|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likumprojekta "Grozījumi
likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam"" |
|
|
|
|
13.pielikums |
|
|
|
Pilnvaras
plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām
(to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās
programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām |
|
|
|
Pamatbudžets
(Ls) |
|
|
Progr.,
apakšpr. kods |
Saistību
uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2008.gadā |
Grozījumi |
2008.gadā kopā
ar grozījumiem |
2009.gadā |
Grozījumi |
2009.gadā kopā
ar grozījumiem |
2010.gadā |
Grozījumi |
2010.gadā kopā
ar grozījumiem |
Tālākā laika
posmā līdz projekta īstenošanai |
Grozījumi |
Tālākā laika
posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
|
` |
|
|
|
|
Kopsavilkums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
899 437 946 |
61 083 259 |
960 521 205 |
757 748 064 |
21 502 600 |
779 250 664 |
582 864 270 |
30 737 585 |
613 601 855 |
725 724 849 |
-53 007 171 |
672 717 678 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
|
231
076 |
10
111 |
241
187 |
259
564 |
|
259
564 |
940
733 |
|
940
733 |
1
288 796 |
|
1
288 796 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
|
118 871 888 |
-11 227 843 |
107 644 045 |
57
604 757 |
|
57
604 757 |
30
911 005 |
|
30
911 005 |
39
144 722 |
|
39
144 722 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
780
334 982 |
72
300 991 |
852
635 973 |
699
883 743 |
21
502 600 |
721
386 343 |
551
012 532 |
30
737 585 |
581
750 117 |
685
291 331 |
-53
007 171 |
632
284 160 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
780
334 982 |
72
300 991 |
852
635 973 |
699
883 743 |
21
502 600 |
721
386 343 |
551
012 532 |
30
737 585 |
581
750 117 |
685
291 331 |
-53
007 171 |
632
284 160 |
|
Izdevumi - kopā |
|
908 253 355 |
72
898 664 |
981 152 019 |
769 389 846 |
21
502 600 |
790 892 446 |
580 765 292 |
30
737 585 |
611 502 877 |
724 527 653 |
-53 007 171 |
671 520 482 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
656 676 382 |
134 904 134 |
791 580 516 |
541 351 645 |
21 534 |
541 373 179 |
488 243 068 |
21 534 |
488 264 602 |
537 987 165 |
-1 919 430 |
536 067 735 |
|
Kārtējie izdevumi |
|
72
101 576 |
25
857 553 |
97
959 129 |
74
264 056 |
21
534 |
74
285 590 |
62
785 051 |
21
534 |
62
806 585 |
115 923 675 |
-1
919 430 |
114 004 245 |
|
Atlīdzība |
|
11
663 857 |
7
354 946 |
19
018 803 |
3
761 355 |
|
3
761 355 |
3
599 713 |
|
3
599 713 |
4
266 948 |
|
4
266 948 |
|
Atalgojums |
|
9
018 828 |
5
641 839 |
14
660 667 |
2
021 881 |
|
2
021 881 |
1
917 090 |
|
1
917 090 |
2
465 772 |
|
2
465 772 |
|
Preces un pakalpojumi |
|
60
437 719 |
18
502 607 |
78
940 326 |
70
502 701 |
21
534 |
70
524 235 |
59
185 338 |
21
534 |
59
206 872 |
111
656 727 |
-1
919 430 |
109
737 297 |
|
Procentu izdevumi |
|
79
772 502 |
1
008 649 |
80
781 151 |
81
509 865 |
|
81
509 865 |
82
675 806 |
|
82
675 806 |
76
600 |
|
76
600 |
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
279 585 581 |
108 458 912 |
388 044 493 |
197 029 460 |
|
197 029 460 |
138 014 958 |
|
138 014 958 |
418 081 183 |
|
418 081 183 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
278
428 545 |
105
661 159 |
384
089 704 |
197
029 460 |
|
197
029 460 |
138
014 958 |
|
138
014 958 |
418
081 183 |
|
418
081 183 |
|
Sociālie pabalsti |
|
1
157 036 |
2
797 753 |
3
954 789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
182 224 633 |
-495 772 |
181 728 861 |
187 720 044 |
|
187 720 044 |
204 292 253 |
|
204 292 253 |
2 480 707 |
|
2 480 707 |
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā |
|
168
619 000 |
-8
400 |
168
610 600 |
175
086 000 |
|
175
086 000 |
193
