |
|
|
Atlīdzība |
69 906 |
-11 347 |
58 559 |
|
|
Atalgojums |
55 706 |
-9 050 |
46 656 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
11 976 |
|
11 976 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 021 895 |
-335 759 |
1 686 136 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 021 895 |
-335 759 |
1 686 136 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
834 797 |
834 797 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
834 797 |
834 797 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 080 |
|
3 080 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 080 |
|
3 080 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-52 781 |
-52 781 |
|
|
Finansēšana |
|
52 781 |
52 781 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
52 781 |
52 781 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
52 781 |
52 781 |
|
|
24.02.00 |
01.320 |
Norvēģijas finanšu instrumenta
finansējums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 106 857 |
434 910 |
2 541 767 |
|
|
Transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes
valsts pamatbudžetā |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Valsts pamatbudžeta finansēto
iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 408 207 |
129 530 |
1 537 737 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
698 650 |
305 380 |
1 004 030 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
698 650 |
305 380 |
1 004 030 |
|
|
Izdevumi kopā |
2 106 857 |
487 691 |
2 594 548 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 103 777 |
487 691 |
2 591 468 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
81 882 |
-11 347 |
70 535 |
|
|
Atlīdzība |
69 906 |
-11 347 |
58 559 |
|
|
Atalgojums |
55 706 |
-9 050 |
46 656 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
11 976 |
|
11 976 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
2 021 895 |
-335 759 |
1 686 136 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 021 895 |
-335 759 |
1 686 136 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
834 797 |
834 797 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
834 797 |
834 797 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
3 080 |
|
3 080 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 080 |
|
3 080 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-52 781 |
-52 781 |
|
|
Finansēšana |
|
52 781 |
52 781 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
52 781 |
52 781 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
52 781 |
52 781 |
|
|
25.00.00 |
|
Pašvaldību attīstības
nacionālie atbalsta instrumenti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
21 154 324 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
40 774 623 |
-19 620 299 |
21 154 324 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 774 623 |
-19 620 299 |
21 154 324 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
21 154 324 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
13 384 718 |
-9 017 159 |
4 367 559 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
171 865 |
-42 363 |
129 502 |
|
|
Atlīdzība |
40 258 |
-9 461 |
30 797 |
|
|
Atalgojums |
31 265 |
-6 447 |
24 818 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
131 607 |
-32 902 |
98 705 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 112 853 |
-8 916 463 |
4 196 390 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
1 493 300 |
-739 510 |
753 790 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
11 619 553 |
-8 176 953 |
3 442 600 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
27 389 905 |
-10 603 140 |
16 786 765 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
6 860 |
11 860 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
25.01.00 |
06.200 |
Atbalsts novadiem
infrastruktūras attīstībai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 280 653 |
-8 126 953 |
3 153 700 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
11 280 653 |
-8 126 953 |
3 153 700 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 280 653 |
-8 126 953 |
3 153 700 |
|
|
Izdevumi kopā |
11 280 653 |
-8 126 953 |
3 153 700 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 280 653 |
-8 126 953 |
3 153 700 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
11 280 653 |
-8 126 953 |
3 153 700 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
11 280 653 |
-8 126 953 |
3 153 700 |
|
|
25.02.00 |
01.812 |
Atbalsts pašvaldību investīciju
projektiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Izdevumi kopā |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
27 384 905 |
-10 610 000 |
16 774 905 |
|
|
25.05.00 |
04.600 |
Pašvaldību vienotās
informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 409 065 |
-575 013 |
834 052 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 409 065 |
-575 013 |
834 052 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 409 065 |
-575 013 |
834 052 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 409 065 |
-575 013 |
834 052 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 404 065 |
-581 873 |
822 192 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
171 865 |
-42 363 |
129 502 |
|
|
Atlīdzība |
40 258 |
-9 461 |
30 797 |
|
|
Atalgojums |
31 265 |
-6 447 |
24 818 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
131 607 |
-32 902 |
98 705 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 232 200 |
-539 510 |
692 690 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
893 300 |
-489 510 |
403 790 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
338 900 |
-50 000 |
288 900 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
5 000 |
6 860 |
11 860 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
5 000 |
6 860 |
11 860 |
|
|
25.06.00 |
01.812 |
Atbalsts telpiskās plānošanas
