|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likumprojekta "Grozījumi
likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" |
|
|
13.pielikums |
|
|
|
Pilnvaras
plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām
(to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās
programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām |
|
|
|
Pamatbudžets
(Ls) |
|
|
Progr.,
apakšpr. kods |
Saistību
uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2007.gadā |
Grozījumi |
2007.gadā kopā ar
grozījumiem |
2008.gadā |
Grozījumi |
2008.gadā kopā ar
grozījumiem |
2009.gadā |
Grozījumi |
2009.gadā kopā ar
grozījumiem |
Tālākā laika
posmā līdz projekta īstenošanai |
Grozījumi |
Tālākā laika
posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
Kopsavilkums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
965 906 808 |
-14 923 952 |
950 982 856 |
786 840 947 |
-23 731 091 |
763 109 856 |
683 055 918 |
14 961 985 |
698 017 903 |
864 202 945 |
-31 241 478 |
832 961 467 |
|
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
|
13
575 668 |
-6
775 900 |
6
799 768 |
16
902 468 |
-16
859 302 |
43
166 |
19
430 006 |
-19
386 840 |
43
166 |
61
185 |
-41
185 |
20
000 |
|
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
|
201 718 890 |
-38 932 284 |
162 786 606 |
115 774 952 |
-8
339 960 |
107 434 992 |
46
418 115 |
6
736 766 |
53
154 881 |
149 481 099 |
-58 093 643 |
91
387 456 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
750
612 250 |
30
784 232 |
781
396 482 |
654 163 527 |
1
468 171 |
655 631 698 |
617 207 797 |
27
612 059 |
644 819 856 |
714
660 661 |
26
893 350 |
741
554 011 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
750
612 250 |
30
784 232 |
781
396 482 |
654 163 527 |
1
468 171 |
655 631 698 |
617 207 797 |
27
612 059 |
644 819 856 |
714
660 661 |
26
893 350 |
741
554 011 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
975 829 395 |
-18 526 776 |
957 302 619 |
787 379 290 |
-18 267 258 |
769 112 032 |
687 360 697 |
17
527 920 |
704 888 617 |
867 176 778 |
-34 215 311 |
832 961 467 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
710 588 187 |
-9 018 422 |
701 569 765 |
579 685 011 |
-34 844 859 |
544 840 152 |
502 898 027 |
2 699 822 |
505 597 849 |
650 568 203 |
-45 053 370 |
605 514 833 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
114 671 708 |
-732 034 |
113 939 674 |
77 663 460 |
-20 028 296 |
57
635 164 |
85
116 420 |
-27 663 389 |
57
453 031 |
63
671 933 |
6
449 955 |
70
121 888 |
|
|
Atlīdzība |
|
17 238 259 |
4
369 906 |
21 608 165 |
4 660 289 |
1
228 706 |
5 888 995 |
2
800 208 |
320
341 |
3
120 549 |
3
624 696 |
1
309 145 |
4
933 841 |
|
|
Atalgojums |
|
13
835 179 |
3
396 756 |
17
231 935 |
3
771 717 |
806
523 |
4
578 240 |
2
245 648 |
146
910 |
2
392 558 |
2
825 768 |
1
102 861 |
3
928 629 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
97 433 449 |
-5
101 940 |
92 331 509 |
73 003 171 |
-21
257 002 |
51 746 169 |
82
316 212 |
-27
983 730 |
54
332 482 |
60
047 237 |
5
140 810 |
65
188 047 |
|
|
Procentu izdevumi |
|
62
709 697 |
-3
670 434 |
59
039 263 |
85
209 664 |
-5
502 203 |
79
707 461 |
81
413 402 |
-1
317 |
81
412 085 |
911 |
-911 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
341 117 512 |
-6 673 462 |
334 444 050 |
225 823 321 |
-8 868 927 |
216 954 394 |
156 065 739 |
30 550 266 |
186 616 005 |
584 112 956 |
-50 965 914 |
533 147 042 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
340
019 232 |
-8
486 785 |
331
532 447 |
225 340 030 |
-9
127 879 |
216 212 151 |
156
065 739 |
30
550 266 |
186
616 005 |
584
112 956 |
-50
965 914 |
533
147 042 |
|
|
Sociālie pabalsti |
|
1
098 280 |
1
813 323 |
2
911 603 |
