57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
Darbības
galvenais mērķis:
veidot labvēlīgus nosacījumus elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstībai.
Līdzšinējais programmas 01.00.00 Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija nosaukums ir mainīts uz E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija.
01.00.00 E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija
Darbības
galvenais mērķis:
veicināt modernas, efektīvas, lētākas, atklātas, demokrātiskas un uz iedzīvotāju vajadzībām vērstas valsts pārvaldes attīstību, tai skaitā, veicināt valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizāciju, kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem, veicināt valsts informācijas sistēmu attīstību un integrāciju, samazināt administratīvo un finansiālo slogu uz sabiedrību un veicināt sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) attīstīta valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabota tās kvalitāte un pieejamība iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī veicināta sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē;
2) veicināta valsts informācijas sistēmu attīstība un integrācija;
3) izveidots Latvijā Insafe tīkla nacionālais atbalsta punkts;
4) nodrošināta interneta un moderno komunikācijas
tehnoloģiju drošākā lietošana;
5) samazināta nelegāla satura informācijas izplatīšana internetā un uzlabota sabiedrības un interneta pakalpojumu sniedzēju informācijas vides kvalitāte.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
3 251,6 |
1 503,1 |
424,5 |
-1 078,6 |
2 173,0 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
- |
23,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 228,6 |
1 480,1 |
401,5 |
-1 078,6 |
2 150,0 |
Izdevumi - kopā |
3 251,6 |
1 503,1 |
424,5 |
-1 078,6 |
2 173,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1
078,6 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 503,1 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
53,8 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
23,0
tūkst
·
51,9
tūkst
·
66,1
tūkst
Citas izmaiņas:
·
1 208,3
tūkst
·
100,0
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 424,5 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
23,0
tūkst
·
23,0
tūkst
·
61,3 tūkst
Prioritārie pasākumi:
·
178,5
tūkst
·
120,0
tūkst
Citas izmaiņas:
18,7 tūkst
02.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un pasākumi
Darbības
galvenie mērķi:
pabeigt nacionālās programmas Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu E-pārvaldes portfelis.
Sagaidāmais
rezultāts:
pabeigts nacionālās programmas Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts E-pārvaldes portfelis.
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
1 442,1 |
1 442,1 |
28,3 |
-1 413,8 |
28,3 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 442,1 |
1 442,1 |
28,3 |
-1 413,8 |
28,3 |
Izdevumi - kopā |
1 442,1 |
1 442,1 |
28,3 |
-1 413,8 |
28,3 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1
413,8 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 442,1 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
1 442,1 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 28,3 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
28,3 tūkst
03.00.00 E- iepirkumu
aģentūra
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk EIS) darbības drošību, nepārtrauktību un pieejamību;
2) sadarbībā ar pasūtītājiem plānot un realizēt iepirkuma procedūras par piedalīšanos EIS, organizēt vispārīgo vienošanos slēgšanu un kontrolēt to izpildi;
3) bez maksas nodrošināt pasūtītājiem pieeju EIS, lai veiktu iepirkumus;
4) nodrošināt komersantiem, kas noslēguši vispārīgo vienošanos, pieeju EIS, lai varētu piedāvāt preces vai pakalpojumus;
5) izskatīt pasūtītāju un komersantu iesniegumus par vispārīgo vienošanos un EIS lietošanas noteikumu pārkāpumiem;
