|
Likumprojekta
"Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam"" |
|
3. pielikums |
|
|
|
|
|
Valsts valsts
pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums |
|
|
|
Ls |
|
Nosaukums |
2008. gada plāns |
Grozījumi |
2008. gada plāns kopā ar
grozījumiem |
|
|
|
|
Valsts pamatbudžets |
|
Ieņēmumi
kopā |
4 128 500 239 |
-314 582 917 |
3 813 917 322 |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 211 244 105 |
-193 323 805 |
4 017 920 300 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
143 359 966 |
788 588 |
144 148 554 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
119 774 848 |
-11 227 043 |
108 547 805 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 948 109 291 |
-182 885 350 |
3 765 223 941 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 948 109 291 |
-182 885 350 |
3 765 223 941 |
|
Izdevumi
kopā |
4 221 023 804 |
-169 394 558 |
4 051 629 246 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
3 786 028 858 |
-108 789 262 |
3 677 239 596 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
4 874 454 |
-1 149 917 |
3 724 537 |
|
Transferti
no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" |
4 874 454 |
-1 149 917 |
3 724 537 |
|
Nesadalītie
transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" |
4 874 454 |
-1 149 917 |
3 724 537 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
559 372 086 |
30 862 466 |
590 234 552 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
16 741 044 |
51 844 |
16 792 888 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu |
16 741 044 |
51 844 |
16 792 888 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
407 693 679 |
28 955 790 |
436 649 469 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
134 937 363 |
1 854 832 |
136 792 195 |
|
Kapitālie
izdevumi |
434 994 946 |
-60 605 296 |
374 389 650 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
21 776 523 |
5 532 048 |
27 308 571 |
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
21 776 523 |
5 532 048 |
27 308 571 |
|
Valsts
budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu |
21 776 523 |
5 532 048 |
27 308 571 |
|
Finansiālā
bilance |
-92 523 565 |
-145 188 359 |
-237 711 924 |
|
Finansēšana |
92 523 565 |
145 188 359 |
237 711 924 |
|
Aizņēmumi |
83 760 718 |
121 457 002 |
205 217 720 |
|
Aizdevumi |
-134 000 000 |
-40 000 000 |
-174 000 000 |
|
Naudas
līdzekļi |
142 762 847 |
63 731 357 |
206 494 204 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
964 290 |
12 103 063 |
13 067 353 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
7 798 557 |
11 628 294 |
19 426 851 |
|
Naudas
līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
134 000 000 |
40 000 000 |
174 000 000 |
|
|
|
Valsts speciālais
budžets |
|
Ieņēmumi
kopā |
1 387 466 121 |
79 296 394 |
1 466 762 515 |
|
Nodokļu
ieņēmumi |
1 358 000 000 |
77 900 000 |
1 435 900 000 |
|
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas kopā |
1 358 000 000 |
77 900 000 |
1 435 900 000 |
|
Nenodokļu
ieņēmumi |
12 595 967 |
1 344 550 |
13 940 517 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
129 110 |
0 |
129 110 |
|
Transferti |
16 741 044 |
51 844 |
16 792 888 |
|
Izdevumi
kopā |
1 133 862 668 |
86 935 765 |
1 220 798 433 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
1 131 592 668 |
87 689 881 |
1 219 282 549 |
|
Kapitālie
izdevumi |
2 270 000 |
-754 116 |
1 515 884 |
|
Finansiālā
bilance |
253 603 453 |
-7 639 371 |
245 964 082 |
|
Finansēšana |
-253 603 453 |
7 639 371 |
-245 964 082 |
|
Aizņēmumi |
-776 857 |
-1 |
-776 858 |
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 857 |
-1 |
-776 858 |
|
Naudas
līdzekļi |
-252 826 596 |
7 581 353 |
-245 245 243 |
|
Valsts
speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
-252 826 596 |
7 639 372 |
-245 187 224 |
|
Naudas
līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
-58 019 |
-58 019 |
|
Akcijas un cita
līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
0 |
58 019 |
58 019 |
|
|
|
01.Valsts prezidenta
kanceleja |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 463 183 |
-199 481 |
3 263 702 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 463 183 |
-199 481 |
3 263 702 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 463 183 |
-199 481 |
3 263 702 |
|
Izdevumi
kopā |
3 463 183 |
-199 481 |
3 263 702 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
3 223 613 |
-199 481 |
3 024 132 |
|
Kapitālie
izdevumi |
239 570 |
0 |
239 570 |
|
|
|
02.Saeima |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 150 284 |
0 |
15 150 284 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
259 000 |
0 |
259 000 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
14 891 284 |
0 |
14 891 284 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 891 284 |
0 |
14 891 284 |
|
Izdevumi
kopā |
15 150 284 |
147 647 |
15 297 931 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
14 353 914 |
58 000 |
14 411 914 |
|
Kapitālie
izdevumi |
796 370 |
89 647 |
886 017 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-147 647 |
-147 647 |
|
Finansēšana |
0 |
147 647 |
147 647 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
147 647 |
147 647 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
147 647 |
147 647 |
|
|
|
03.Ministru kabinets |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 730 233 |
89 410 |
5 819 643 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
48 060 |
30 200 |
78 260 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
0 |
12 618 |
12 618 |
|
Transferti |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
Valsts budžeta transferti |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
5 682 173 |
40 592 |
