30. Satversmes tiesa
Darbības
galvenie mērķi:
konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85. pantam un Satversmes tiesas likumam. Satversmes 85. pants nosaka: Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas.
01.00.00 Tiesa
Darbības
galvenie mērķi:
konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85. pantam un Latvijas Republikas Satversmes tiesas likumam. Satversmes tiesas darbības nodrošināšana.
Sagaidāmais
rezultāts:
iesniegto pieteikumu un ierosināto lietu izskatīšana.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
816,8 |
0,2 |
177,4 |
177,2 |
994,0 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
11,7 |
0,2 |
- |
-0,2 |
11,5 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
805,1 |
- |
177,4 |
177,4 |
982,5 |
Izdevumi - kopā |
816,8 |
0,2 |
177,4 |
177,2 |
994,0 |
Resursi:
Samazinājums:
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:
·
0,2 tūkst
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
177,2 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 0,2 tūkst
Citas izmaiņas:
·
0,2 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 177,4 tūkst
Prioritārie
pasākumi:
·
4,8 tūkst
·
25,1
tūkst
·
74,0
tūkst
·
64,4
tūkst
·
9,1 tūkst
32. Prokuratūra
Darbības
galvenie mērķi:
1) pastāvīgi uzraudzīt likumības ievērošanu Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros;
2) reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās
lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.
01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana
Darbības
galvenie mērķi:
1) organizēt, vadīt un veikt pirmstiesas izmeklēšanu;
2) uzsākt un veikt kriminālvajāšanu;
3) uzturēt valsts apsūdzību;
4) likumā noteiktā kārtībā aizsargāt personu un valsts tiesības, un likumīgās intereses;
5) likumā noteiktajos gadījumos iesniegt prasības pieteikumus vai iesniegumus tiesā;
6) likumā noteiktajos gadījumos piedalīties lietu izskatīšanā tiesā;
7) uzraudzīt izziņas iestāžu darbu un citu iestāžu operatīvo darbību;
8) starptautiskās sadarbības nodrošināšana krimināltiesību jomā.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā prokuroru darba samaksa atbilstoši ES prasībām;
2) izveidotas datorizētas prokuroru darba vietas;
3) veikta prokuroru kvalifikācijas celšana;
4) nodrošināta prokuroru kandidātu atlase un apmācīšana;
5) nodrošināta ES normatīvo dokumentu ievērošana;
6) izveidota atbilstoša Prokuratūras struktūra, nodrošinot prokuroru pilnvaru izpildi korupcijas un organizētās noziedzības jomā;
7) nodrošināta līdzdalība krimināltiesiskās juridiskās bāzes izveidē;
8) nodrošināta Kriminālprocesa likuma normu izpilde.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
16 759,7 |
180,0 |
215,8 |
35,8 |
16 795,5 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15,0 |
- |
- |
- |
15,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 744,7 |
180,0 |
215,8 |
35,8 |
16 780,5 |
Izdevumi - kopā |
16 759,7 |
180,0 |
215,8 |
35,8 |
16 795,5 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
35,8 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 180,0 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
·
150,0
tūkst
·
30,0
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 215,8 tūkst
Prioritārie pasākumi:
·
45,8 tūkst
·
170,0
tūkst
02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršana
Darbības
galvenie mērķi:
1) novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai;
2) analizēt, uzskaitīt un sistematizēt atbilstoši likumdošanai ziņojumu par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem;
3) organizēt cīņu ar naudas atmazgāšanu;
4) organizēt starptautisko sadarbību naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) paplašināta un pilnveidota kontroles dienesta darbība;
2) pilnveidota kontroles dienesta datorprogramma.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
319,7 |
- |
0,5 |
0,5 |
320,2 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
319,7 |
- |
0,5 |
0,5 |
320,2 |
Izdevumi - kopā |
319,7 |
- |
0,5 |
0,5 |
320,2 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
0,5 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 0,5 tūkst
Prioritārie pasākumi:
0,5 tūkst
03.00.00 Prokuroru izdienas pensija
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt prokuroriem Prokuratūras likumā noteiktās tiesības uz prokuroru izdienas pensiju;
2) piešķirt, aprēķināt un izmaksāt izdienas pensijas prokuroriem saskaņā ar Prokuroru izdienas pensiju likumu.
Sagaidāmais
rezultāts:
nodrošinātas izdienas pensiju izmaksas 97 prokuroriem,
vidējais pensiju apjoms
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
322,6 |
- |
16,3 |
16,3 |
338,9 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
322,6 |
- |
16,3 |
16,3 |
338,9 |
Izdevumi - kopā |
322,6 |
- |
16,3 |
16,3 |
338,9 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
16,3 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 16,3 tūkst
Citas izmaiņas:
16,3 tūkst
35. Centrālā vēlēšanu komisija
Darbības
galvenais mērķis:
likuma Par Centrālo vēlēšanu komisiju izpilde.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) nodrošināta Pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu izpilde, kā arī šo likumu vienveidīga un pareiza piemērošana, šo likumu precīzas izpildes kontrole;
2) nodrošināta sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanām un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšana;
3) informēta sabiedrība par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību;
4) īstenota Latvijas dalība Eiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi
izdevumu segšanai |
307,1 |
11,4 |
18,7 |
7,3 |
314,4 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
307,1 |
11,4 |
18,7 |
7,3 |
314,4 |
Izdevumi
kopā |
307,1 |
11,4 |
18,7 |
7,3 |
314,4 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu
kopā (5. aile): 7,3 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 11,4 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
10,6 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
0,8 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 18,7 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
0,8 tūkst
Prioritārie
pasākumi:
17,9 tūkst
03.00.00 Pašvaldību
vēlēšanas
Darbības
galvenais mērķis:
Pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vēlēšanu likuma izpilde.