6) saskaņā ar vispārīgo vienošanos apmācīt EIS lietotājus un sniegt tiem konsultācijas par EIS darbību;
7) pēc pasūtītāju, komersantu vai kompetentu valsts iestāžu pieprasījuma sniegt informāciju par EIS lietotāja veiktajām darbībām EIS, apliecināt sistēmas ietvaros noslēgtā darījuma noslēgšanas faktu un noteikumus;
8) nodrošināt vispārīgo vienošanos ievērošanas uzraudzību sistēmā un normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktajā kārtībā ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) paplašināts elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāju loks, nodrošinot 10 jaunu standarta preču un pakalpojumu veidu e-katalogu darbību;
2) nodrošināti
Elektronisko iepirkumu sistēmas droši ekspluatācijas apstākļi, optimāla
ekspluatācijas vide un nepārtraukta pieejamība;
3) realizētas iepirkuma procedūras par piedalīšanos EIS, organizēta vispārīgo vienošanos slēgšana un kontrole par to izpildi;
4) nodrošināta EIS turpmākā
attīstība informācijas tehnoloģiju izmantošana sabiedrisko iepirkumu sistēmas
pilnveidošanā;
5) uzlaboti un pilnveidoti preču un pakalpojumu tehnisko specifikāciju apraksti, ievadīšanas iespējas un preču atlases, kā arī sistēmas ātrdarbība.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
530,9 |
127,5 |
- |
-127,5 |
403,4 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
530,9 |
127,5 |
- |
-127,5 |
403,4 |
Izdevumi - kopā |
530,9 |
127,5 |
- |
-127,5 |
403,4 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
-127,5 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 127,5 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
27,5 tūkst
Citas izmaiņas:
100,0 tūkst
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Darbības
galvenie mērķi:
Izstrādāt priekšnosacījumus un uzraudzīt to īstenošanu, lai Latvija attīstītos kā ilgtspējīga, produktīva un pievilcīga dzīves telpa tās iedzīvotājiem, izmantojot katra reģiona īpašo attīstības potenciālu.
Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk RAPLM) 2008. gada
budžets veidots atbilstoši ministrijas darbības stratēģijai 2008. 2010. gadam,
kas ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2007. gada 1. augusta
rīkojumu Nr. 482 (prot. Nr. 43 26.§). Lai uzlabotu valsts budžeta
līdzekļu pārskatāmību un nodrošinātu valsts budžeta resursu efektīvu,
koordinētu izmantošanu ministrijas mērķu sasniegšanai, izveidotas piecas jaunas
budžeta programmas, t.sk. piecpadsmit apakšprogrammas. Lai dati būtu
salīdzināmi, RAPLM 2007. gada budžets pārstrādāts atbilstoši jaunajai
budžeta struktūrai.
21.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem
21.01.00 Latgales plānošanas reģions
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, nodrošinot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritāšu saskaņotību;
2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Latgales
plānošanas reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību,
reģionu un nozaru attīstības prioritātes.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) sniegti 40 atzinumi par Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem;
2) sniegti
3 atzinumi par politikas plānošanas dokumentu un normatīvu aktu projektiem;
3) organizēti
10 semināri par reģionālo politiku un attīstību sadarbības partneriem;
4) nodrošināta
viena Reģionālā Eiropas savienības struktūrfondu informācijas centra darbība;
5) sniegti 20
atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
258,1 |
3,1 |
80,0 |
76,9 |
335,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
258,1 |
3,1 |
80,0 |
76,9 |
335,0 |
Izdevumi kopā |
258,1 |
3,1 |
80,0 |
76,9 |
335,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 76,9 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,1 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
3,1 tūkst
Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2007. gadu (4.