5 722 765 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 682 173 |
40 592 |
5 722 765 |
|
Izdevumi
kopā |
5 730 233 |
103 645 |
5 833 878 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
5 628 633 |
57 364 |
5 685 997 |
|
Kapitālie
izdevumi |
101 600 |
46 281 |
147 881 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-14 235 |
-14 235 |
|
Finansēšana |
0 |
14 235 |
14 235 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
14 235 |
14 235 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
14 235 |
14 235 |
|
|
|
04.Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojs |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 683 426 |
-33 318 |
3 650 108 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 683 426 |
-33 318 |
3 650 108 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 683 426 |
-33 318 |
3 650 108 |
|
Izdevumi
kopā |
3 683 426 |
-33 318 |
3 650 108 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
3 601 589 |
-33 318 |
3 568 271 |
|
Kapitālie
izdevumi |
81 837 |
0 |
81 837 |
|
|
|
05.Tiesībsarga birojs |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 317 577 |
-14 575 |
1 303 002 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
1 317 577 |
-14 575 |
1 303 002 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 317 577 |
-14 575 |
1 303 002 |
|
Izdevumi
kopā |
1 317 577 |
-14 575 |
1 303 002 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
1 299 474 |
-5 075 |
1 294 399 |
|
Kapitālie
izdevumi |
18 103 |
-9 500 |
8 603 |
|
|
|
06.Valsts
civildienesta pārvalde |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
302 571 |
0 |
302 571 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
302 571 |
0 |
302 571 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 571 |
0 |
302 571 |
|
Izdevumi
kopā |
302 571 |
0 |
302 571 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
298 571 |
0 |
298 571 |
|
Kapitālie
izdevumi |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
|
|
07.Informācijas
analīzes dienests |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
601 399 |
-35 543 |
565 856 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
601 399 |
-35 543 |
565 856 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
601 399 |
-35 543 |
565 856 |
|
Izdevumi
kopā |
601 399 |
-35 543 |
565 856 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
601 399 |
-35 543 |
565 856 |
|
|
|
10.Aizsardzības
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
277 331 959 |
-12 281 324 |
265 050 635 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 393 768 |
-77 324 |
1 316 444 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 580 000 |
0 |
2 580 000 |
|
Transferti |
18 741 |
0 |
18 741 |
|
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
0 |
18 741 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
18 741 |
0 |
18 741 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
18 741 |
0 |
18 741 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
18 741 |
0 |
18 741 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
273 339 450 |
-12 204 000 |
261 135 450 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 339 450 |
-12 204 000 |
261 135 450 |
|
Izdevumi
kopā |
277 331 959 |
-10 113 994 |
267 217 965 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
224 746 672 |
-5 020 945 |
219 725 727 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
14 052 |
-7 026 |
7 026 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
14 052 |
-7 026 |
7 026 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu |
14 052 |
-7 026 |
7 026 |
|
Kapitālie
izdevumi |
52 585 287 |
-5 093 049 |
47 492 238 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
0 |
6 832 048 |
6 832 048 |
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
0 |
6 832 048 |
6 832 048 |
|
Valsts
budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu |
0 |
6 832 048 |
6 832 048 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-2 167 330 |
-2 167 330 |
|
Finansēšana |
0 |
2 167 330 |
2 167 330 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
2 167 330 |
2 167 330 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
1 287 483 |
1 287 483 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
879 847 |
879 847 |
|
|
|
11.Ārlietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
40 261 624 |
494 769 |
40 756 393 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
411 100 |
70 600 |
481 700 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
Transferti |
0 |
190 085 |
190 085 |
|
Valsts budžeta transferti |
0 |
190 085 |
190 085 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
0 |
190 085 |
190 085 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
190 085 |
190 085 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
190 085 |
190 085 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
39 050 524 |
234 084 |
39 284 608 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 050 524 |
234 084 |
39 284 608 |
|
Izdevumi
kopā |
40 261 624 |
672 500 |
40 934 124 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
39 568 801 |
540 325 |
40 109 126 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
44 160 |
-34 160 |
10 000 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
44 160 |
-34 160 |
10 000 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu |
44 160 |
-34 160 |
10 000 |
|
Kapitālie
izdevumi |
692 823 |
132 175 |
824 998 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-177 731 |
-177 731 |
|
Finansēšana |
0 |
177 731 |
177 731 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
177 731 |
177 731 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
177 731 |
177 731 |
|
|
|
12.Ekonomikas