Sagaidāmais
rezultāts:
uzsākta gatavošanās pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
- |
- |
49,4 |
49,4 |
49,4 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
- |
- |
49,4 |
49,4 |
49,4 |
Izdevumi
kopā |
- |
- |
49,4 |
49,4 |
49,4 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 49,4 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 49,4 tūkst
Citas izmaiņas:
49,4 tūkst
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Darbības
galvenie mērķi:
radīt bērniem, ģimenēm un jaunatnei piemērotāku, drošāku un stabilāku dzīves vidi, neatkarīgi no katras konkrētās ģimenes vai bērna sociālā stāvokļa, tautības, konfesionālās piederības un citiem faktoriem.
01.00.00 Bērnu un
ģimenes tiesību aizsardzība
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību;
2) uzlabot bērnu un ģimenes stāvokli, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību vērstus pasākumus.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) uzlabots bērnu un
ģimeņu stāvoklis valstī;
2) veicināta
jaunatnes neformālās izglītības sistēma, attīstīts jaunatnes brīvprātīgais
darbs un paaugstināta jauniešu iespēja lietderīgi izmantot brīvo laiku.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
2 862,4 |
174,6 |
571,1 |
396,5 |
3 258,9 |
Ārvalstu finanšu palīdzība |
146,3 |
146,3 |
41,6 |
-104,7 |
41,6 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 716,1 |
28,3 |
529,5 |
501,2 |
3 217,3 |
Izdevumi - kopā |
2 862,4 |
174,6 |
571,1 |
396,5 |
3 258,9 |
01.01.00 Bērnu tiesību aizsardzības
vadība
Darbības galvenie mērķi:
1) veicināt bērnu skaita samazināšanu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, palielinot adoptēto bērnu skaitu, kā arī nodrošinot ārpusģimenes alternatīvās aprūpes formu attīstību;
2) stabilizēt demogrāfisko situāciju, palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, dažādojot atbalsta formas;
3) nodrošināt bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto normatīvo aktu izpildes vadību un kontroli;
4) nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi, kā arī Latvijas līdzdalību starptautiskajās programmās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesību jautājumiem.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) regulāri informējot sabiedrību, veicināta sociālā dialoga attīstība valsts politikas īstenošanā bērnu un ģimenes tiesību jomā;
2) veicinot pāreju no bērnu aprūpes iestādēm uz ģimenes veida aprūpi, palielināts bērnu skaits, kuriem ir radīta ģimeniska vide;
3) izstrādāta ikgadējā valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, lai sekmētu bērna stāvokļa uzlabošanu, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu tiesību nodrošināšanu un aizsardzību vērstus pasākumus;
4) piedaloties sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas projekta izstrādāšanā bērna un ģimenes tiesību jomā, veicināta bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošana;
5) uzraugot un metodiski vadot bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbu bērna tiesību aizsardzības jomā, veicināta un aktivizēta bērna un ģimenes atkal apvienošana vai jaunas ģimenes iegūšana bez vecāku gādības palikušam bērnam;
6) uzraugot un metodiski vadot bāriņtiesu (pagasttiesu) darbu, veicināta un aktivizēta bērna un ģimenes atkal apvienošana vai jaunas ģimenes iegūšana bez vecāku gādības palikušam bērnam;
7) veicināta sadarbība ar ārvalstu institūcijām, kā arī atbilstoši savai kompetencei piedalīšanās starptautisku līgumu projektu izstrādāšanā un starptautisku līgumu slēgšanā, nodrošināta Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpilde un līdzdalība programmās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesību jautājumiem;
8) nodrošināta bērna tiesību aizsardzības jomā pieņemto normatīvo aktu izpildes vadība un kontrole;
9) veikti pētījumi par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes tiesību īstenošanas problēmām, bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības procesa kvalitāti un Latvijas tiesību normu atbilstību Latvijas starptautiskajām saistībām;
10) kā centrālajai iestādei koordinēta Latvijā Hāgas konvencijas par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos, 1980. gada 25. oktobra konvencijas Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, 1996. gada 19. oktobra konvencijas Hāgas konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem, Eiropas Konvencijas par bērnu adopciju, kā arī Eiropas Savienības Padomes 2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu piemērošana un īstenošana.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
1 454,0 |
- |
504,6 |
504,6 |
1 958,6 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 454,0 |
- |
504,6 |
504,6 |
1 958,6 |
Izdevumi - kopā |
1 454,0 |
- |
504,6 |
504,6 |
1 958,6 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 504,6
tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 504,6 tūkst
Strukturālas izmaiņas:
·
450,0
tūkst
Prioritārie pasākumi:
·
54,6
tūkst
01.02.00 Valsts
programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību;
2) radīt bērnu
vajadzībām drošu un draudzīgu vidi;
3) sniegt atbalstu
ģimenēm ar bērniem, īpaši sociālā riska grupu ģimenēm un ģimenēm krīzes
situācijā;
4) sniegt jaunas
zināšanas vecākiem un speciālistiem par bērnu pilnvērtīgu garīgo un fizisko
attīstību;
5) veicināt pozitīvu
sabiedrības attieksmi pret bērnu un ģimeni kā vērtību.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) izveidoti ģimenes
atbalsta un/vai krīzes centri un bērnu dienas centri;
2) izveidoti bērnu
rotaļu un attīstības centri;
3) izveidoti bērnu
rotaļu un atpūtas laukumi;
4) informēti un
izglītoti vecāki un speciālisti par bērnu aprūpi, audzināšanu un drošību;
5) attīstīta
mediācijas izmantošana ģimenes konfliktsituācijās;
6) attīstīta bērniem
draudzīga vide skolās;