aile): 80,0 tūkst
Prioritārie pasākumi:
60,0 tūkst
Citas izmaiņas:
20,0 tūkst
21.02.00 Vidzemes plānošanas reģions
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, nodrošinot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritāšu saskaņotību;
2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Vidzemes plānošanas
reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru
attīstības prioritātes.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) aktualizēta plānošanas reģiona attīstības programma;
2) sniegti 55 atzinumi par Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem;
3) sniegti 3
atzinumi par politikas plānošanas dokumentu un normatīvu aktu projektiem;
4) organizēti
10 semināri par reģionālo politiku un attīstību visiem sadarbības partneriem;
5) nodrošināta
viena Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra darbība;
6) sniegti 20
atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
258,1 |
3,1 |
100,0 |
96,9 |
355,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
258,1 |
3,1 |
100,0 |
96,9 |
355,0 |
Izdevumi kopā |
258,1 |
3,1 |
100,0 |
96,9 |
355,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 96,9 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,1 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
3,1 tūkst
Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2007. gadu (4. aile):
100,0 tūkst
Prioritārie pasākumi:
80,0 tūkst
Citas izmaiņas:
20,0 tūkst
21.03.00 Kurzemes plānošanas reģions
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, nodrošinot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritāšu saskaņotību;
2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Kurzemes plānošanas
reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru
attīstības prioritātes.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) sniegti 40 atzinumi par Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem;
2) izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma;
3) sniegti
3 atzinumi par politikas plānošanas dokumentu un normatīvu aktu projektiem;
4) organizēti
10 semināri par reģionālo politiku un attīstību visiem sadarbības partneriem;
5) nodrošināta
viena Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra darbība;
6) sniegti 20
atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
257,6 |
2,6 |
80,0 |
77,4 |
355,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
257,6 |
2,6 |
80,0 |
77,4 |
355,0 |
Izdevumi kopā |
257,6 |
2,6 |
80,0 |
77,4 |
355,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 77,4 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,6 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
2,6 tūkst
Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2007. gadu (4. aile):
80,0 tūkst
Prioritārie pasākumi:
60,0 tūkst
Citas izmaiņas:
20,0 tūkst
21.04.00 Rīgas plānošanas reģions
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, nodrošinot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritāšu saskaņotību;
2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Rīgas plānošanas
reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru
attīstības prioritātes.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) sniegti 65 atzinumi par Rīgas plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem;
2) sniegti 3
atzinumi par politikas plānošanas dokumentu un normatīvu aktu projektiem;
3) organizēti
10 semināri par reģionālo politiku un attīstību visiem sadarbības partneriem;
4) nodrošināta
viena Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra darbība;
5) sniegti 30
atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
257,2 |
2,2 |
120,0 |
117,8 |
375,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
257,2 |
2,2 |
120,0 |
117,8 |
375,0 |
Izdevumi kopā |
257,2 |
2,2 |
120,0 |
117,8 |
375,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 117,8 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,2 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
2,2 tūkst
Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2007. gadu (4. aile):
120,0 tūkst
Prioritārie pasākumi:
80,0 tūkst
Citas izmaiņas:
40,0 tūkst
21.05.00 Zemgales plānošanas reģions
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu un attīstības programmu) izvērtēšanu, nodrošinot reģionālā un vietējā līmeņa attīstības prioritāšu saskaņotību;
2) nodrošināt kvalitatīvu un saskaņotu Zemgales plānošanas
reģiona attīstības plānošanas procesu, ņemot vērā pašvaldību, reģionu un nozaru
attīstības prioritātes.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) sniegti 40 atzinumi par Zemgales plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem;
2) sniegti 3
atzinumi par politikas plānošanas dokumentu un normatīvu aktu projektiem;