483
291 |
258
952 |
742
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
149 242 428 |
8 193 583 |
157 436 011 |
175 306 969 |
21 965 |
175 328 934 |
179 257 466 |
31 042 |
179 288 508 |
282 403 |
63 500 |
345 903 |
|
|
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā |
|
136
776 344 |
9
097 002 |
145
873 346 |
162
002 000 |
0 |
162
002 000 |
167
028 000 |
0 |
167
028 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
|
12
466 084 |
-903
419 |
11
562 665 |
13 304 969 |
21
965 |
13 326 934 |
12 229 466 |
31
042 |
12 260 508 |
282
403 |
63
500 |
345
903 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
42
846 842 |
-6
136 075 |
36
710 767 |
15
681 596 |
-467
398 |
15
214 198 |
1
045 000 |
-216
780 |
828
220 |
2
500 000 |
-600
000 |
1
900 000 |
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
|
40
877 583 |
-39
305 193 |
1
572 390 |
14
188 965 |
-14
188 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
|
1
969 259 |
33
169 118 |
35
138 377 |
1
492 631 |
13
721 567 |
15
214 198 |
1
045 000 |
-216
780 |
828
220 |
2
500 000 |
-600
000 |
1
900 000 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
265 241 208 |
-9 508 354 |
255 732 854 |
207 694 279 |
16 577 601 |
224 271 880 |
184 462 670 |
14 828 098 |
199 290 768 |
216 608 575 |
10 838 059 |
227 446 634 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
244
369 018 |
-9
508 354 |
234
860 664 |
207
694 279 |
16
577 601 |
224
271 880 |
184
462 670 |
14
828 098 |
199
290 768 |
216
608 575 |
10
838 059 |
227
446 634 |
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas |
|
20
872 190 |
0 |
20
872 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem pašvaldībām |
|
20
872 190 |
0 |
20
872 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finansiālā
bilance |
|
-9 922 587 |
3 602 824 |
-6 319 763 |
-538
343 |
-5
463 833 |
-6
002 176 |
-4
304 779 |
-2
565 935 |
-6
870 714 |
-2
973 833 |
2
973 833 |
0 |
|
|
Finansēšana |
|
9 922 587 |
-3 602 824 |
6 319 763 |
538 343 |
5 463 833 |
6 002 176 |
4 304 779 |
2 565 935 |
6 870 714 |
2 973 833 |
-2 973 833 |
0 |
|
|
Aizņēmumi |
|
-3
331 240 |
-676
894 |
-4
008 134 |
-3
496 064 |
9 276 |
-3
486 788 |
-3
743 693 |
9 288 |
-3
734 405 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aizdevumi |
|
2
559 930 |
694
264 |
3
254 194 |
2
603 640 |
0 |
2
603 640 |
2
603 640 |
0 |
2
603 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
10
693 897 |
-3
620 194 |
7
073 703 |
1
430 767 |
5
454 557 |
6
885 324 |
5
444 832 |
2
556 647 |
8
001 479 |
2
973 833 |
-2
973 833 |
0 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
12
250 |
42
167 |
54
417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
10
681 647 |
-3
662 361 |
7
019 286 |
1
430 767 |
5
454 557 |
6
885 324 |
5
444 832 |
2
556 647 |
8
001 479 |
2
973 833 |
-2
973 833 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BRUTO |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 062 735 314 |
5 562 114 |
1 068 297 428 |
817 297 582 |
-19 920 288 |
797 377 294 |
695 391 285 |
17 058 450 |
712 449 735 |
864 202 945 |
-5 929 377 |
858 273 568 |
|
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
|
13 575 668 |
-6 775 900 |
6 799 768 |
16 902 468 |
-16 859 302 |
43 166 |
19 430 006 |
-19 386 840 |
43 166 |
61 185 |
-41 185 |
20 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes ieņēmumos |
|
202
550 878 |
-34
059 337 |
168 491 541 |
116
010 213 |
-4
529 157 |
111
481 056 |
46
418 115 |
8
833 231 |
55
251 346 |
149
481 099 |
-32
781 542 |
116
699 557 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam |
|
831
988 |
4
872 947 |
5 704 935 |
235
261 |
3
810 803 |
4
046 064 |
0 |
2
096 465 |
2
096 465 |
0 |
25