7) nodrošināts
atbalsts audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
603,1 |
126,3 |
16,6 |
-109,7 |
493,4 |
Ārvalstu finanšu palīdzība |
119,3 |
119,3 |
16,6 |
-102,7 |
16,6 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
483,8 |
7,0 |
- |
-7,0 |
476,8 |
Izdevumi - kopā |
603,1 |
126,3 |
16,6 |
-109,7 |
493,4 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -109,7
tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 126,3 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Citas Eiropas Kopienas programmas:
·
49,0
tūkst
Pārejas perioda palīdzība:
·
77,3
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 16,6 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Pārejas perioda palīdzība:
·
16,6
tūkst
01.03.00 Vietējās
adopcijas un audžuģimeņu atbalsts
Darbības
galvenie mērķi:
1) veicināt vietējo adopciju;
2) samazināt ārpus ģimenes aprūpes iestādēs esošo bērnu
skaitu un uzlabot ārpus ģimenes alternatīvās aprūpes kvalitāti.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) izmaksāti vienreizējie pabalsti
2) samazināts bērnu skaits ārpus ģimenes aprūpē;
3) pieaudzis vietējo adoptētāju skaits;
4) nodrošināta Latvijas starptautisko saistību īstenošana, saskaņā ar kurām bērnam jānodrošina ģimeniska un stabila dzīves vide tā izcelsmes valstī;
5) nodrošināta atlīdzības izmaksa par audžuģimenes
pienākumu pildīšanu audžuģimenēm
6) īstenoti informatīvi pasākumi audžuģimeņu kustības aktivizēšanai;
7) organizēta audžuģimeņu apmācība audžuģimenes pienākumu pildīšanai.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
422,0 |
- |
- |
- |
422,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
422,0 |
- |
- |
- |
422,0 |
Izdevumi - kopā |
422,0 |
- |
- |
- |
422,0 |
01.07.00 Jaunatnes politikas valsts programma
Darbības galvenie mērķi:
1) pilnveidot valsts jaunatnes politiku;
2) atbalstīt un pilnveidot jaunatnes iniciatīvas un sabiedriskās pašpārvaldes jauniešu sabiedrisko organizāciju attīstību un līdzdalību jaunatnes problēmu risināšanā;
3) nodrošināt atbalstu speciālistiem darbam ar jaunatni.
Sagaidāmais rezultāts:
1) īstenota Jaunatnes politikas valsts programma 2008. gadam;
2) nodrošināts atbalsts jaunatnes organizāciju attīstībai;
3) nodrošināts atbalsts jaunatnes brīvprātīgā darba un neformālās izglītības projektiem;
4) veicināta jauniešu izglītošana, informēšana un brīvā laika pavadīšana.
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
335,0 |
- |
- |
- |
335,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
335,0 |
- |
- |
- |
335,0 |
Izdevumi - kopā |
335,0 |
- |
- |
- |
335,0 |
01.22.00 Projekts ar
Itālijas Pjemontas reģiona Starptautisko adopcijas aģentūru
Darbības
galvenie mērķi:
veicināt Latvijas sabiedrības informētību un paaugstināt zināšanu līmeni par alternatīvo ģimenisko aprūpi un nacionālo adopciju.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) iztulkota un iespiesta adopcijas rokasgrāmata ABC;
2) organizēta konference par alternatīvo ģimenisko aprūpi un nacionālo adopciju ar Itālijas ekspertu piedalīšanos;
3) noorganizēti 3 apmācību semināri Latvijas speciālistiem;
4) nodrošināts pieredzes apmaiņas brauciens.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
27,0 |
27,0 |
25,0 |
-2,0 |
25,0 |
Ārvalstu finanšu palīdzība |
27,0 |
27,0 |
25,0 |
-2,0 |
25,0 |
Izdevumi - kopā |
27,0 |
27,0 |
25,0 |
-2,0 |
25,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -2,0
tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 27,0 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Citas Eiropas Kopienas programmas:
·
27,0 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 25,0 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Citas Eiropas Kopienas programmas:
·
25,0 tūkst
01.23.00 Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansētie projekti
Darbības
galvenie mērķi:
kvalitatīva Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešana, informējot sabiedrību un piesaistot neatkarīgus nozares ekspertus projektu vērtēšanā.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) nodrošināts racionāls un efektīvs finanšu instrumentu līdzekļu izlietojums projektam Bērni ar īpašām vajadzībām;
2) nodrošināta nepieciešamo procedūru izstrāde un iekšējās kontroles sistēmas izveide;
3) nodrošināta finanšu instrumentu finansēto projektu izvērtēšana un ieviešana;
4) nodrošināta koordinācija ar projekta finansējuma saņēmējiem un ieviesējiem.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
21,3 |
21,3 |
24,9 |
3,6 |
24,9 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21,3 |
21,3 |
24,9 |
3,6 |
24,9 |
Izdevumi - kopā |
21,3 |
21,3 |
24,9 |
3,6 |
24,9 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
3,6 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,3 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
21,3 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 24,9 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
24,9 tūkst
02.00.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds
Darbības galvenie mērķi:
1) īstenot bērnu
tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērniem;
2) nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.
Sagaidāmais rezultāts:
samazināta sociālā spriedze sabiedrībā un nodrošināta tiesas spriedumu izpilde uzturlīdzekļu bērniem piedziņas lietās.
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
8 742,0 |
500,0 |
2 384,4 |
1 884,4 |
10 626,4 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 000,0 |
- |
557,1 |
557,1 |
1 557,1 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 742,0 |
500,0 |
1 827,3 |
1 327,3 |
9 069,3 |
Izdevumi - kopā |
8 742,0 |
500,0 |
2 384,4 |
1 884,4 |
10 626,4 |
02.01.00 Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācija
Darbības galvenie mērķi:
nodrošināt bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.