3) organizēti
10 semināri par reģionālo politiku un attīstību visiem sadarbības partneriem;
4) nodrošināta
viena Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra darbība;
5) sniegti 20
atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās
attīstības valsts atbalsta saņemšanai.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
257,6 |
2,6 |
80,0 |
77,4 |
335,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
257,6 |
2,6 |
80,0 |
77,4 |
335,0 |
Izdevumi kopā |
257,6 |
2,6 |
80,0 |
77,4 |
335,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 77,4 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,6 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
2,2 tūkst
Palielinājums izdevumos pret kārtējo 2007. gadu (4. aile):
80,0 tūkst
Prioritārie pasākumi:
60,0 tūkst
Citas izmaiņas:
20,0 tūkst
22.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana
22.01.00 Valsts
reģionālās attīstības aģentūra
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt nacionālo un ES atbalsta instrumentu ieviešanu;
2) nodrošināt nepieciešamo pētniecisko darbību, kvalitatīvus
pakalpojumus.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) Administrētas 8 Eiropas Savienības struktūrfondu programmas;
2) Nodrošināta 200 ekspertu vērtējumu sagatavošana par mērķdotāciju plānošanas reģionu un pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei izlietojuma atbilstību mērķim un normatīvajiem dokumentiem;
3) nodrošināta sekretariāta Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB) darbība;
4) nodrošināta ES Pārrobežu programmu sekretariāta darbība;
5) sagatavots pārskats par reģionālo attīstību Latvijā;
6) organizēti 25 semināri par reģionālās attīstības un finansējuma saņemšanas jautājumiem;
7) reģionālās attīstības programmu un projektu datu bāzes uzturēšana;
8) veikta Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projektu 1. līmeņa finanšu kontrole 360 projektiem.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
1 838,7 |
71,8 |
144,3 |
72,5 |
1 911,2 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
- |
- |
118,1 |
118,1 |
118,1 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 838,7 |
71,8 |
26,2 |
-45,6 |
1 793,1 |
Izdevumi - kopā |
1 838,7 |
71,8 |
144,3 |
72,5 |
1 911,2 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 72,5 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 71,8 tūkst
Ilgtermiņa saistības: 60,9
tūkst
·
48,4 tūkst
·
12,5
tūkst
· Citas izmaiņas:
·
4,2 tūkst
·
6,7 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 144,3 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
118,1
tūkst
·
26,2
tūkst
22.02.00 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība
Darbības
galvenie mērķi:
Samazināt nelabvēlīgās atšķirības starp valsts teritorijām un nodrošināt līdzsvarotu valsts attīstību.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) nodrošināta 5 valsts finansēto programmu ieviešana;
2) nodrošināta valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršana pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību bibliotēkās;
3) valsts finansēto programmu nacionālo projektu skaits 200;
4) Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās uzraudzīto projektu skaits 170;
5) jaunradītas 300 darba vietas valsts finansēto programmu un ERAF atbalstītajos projektos;
6) 1200 saglabātas darba vietas valsts finansēto programmu un ERAF atbalstītajos projektos.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
4 242,5 |
4 242,5 |
3 354,3 |
-888,2 |
3 354,3 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 242,5 |
4 242,5 |
3 354,3 |
-888,2 |
3 354,3 |
Izdevumi - kopā |
4 242,5 |
4 242,5 |
3 354,3 |
-888,2 |
3 354,3 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): -888,2 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 4 242,5 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
3 738,0
tūkst
·
504,5
tūkst
Palielinājums
izdevumos (4. aile): 3 354,3 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
2 878,8
tūkst
·
475,5
tūkst
23.00.00 Teritoriālā sadarbība
23.01.00 Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG
Darbības
galvenie mērķi:
Ieviest un uzraudzīt INTERREG programmu ar mērķi stiprināt ekonomisko un sociālo izlīdzināšanos, atbalstot un veicinot līdzsvarotu reģionālo attīstību un sadarbību gan abpus valstu robežām, gan arī visas Eiropas mērogā.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) ieviestas un uzraudzītas 4 INTERREG programmas;
2) organizēta Nacionālās komitejas sanāksme;
3) organizētas 4 Uzraudzības komiteju sanāksmes un nodrošināta dalība tajās.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
669,6 |
669,6 |
322,0 |
-347,6 |
322,0 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