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
85 175 763 |
12 550 469 |
97 726 232 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 002 476 |
374 780 |
4 377 256 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 390 066 |
89 465 |
2 479 531 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
699 832 |
-70 248 |
629 584 |
|
Transferti |
88 921 |
20 453 |
109 374 |
|
Valsts budžeta transferti |
88 921 |
20 453 |
109 374 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
88 921 |
20 453 |
109 374 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
88 921 |
20 453 |
109 374 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
88 921 |
0 |
88 921 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
0 |
20 453 |
20 453 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
78 694 300 |
12 065 771 |
90 760 071 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
78 694 300 |
12 065 771 |
90 760 071 |
|
Izdevumi
kopā |
85 202 157 |
13 129 975 |
98 332 132 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
84 130 814 |
12 863 063 |
96 993 877 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 540 695 |
-70 248 |
13 470 447 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
12 840 863 |
0 |
12 840 863 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
699 832 |
-70 248 |
629 584 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos |
699 832 |
-70 248 |
629 584 |
|
Kapitālie
izdevumi |
1 071 343 |
266 912 |
1 338 255 |
|
Finansiālā
bilance |
-26 394 |
-579 506 |
-605 900 |
|
Finansēšana |
26 394 |
579 506 |
605 900 |
|
Naudas
līdzekļi |
26 394 |
579 506 |
605 900 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
468 902 |
468 902 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
26 394 |
110 604 |
136 998 |
|
|
|
13.Finanšu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
952 439 668 |
-229 144 391 |
723 295 277 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 968 007 |
-277 852 |
1 690 155 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 371 181 |
742 463 |
3 113 644 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
520 554 |
98 616 |
619 170 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
948 100 480 |
-229 609 002 |
718 491 478 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
862 151 388 |
-235 198 572 |
626 952 816 |
|
Dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
85 949 092 |
5 589 570 |
91 538 662 |
|
Izdevumi
kopā |
952 609 668 |
-228 829 914 |
723 779 754 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
914 419 865 |
-227 429 760 |
686 990 105 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
4 874 454 |
1 000 000 |
5 874 454 |
|
Transferti
no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" |
4 874 454 |
1 000 000 |
5 874 454 |
|
Nesadalītie
transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" |
4 874 454 |
-1 149 917 |
3 724 537 |
|
Sadalītie
transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" |
0 |
2 149 917 |
2 149 917 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
108 548 058 |
3 818 449 |
112 366 507 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
1 088 514 |
597 912 |
1 686 426 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu |
1 088 514 |
597 912 |
1 686 426 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 088 514 |
597 912 |
1 686 426 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
77 780 |
41 519 318 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
66 018 006 |
3 142 757 |
69 160 763 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos |
66 018 006 |
3 044 141 |
69 062 147 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem
finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
0 |
98 616 |
98 616 |
|
Kapitālie
izdevumi |
38 189 803 |
-1 400 154 |
36 789 649 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
20 451 640 |
2 545 429 |
22 997 069 |
|
Atmaksa
valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
20 451 640 |
2 545 429 |
22 997 069 |
|
Finansiālā
bilance |
-170 000 |
-314 477 |
-484 477 |
|
Finansēšana |
170 000 |
314 477 |
484 477 |
|
Aizdevumi |
-134 000 000 |
-40 000 000 |
-174 000 000 |
|
Izsniegtie
aizdevumi |
-158 179 858 |
-40 000 000 |
-198 179 858 |
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa |
24 179 858 |
0 |
24 179 858 |
|
Naudas
līdzekļi |
134 170 000 |
40 314 477 |
174 484 477 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
335 681 |
335 681 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
170 000 |
-21 204 |
148 796 |
|
Naudas
līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
134 000 000 |
40 000 000 |
174 000 000 |
|
|
|
14.Iekšlietu
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
236 864 188 |
2 277 315 |
239 141 503 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 342 983 |
317 294 |
15 660 277 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
969 829 |
223 487 |
1 193 316 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
12 734 |
-83 |
12 651 |
|
Transferti |
0 |
198 663 |
198 663 |
|
Valsts budžeta transferti |
0 |
198 663 |
198 663 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
0 |
198 663 |
198 663 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
0 |
42 116 |
42 116 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
0 |
42 116 |
42 116 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
156 547 |
156 547 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
156 547 |
156 547 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
220 551 376 |
1 537 871 |
222 089 247 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
220 551 376 |
1 537 871 |
222 089 247 |
|
Izdevumi
kopā |
236 864 188 |
2 277 315 |