politikas īstenošanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
600 000 |
-250 000 |
350 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
600 000 |
-250 000 |
350 000 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
600 000 |
-250 000 |
350 000 |
|
|
Izdevumi kopā |
600 000 |
-250 000 |
350 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
600 000 |
-250 000 |
350 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
600 000 |
-250 000 |
350 000 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
600 000 |
-250 000 |
350 000 |
|
|
25.07.00 |
01.811 |
Dotācija Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvniecībai Briselē |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
Izdevumi kopā |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
100 000 |
-58 333 |
41 667 |
|
|
26.00.00 |
01.320 |
Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansētie reģionu attīstības atbalsta instrumenti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
######## |
45 357 224 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
45 357 224 |
45 357 224 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
45 357 224 |
45 357 224 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
######## |
45 357 224 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
2 208 304 |
2 208 304 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
2 158 304 |
2 158 304 |
|
|
Atlīdzība |
|
143 403 |
143 403 |
|
|
Atalgojums |
|
113 870 |
113 870 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
2 014 901 |
2 014 901 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
43 148 920 |
43 148 920 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
2 554 450 |
2 554 450 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
40 594 470 |
40 594 470 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
|
40 594 470 |
40 594 470 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
40 594 470 |
40 594 470 |
|
|
26.01.00 |
01.320 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 2007.-2013.gada finansējums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
45 290 114 |
45 290 114 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
45 290 114 |
45 290 114 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
45 290 114 |
45 290 114 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
45 290 114 |
45 290 114 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
2 141 194 |
2 141 194 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
2 141 194 |
2 141 194 |
|
|
Atlīdzība |
|
143 403 |
143 403 |
|
|
Atalgojums |
|
113 870 |
113 870 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
1 997 791 |
1 997 791 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
43 148 920 |
43 148 920 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
2 554 450 |
2 554 450 |
|
|
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem |
|
40 594 470 |
40 594 470 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
|
40 594 470 |
40 594 470 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
40 594 470 |
40 594 470 |
|
|
26.02.00 |
01.320 |
Eiropas Sociālā fonda
2007.-2013.gada finansējums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
67 110 |
67 110 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
67 110 |
67 110 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
67 110 |
67 110 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
67 110 |
67 110 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
67 110 |
67 110 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
17 110 |
17 110 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
17 110 |
17 110 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
27.00.00 |
01.320 |
Politiku veidošana un vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 287 779 |
660 786 |
5 948 565 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos |
|
112 449 |
112 449 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 287 779 |
548 337 |
5 836 116 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 287 779 |
548 337 |
5 836 116 |
|
|
Izdevumi kopā |
5 287 779 |
678 918 |
5 966 697 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 168 672 |
690 298 |
5 858 970 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 166 965 |
644 694 |
5 811 659 |
|
|
Atlīdzība |
3 698 103 |
166 816 |
3 864 919 |
|
|
Atalgojums |
2 765 687 |
104 608 |
2 870 295 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
1 468 862 |
477 878 |
1 946 740 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
18 132 |
18 132 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
18 132 |
18 132 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 707 |
|
1 707 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
1 707 |
|
1 707 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
27 472 |
27 472 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti |
|
27 472 |
27 472 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
27 472 |
27 472 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
27 472 |
27 472 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
119 107 |
-11 380 |
107 727 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
119 107 |
-11 380 |
107 727 |
|
|
Finansiālā bilance |
|
-18 132 |
-18 132 |
|
|
Finansēšana |
|
18 132 |
18 132 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
18 132 |
18 132 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
18 132 |
18 132 |
|
|
99.00.00 |
01.320 |
Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
103 392 |
103 392 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
103 392 |
103 392 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
103 392 |
103 392 |
|
|
Izdevumi kopā |
|
103 392 |
103 392 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