50,7 |
50,7 |
165,7 |
115,0 |
165,7 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
618,9 |
618,9 |
156,3 |
-462,6 |
156,3 |
Izdevumi - kopā |
669,6 |
669,6 |
322,0 |
-347,6 |
322,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): -347,6 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 669,6 tūkst
Ilgtermiņa saistības: 669,6
tūkst
Ārvalstu finanšu palīdzība:
50,7 tūkst
Valsts budžeta finansējums:
·
132,4
tūkst
·
411,1
tūkst
·
75,4 tūkst
13,8 tūkst
42,7 tūkst
18,9 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 322,0 tūkst
Ilgtermiņa saistības: 322,0
tūkst
Ārvalstu finanšu palīdzība:
165,7 tūkst
Valsts budžeta finansējums:
·
106,1
tūkst
·
45,7
tūkst
·
4,6 tūkst
23.02.00 Eiropas teritoriālā sadarbība
Darbības
galvenie mērķi:
ieviest un uzraudzīt Teritoriālās sadarbības programmas ar mērķi veicināt līdzsvarotu, harmonizētu un ilgtspējīgu attīstību visā ES teritorijā.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) sagatavotas un ieviestas 8 teritoriālās sadarbības programmas;
2) organizētas 4 Nacionālās komitejas sanāksmes;
3) organizētas 16 Uzraudzības komiteju sanāksmes un nodrošināta dalība tajās;
4) nodrošināta vadības sistēmas datu bāzes izveidošana un uzturēšana.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
122,0 |
122,0 |
1 300,8 |
1 178,8 |
1 300,8 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
122,0 |
122,0 |
1 300,8 |
1 178,8 |
1 300,8 |
Izdevumi - kopā |
122,0 |
122,0 |
1 300,8 |
1 178,8 |
1 300,8 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 1178,8 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 122,0 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
22,0
tūkst
·
100,0
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 1300,8 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
786,1 tūkst
·
458,2 tūkst
·
30,0
tūkst
·
26,5
tūkst
25.00.00 Pašvaldību
attīstības nacionālie atbalsta instrumenti
Darbības
galvenie mērķi:
1) sniegt atbalstu novadu infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu;
2) veicināt lielu novadu pašvaldību izveidi;
3) veicināt pilsētvides sakārtošanu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību esošo un potenciālo novadu nozīmes attīstības centros;
4) sniegt atbalstu pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai reģionālās, novadu un vietējas nozīmes attīstības centros.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) sakārtota
attīstīties spējīga novadu pašvaldību infrastruktūra 45 plānotajos
novados, apvienojot 57% pagastu un pilsētu;
2) izmaksāta valsts
budžeta dotācija novadu infrastruktūras attīstībai 302 novadu teritoriālajām
vienībām.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
12 800,0 |
- |
47 750,0 |
47 750,0 |
60 550,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 800,0 |
- |
47 750,0 |
47 750,0 |
60 550,0 |
Izdevumi - kopā |
12 800,0 |
- |
47 750,0 |
47 750,0 |
60 550,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 47 750,0 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 47 750,0 tūkst
Prioritārie pasākumi:
47 750,0 tūkst
25.02.00 Atbalsts pašvaldību
investīciju projektiem
Darbības
galvenie mērķi:
Sniegt valsts atbalstu pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai.
Sagaidāmais
rezultāts:
Nodrošināti priekšnosacījumi efektīvai pašvaldības funkciju veikšanai un līdzsvarotai valsts teritorijas attīstībai.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas
|
2008. gada
projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
20 872,2 |
20 872,2 |
20 872,2 |
0 |
20 872,2 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 872,2 |
20 872,2 |
20 872,2 |
0 |
20 872,2 |
Izdevumi - kopā |
20 872,2 |
20 872,2 |
20 872,2 |
0 |
20 872,2 |
Izdevumi:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 20 872,2 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
20 872,2 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 20 872,2 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
20 872,2 tūkst
25.04.00 Mērķdotācija
pašvaldību apvienošanas projektu sagatavošanai un dotācijas pašvaldībām
Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei
Darbības
galvenie mērķi:
1) veicināt administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, nodrošinot vietējo pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanu, saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu;
2) vienreizējās dotācijas piešķiršana pašvaldībām, kuras veic administratīvi teritoriālo reformu, nodrošinot Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9. panta pirmās daļas īstenošanu.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) izstrādāti 39 apvienošanās projekti;
2) izveidotas attīstīties spējīgas pašvaldības (26% Latvijas novadu).