239 141 503 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
233 091 802 |
1 341 894 |
234 433 696 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
12 734 |
103 762 |
116 496 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
0 |
103 845 |
103 845 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu |
0 |
103 845 |
103 845 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
0 |
103 845 |
103 845 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
12 734 |
-83 |
12 651 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos |
12 734 |
-83 |
12 651 |
|
Kapitālie
izdevumi |
3 772 386 |
935 421 |
4 707 807 |
|
|
|
15.Izglītības un
zinātnes ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
353 946 777 |
-3 874 758 |
350 072 019 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
57 438 811 |
-784 |
57 438 027 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
10 303 150 |
76 871 |
10 380 021 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
0 |
190 180 |
|
Transferti |
0 |
473 355 |
473 355 |
|
Valsts budžeta transferti |
0 |
473 355 |
473 355 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
0 |
473 355 |
473 355 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
0 |
473 355 |
473 355 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
0 |
473 355 |
473 355 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
286 204 816 |
-4 424 200 |
281 780 616 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
268 695 816 |
-9 435 904 |
259 259 912 |
|
Dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
17 509 000 |
5 011 704 |
22 520 704 |
|
Izdevumi
kopā |
353 063 629 |
-299 752 |
352 763 877 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
334 135 828 |
-13 566 860 |
320 568 968 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
26 915 496 |
5 969 104 |
32 884 600 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
2 860 068 |
1 029 277 |
3 889 345 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu |
2 860 068 |
1 029 277 |
3 889 345 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
2 860 068 |
1 029 277 |
3 889 345 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
9 858 248 |
782 838 |
10 641 086 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
14 197 180 |
4 156 989 |
18 354 169 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos |
14 197 180 |
4 156 989 |
18 354 169 |
|
Kapitālie
izdevumi |
18 927 801 |
13 267 108 |
32 194 909 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
3 502 200 |
1 252 808 |
4 755 008 |
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
200 |
398 093 |
398 293 |
|
Valsts
budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu |
200 |
398 093 |
398 293 |
|
Atmaksa
valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
3 502 000 |
854 715 |
4 356 715 |
|
Finansiālā
bilance |
883 148 |
-3 575 006 |
-2 691 858 |
|
Finansēšana |
-883 148 |
3 575 006 |
2 691 858 |
|
Aizņēmumi |
-3 486 788 |
197 890 |
-3 288 898 |
|
Saņemtie
aizņēmumi |
9 900 |
0 |
9 900 |
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 496 688 |
197 890 |
-3 298 798 |
|
Aizdevumi |
2 603 640 |
0 |
2 603 640 |
|
Izsniegtie
aizdevumi |
-9 900 |
0 |
-9 900 |
|
Izsniegto aizdevumu saņemtā
atmaksa |
2 613 540 |
0 |
2 613 540 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
3 377 116 |
3 377 116 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
3 273 509 |
3 273 509 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
103 607 |
103 607 |
|
|
|
16.Zemkopības
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
272 322 964 |
94 061 217 |
366 384 181 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 314 622 |
-1 937 305 |
13 377 317 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
111 394 |
378 505 |
489 899 |
|
Transferti |
1 936 534 |
679 715 |
2 616 249 |
|
Valsts budžeta transferti |
1 936 534 |
679 715 |
2 616 249 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 936 534 |
679 715 |
2 616 249 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 936 534 |
676 002 |
2 612 536 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
1 936 534 |
676 002 |
2 612 536 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
3 713 |
3 713 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
3 713 |
3 713 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
254 960 414 |
94 940 302 |
349 900 716 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
254 705 951 |
90 429 227 |
345 135 178 |
|
Dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
254 463 |
4 511 075 |
4 765 538 |
|
Izdevumi
kopā |
272 322 964 |
98 534 041 |
370 857 005 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
265 339 190 |
95 334 921 |
360 674 111 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
254 463 |
3 072 278 |
3 326 741 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
254 463 |
3 072 278 |
3 326 741 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos |
254 463 |
3 072 278 |
3 326 741 |
|
Kapitālie
izdevumi |
6 983 774 |
3 199 120 |
10 182 894 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
0 |
1 438 797 |
1 438 797 |
|
Atmaksa
valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
0 |
1 438 797 |
1 438 797 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-4 472 824 |
-4 472 824 |
|
Finansēšana |
0 |
4 472 824 |
4 472 824 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
4 472 824 |
4 472 824 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
4 464 109 |
4 464 109 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
8 715 |
8 715 |
|
|
|
17.Satiksmes
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
512 425 765 |
-64 908 898 |
447 516 867 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 450 263 |
