|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valsts
pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas
sadalījumā, Ls |
|
I.
Valsts pamatbudžetā |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekonomiskās
klasifikācijas koda nosaukums
|
2008.gada plāns
(sākotnējs) |
% no izdev |
% no IKP |
2008.gada plāns
(ar grozījumiem) |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada
projekts |
% no izdev |
% no IKP |
|
Izdevumi - kopā |
4 221 023 804 |
100,0 |
26,7 |
4 051 532 216 |
100,0 |
25,5 |
4 251 597 176 |
100,0 |
23,9 |
####### |
104,9 |
Uzturēšanas izdevumi |
3 786 028 858 |
89,7 |
24,0 |
3 674 401 153 |
90,7 |
23,1 |
3 928 281 197 |
92,4 |
22,0 |
####### |
106,9 |
Kārtējie izdevumi |
1 443 683 836 |
34,2 |
9,1 |
1 434 193 982 |
35,4 |
9,0 |
1 396 754 833 |
32,9 |
7,8 |
####### |
97,4 |
Atlīdzība |
929 730 419 |
22,0 |
5,9 |
904 042 451 |
22,3 |
5,7 |
867 741 173 |
20,4 |
4,9 |
####### |
96,0 |
Atalgojums |
672 972 060 |
15,9 |
4,3 |
653 210 212 |
16,1 |
4,1 |
615 932 202 |
14,5 |
3,5 |
####### |
94,3 |
Preces un
pakalpojumi |
513 953 417 |
12,2 |
3,3 |
530 151 531 |
13,1 |
3,3 |
529 013 660 |
12,4 |
3,0 |
####### |
99,8 |
Procentu izdevumi |
79 772 502 |
1,9 |
0,5 |
80 781 151 |
2,0 |
0,5 |
148 964 420 |
3,5 |
0,8 |
####### |
184,4 |
Subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti |
1 520 972 801 |
36,0 |
9,6 |
1 387 015 300 |
34,2 |
8,7 |
1 617 714 943 |
38,0 |
9,1 |
####### |
116,6 |
Subsīdijas un
dotācijas |
1 382 918 925 |
32,8 |
8,8 |
1 248 757 501 |
30,8 |
7,9 |
1 466 720 409 |
34,5 |
8,2 |
####### |
117,5 |
Sociālie pabalsti |
138 053 876 |
3,3 |
0,9 |
138 257 799 |
3,4 |
0,9 |
150 994 534 |
3,6 |
0,8 |
####### |
109,2 |
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība |
182 227 633 |
4,3 |
1,2 |
182 176 168 |
4,5 |
1,1 |
196 858 315 |
4,6 |
1,1 |
####### |
108,1 |
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 619 000 |
4,0 |
1,1 |
168 610 600 |
4,2 |
1,1 |
181 480 000 |
4,3 |
1,0 |
####### |
107,6 |
Starptautiskā
sadarbība |
13 608 633 |
0,3 |
0,1 |
13 565 568 |
0,3 |
0,1 |
15 378 315 |
0,4 |
0,1 |
####### |
113,4 |
Uzturēšanas izdevumu
transferti |
559 372 086 |
13,3 |
3,5 |
590 234 552 |
14,6 |
3,7 |
567 988 686 |
13,4 |
3,2 |
####### |
96,2 |
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
16 741 044 |
0,4 |
0,1 |
16 792 888 |
0,4 |
0,1 |
17 505 113 |
0,4 |
0,1 |
712 225 |
104,2 |
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo
budžetu |
16 741 044 |
0,4 |
0,1 |
16 792 888 |
0,4 |
0,1 |
17 505 113 |
0,4 |
0,1 |
712 225 |
104,2 |
Mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem |
407 693 679 |
9,7 |
2,6 |
436 649 469 |
10,8 |
2,8 |
478 311 395 |
11,3 |
2,7 |
####### |
109,5 |
Dotācijas un
citi transferti pašvaldību budžetiem |
134 937 363 |
3,2 |
0,9 |
136 792 195 |
3,4 |
0,9 |
72 172 178 |
1,7 |
0,4 |
####### |
52,8 |
Kapitālie izdevumi |
434 994 946 |
10,3 |
2,8 |
377 131 063 |
9,3 |
2,4 |
323 315 979 |
7,6 |
1,8 |
####### |
85,7 |
Pamatkapitāla
veidošana |
413 218 423 |
9,8 |
2,6 |
349 822 492 |
8,6 |
2,2 |
298 620 846 |
7,0 |
1,7 |
####### |
85,4 |
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
21 776 523 |
0,5 |
0,1 |
27 308 571 |
0,7 |
0,2 |
24 695 133 |
0,6 |
0,1 |
####### |
90,4 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti |
21 776 523 |
0,5 |
0,1 |
27 308 571 |
0,7 |
0,2 |
24 695 133 |
0,6 |
0,1 |
####### |
90,4 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
21 776 523 |
0,5 |
0,1 |
27 308 571 |
0,7 |
0,2 |
24 695 133 |
0,6 |
0,1 |
####### |
90,4 |
|
|
|
|
II.