212 500 |
|
193
212 500 |
|
|
|
|
Starptautiskā sadarbība |
|
13
605 633 |
-487
372 |
13
118 261 |
12
634 044 |
|
12
634 044 |
11
079 753 |
|
11
079 753 |
2
480 707 |
|
2
480 707 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
42
992 090 |
74
792 |
43
066 882 |
828
220 |
|
828
220 |
475
000 |
|
475
000 |
1
425 000 |
|
1
425 000 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
|
42
992 090 |
74
792 |
43
066 882 |
828
220 |
|
828
220 |
475
000 |
|
475
000 |
1
425 000 |
|
1
425 000 |
|
Kapitālie izdevumi |
|
251 576 973 |
-62 005 470 |
189 571 503 |
228 038 201 |
21 481 066 |
249 519 267 |
92 522 224 |
30 716 051 |
123 238 275 |
186 540 488 |
-51 087 741 |
135 452 747 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
229
800 450 |
-60
705 470 |
169
094 980 |
204
166 011 |
21
481 066 |
225
647 077 |
89
522 224 |
30
716 051 |
120
238 275 |
186
540 488 |
-51
087 741 |
135
452 747 |
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas |
|
21
776 523 |
-1
300 000 |
20
476 523 |
23
872 190 |
|
23
872 190 |
3
000 000 |
|
3
000 000 |
|
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti |
|
21
776 523 |
-1
300 000 |
20
476 523 |
23
872 190 |
|
23
872 190 |
3
000 000 |
|
3
000 000 |
|
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti
no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
21
776 523 |
-1
300 000 |
20
476 523 |
23
872 190 |
|
23
872 190 |
3
000 000 |
|
3
000 000 |
|
|
|
|
Mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem pašvaldībām |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiālā
bilance |
|
-8
815 409 |
-11 815 405 |
-20 630 814 |
-11 641 782 |
|
-11 641 782 |
2
098 978 |
|
2
098 978 |
1
197 196 |
|
1
197 196 |
|
Finansēšana |
|
8 815 409 |
11 815 405 |
20 630 814 |
11 641 782 |
|
11 641 782 |
-2 098 978 |
|
-2 098 978 |
-1 197 196 |
|
-1 197 196 |
|
Aizņēmumi |
|
-1
586 788 |
197
890 |
-1
388 898 |
-3
734 405 |
|
-3
734 405 |
-4
702 618 |
|
-4
702 618 |
-1
197 196 |
|
-1
197 196 |
|
Saņemtie aizņēmumi |
|
1
909 900 |
|
1
909 900 |
|
|
|
-702
804 |
|
-702
804 |
-1
197 196 |
|
-1
197 196 |
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
|
-3
496 688 |
197
890 |
-3
298 798 |
-3
734 405 |
|
-3
734 405 |
-3
999 814 |
|
-3
999 814 |
|
|
|
|
Aizdevumi |
|
2
603 640 |
|
2
603 640 |
2
603 640 |
|
2
603 640 |
2
603 640 |
|
2
603 640 |
|
|
|
|
Izsniegtie aizdevumi |
|
-9
900 |
|
-9
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa |
|
2
613 540 |
|
2
613 540 |
2
603 640 |
|
2
603 640 |
2
603 640 |
|
2
603 640 |
|
|
|
|
Naudas līdzekļi |
|
7
798 557 |
11
617 515 |
19
416 072 |
12
772 547 |
|
12
772 547 |
|
|
|
|
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
|
-2
064 |
-2
064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
7
798 557 |
11
619 579 |
19
418 136 |
12
772 547 |
|
12
772 547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BRUTO |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 023 440 305 |
77 616 039 |
1 101 056 344 |
778 406 273 |
21 502 600 |
799 908 873 |
640 497 040 |
30 737 585 |
671 234 625 |
725 724 849 |
-53 007 171 |
672 717 678 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
|
231 076 |
10 111 |
241 187 |
259 564 |
|
259 564 |
940 733 |
|
940 733 |
1 288 796 |
|
1 288 796 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
|
134
399 619 |
-20
714 339 |
113
685 280 |
65
005 436 |
|
65
005 436 |
87
604 211 |
|
87
604 211 |
39
144 722 |
|
39
144 722 |
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
15
527 731 |
-9
486 496 |
6
041 235 |
7
400 679 |
|
7
400 679 |
56
693 206 |
|
56
693 206 |
|
|
|
|
Transferti |
|
1
107 255 |
722
130 |
1
829 385 |
922
163 |
|
922
163 |
939
564 |
|
939
564 |
|
|
