Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
13.pielikums
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām
Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Kopsavilkums
Resursi izdevumu segšanai 965 906 808 -14 923 952 950 982 856 786 840 947 -23 731 091 763 109 856 683 055 918 14 961 985 698 017 903 864 202 945 -31 241 478 832 961 467
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 575 668 -6 775 900 6 799 768 16 902 468 -16 859 302 43 166 19 430 006 -19 386 840 43 166 61 185 -41 185 20 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 201 718 890 -38 932 284 162 786 606 115 774 952 -8 339 960 107 434 992 46 418 115 6 736 766 53 154 881 149 481 099 -58 093 643 91 387 456
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 750 612 250 30 784 232 781 396 482 654 163 527 1 468 171 655 631 698 617 207 797 27 612 059 644 819 856 714 660 661 26 893 350 741 554 011
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 750 612 250 30 784 232 781 396 482 654 163 527 1 468 171 655 631 698 617 207 797 27 612 059 644 819 856 714 660 661 26 893 350 741 554 011
Izdevumi - kopā 975 829 395 -18 526 776 957 302 619 787 379 290 -18 267 258 769 112 032 687 360 697 17 527 920 704 888 617 867 176 778 -34 215 311 832 961 467
Uzturēšanas izdevumi 710 588 187 -9 018 422 701 569 765 579 685 011 -34 844 859 544 840 152 502 898 027 2 699 822 505 597 849 650 568 203 -45 053 370 605 514 833
Kārtējie izdevumi 114 671 708 -732 034 113 939 674 77 663 460 -20 028 296 57 635 164 85 116 420 -27 663 389 57 453 031 63 671 933 6 449 955 70 121 888
Atlīdzība 17 238 259 4 369 906 21 608 165 4 660 289 1 228 706 5 888 995 2 800 208 320 341 3 120 549 3 624 696 1 309 145 4 933 841
   Atalgojums 13 835 179 3 396 756 17 231 935 3 771 717 806 523 4 578 240 2 245 648 146 910 2 392 558 2 825 768 1 102 861 3 928 629
Preces un pakalpojumi 97 433 449 -5 101 940 92 331 509 73 003 171 -21 257 002 51 746 169 82 316 212 -27 983 730 54 332 482 60 047 237 5 140 810 65 188 047
Procentu izdevumi 62 709 697 -3 670 434 59 039 263 85 209 664 -5 502 203 79 707 461 81 413 402 -1 317 81 412 085 911 -911 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 341 117 512 -6 673 462 334 444 050 225 823 321 -8 868 927 216 954 394 156 065 739 30 550 266 186 616 005 584 112 956 -50 965 914 533 147 042
Subsīdijas un dotācijas 340 019 232 -8 486 785 331 532 447 225 340 030 -9 127 879 216 212 151 156 065 739 30 550 266 186 616 005 584 112 956 -50 965 914 533 147 042
Sociālie pabalsti 1 098 280 1 813 323 2 911 603 483 291 258 952 742 243 0 0 0 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 149 242 428 8 193 583 157 436 011 175 306 969 21 965 175 328 934 179 257 466 31 042 179 288 508 282 403 63 500 345 903
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 097 002 145 873 346 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 12 466 084 -903 419 11 562 665 13 304 969 21 965 13 326 934 12 229 466 31 042 12 260 508 282 403 63 500 345 903
Uzturēšanas izdevumu transferti 42 846 842 -6 136 075 36 710 767 15 681 596 -467 398 15 214 198 1 045 000 -216 780 828 220 2 500 000 -600 000 1 900 000
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 40 877 583 -39 305 193 1 572 390 14 188 965 -14 188 965 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 1 969 259 33 169 118 35 138 377 1 492 631 13 721 567 15 214 198 1 045 000 -216 780 828 220 2 500 000 -600 000 1 900 000
Kapitālie izdevumi 265 241 208 -9 508 354 255 732 854 207 694 279 16 577 601 224 271 880 184 462 670 14 828 098 199 290 768 216 608 575 10 838 059 227 446 634
Pamatkapitāla veidošana 244 369 018 -9 508 354 234 860 664 207 694 279 16 577 601 224 271 880 184 462 670 14 828 098 199 290 768 216 608 575 10 838 059 227 446 634
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -9 922 587 3 602 824 -6 319 763 -538 343 -5 463 833 -6 002 176 -4 304 779 -2 565 935 -6 870 714 -2 973 833 2 973 833 0
Finansēšana 9 922 587 -3 602 824 6 319 763 538 343 5 463 833 6 002 176 4 304 779 2 565 935 6 870 714 2 973 833 -2 973 833 0
Aizņēmumi -3 331 240 -676 894 -4 008 134 -3 496 064 9 276 -3 486 788 -3 743 693 9 288 -3 734 405 0 0 0
Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194 2 603 640 0 2 603 640 2 603 640 0 2 603 640 0 0 0
Naudas līdzekļi 10 693 897 -3 620 194 7 073 703 1 430 767 5 454 557 6 885 324 5 444 832 2 556 647 8 001 479 2 973 833 -2 973 833 0
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 42 167 54 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 681 647 -3 662 361 7 019 286 1 430 767 5 454 557 6 885 324 5 444 832 2 556 647 8 001 479 2 973 833 -2 973 833 0