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
435,0 |
0 |
0 |
0 |
435,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
435,0 |
0 |
0 |
0 |
435,0 |
Izdevumi - kopā |
435,0 |
0 |
0 |
0 |
435,0 |
25.05.00 Pašvaldību
vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt pašvaldības ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, ieviešot e-pakalpojumus un veidojot epārvaldi pašvaldībās;
2) attīstīt pašvaldību informāciju tehnoloģiju kompetenču centru un uzziņu centru darbību.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) izveidota jauna pašvaldību funkciju izpildei nepieciešama lietotājprogramma;
2) nodrošināta elektroniskās informācijas apmaiņa starp pašvaldībām un valsts datu bāzēm (datu bāžu skaits 2);
3) nodrošināts bezmaksas interneta pieslēgums 80% pašvaldību publiskajām bibliotēkām un bezmaksas datoru izmantošana iedzīvotājiem.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
1 227,9 |
361,4 |
655,5 |
294,1 |
1 522,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 227,9 |
361,4 |
655,5 |
294,1 |
1 522,0 |
Izdevumi - kopā |
1 227,9 |
361,4 |
655,5 |
294,1 |
1 522,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 294,1 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 361,4 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
361,4 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 281,1 tūkst
Prioritārie pasākumi:
300,0 tūkst
Citas izmaiņas:
355,5 tūkst
25.06.00 Atbalsts
telpiskās plānošanas politikas īstenošanai
Darbības galvenie mērķi:
1) nodrošināt
ilgtspējīgu zemes izmantošanas politiku pašvaldībās, atbalstot teritorijas
plānojumu un to grozījumu izstrādi;
2) atbalstīt pašvaldību rīcībspēju organizēt teritorijas attīstību dinamiskas ekonomiskās attīstības apstākļos.
Sagaidāmais rezultāts:
Izstrādāti pašvaldību
118 administratīvo teritoriju plānojumi.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
440,0 |
0 |
160,0 |
160,0 |
600,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
440,0 |
0 |
160,0 |
160,0 |
600,0 |
Izdevumi - kopā |
440,0 |
0 |
160,0 |
160,0 |
600,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 160,0 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 160,0 tūkst
Prioritārie pasākumi:
160,0 tūkst
25.07.00 Dotācija
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē
Darbības
galvenie mērķi:
nodrošināt Latvijas pašvaldību interešu ievērošanu Eiropas Savienības likumdošanas izstrādes procesā.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) ievērotas Latvijas pašvaldību intereses Eiropas Savienības likumdošanas izstrādes procesā;
2) nodrošinātas sekretariāta funkcijas Latvijas Pašvaldību savienības ES Reģionu komitejas locekļiem un koordinēta Latvijas pašvaldību priekšlikumu un viedokļu izstrāde ES reģionu komitejā.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
106,1 |
0 |
0 |
0 |
106,1 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106,1 |
0 |
0 |
0 |
106,1 |
Izdevumi - kopā |
106,1 |
0 |
0 |
0 |
106,1 |
27.00.00 Politiku
veidošana un vadība
Darbības
galvenie mērķi:
Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu ministrijas darbības stratēģijas plānošanu un īstenošanu.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) Sagatavoti 3 tiesību aktu projekti;
2) Izstrādāts informatīvais
3) organizētas 4 Nacionālās attīstības padomes sēdes;
4) veikta ministrijas 2008. 2010. gadam darbības stratēģijas novērtēšana;
5) sagatavots ministrijas publiskais pārskats;
6) organizēti 250 sabiedrības informēšanas pasākumi (to skaitā, publikāciju skaits nacionālajā un reģionālajā presē);
7) organizētas 4 Nacionālās reģionālās attīstības padomju sēdes.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
4 945,2 |
331,7 |
405,2 |
73,6 |
5 018,8 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 945,2 |
331,7 |
405,2 |
73,6 |
5 018,8 |
Izdevumi - kopā |
4 945,2 |
331,7 |
405,2 |
73,6 |
5 018,8 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 73,6 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 331,7 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
1,7 tūkst
·
21,4 tūkst
·
24,1
tūkst
Citas izmaiņas:
·
120,0 tūkst
·
100,0 tūkst
·
50,3 tūkst
·
8,9 tūkst
·
3,2 tūkst
·
2,2 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 405,2 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
41,9 tūkst
·
12,9 tūkst
·
1,7 tūkst
Citas izmaiņas:
348,7 tūkst
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
Darbības
galvenie mērķi:
1) mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem;
2) mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
3) mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
4) mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
5) mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
01.00.00 Mērķdotācijas
izglītības pasākumiem
Darbības
galvenie mērķi:
saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 62. panta otro daļu un Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 493 Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība nodrošināt pašvaldību speciālo pirmsskolas iestāžu, internātskolu un sanatorijas tipa internātskolu, speciālo internātskolu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem pedagogu un pārējā personāla darba samaksu un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī šo iestāžu uzturēšanas izdevumus, lai radītu iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību, vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007 gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
44 886,1 |
- |
11 204,8 |
11 204,8 |
56 090,9 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
44 886,1 |
- |
11 204,8 |
11 204,8 |
56 090,9 |
Izdevumi - kopā |
44 886,1 |
- |
11 204,8 |
11 204,8 |
56 090,9 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
11 204,8 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 11 204,8 tūkst
Citas izmaiņas:
·
3 271,0
tūkst
·
364,7
tūkst
Prioritārie pasākumi:
·
3 271,0 tūkst
·
2 498,1 tūkst
·
1 800,0
tūkst
02.00.00 Mērķdotācijas
pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Darbības
galvenie mērķi:
nodrošināt pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, lai radītu
visu sociālo, profesionālo u.c. sabiedrības grupu integrācijas veicināšanu,
jaunatnes audzināšanu un iesaistīšanu kultūras procesā, kas veicinās tautas
mākslas procesa nodrošināšanu, tautas mākslas kolektīvu kvalitātes līmeņa uzturēšanu
un kultūrvides veidošanu.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
746,9 |
- |
157,2 |
157,2 |
904,2 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
746,9 |
- |
157,2 |
157,2 |
904,2 |
Izdevumi - kopā |
746,9 |
- |
157,2 |
157,2 |
904,2 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
157,2 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 157,2 tūkst
Prioritārie pasākumi:
157,2 tūkst
05.00.00 Mērķdotācijas
republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Darbības
galvenie mērķi:
saskaņā ar Izglītības likuma 60. panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 62. panta trešo daļu nodrošināt pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksu un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuru uzdevums ir piedalīties izglītības programmas īstenošanā attiecīgajā pašvaldības izglītības iestādē.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
165 107,9 |
- |
56 388,8 |
56 388,8 |
221 496,7 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 107,9 |
- |
56 388,8 |
56 388,8 |
221 496,7 |
Izdevumi - kopā |
165 107,9 |
- |
56 388,8 |
56 388,8 |
221 496,7 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 56
388,8 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 56 388,8 tūkst
Citas izmaiņas:
31 800,7 tūkst
Prioritārie
pasākumi:
24 588,1 tūkst
10.00.00 Mērķdotācijas
republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Darbības
galvenie mērķi:
saskaņā ar Izglītības likuma 60. panta trešo daļu nodrošināt finansējumu pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogiem darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksas, kuru uzdevums ir piedalīties piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā attiecīgajā pašvaldības izglītības iestādē.
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
11 044,9 |
- |
2 523,1 |
2 523,1 |
13 568,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 044,9 |
- |
2 523,1 |
2 523,1 |
13 568,0 |
Izdevumi - kopā |
11 044,9 |
- |
2 523,1 |
2 523,1 |
13 568,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
2 523,1 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 523,1 tūkst
Citas izmaiņas:
2 523,1 tūkst
14.00.00 Mērķdotācijas
republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību pirmsskolas
izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Darbības
galvenie mērķi:
saskaņā ar Valdības deklarāciju nodrošināt darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nepieciešamo finansējumu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuru uzdevums ir piedalīties pirmsskolas bērnu (izņemot piecgadīgo un sešgadīgo) izglītošanā attiecīgajā pašvaldības izglītības iestādē.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
6 178,0 |
- |
5 922,8 |
5 922,8 |
12 100,8 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 178,0 |
- |
5 922,8 |
5 922,8 |
12 100,8 |
Izdevumi - kopā |
6 178,0 |
- |
5 922,8 |
5 922,8 |
12 100,8 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
5 922,8 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 922,8 tūkst
Citas izmaiņas:
5 922,8 tūkst
64. Dotācijas pašvaldībām
Darbības
galvenie mērķi:
1) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
2) Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes samazinājuma kompensācijai.