244 000 |
2 694 263 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
44 766 390 |
-16 338 647 |
28 427 743 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
3 100 069 |
-1 459 000 |
1 641 069 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
465 209 112 |
-48 814 251 |
416 394 861 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
465 209 112 |
-48 814 251 |
416 394 861 |
|
Izdevumi
kopā |
514 884 425 |
-52 891 113 |
461 993 312 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
227 463 859 |
16 223 942 |
243 687 801 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
96 440 723 |
3 741 000 |
100 181 723 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
93 340 654 |
5 200 000 |
98 540 654 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
3 100 069 |
-1 459 000 |
1 641 069 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem
finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
3 100 069 |
-1 459 000 |
1 641 069 |
|
Kapitālie
izdevumi |
287 420 566 |
-69 115 055 |
218 305 511 |
|
Finansiālā
bilance |
-2 458 660 |
-12 017 785 |
-14 476 445 |
|
Finansēšana |
2 458 660 |
12 017 785 |
14 476 445 |
|
Naudas
līdzekļi |
2 458 660 |
12 017 785 |
14 476 445 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
429 312 |
429 312 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
2 458 660 |
11 588 473 |
14 047 133 |
|
|
|
18.Labklājības
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
181 658 616 |
11 801 711 |
193 460 327 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 335 985 |
519 279 |
4 855 264 |
|
Transferti |
0 |
11 149 |
11 149 |
|
Valsts budžeta transferti |
0 |
11 149 |
11 149 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
0 |
11 149 |
11 149 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
11 149 |
11 149 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
11 149 |
11 149 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
177 322 631 |
11 271 283 |
188 593 914 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
173 667 813 |
1 086 486 |
174 754 299 |
|
Dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 654 818 |
10 184 797 |
13 839 615 |
|
Izdevumi
kopā |
181 658 616 |
11 847 842 |
193 506 458 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
180 971 491 |
11 035 955 |
192 007 446 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 815 805 |
10 273 475 |
31 089 280 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
16 669 536 |
105 326 |
16 774 862 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu |
16 669 536 |
105 326 |
16 774 862 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
300 000 |
-23 015 |
276 985 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
191 451 |
9 131 |
200 582 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
3 654 818 |
10 182 033 |
13 836 851 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos |
3 654 818 |
10 182 033 |
13 836 851 |
|
Kapitālie
izdevumi |
687 125 |
811 887 |
1 499 012 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
0 |
2 764 |
2 764 |
|
Atmaksa
valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
0 |
2 764 |
2 764 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-46 131 |
-46 131 |
|
Finansēšana |
0 |
46 131 |
46 131 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
46 131 |
46 131 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
46 131 |
46 131 |
|
Valsts speciālais
budžets |
|
Ieņēmumi
kopā |
1 387 466 121 |
79 296 394 |
1 466 762 515 |
|
Nodokļu
ieņēmumi |
1 358 000 000 |
77 900 000 |
1 435 900 000 |
|
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas kopā |
1 358 000 000 |
77 900 000 |
1 435 900 000 |
|
Nenodokļu
ieņēmumi |
12 595 967 |
1 344 550 |
13 940 517 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
129 110 |
0 |
129 110 |
|
Transferti |
16 741 044 |
51 844 |
16 792 888 |
|
Izdevumi
kopā |
1 133 862 668 |
86 935 765 |
1 220 798 433 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
1 131 592 668 |
87 689 881 |
1 219 282 549 |
|
Kapitālie
izdevumi |
2 270 000 |
-754 116 |
1 515 884 |
|
Finansiālā
bilance |
253 603 453 |
-7 639 371 |
245 964 082 |
|
Finansēšana |
-253 603 453 |
7 639 371 |
-245 964 082 |
|
Aizņēmumi |
-776 857 |
-1 |
-776 858 |
|
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 857 |
-1 |
-776 858 |
|
Naudas
līdzekļi |
-252 826 596 |
7 581 353 |
-245 245 243 |
|
Valsts
speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
-252 826 596 |
7 639 372 |
-245 187 224 |
|
Naudas
līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
-58 019 |
-58 019 |
|
Akcijas un cita
līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
0 |
58 019 |
58 019 |
|
|
|
19.Tieslietu
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
115 563 789 |
-863 184 |
114 700 605 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
14 670 841 |
485 654 |
15 156 495 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
0 |
26 819 |
26 819 |
|
Transferti |
0 |
168 445 |
168 445 |
|
Valsts budžeta transferti |
0 |
168 445 |
168 445 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
0 |
168 445 |
168 445 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
0 |
36 445 |
36 445 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
0 |
36 445 |
36 445 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
132 000 |
132 000 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
132 000 |
132 000 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
100 892 948 |
-1 544 102 |
99 348 846 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 892 948 |
-1 544 102 |
99 348 846 |
|
Izdevumi
kopā |
116 528 079 |
-676 344 |
115 851 735 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
112 914 986 |