312 101 |
25
312 101 |
|
|
Transferti |
|
278
969 |
547
427 |
826 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts budžeta transferti |
|
278
969 |
547
427 |
826 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti |
|
278
969 |
547
427 |
826 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās
iestādes valsts pamatbudžetā |
|
278 969 |
547 427 |
826 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem |
|
52 481 |
18 741 |
71 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem |
|
226 488 |
528 686 |
755 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem |
|
846 329 799 |
45
849 924 |
892 179 723 |
684 384 901 |
1
468 171 |
685 853 072 |
629 543 164 |
27
612 059 |
657 155 223 |
714 660 661 |
26
893 350 |
741 554 011 |
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
750
612 250 |
30
784 232 |
781 396 482 |
654
163 527 |
1
468 171 |
655
631 698 |
617
207 797 |
27
612 059 |
644
819 856 |
714
660 661 |
26
893 350 |
741
554 011 |
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
|
95 717 549 |
15 065 692 |
110 783 241 |
30 221 374 |
0 |
30 221 374 |
12 335 367 |
0 |
12 335 367 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
1 072 657 901 |
1 959 290 |
1 074 617 191 |
817 835 925 |
-14 456 455 |
803 379 470 |
699 696 064 |
19
624 385 |
719 320 449 |
867 176 778 |
-8
903 210 |
858 273 568 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
780 459 815 |
4 495 989 |
784 955 804 |
607 676 262 |
-31 034 056 |
576 642 206 |
513 005 915 |
4 796 287 |
517 802 202 |
650 568 203 |
-19 741 269 |
630 826 934 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
114 671 708 |
-732 034 |
113 939 674 |
77 663 460 |
-20 028 296 |
57
635 164 |
85
116 420 |
-27 663 389 |
57
453 031 |
63
671 933 |
6
449 955 |
70
121 888 |
|
|
Atlīdzība |
|
17
238 259 |
4
369 906 |
21 608 165 |
4
660 289 |
1
228 706 |
5
888 995 |
2
800 208 |
320
341 |
3
120 549 |
3
624 696 |
1
309 145 |
4
933 841 |
|
|
Atalgojums |
|
13
835 179 |
3
396 756 |
17 231 935 |
3
771 717 |
806
523 |
4
578 240 |
2
245 648 |
146
910 |
2
392 558 |
2
825 768 |
1
102 861 |
3
928 629 |
|
|
Preces un pakalpojumi |
|
97
433 449 |
-5
101 940 |
92 331 509 |
73
003 171 |
-21
257 002 |
51
746 169 |
82
316 212 |
-27
983 730 |
54
332 482 |
60
047 237 |
5
140 810 |
65
188 047 |
|
|
Procentu izdevumi |
|
62 709 697 |
-3 670 434 |
59 039 263 |
85 209 664 |
-5 502 203 |
79 707 461 |
81 413 402 |
-1 317 |
81 412 085 |
911 |
-911 |
0 |
|
|
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti |
|
341 117 512 |
-6 673 462 |
334 444 050 |
225 823 321 |
-8 868 927 |
216 954 394 |
156 065 739 |
30 550 266 |
186 616 005 |
584 112 956 |
-50 965 914 |
533 147 042 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
340
019 232 |
-8
486 785 |
331 532 447 |
225
340 030 |
-9
127 879 |
216
212 151 |
156
065 739 |
30
550 266 |
186
616 005 |
584
112 956 |
-50
965 914 |
533
147 042 |
|
|
Sociālie pabalsti |
|
1
098 280 |
1
813 323 |
2 911 603 |
483
291 |
258
952 |
742
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
|
149 242 428 |
8 193 583 |
157 436 011 |
175 306 969 |
21 965 |
175 328 934 |
179 257 466 |
31 042 |
179 288 508 |
282 403 |
63 500 |
345 903 |
|
|
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā |
|
136 776 344 |
9 097 002 |
145 873 346 |
162 002 000 |
0 |
162 002 000 |
167 028 000 |
0 |
167 028 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Starptautiskā sadarbība |
|
12 466 084 |
-903 419 |
11 562 665 |
13 304 969 |
21 965 |
13 326 934 |
12 229 466 |
31 042 |
12 260 508 |
282 403 |
63 500 |
345 903 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
|
112 718 470 |
7 378 336 |
120 096 806 |
43 672 847 |
3 343 405 |
47 016 252 |