Valsts speciālajā budžetā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekonomiskās
klasifikācijas koda nosaukums
|
2008.gada plāns
(sākotnējs) |
% no izdev |
% no IKP |
2008.gada plāns
(ar grozījumiem) |
% no izdev |
% no IKP |
2009.gada
projekts |
% no izdev |
% no IKP |
|
|
Izdevumi - kopā |
1 133 862 668 |
100,0 |
7,2 |
1 220 798 433 |
100,0 |
7,7 |
1 557 201 803 |
100,0 |
8,7 |
####### |
127,6 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 131 592 668 |
99,8 |
7,2 |
1 219 282 549 |
99,9 |
7,7 |
1 555 621 803 |
99,9 |
8,7 |
####### |
127,6 |
Kārtējie izdevumi |
17 003 514 |
1,5 |
0,1 |
16 616 461 |
1,4 |
0,1 |
18 728 185 |
1,2 |
0,1 |
####### |
112,7 |
Atlīdzība |
11
301 290 |
1,0 |
0,1 |
11
341 390 |
0,9 |
0,1 |
11
386 236 |
0,7 |
0,1 |
44 846 |
100,4 |
Atalgojums |
8 258
892 |
0,7 |
0,1 |
8 288
193 |
0,7 |
0,1 |
8 270
438 |
0,5 |
0,0 |
-17 755 |
99,8 |
Preces un pakalpojumi |
5 702
224 |
0,5 |
0,0 |
5 275
071 |
0,4 |
0,0 |
7 341
949 |
0,5 |
0,0 |
####### |
139,2 |
Procentu izdevumi |
64 796 |
0,0 |
0,0 |
64 796 |
0,0 |
0,0 |
27 814 |
0,0 |
0,0 |
-36 982 |
42,9 |
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 114 524 358 |
98,3 |
7,1 |
1 202 591 557 |
98,5 |
7,6 |
1 536 856 004 |
98,7 |
8,6 |
####### |
127,8 |
Subsīdijas un dotācijas |
3 355
000 |
0,3 |
0,0 |
3 435
000 |
0,3 |
0,0 |
6 655
000 |
0,4 |
0,0 |
####### |
193,7 |
Sociālie pabalsti |
1
111 169 358 |
98,0 |
7,0 |
1
199 156 557 |
98,2 |
7,6 |
1
530 201 004 |
98,3 |
8,6 |
####### |
127,6 |
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
|
|
9 735 |
0,0 |
0,0 |
9 800 |
|
|
65 |
100,7 |
Starptautiskā
sadarbība |
|
|
|
9 735 |
0,0 |
0,0 |
9 800 |
|
|
65 |
100,7 |
Kapitālie izdevumi |
2 270 000 |
0,2 |
0,0 |
1 515 884 |
0,1 |
0,0 |
1 580 000 |
0,1 |
0,0 |
64 116 |
104,2 |
Pamatkapitāla veidošana |
2 270
000 |
0,2 |
0,0 |
1 515
884 |
0,1 |
0,0 |
1 580
000 |
0,1 |
0,0 |
64 116 |
104,2 |
|
|
IKP
milj. latu |
15787,2 |
|
15876,5 |
|
17820,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|