-250 967 |
112 664 019 |
|
Kapitālie
izdevumi |
3 613 093 |
-425 377 |
3 187 716 |
|
Finansiālā
bilance |
-964 290 |
-186 840 |
-1 151 130 |
|
Finansēšana |
964 290 |
186 840 |
1 151 130 |
|
Naudas
līdzekļi |
964 290 |
186 840 |
1 151 130 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
964 290 |
186 840 |
1 151 130 |
|
|
|
21.Vides ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
118 152 655 |
-8 650 397 |
109 502 258 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 150 111 |
119 440 |
2 269 551 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
66 796 003 |
-7 355 557 |
59 440 446 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
10 911 027 |
-8 061 295 |
2 849 732 |
|
Transferti |
234 416 |
353 250 |
587 666 |
|
Valsts budžeta transferti |
234 416 |
353 250 |
587 666 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
234 416 |
353 250 |
587 666 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
234 416 |
0 |
234 416 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
234 416 |
0 |
234 416 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
353 250 |
353 250 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
353 250 |
353 250 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
48 972 125 |
-1 767 530 |
47 204 595 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 972 125 |
-1 767 530 |
47 204 595 |
|
Izdevumi
kopā |
123 296 158 |
-9 052 978 |
114 243 180 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
119 453 693 |
-10 193 029 |
109 260 664 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
11 909 802 |
-7 811 295 |
4 098 507 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
0 |
18 741 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu |
18 741 |
0 |
18 741 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
0 |
18 741 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
1 000 000 |
250 000 |
1 250 000 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
10 891 061 |
-8 061 295 |
2 829 766 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos |
68 650 |
-8 369 |
60 281 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem
finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
10 822 411 |
-8 052 926 |
2 769 485 |
|
Kapitālie
izdevumi |
3 842 465 |
1 140 051 |
4 982 516 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
0 |
19 966 |
|
Atmaksa
valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
19 966 |
0 |
19 966 |
|
Finansiālā
bilance |
-5 143 503 |
402 581 |
-4 740 922 |
|
Finansēšana |
5 143 503 |
-402 581 |
4 740 922 |
|
Naudas
līdzekļi |
5 143 503 |
-402 581 |
4 740 922 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
15 462 |
15 462 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
5 143 503 |
-418 043 |
4 725 460 |
|
|
|
22.Kultūras
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
116 401 828 |
3 127 217 |
119 529 045 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
6 350 950 |
877 879 |
7 228 829 |
|
Transferti |
118 562 |
265 835 |
384 397 |
|
Valsts budžeta transferti |
118 562 |
265 835 |
384 397 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
118 562 |
265 835 |
384 397 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
118 562 |
156 345 |
274 907 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
118 562 |
156 345 |
274 907 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
109 490 |
109 490 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
109 490 |
109 490 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
109 932 316 |
1 983 503 |
111 915 819 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
109 932 316 |
1 983 503 |
111 915 819 |
|
Izdevumi
kopā |
116 401 828 |
3 127 217 |
119 529 045 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
104 545 302 |
3 722 372 |
108 267 674 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
15 846 828 |
1 068 340 |
16 915 168 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
15 846 828 |
1 068 340 |
16 915 168 |
|
Kapitālie
izdevumi |
11 856 526 |
-595 155 |
11 261 371 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
3 000 000 |
-1 300 000 |
1 700 000 |
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
3 000 000 |
-1 300 000 |
1 700 000 |
|
Valsts
budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu |
3 000 000 |
-1 300 000 |
1 700 000 |
|
|
|
24.Valsts kontrole |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 883 810 |
-49 047 |
4 834 763 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
214 015 |
0 |
214 015 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 669 795 |
-49 047 |
4 620 748 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 669 795 |
-49 047 |
4 620 748 |
|
Izdevumi
kopā |
4 883 810 |
-49 047 |
4 834 763 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
4 741 665 |
-28 800 |
4 712 865 |
|
Kapitālie
izdevumi |
142 145 |
-20 247 |
121 898 |
|
|
|
28.Augstākā tiesa |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 788 840 |
1 195 |
3 790 035 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
0 |
1 195 |
1 195 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
3 787 340 |
0 |
3 787 340 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 787 340 |
0 |
3 787 340 |
|
Izdevumi
kopā |
3 788 840 |
1 195 |
3 790 035 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
3 786 448 |
1 195 |
3 787 643 |
|
Kapitālie
izdevumi |
2 392 |
0 |
2 392 |
|
|
|
29.Veselības
ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
567 413 329 |
6 233 257 |
573 646 586 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 628 867 |
849 855 |
16 478 722 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
277 306 |
71 906 |
349 212 |
|
Transferti |
481 835 |
556 927 |
