Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
13.pielikums
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām
Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem 2010.gadā Grozījumi 2010.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
`
Kopsavilkums
Resursi izdevumu segšanai 899 437 946 61 083 259 960 521 205 757 748 064 21 502 600 779 250 664 582 864 270 30 737 585 613 601 855 725 724 849 -53 007 171 672 717 678
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  231 076 10 111 241 187 259 564 259 564 940 733 940 733 1 288 796 1 288 796
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos  118 871 888 -11 227 843 107 644 045 57 604 757 57 604 757 30 911 005 30 911 005 39 144 722 39 144 722
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 780 334 982 72 300 991 852 635 973 699 883 743 21 502 600 721 386 343 551 012 532 30 737 585 581 750 117 685 291 331 -53 007 171 632 284 160
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 780 334 982 72 300 991 852 635 973 699 883 743 21 502 600 721 386 343 551 012 532 30 737 585 581 750 117 685 291 331 -53 007 171 632 284 160
Izdevumi - kopā 908 253 355 72 898 664 981 152 019 769 389 846 21 502 600 790 892 446 580 765 292 30 737 585 611 502 877 724 527 653 -53 007 171 671 520 482
Uzturēšanas izdevumi 656 676 382 134 904 134 791 580 516 541 351 645 21 534 541 373 179 488 243 068 21 534 488 264 602 537 987 165 -1 919 430 536 067 735
Kārtējie izdevumi 72 101 576 25 857 553 97 959 129 74 264 056 21 534 74 285 590 62 785 051 21 534 62 806 585 115 923 675 -1 919 430 114 004 245
Atlīdzība  11 663 857 7 354 946 19 018 803 3 761 355 3 761 355 3 599 713 3 599 713 4 266 948 4 266 948
   Atalgojums 9 018 828 5 641 839 14 660 667 2 021 881 2 021 881 1 917 090 1 917 090 2 465 772 2 465 772
Preces un pakalpojumi 60 437 719 18 502 607 78 940 326 70 502 701 21 534 70 524 235 59 185 338 21 534 59 206 872 111 656 727 -1 919 430 109 737 297
Procentu izdevumi 79 772 502 1 008 649 80 781 151 81 509 865 81 509 865 82 675 806 82 675 806 76 600 76 600
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 279 585 581 108 458 912 388 044 493 197 029 460 197 029 460 138 014 958 138 014 958 418 081 183 418 081 183
Subsīdijas un dotācijas 278 428 545 105 661 159 384 089 704 197 029 460 197 029 460 138 014 958 138 014 958 418 081 183 418 081 183
Sociālie pabalsti 1 157 036 2 797 753 3 954 789
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  182 224 633 -495 772 181 728 861 187 720 044 187 720 044 204 292 253 204 292 253 2 480 707 2 480 707
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 619 000 -8 400 168 610 600 175 086 000 175 086 000 193 212 500 193 212 500
 Starptautiskā sadarbība 13 605 633 -487 372 13 118 261 12 634 044 12 634 044 11 079 753 11 079 753 2 480 707 2 480 707
Uzturēšanas izdevumu transferti 42 992 090 74 792 43 066 882 828 220 828 220 475 000 475 000 1 425 000 1 425 000
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 42 992 090 74 792 43 066 882 828 220 828 220 475 000 475 000 1 425 000 1 425 000
Kapitālie izdevumi 251 576 973 -62 005 470 189 571 503 228 038 201 21 481 066 249 519 267 92 522 224 30 716 051 123 238 275 186 540 488 -51 087 741 135 452 747
Pamatkapitāla veidošana 229 800 450 -60 705 470 169 094 980 204 166 011 21 481 066 225 647 077 89 522 224 30 716 051 120 238 275 186 540 488 -51 087 741 135 452 747
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 21 776 523 -1 300 000 20 476 523 23 872 190 23 872 190 3 000 000 3 000 000
   Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti  21 776 523 -1 300 000 20 476 523 23 872 190 23 872 190 3 000 000 3 000 000
  Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 21 776 523 -1 300 000 20 476 523 23 872 190 23 872 190 3 000 000 3 000 000
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
Finansiālā bilance  -8 815 409 -11 815 405 -20 630 814 -11 641 782 -11 641 782 2 098 978 2 098 978 1 197 196 1 197 196
Finansēšana 8 815 409 11 815 405 20 630 814 11 641 782 11 641 782 -2 098 978 -2 098 978 -1 197 196 -1 197 196
Aizņēmumi -1 586 788 197 890 -1 388 898 -3 734 405 -3 734 405 -4 702 618 -4 702 618 -1 197 196 -1 197 196
Saņemtie aizņēmumi 1 909 900 1 909 900 -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Aizdevumi 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 2 613 540 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Naudas līdzekļi 7 798 557 11 617 515 19 416 072 12 772 547 12 772 547
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -2 064 -2 064
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 7 798 557 11 619 579 19 418 136 12 772 547 12 772 547