Sagaidāmais rezultāts:
1) samazināta sociālā spriedze sabiedrībā gadījumos, kad kāds no vecākiem nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajā daļā noteiktajam;
2) palielināts regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjoms, kas izmaksāts no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
662,3 |
- |
- |
- |
662,3 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
662,3 |
- |
- |
- |
662,3 |
Izdevumi - kopā |
662,3 |
- |
- |
- |
662,3 |
02.02.00 Uzturlīdzekļu fonds
Darbības galvenie mērķi:
nodrošināt bērnu
tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērniem.
Sagaidāmais
rezultāts:
nodrošinātas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
8 079,7 |
500,0 |
2 384,4 |
1 884,4 |
9 964,1 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 000,0 |
- |
557,1 |
557,1 |
1 557,1 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 079,7 |
500,0 |
1 827,3 |
1 327,3 |
8 407,0 |
Izdevumi - kopā |
8 079,7 |
500,0 |
2 384,4 |
1 884,4 |
9 964,1 |
Resursi:
Palielinājums:
557,1 tūkst
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1
884,4 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 500,0 tūkst
Strukturālas izmaiņas:
·
450,0
tūkst
·
50,0
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 384,4 tūkst
Prioritārie
pasākumi:
·
1 827,3
tūkst
Citas izmaiņas:
·
557,1
tūkst
05.00.00 Valsts bērnu
aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis
Darbības
galvenie mērķi:
1) uzlabot bērnu
tiesību nodrošināšanas uzraudzību, lai panāktu bērnu tiesību ievērošanu valsts
vai pašvaldības institūcijās, sabiedriskajās organizācijās vai citu fizisku vai
juridisku personu darbībā bērna tiesību aizsardzības jautājumos un efektīvi
koordinēt valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju institūciju sadarbību
bērnu tiesību jautājumos;
2) nodrošināt uzticības tālruņa diennakts pakalpojuma pieejamību.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) uzlabota bērna tiesību aizsardzības jomā
pieņemto likumu izpilde un nodrošināta bērna tiesību ievērošana;
2) nodrošināta iespēja saņemt informāciju par bērnu tiesību pārkāpumiem un bērniem sniegta nepieciešamā palīdzība.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
764,3 |
- |
- |
- |
764,3 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
764,3 |
- |
- |
- |
764,3 |
Izdevumi - kopā |
764,3 |
- |
- |
- |
764,3 |
06.00.00 Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra
Darbības galvenie mērķi:
1) nodrošināt
Latvijas integrāciju Eiropā, sadarbojoties ar ārvalstu un starptautiskajām
organizācijām izglītības un jaunatnes jomās;
2) nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Savienības neformālās izglītības programmās Youth un Jaunatne Darbībā un to īstenošanu Latvijā;
3) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā;
4) veicināt jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo izglītošanu neformālās izglītības jomā;
5) veicināt jauniešu zināšanu apguvi un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskās jaunatnes politikas jautājumos.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) pieaudzis neformālās izglītības jomā zinošu, valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvju skaits;
2) nodrošināta Latvijas jauniešu, t.sk jauniešu ar īpašām vajadzībām, piedalīšanās starptautiskos pasākumos, apmācību semināros un projektos;
3) palielinājusies
jauniešu aktivitāte un līdzdarbošanās sabiedriskajos procesos, kas izpaužas
vietējā, rajona vai nacionālā mēroga pasākumu un projektu iniciēšanā un realizācijā;
4) nodrošināta
līdzdalība Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības prezidējošās valsts
rīkotajos Eiropas integrācijas un jauniešu pasākumos;
5) nodrošināta sekmīga Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu Youth un Jaunatne darbībā īstenošana.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
2 325,3 |
15,3 |
550,0 |
534,7 |
2 860,0 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
Ārvalstu finanšu palīdzība |
2 161,9 |
9,9 |
500,0 |
490,1 |
2 652,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
158,4 |
5,4 |
50,0 |
44,6 |
203,0 |
Izdevumi - kopā |
2 325,3 |
15,3 |
550,0 |
534,7 |
2 860,0 |
06.01.00 Aģentūras
darbības nodrošināšana
Darbības
galvenie mērķi:
1) veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, īstenojot
jaunatnes Eiropas informācijas programmas Latvijā;
2) veicināt jauniešu zināšanu apguvi un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskās jaunatnes politikas jautājumos.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) palielinājusies jauniešu aktivitāte un līdzdarbošanās
sabiedriskajos procesos vietējā rajona vai nacionālā mēroga pasākumu un
projektu iniciēšanā un realizācijā;
2) nodrošināta līdzdalība Eiropas Komisijas un Eiropas
Savienības prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas un jauniešu
pasākumos.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
325,3 |
-15,3 |
50,0 |
34,7 |
360,0 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
Ārvalstu finanšu palīdzība |
161,9 |
-9,9 |
- |
-9,9 |
152,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
158,4 |
-5,4 |
50,0 |
44,6 |
203,0 |
Izdevumi - kopā |
325,3 |
-15,3 |
50,0 |
34,7 |
360,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu
kopā (5. aile): 34,7 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 15,3 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Citas Eiropas Kopienas programmas:
·
15,3 tūkst
Palielinājums izdevumos (4.