01.00.00 Dotācija
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
Darbības
galvenie mērķi:
programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija.
Sagaidāmais
rezultāts:
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
7 152,9 |
- |
- |
- |
7 152,9 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 152,9 |
- |
- |
- |
7 152,9 |
Izdevumi - kopā |
7 152,9 |
- |
- |
- |
7 152,9 |
Izdevumi:
2008. gada izdevumi programmai ir plānoti 2007. gada izdevumu līmenī.
Kopējā 2008. gadam prognozētā finanšu nepieciešamība
pašvaldībām tiks nodrošināta pie dotācijas no valsts budžeta 7 152,9 tūkst
09.00.00 Dotācija
nekustamā īpašuma nodokļa prognozes samazinājuma kompensācijai
Darbības
galvenie mērķi:
programmai plānotie finanšu līdzekļi ir paredzēti, lai
kompensētu pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa prognozes 2008. gadam
samazinājumu, salīdzinājumā ar
nekustamā īpašuma nodokļa prognozi 2007. gadam. Tā kā 2007. gada 11. septembra
Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi
Grozījumi 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 305 Kadastrālās
vērtēšanas noteikumi, kas paredz ēku tipu kadastrālās vērtības aprēķinā
izmantojamā apjoma un būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficienta vērtību
maiņu un rada izmaiņas ēku kadastrālajās vērtībās, kas savukārt atstāj iespaidu
uz nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nodokļa maksātājiem, kā arī nodokļa
ieņēmumiem pašvaldībām, tad, lai nepasliktinātu pašvaldību finansiālo stāvokli
un nodrošinātu pašvaldības ar finanšu resursiem normatīvajos aktos
noteikto funkciju izpildei ir nepieciešama dotācija no valsts budžeta.
Sagaidāmais
rezultāts:
pašvaldības arī turpmāk varēs sekmīgi pildīt normatīvajos
aktos noteiktās funkcijas un izmaiņas kadastrālās vērtēšanas noteikumos
neatstās negatīvu ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, jo ar dotācijas
palīdzību pašvaldībām, kam nekustamā
īpašuma nodokļa prognozes samazinājums salīdzinājumā ar nekustamā
īpašuma nodokļa prognozi 2007. gadam
ir lielāks par 100 latiem, tiks kompensēti
90% no šī samazinājuma.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
3 596,6 |
-2 457,4 |
- |
-2 457,4 |
1 139,2 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 596,6 |
-2 457,4 |
- |
-2 457,4 |
1 139,2 |
Izdevumi - kopā |
3 596,6 |
-2 457,4 |
- |
-2 457,4 |
1 139,2 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
-2 457,4 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 457,4 tūkst
Citas izmaiņas:
2 457,4 tūkst
74. Apropriācijas rezerve
Darbības galvenie mērķi:
1) nodrošināt valsts finanšu politikas īstenošanas nepārtrauktību;
2) mazināt negatīvo efektu nelietderīgai un neplānotai budžeta līdzekļu izlietošanai gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ netiek veikti kārtējā gadā ieplānotie iepirkumi vai realizēti investīciju projekti.
Sagaidāmais rezultāts:
1) gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikta apropriācijas rezerve, ko ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
2) gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikti apropriācijas rezerves izmantošanas galvenie noteikumi;
3) apropriācijas rezerves apjomu vidējam termiņam apstiprina Ministru kabinets vienlaikus ar vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru;
4) Ministru kabinets apropriācijas rezerves ietvaros piešķir ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām apropriācijas, bet ne lielākā apjomā par to neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem iepriekšējā gada beigās;
5) Ministru kabinets apstiprina kārtējā gada apropriācijas rezerves sadalījumu ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām pa programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
- |
- |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
- |
- |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
Izdevumi kopā |
- |
- |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos
pret kārtējo 2007. gadu kopā (5. aile): 10 000,0 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums
izdevumos (4. aile): 10 000,0 tūkst
Citas izmaiņas:
·
10 000,0 tūkst