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
1
107 255 |
722
130 |
1
829 385 |
922
163 |
|
922
163 |
939
564 |
|
939
564 |
|
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
1
107 255 |
722
130 |
1
829 385 |
922
163 |
|
922
163 |
939
564 |
|
939
564 |
|
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās
iestādes valsts pamatbudžetā |
|
1 107 255 |
722 130 |
1 829 385 |
922 163 |
|
922 163 |
939 564 |
|
939 564 |
|
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
18 741 |
|
18 741 |
18 742 |
|
18 742 |
|
|
|
|
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
1 088 514 |
722 130 |
1 810 644 |
903 421 |
|
903 421 |
939 564 |
|
939 564 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
887 702 355 |
97
598 137 |
985 300 492 |
712 219 110 |
21
502 600 |
733 721 710 |
551 012 532 |
30
737 585 |
581 750 117 |
685 291 331 |
-53 007 171 |
632 284 160 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
780
334 982 |
72
300 991 |
852
635 973 |
699
883 743 |
21
502 600 |
721
386 343 |
551
012 532 |
30
737 585 |
581
750 117 |
685
291 331 |
-53
007 171 |
632
284 160 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
107
367 373 |
25
297 146 |
132
664 519 |
12
335 367 |
|
12
335 367 |
|
|
|
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
1 032 255 714 |
89
431 444 |
1 121 687 158 |
790 048 055 |
21
502 600 |
811 550 655 |
638 398 062 |
30
737 585 |
669 135 647 |
724 527 653 |
-53 007 171 |
671 520 482 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
756 705 135 |
146 595 209 |
903 300 344 |
559 782 375 |
21 534 |
559 803 909 |
545 875 838 |
21 534 |
545 897 372 |
537 987 165 |
-1 919 430 |
536 067 735 |
|
Kārtējie izdevumi |
|
72
101 576 |
25
857 553 |
97
959 129 |
74
264 056 |
21
534 |
74
285 590 |
62
785 051 |
21
534 |
62
806 585 |
115 923 675 |
-1
919 430 |
114 004 245 |
|
Atlīdzība |
|
11
663 857 |
7
354 946 |
19
018 803 |
3
761 355 |
|
3
761 355 |
3
599 713 |
|
3
599 713 |
4
266 948 |
|
4
266 948 |
|
Atalgojums |
|
9
018 828 |
5
641 839 |
14
660 667 |
2
021 881 |
|
2
021 881 |
1
917 090 |
|
1
917 090 |
2
465 772 |
|
2
465 772 |
|
Preces un pakalpojumi |
|
60
437 719 |
18
502 607 |
78
940 326 |
70
502 701 |
21
534 |
70
524 235 |
59
185 338 |
21
534 |
59
206 872 |
111
656 727 |
-1
919 430 |
109
737 297 |
|
Procentu izdevumi |
|
79 772 502 |
1 008 649 |
80 781 151 |
81 509 865 |
|
81 509 865 |
82 675 806 |
|
82 675 806 |
76 600 |
|
76 600 |
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
279 585 581 |
108 458 912 |
388 044 493 |
197 029 460 |
|
197 029 460 |
138 014 958 |
|
138 014 958 |
418 081 183 |
|
418 081 183 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
278
428 545 |
105
661 159 |
384
089 704 |
197
029 460 |
|
197
029 460 |
138
014 958 |
|
138
014 958 |
418
081 183 |
|
418
081 183 |
|
Sociālie pabalsti |
|
1 157 036 |
2 797 753 |
3 954 789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
182 224 633 |
-495 772 |
181 728 861 |
187 720 044 |
|
187 720 044 |
204 292 253 |
|
204 292 253 |
2 480 707 |
|
2 480 707 |
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā |
|
168 619 000 |
-8 400 |
168 610 600 |
175 086 000 |
|
175 086 000 |
193 212 500 |
|
193 212 500 |
|
|
|
|
Starptautiskā sadarbība |
|
13 605 633 |
-487 372 |
13 118 261 |
12 634 044 |
|
12 634 044 |
11 079 753 |
|
11 079 753 |
2 480 707 |
|
2 480 707 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
143 020 843 |
11 765 867 |
154 786 710 |
19 258 950 |
|
19 258 950 |
58 107 770 |
|
58 107 770 |
1 425 000 |
|
1 425 000 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
|
1 107 255 |
722 130 |
1 829 385 |
922 163 |
|
922 163 |
939 564 |
|
939 564 |
|
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