1 038 762 |
|
Valsts budžeta transferti |
481 835 |
556 927 |
1 038 762 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
481 835 |
556 927 |
1 038 762 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
481 835 |
556 927 |
1 038 762 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
481 835 |
556 927 |
1 038 762 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
551 025 321 |
4 754 569 |
555 779 890 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
551 025 321 |
4 754 569 |
555 779 890 |
|
Izdevumi
kopā |
569 313 329 |
6 265 659 |
575 578 988 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
560 788 237 |
5 791 801 |
566 580 038 |
|
Kapitālie
izdevumi |
8 525 092 |
473 858 |
8 998 950 |
|
Finansiālā
bilance |
-1 900 000 |
-32 402 |
-1 932 402 |
|
Finansēšana |
1 900 000 |
32 402 |
1 932 402 |
|
Aizņēmumi |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
Saņemtie
aizņēmumi |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
32 402 |
32 402 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
32 402 |
32 402 |
|
|
|
30.Satversmes tiesa |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
993 965 |
-58 065 |
935 900 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
11 470 |
0 |
11 470 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
982 495 |
-58 065 |
924 430 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
982 495 |
-58 065 |
924 430 |
|
Izdevumi
kopā |
993 965 |
-58 065 |
935 900 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
921 965 |
-58 065 |
863 900 |
|
Kapitālie
izdevumi |
72 000 |
0 |
72 000 |
|
|
|
32.Prokuratūra |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
17 454 730 |
-170 000 |
17 284 730 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
17 439 730 |
-170 000 |
17 269 730 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 439 730 |
-170 000 |
17 269 730 |
|
Izdevumi
kopā |
17 454 730 |
-170 000 |
17 284 730 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
17 251 670 |
-170 000 |
17 081 670 |
|
Kapitālie
izdevumi |
203 060 |
0 |
203 060 |
|
|
|
35.Centrālā vēlēšanu
komisija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
363 806 |
953 572 |
1 317 378 |
|
Transferti |
0 |
958 180 |
958 180 |
|
Valsts budžeta transferti |
0 |
958 180 |
958 180 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
0 |
958 180 |
958 180 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
958 180 |
958 180 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
958 180 |
958 180 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
363 806 |
-4 608 |
359 198 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
363 806 |
-4 608 |
359 198 |
|
Izdevumi
kopā |
363 806 |
953 572 |
1 317 378 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
357 631 |
954 180 |
1 311 811 |
|
Kapitālie
izdevumi |
6 175 |
-608 |
5 567 |
|
|
|
36.Bērnu un ģimenes
lietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 713 448 |
-3 123 943 |
15 589 505 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 562 128 |
-807 128 |
755 000 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 717 649 |
-1 159 992 |
1 557 657 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
14 433 671 |
-1 156 823 |
13 276 848 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 433 671 |
-1 156 823 |
13 276 848 |
|
Izdevumi
kopā |
18 713 448 |
-1 194 350 |
17 519 098 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
18 622 868 |
-1 198 557 |
17 424 311 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 156 636 |
-189 936 |
1 966 700 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
13 296 |
-8 276 |
5 020 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu |
13 296 |
-12 296 |
1 000 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu |
0 |
4 020 |
4 020 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
0 |
4 020 |
4 020 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
2 143 340 |
-181 660 |
1 961 680 |
|
Kapitālie
izdevumi |
90 580 |
4 207 |
94 787 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-1 929 593 |
-1 929 593 |
|
Finansēšana |
0 |
1 929 593 |
1 929 593 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
1 929 593 |
1 929 593 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
1 183 674 |
1 183 674 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
745 919 |
745 919 |
|
|
|
37.Centrālā zemes
komisija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
106 312 |
0 |
106 312 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
106 312 |
0 |
106 312 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 312 |
0 |
106 312 |
|
Izdevumi
kopā |
106 312 |
0 |
106 312 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
106 312 |
0 |
106 312 |
|
|
|
45.Īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 362 598 |
2 307 734 |
7 670 332 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
140 560 |
831 702 |
972 262 |
|
Transferti |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
|
Valsts budžeta transferti |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 088 514 |
87 773 |
1 176 287 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
4 133 524 |
1 388 259 |
5 521 783 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 133 524 |
1 388 259 |
5 521 783 |
|
Izdevumi
kopā |
5 362 598 |
2 494 766 |
7 857 364 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
5 322 952 |
2 495 784 |
7 818 736 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
0 |
20 373 |
20 373 |
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
0 |
20 373 |
20 373 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
pamatbudžetu |
0 |
20 373 |
20 373 |
|
Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
0 |