aile): 50,0 tūkst
Strukturālas izmaiņas:
·
50,0
tūkst
06.02.00 Eiropas
programmas Jaunatne darbībā projektu īstenošanas nodrošināšana
Darbības
galvenie mērķi:
1) sadarboties ar programmas Jaunatne darbībā citu ES valstu nacionālajām aģentūrām un programmu koordinatoriem;
2) nodrošināt iespēju Latvijas jaunatnei un personām, kas strādā ar jaunatni, apgūt starpatautiskās neformālās izglītības un jaunatnes politikas pieredzi.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) nodrošināta sekmīga Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu YOUTH un Jaunatne darbībā īstenošana;
2) Latvijā sekmīgi darbojas Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk un Eiropas Komisijas izveidotais Eiropas jaunatnes portāls Youth portal.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
500,0 |
2 500,0 |
Ārvalstu finanšu palīdzība |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
500,0 |
2 500,0 |
Izdevumi - kopā |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
500,0 |
2 500,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile) 500,0 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 000,0 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Citas Eiropas Kopienas programmas:
·
2 000,0
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 500,0 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Citas Eiropas Kopienas programmas:
·
2 500,0
tūkst
07.00.00 Dotācijas
brīvpusdienu nodrošināšanai 1. klases skolēniem
Izveidota jauna programma brīvpusdienu nodrošināšanai sākumskolas bērniem (1. klasei) no 2008. gada 1. septembra.
Darbības
galvenie mērķi:
1) veicināt bērnu veselības uzlabošanos;
2) veselīgu uztura paradumu veidošanos jau agrā vecumā, vienlaikus veicinot vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.
Sagaidāmais
rezultāts:
nodrošinātas brīvpusdienas sākumskolas 1.klases bērniem no
2008. gada 1. septembra (vienam bērnam pusdienu izmaksas veido
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas izdevumos |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā (Ls) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu segšanai |
- |
- |
1 179,8 |
1 179,8 |
1 179,8 |
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem |
- |
- |
1 179,8 |
1 179,8 |
1 179,8 |
Izdevumi - kopā |
- |
- |
1 179,8 |
1 179,8 |
1 179,8 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): 1
179,8 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 179,8 tūkst
Prioritārie pasākumi:
1 179,8 tūkst
37. Centrālā zemes komisija
01.00.00 Zemes reformas
īstenošana Latvijas Republikā
Darbības
galvenais mērķis:
zemes reformas īstenošana Latvijas Republikas pilsētās un
lauku apvidos.
Sagaidāmais
rezultāts:
nodrošināta zemes reformas turpināšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši likumiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
91,2 |
- |
15,1 |
15,1 |
106,3 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
91,2 |
- |
15,1 |
15,1 |
106,3 |
Izdevumi - kopā |
91,2 |
- |
15,1 |
15,1 |
106,3 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 15,1 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 15,1 tūkst
Citas izmaiņas:
15,1 tūkst
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāts
Darbības
galvenie mērķi:
1) izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā: pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana, atbalsts latviešu diasporai, mazākumtautību atbalsts, sociālās un reģionālās integrācijas veicināšana, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšana, imigrantu integrācija, kā arī rasu un etniskās diskriminācijas izskaušana un iecietības veicināšana sabiedrībā;
2) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas Sabiedrības integrācija Latvijā pamatnostādnēm.
01.00.00. Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)
Darbības
galvenie mērķi:
izstrādāt un īstenot valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā: pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana, atbalsts latviešu diasporai, mazākumtautību atbalsts, sociālās un reģionālās integrācijas veicināšana, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšana, imigrantu integrācija, kā arī rasu un etniskās diskriminācijas izskaušana un iecietības veicināšana sabiedrībā.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) nodrošināta valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā izstrādāšana un pilnveidošana;
2) nodrošināta attīstīta vide ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai;
3) īstenots atbalsts nevalstiskajām organizācijām sabiedrības integrācijas un sociālās līdzdalības veicināšanai, t.sk, izmantojot ārvalstu finanšu palīdzību;
4) paaugstināta iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju līdzdalības efektivitāte politikas procesā pašvaldību, centrālās valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī;
5) nodrošināts atbalsts pašvaldībām integrācijas procesu attīstībai vietējā līmenī;
6) īstenoti situācijas monitorings, politikas plānošanas aktualizācija un pasākumi latviešu diasporas atbalsta jomā;
7) pilnveidota mazākumtautību tiesību aizsardzības sistēma, pilnveidots valsts atbalsts mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot Vispārējas konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību paredzēto saistību izpildes koordināciju un izpildi Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetences ietvaros;
8) īstenota Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas Lībieši Latvijā aktualizācija un uzsākta Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas Lībieši Latvijā rīcības plāna 2008. 2014. gadam ieviešana un īstenošana;
9) īstenoti pasākumi Valsts programmas Čigāni (romi) Latvijā Rīcības plāna 2007. 2009. gadam ietvaros;
10) īstenots nodomu
11) Valsts programmas
Latviešu diasporas atbalsta programma 2004.- 2009. gadam ietvaros
organizēts pasākums Tautiešu mēnesis, kā rezultātā aktualizēti ar ārvalstīs
dzīvojošajiem tautiešiem un viņu ģimenes locekļiem saistītie jautājumi,
veicināta ārvalstīs dzīvojošo latviešu piederības sajūta etniskajai dzimtenei,
kā arī rosināta viņu iesaistīšanās Latvijā notiekošajos procesos un veicināta
ārvalstīs dzīvojošo tautiešu repatriācija;
12) uzsākta
valsts politikas veidošana un īstenošana imigrantu un bēgļu integrācijai