103 392 |
103 392 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
103 392 |
103 392 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
|
103 392 |
103 392 |
|
|
62. Mērķdotācijas
pašvaldībām |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
298 002 879 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-72 725 165 |
298 002 879 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-72 725 165 |
298 002 879 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
298 002 879 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-72 725 165 |
298 002 879 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
######## |
-72 725 165 |
298 002 879 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
######## |
-72 725 165 |
298 002 879 |
|
|
01.00.00 |
09.820 |
Mērķdotācijas izglītības
pasākumiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-4 125 190 |
60 810 056 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
64 935 246 |
-4 125 190 |
60 810 056 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 935 246 |
-4 125 190 |
60 810 056 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-4 125 190 |
60 810 056 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
64 935 246 |
-4 125 190 |
60 810 056 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
64 935 246 |
-4 125 190 |
60 810 056 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
64 935 246 |
-4 125 190 |
60 810 056 |
|
|
02.00.00 |
08.620 |
Mērķdotācijas pašvaldību tautas
mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
982 792 |
-98 279 |
884 513 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
982 792 |
-98 279 |
884 513 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
982 792 |
-98 279 |
884 513 |
|
|
Izdevumi kopā |
982 792 |
-98 279 |
884 513 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
982 792 |
-98 279 |
884 513 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
982 792 |
-98 279 |
884 513 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
982 792 |
-98 279 |
884 513 |
|
|
05.00.00 |
09.820 |
Mērķdotācijas pašvaldībām
pašvaldību izglītības iestāžu peedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
217 632 512 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
######## |
-44 969 947 |
217 632 512 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
######## |
-44 969 947 |
217 632 512 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
217 632 512 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
######## |
-44 969 947 |
217 632 512 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
######## |
-44 969 947 |
217 632 512 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
######## |
-44 969 947 |
217 632 512 |
|
|
10.00.00 |
09.820 |
Mērķdotācijas pašvaldībām
pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
-498 677 |
17 383 926 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
17 882 603 |
-498 677 |
17 383 926 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 882 603 |
-498 677 |
17 383 926 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
-498 677 |
17 383 926 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
17 882 603 |
-498 677 |
17 383 926 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
17 882 603 |
-498 677 |
17 383 926 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
17 882 603 |
-498 677 |
17 383 926 |
|
|
12.00.00 |
01.812 |
Mērķdotācijas pašvaldību
pasākumiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 477 340 |
-185 468 |
1 291 872 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 477 340 |
-185 468 |
1 291 872 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 477 340 |
-185 468 |
1 291 872 |
|
|
Izdevumi kopā |
1 477 340 |
-185 468 |
1 291 872 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 477 340 |
-185 468 |
1 291 872 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 477 340 |
-185 468 |
1 291 872 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
1 477 340 |
-185 468 |
1 291 872 |
|
|
14.00.00 |
09.820 |
Mērķdotācijas pašvaldībām
pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba
samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
######## |
######## |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
22 847 604 |
-22 847 604 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 847 604 |
-22 847 604 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
######## |
######## |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
22 847 604 |
-22 847 604 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
22 847 604 |
-22 847 604 |
0 |
|
|
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām |
22 847 604 |
-22 847 604 |
0 |
|
|
64. Dotācija
pašvaldībām |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 152 897 |
0 |
7 152 897 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Izdevumi kopā |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
01.00.00 |
01.811 |
Dotācija pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondam |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 152 897 |
0 |
7 152 897 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Izdevumi kopā |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām
atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) |
7 152 897 |
|
7 152 897 |
|
|
74. Apropriācijas
rezerve |
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
01.00.00 |
01.000 |
Apropriācijas rezerve |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Izdevumi kopā |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 223 500 |
-4 223 500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Finanšu ministrs |
|
E.Repše |
|
|
|
|
|
|
|
Vīza: |
|
|
Valsts sekretārs |
|
M.Bičevskis |
|
|
|
|
31.05.2009. 16:00 |
|
|
Adijāne |
|
|
67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|