20 373 |
20 373 |
|
Kapitālie
izdevumi |
39 646 |
-1 018 |
38 628 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-187 032 |
-187 032 |
|
Finansēšana |
0 |
187 032 |
187 032 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
187 032 |
187 032 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
187 032 |
187 032 |
|
|
|
47.Radio un
televīzija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
14 645 174 |
-10 000 |
14 635 174 |
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 024 |
0 |
4 024 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
14 641 150 |
-10 000 |
14 631 150 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 641 150 |
-10 000 |
14 631 150 |
|
Izdevumi
kopā |
14 645 174 |
62 347 |
14 707 521 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
14 632 074 |
68 335 |
14 700 409 |
|
Kapitālie
izdevumi |
13 100 |
-5 988 |
7 112 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-72 347 |
-72 347 |
|
Finansēšana |
0 |
72 347 |
72 347 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
72 347 |
72 347 |
|
Maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
72 347 |
72 347 |
|
|
|
57.Īpašu uzdevumu
ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 604 781 |
959 885 |
3 564 666 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
22 965 |
-7 654 |
15 311 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
2 581 816 |
967 539 |
3 549 355 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 581 816 |
967 539 |
3 549 355 |
|
Izdevumi
kopā |
2 604 781 |
1 008 403 |
3 613 184 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
2 569 871 |
409 598 |
2 979 469 |
|
Kapitālie
izdevumi |
34 910 |
598 805 |
633 715 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
-48 518 |
-48 518 |
|
Finansēšana |
0 |
48 518 |
48 518 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
48 518 |
48 518 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
48 518 |
48 518 |
|
|
|
58.Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
91 237 450 |
1 511 550 |
92 749 000 |
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
842 071 |
1 693 280 |
2 535 351 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
93 335 |
5 514 |
98 849 |
|
Transferti |
0 |
333 607 |
333 607 |
|
Valsts budžeta transferti |
0 |
333 607 |
333 607 |
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
0 |
333 607 |
333 607 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas
vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
0 |
104 104 |
104 104 |
|
Valsts
pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
0 |
104 104 |
104 104 |
|
Subsīdiju un dotāciju transferti |
0 |
229 503 |
229 503 |
|
Valsts
pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
0 |
229 503 |
229 503 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
90 395 379 |
-515 337 |
89 880 042 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 395 379 |
-515 337 |
89 880 042 |
|
Izdevumi
kopā |
91 237 450 |
-126 026 |
91 111 424 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
72 282 270 |
-461 207 |
71 821 063 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
58 017 235 |
-205 183 |
57 812 052 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
1 760 000 |
-59 100 |
1 700 900 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
56 163 900 |
-151 597 |
56 012 303 |
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam |
93 335 |
5 514 |
98 849 |
|
Atmaksa
valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos |
93 335 |
5 514 |
98 849 |
|
Kapitālie
izdevumi |
18 955 180 |
335 181 |
19 290 361 |
|
Kapitālo izdevumu
transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
0 |
18 776 523 |
|
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti |
18 776 523 |
0 |
18 776 523 |
|
Valsts
budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu |
18 776 523 |
0 |
18 776 523 |
|
Finansiālā
bilance |
0 |
1 637 576 |
1 637 576 |
|
Finansēšana |
0 |
-1 637 576 |
-1 637 576 |
|
Naudas
līdzekļi |
0 |
-1 637 576 |
-1 637 576 |
|
Ārvalstu
finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+) |
0 |
-1 637 576 |
-1 637 576 |
|
|
|
62.Mērķdotācijas
pašvaldībām |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
299 452 162 |
23 837 905 |
323 290 067 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
299 452 162 |
23 837 905 |
323 290 067 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
299 452 162 |
23 837 905 |
323 290 067 |
|
Izdevumi
kopā |
299 452 162 |
23 837 905 |
323 290 067 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
299 452 162 |
23 837 905 |
323 290 067 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
299 452 162 |
23 837 905 |
323 290 067 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
299 452 162 |
23 837 905 |
323 290 067 |
|
|
|
64.Dotācija
pašvaldībām |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 292 058 |
0 |
8 292 058 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
8 292 058 |
0 |
8 292 058 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 292 058 |
0 |
8 292 058 |
|
Izdevumi
kopā |
8 292 058 |
0 |
8 292 058 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
8 292 058 |
0 |
8 292 058 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 292 058 |
0 |
8 292 058 |
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
8 292 058 |
0 |
8 292 058 |
|
|
|
74.Apropriācijas
rezerve |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
10 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
|
Vispārējā
kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
|
Izdevumi
kopā |
10 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
|
Uzturēšanas
izdevumi |
10 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
|
|
|
|
|