Latvijas sabiedrībā;
13) īstenoti
ilgtspējīgs situācijas monitorings, Nacionālās programmas iecietības
veicināšanai aktualizācija un pasākumi iecietības veicināšanas jomā;
14) nodrošināta
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta
starptautiskā sadarbība un līdzdalība Eiropas Savienības politikas īstenošanā
kompetences ietvaros;
15) nodrošināta
sabiedrības informēšana un izglītošana par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības
integrācijas lietās sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu segšanai |
1 985,0 |
390,0 |
200,0 |
-190,0 |
1 795, 0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 985,0 |
390,0 |
200,0 |
-190,0 |
1 795,0 |
Izdevumi - kopā |
1 985,0 |
390, 0 |
200,0 |
-190,0 |
1 795,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -190,0
tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 390,0 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
·
40,0 tūkst
·
20,0
tūkst
·
125,0
tūkst
·
5,0 tūkst
·
70,0
tūkst
·
50,0
tūkst
·
80,0
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 200,0 tūkst
Prioritārie pasākumi:
·
150,0
tūkst
100,0 tūkst
30,0 tūkst
20,0 tūkst
·
30,0
tūkst
·
20,0 tūkst
02.00.00
Sabiedrības integrācijas fonds
Darbības
galvenie mērķi:
finansiāli
atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas Sabiedrības
integrācija Latvijā pamatnostādnēm.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
5 274,7 |
4 167,3 |
2 460,1 |
-1 707,2 |
3 567,5 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 265,1 |
1 265,1 |
140,6 |
-1 124,5 |
140,6 |
Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības |
- |
- |
1 088,5 |
1 088,5 |
1 088,5 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 009,6 |
2 902,2 |
1 231,0 |
-1 671,2 |
2 338,4 |
Izdevumi - kopā |
5 274,7 |
4 167,3 |
2 460,1 |
-1 707,2 |
3 567,5 |
02.01.00 Sabiedrības
integrācijas fonda vadība
Darbības
galvenie mērķi:
finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas Sabiedrības integrācija Latvijā pamatnostādnēm.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) 400 cilvēku paaugstinās Latviešu valodas zināšanu līmeni par pirmo valsts valodas prasmes līmeni;
2) divas nevalstiskās organizācijas saņems līdzfinansējuma atbalstu citu konkursu atbalstīto projektu īstenošanai;
3) 120 cilvēku piedalīsies etniskās integrācijas pasākumos;
4) 120 cilvēku piedalīsies iecietības veicināšanas pasākumos;
5) tiks nodrošināta 32 projektu administratīvā, finanšu un tehniskā vadība.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
2 375,5 |
1 320,0 |
192,5 |
-1 127,5 |
1 248,0 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 265,0 |
1 265,0 |
140,5 |
-1 124,5 |
140,5 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 110,5 |
55,0 |
52,0 |
-3,0 |
1 107,5 |
Izdevumi - kopā |
2 375,5 |
1 320,0 |
192,5 |
-1 127,5 |
1 248,0 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1
127,5 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 320,0 tūkst
Vienreizējie pasākumi:
·
2,3 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Ārvalstu finanšu palīdzība:
·
1 265,0 tūkst
Līdzfinansējums:
·
52,7
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 192,5 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Ārvalstu finanšu palīdzība:
·
140,5 tūkst
Līdzfinansējums:
·
52,0 tūkst
02.02.00 Eiropas Sociālā
fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai
Darbības
galvenie mērķi:
veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, veicināt nevalstisko organizāciju un pašvaldību iesaisti Eiropas sociālā fonda aktivitāšu īstenošanā.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) grantu shēmā Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām tiks atbalstīti 10 projekti, kuru rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās programmā turpmāk piedalīsies izglītības programmās vai uzsāks darbu, tiks īstenotas 10 motivācijas programmas;
2) grantu shēmā Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū tiks atbalstīti 2 projekti, kuru rezultātā pētījumos sniegtos ieteikumus un problēmas iekļaus politiskajā dienas kārtībā, tiks īstenoti 2 pētījumi;
3) grantu shēmā Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana tiks atbalstīti 15 projekti, kuru rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās sociālās rehabilitācijas programmā, turpmāk piedalīsies izglītības programmās vai uzsāks darbu, tiks īstenotas 15 sociālās rehabilitācijas programmas ar 600 personām, kas piedalīsies šajā programmā;
4) grantu shēmā Konsultācijas un apmācības uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai tiks atbalstīti 10 projekti, kuru rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās programmā turpmāk uzsāk uzņēmējdarbību, tiks īstenotas konsultāciju un apmācību programmas 700 personām.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
2 791,3 |
2 791,3 |
852,1 |
-1 939,2 |
852,1 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 791,3 |
2 791,3 |
852,1 |
-1 939,2 |
852,1 |
Izdevumi - kopā |
2 791,3 |
2 791,3 |
852,1 |
-1 939,2 |
852,1 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -1
939,2 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 791,3 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
2 791,3 tūkst
·
321,2 tūkst
·
766,1 tūkst
·
468,3
tūkst
·
1 077,8 tūkst
·
157,9 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 852,1 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
·
202,8
tūkst
9,9 tūkst
13,6 tūkst
4,7 tūkst
174,6 tūkst
·
649,3 tūkst
455,3 tūkst
194,0 tūkst
02.03.00 Eiropas
reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas sociālā fonda (ESF)
projektu īstenošanai
Darbības
galvenie mērķi:
nodrošināt Eiropas sociālā fonda grantu shēmu sociālās atstumtības mazināšanai administrēšanu.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) grantu shēmā Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām tiks uzraudzīti 53 projekti;
2) grantu shēmā Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū tiks uzraudzīti 2 projekti;
3) grantu shēmā Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana tiks uzraudzīti 22 projekti;
4) grantu shēmā
Konsultācijas un apmācības uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai
tiks uzraudzīti 10 projekti.
tūkst.