11 152 888 |
1 879 685 |
13 032 573 |
2 500 000 |
24 712 101 |
27 212 101 |
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti |
|
278 969 |
547 427 |
826 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
|
0 |
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
278 969 |
547 427 |
826 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
|
52 481 |
18 741 |
71 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
|
226 488 |
528 686 |
755 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem |
|
40 877 583 |
-39 305 193 |
1 572 390 |
14 188 965 |
-14 188 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem |
|
1
969 259 |
33
169 118 |
35 138 377 |
1
492 631 |
13
721 567 |
15
214 198 |
1
045 000 |
-216
780 |
828
220 |
2
500 000 |
-600
000 |
1
900 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam |
|
69
592 659 |
12
966 984 |
82 559 643 |
27
991 251 |
3
810 803 |
31
802 054 |
10
107 888 |
2
096 465 |
12
204 353 |
0 |
25
312 101 |
25
312 101 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas
izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
|
69
592 659 |
8
328 790 |
77 921 449 |
27
991 251 |
710
734 |
28
701 985 |
10
107 888 |
0 |
10
107 888 |
0 |
576
500 |
576
500 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā no
Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un
SAPARD programmā |
|
0 |
4 638 194 |
4 638 194 |
0 |
3 100 069 |
3 100 069 |
0 |
2 096 465 |
2 096 465 |
0 |
24 735 601 |
24 735 601 |
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
292 198 086 |
-2 536 699 |
289 661 387 |
210 159 663 |
16 577 601 |
226 737 264 |
186 690 149 |
14 828 098 |
201 518 247 |
216 608 575 |
10 838 059 |
227 446 634 |
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
|
244
369 018 |
-9
508 354 |
234 860 664 |
207
694 279 |
16
577 601 |
224
271 880 |
184
462 670 |
14
828 098 |
199
290 768 |
216
608 575 |
10
838 059 |
227
446 634 |
|
|
Kapitālo izdevumu transferti,
mērķdotācijas |
|
47 829 068 |
6 971 655 |
54 800 723 |
2 465 384 |
0 |
2 465 384 |
2 227 479 |
0 |
2 227 479 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu
transferti |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
|
0 |
|
|
|
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
|
0 |
|
|
|
Mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem pašvaldībām |
|
20
872 190 |
0 |
20 872 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
|
26 956 878 |
6 971 655 |
33 928 533 |
2 465 384 |
0 |
2 465 384 |
2 227 479 |
0 |
2 227 479 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finansiālā
bilance |
|
-9 922 587 |
3 602 824 |
-6 319 763 |
-538
343 |
-5
463 833 |
-6
002 176 |
-4
304 779 |
-2
565 935 |
-6
870 714 |
-2
973 833 |
2
973 833 |
0 |
|
|
Finansēšana |
|
9 922 587 |
-3 602 824 |
6 319 763 |
538 343 |
5 463 833 |
6 002 176 |
4 304 779 |
2 565 935 |
6 870 714 |
2 973 833 |
-2 973 833 |
0 |
|
|
Aizņēmumi |
|
-3 331 240 |
-676 894 |
-4 008 134 |
-3 496 064 |
9
276 |
-3 486 788 |
-3 743 693 |
9
288 |
-3 734 405 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aizdevumi |
|
2 559 930 |
694 264 |
3 254 194 |
2 603 640 |
0 |
2 603 640 |
2 603 640 |
0 |
2 603 640 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Naudas līdzekļi |
|
10 693 897 |
-3 620 194 |
7 073 703 |
1 430 767 |
5 454 557 |
6 885 324 |
5 444 832 |
2 556 647 |
8 001 479 |
2 973 833 |
-2 973 833 |
0 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
12 250 |
42 167 |
54 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
10
681 647 |
-3
662 361 |
7 019 286 |
1
430 767 |
5
454 557 |
6
885 324 |
5
444 832 |
2
556 647 |
8
001 479 |
2
973 833 |
-2
973 833 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|