1 107 255 |
722 130 |
1 829 385 |
922 163 |
|
922 163 |
939 564 |
|
939 564 |
|
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz
valsts pamatbudžetu |
|
18 741 |
|
18 741 |
18 742 |
|
18 742 |
|
|
|
|
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz
valsts pamatbudžetu |
|
1 088 514 |
722 130 |
1 810 644 |
903 421 |
|
903 421 |
939 564 |
|
939 564 |
|
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
|
42
992 090 |
74
792 |
43
066 882 |
828
220 |
|
828
220 |
475
000 |
|
475
000 |
1
425 000 |
|
1
425 000 |
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
98
921 498 |
10
968 945 |
109 890 443 |
17
508 567 |
|
17
508 567 |
56
693 206 |
|
56
693 206 |
|
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem
uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
|
84
999 018 |
20
382 255 |
105
381 273 |
10
684 280 |
|
10
684 280 |
1
097 054 |
|
1
097 054 |
|
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un
SAPARD programmā |
|
13 922 480 |
-9 413 310 |
4 509 170 |
6 824 287 |
|
6 824 287 |
55 596 152 |
|
55 596 152 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
275 550 579 |
-57 163 765 |
218 386 814 |
230 265 680 |
21 481 066 |
251 746 746 |
92 522 224 |
30 716 051 |
123 238 275 |
186 540 488 |
-51 087 741 |
135 452 747 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
229
800 450 |
-60
705 470 |
169
094 980 |
204
166 011 |
21
481 066 |
225
647 077 |
89
522 224 |
30
716 051 |
120
238 275 |
186
540 488 |
-51
087 741 |
135
452 747 |
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas |
|
45 750 129 |
3 541 705 |
49 291 834 |
26 099 669 |
|
26 099 669 |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti |
|
21 776 523 |
-1 300 000 |
20 476 523 |
23 872 190 |
|
23 872 190 |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta uz
valsts speciālo budžetu |
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti
no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
|
21 776 523 |
-1 300 000 |
20 476 523 |
23 872 190 |
|
23 872 190 |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti no valsts pamatbudžeta uz
valsts pamatbudžetu |
|
|
|
Mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem pašvaldībām |
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem
kapitālajiem izdevumiem |
|
23
973 606 |
4
841 705 |
28
815 311 |
2
227 479 |
|
2
227 479 |
|
|
|
|
|
|
|
Finansiālā
bilance |
|
-8
815 409 |
-11 815 405 |
-20 630 814 |
-11 641 782 |
|
-11 641 782 |
2
098 978 |
|
2
098 978 |
1
197 196 |
|
1
197 196 |
|
Finansēšana |
|
8 815 409 |
11 815 405 |
20 630 814 |
11 641 782 |
|
11 641 782 |
-2 098 978 |
|
-2 098 978 |
-1 197 196 |
|
-1 197 196 |
|
Aizņēmumi |
|
-1 586 788 |
197
890 |
-1 388 898 |
-3 734 405 |
|
-3 734 405 |
-4 702 618 |
|
-4 702 618 |
-1 197 196 |
|
-1 197 196 |
|
Saņemtie aizņēmumi |
|
1 909 900 |
|
1 909 900 |
|
|
|
-702 804 |
|
-702 804 |
-1 197 196 |
|
-1 197 196 |
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
|
-3 496 688 |
197 890 |
-3 298 798 |
-3 734 405 |
|
-3 734 405 |
-3 999 814 |
|
-3 999 814 |
|
|
|
|
Aizdevumi |
|
2 603 640 |
|
2 603 640 |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
|
|
|
|
Izsniegtie aizdevumi |
|
-9 900 |
|
-9 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa |
|
2 613 540 |
|
2 613 540 |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
2 603 640 |
|
2 603 640 |
|
|
|
|
Naudas līdzekļi |
|
7 798 557 |
11 617 515 |
19 416 072 |
12 772 547 |
|
12 772 547 |
|
|
|
|
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
|
-2 064 |
-2 064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
7
798 557 |
11
619 579 |
19
418 136 |
12
772 547 |
|
12
772 547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|