latu
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
107,8 |
107,8 |
58,2 |
-49,6 |
58,2 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
107,8 |
107,8 |
58,2 |
-49,6 |
58,2 |
Izdevumi - kopā |
107,8 |
107,8 |
58,2 |
-49,6 |
58,2 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile): -49,6
tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 107,8 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
107,8 tūkst
·
2,5 tūkst
·
105,3
tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 58,2 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
58,2 tūkst
·
2,5 tūkst
·
55,7
tūkst
02.04.00 Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu
shēmu īstenošana
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanā;
2) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas Sabiedrības integrācija Latvijā pamatnostādnēm.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros nevalstisko organizāciju atbalstam ir izveidota īpaša atbalsta forma, kas pielāgota esošo nevalstisko organizāciju attīstībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī jaunu organizāciju izveidošanai;
2) līguma darbības laikā apgūts ievērojams finansējums nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā, nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanas programmā, nevalstisko organizāciju projektu programmā un projektu sagatavošanas fondā, katras programmas ietvaros iespējams atbalstīt no 30 līdz 50 projektiem.
tūkst.
latu
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu segšanai |
- |
- |
1 409,2 |
1 409,2 |
1 409,2 |
Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības |
- |
- |
1 088,5 |
1 088,5 |
1 088,5 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
- |
- |
320,7 |
320,7 |
320,7 |
Izdevumi - kopā |
- |
- |
1 409,2 |
1 409,2 |
1 409,2 |
Resursi:
Palielinājums: 1 088,5 tūkst
Transferti:
Transferti no ārvalstu finanšu palīdzības:
1 088,5 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 409,2 tūkst
Ilgtermiņa saistības:
Ārvalstu finanšu palīdzība:
1 088,5 tūkst
·
1 019,2
tūkst
·
69,3
tūkst
Līdzfinansējums:
320,7 tūkst
·
298,2
tūkst
·
22,5
tūkst
47. Radio un televīzija
Darbības
galvenie mērķi:
1) veicināt izteiksmes un informācijas brīvību, mediju daudzveidību un uzskatu dažādību, līdzsvarotu mediju un jauno saziņas pakalpojumu attīstību informācijas sabiedrībā;
2) Latvijas sabiedrības interesēm atbilstošu programmu veidošana elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos, respektējot sabiedrības uzskatu daudzveidību un aizstāvot demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, kā arī starptautiski atzītās cilvēktiesības.
01.00.00 Nozares vadība
Darbības
galvenie mērķi:
1) pārstāvēt sabiedrības intereses elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā;
2) izstrādāt nozares nacionālo koncepciju;
3) veicināt visu veidu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;
4) nodrošināt Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) noteiktas Nacionālā pasūtījuma pamatnostādnes;
2) sagatavoti ekonomiskie aprēķini nacionālajam pasūtījumam radio un televīzijas jomā;
3) pārstāvētas sabiedrības intereses elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā;
4) izstrādāta
nozares nacionālā koncepcija;
5) veicināta visu veidu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu līdztiesīga un līdzsvarota attīstība;
6) nodrošināta
Nacionālās radio un televīzijas padomes darbība.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
269,6 |
14,7 |
1,2 |
-13,5 |
256,1 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
269,6 |
14,7 |
1,2 |
-13,5 |
256,1 |
Izdevumi - kopā |
269,6 |
14,7 |
1,2 |
-13,5 |
256,1 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret kārtējo 2007. gadu kopā (5.
aile): 13,5 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 14,7 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
·
14,7 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 1,2 tūkst
Prioritārie
pasākumi:
·
1,2 tūkst
02.00.00 Radioprogrammu
veidošana un izplatīšana
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt Nacionālā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, tai skaitā, nodrošināt piecas radio programmas Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Radio 4 Doma laukums un radio programma, kurā tiek translētas Saeimas plenārsēdes, bet atlikušo raidlaiku saskaņā ar noslēgto līgumu izmanto studentu radio NABA;
2) atspoguļot valsts un pašvaldību pārvaldes institūciju darbību;
3) saglabāt konkurētspēju vietējā tirgū un palielināt tirgus daļu radiostaciju konkurencē, paaugstināt radio programmu kvalitatīvo līmeni, palielinot klausītāju skaitu un uzturot augstu uzticamības reitingu;
4) piedalīties informētas, izglītotas, pilsoniskas, savu identitāti apliecinošas sabiedrības veidošanā;
5) radio programmās veicināt daudzveidīgas kultūras attīstību;
6) nodrošināt nepieciešamo tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību;
7) palielināt pašradītās vērtības autorraidījumu un koncertierakstu apjomu.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) sniegta aktuāla, neatkarīga un daudzveidīga informācija visā valsts teritorijā un ārzemēs esošiem Latvijas iedzīvotājiem;
2) izmantotas dokumentētās kultūras vērtības raidījumos;
3) sabiedrībai dota iespēja izmantot sniegto informāciju
dzīves kvalitātes uzlabošanai;
4) nodrošināta nepārtraukta informācijas plūsma dažādos
apstākļos, ieskaitot krīžu situācijas;
5) nodrošināta līdzdalība ekonomisko un sociālo atšķirību
samazināšanā reģionos;
6) veicināta līdzdalība stabilas, identificējamas un
prognozējamas sociālās vides veidošanā;
7) nodrošināts kopējo pārraidīto stundu apjoms 43 800
raidstundas;
8) nodrošināta sniegto pakalpojumu kvalitāte atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
4 613,5 |
71,4 |
35,0 |
-36,4 |
4 577,1 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 613,5 |
71,4 |
35,0 |
-36,4 |
4 577,1 |
Izdevumi - kopā |
4 613,5 |
71,4 |
35,0 |
-36,4 |
4 577,1 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
-36,4 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 71,4 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
·
71,4 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 35,0 tūkst
Prioritārie
pasākumi:
·
35,0 tūkst
03.00.00 Televīzija
Darbības
galvenie mērķi:
1) nodrošināt Nacionālā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu, tai skaitā, nodrošināt pārraides Latvijas Televīzijas 2 programmās LTV1 un LTV7;
2) aizstāvēt neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darboties Latvijas sabiedrības interesēs;
3) nodrošināt visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošināt informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību;
4) Reģionālo televīziju ziņu sižetos visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) veidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām sabiedrības grupām, atbilstoši Nacionālā pasūtījuma koncepcijai;
2) izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes, atspoguļoti svarīgākie valsts notikumi;
3) Latvijas Televīzijas programmas kvalitāte atbilst profesionālajiem standartiem;
4) izveidotās audiovizuālās programmas papildina Latvijas kultūras un mākslas vērtību krājumus, nodrošinot jaunradīto vērtību saglabāšanu Latvijas Televīzijas arhīvā;
5) Latvijas Televīzija nodrošina iespējami optimālu tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību.
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
8 495,4 |
262,5 |
1 340,6 |
1 078,1 |
9 573,5 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 495,4 |
262,5 |
1 340,6 |
1 078,1 |
9 573,5 |
Izdevumi - kopā |
8 495,4 |
262,5 |
1 340,6 |
1 078,1 |
9 573,5 |
03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija
Darbības
galvenie mērķi:
1) aizstāvēt neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darboties Latvijas sabiedrības interesēs;
2) nodrošināt visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošināt informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) Latvijas Televīzijas programmas kvalitāte atbilst profesionālajiem standartiem;
2) izveidotās audiovizuālās programmas papildina Latvijas kultūras un mākslas vērtību krājumus, nodrošinot jaunradīto vērtību saglabāšanu Latvijas Televīzijas arhīvā;
3) Latvijas Televīzija nodrošina iespējami optimālu tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
8319,7 |
262,5 |
1276,6 |
1014,1 |
9333,8 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8319,7 |
262,5 |
1276,6 |
1014,1 |
9333,8 |
Izdevumi - kopā |
8319,7 |
262,5 |
1276,6 |
1014,1 |
9333,8 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
1 014,1 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 262,5 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
·
262,5 tūkst
Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 276,6 tūkst
Prioritārie pasākumi:
·
101,6
tūkst
·
175,0 tūkst
·
1 000,0 tūkst
03.03.00 Reģionālās
televīzijas
Darbības
galvenie mērķi:
Reģionālo televīziju ziņu sižetos visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) veidota līdzsvarota un daudzpusīga televīzijas programma visām sabiedrības grupām, atbilstoši Nacionālā pasūtījuma koncepcijai;
2) izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes, atspoguļoti svarīgākie valsts notikumi;
3) sniegts plašs ieskats Latvijas novadu notikumos.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
175,7 |
- |
64,0 |
64,0 |
239,7 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
175,7 |
- |
64,0 |
64,0 |
239,7 |
Izdevumi - kopā |
175,7 |
- |
64,0 |
64,0 |
239,7 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
64,0 tūkst
tai skaitā:
Palielinājums izdevumos (4. aile): 64,0 tūkst
Prioritārie
pasākumi:
·
64,0
tūkst
04.00.00 Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide
Darbības
galvenie mērķi:
attīstības veicināšana Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) noorganizēti informatīvi semināri par jaunajām tehnoloģijām un normatīvajiem dokumentiem, kas skar elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu regulāciju;
2) noorganizēti Radio un televīzijas darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, lai veicinātu raidorganizāciju darba kvalitāti lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam, it īpaši reģionos, tiktu nodrošināta kvalitatīva un daudzpusīga programma;
3) noorganizēts konkurss Par gadskārtējām prēmijām televīzijā un radio ar mērķi veicināt Latvijas televīziju un radio raidorganizāciju, neatkarīgo producentu un to grupu profesionālo un radošo aktivitāti, augstvērtīgu veikumu attiecīgajā nozarē vai žanrā;
4) izpildītas Radio un televīzijas likumā ietvertās normas par raidorganizāciju licencēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 7. oktobra noteikumiem Nr. 348 Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi un 1999. gada 16. februāra noteikumiem Nr. 48 Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
153,0 |
11,9 |
- |
-11,9 |
141,1 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4,0 |
- |
- |
- |
4,0 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
149,0 |
11,9 |
- |
-11,9 |
137,1 |
Izdevumi - kopā |
153,0 |
11,9 |
- |
-11,9 |
141,1 |
Izdevumi:
Izmaiņas izdevumos pret 2007. gadu kopā (5. aile):
-11,9 tūkst
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3. aile): 11,9 tūkst
Vienreizēji pasākumi:
·
11,9 tūkst
07.00.00 Radioprogrammas
veidošana un pārraidīšana Latvijas tēla veidošanai
Darbības
galvenie mērķi:
1) veicināt pozitīvu valsts starptautisko atpazīstamību;
2) popularizēt Latvijas unikālās kultūras tradīcijas.
Sagaidāmais
rezultāts:
1) pieaug ārvalstu iedzīvotāju interese par Latviju;
2) valsts pozitīvais tēls veicina investīciju pieplūdi;
3) lielāka tūristu interese par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.
tūkst
Finansiālie rādītāji |
2007. gada plāns |
Izmaiņas |
2008. gada projekts |
||
Samazinājums (-) |
Palielinājums (+) |
Kopā |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Resursi izdevumu
segšanai |
71,8 |
- |
- |
- |
71,8 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71,8 |
- |
- |
- |
71,8 |
Izdevumi - kopā |
71,8 |
- |
- |
- |
71,8 |