32. Prokuratūra
35. Centrālā vēlēšanu komisija
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
37. Centrālā Zemes komisija
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
47. Radio un televīzija
48. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Satversmes tiesa

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

konstitucionālās jurisdikcijas realizācija atbilstoši Satversmes 85.pantam un Satversmes tiesas likumam. Satversmes 85.pants nosaka: „Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un aktus vai to daļas.”.

Veicamie uzdevumi:

iesniegto pieteikumu un ierosināto lietu izskatīšana.

Sagaidāmais rezultāts:

Satversmes tiesas likumā noteiktā tiesas procesa atbilstoša īstenošana.

01.00.00 Tiesa

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

449,5

-

145,0

145,0

32,3

594,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

437,9

-

145,0

145,0

33,1

582,9

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11,6

-

-

-

-

11,6

Izdevumi - kopā

451,9

2,4

145,0

142,6

31,5

594,5

Uzturēšanas izdevumi

432,0

2,4

115,0

112,6

26,1

544,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

19,9

-

30,0

30,0

150,7

49,9

Fiskālā bilance

-2,4

×

×

×

×

×

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2,4

×

×

×

×

×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 142,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

2,4 tūkst. latu – samazinājums kārtējos izdevumos Satversmes tiesas spriedumu krājumu izdošanai (saskaņā ar ST likuma 33.panta 2.daļu) 2005. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 145,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        60,3 tūkst. latu – tiesnešu atalgojuma palielinājums saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 119.1panta 1.daļu. No 2006. gada Satversmes tiesas tiesnešu atalgojums vidēji palielināsies par 509 latiem un sastādīs vidēji 2 064 latus mēnesī;

·        54,7 tūkst. latu – tiesas darbinieku atalgojuma palielinājums saskaņā ar 2004. gada 23.novembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.960 "Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi". No 2006. gada Satversmes tiesas darbinieku atalgojums vidēji palielināsies par 117 latiem un sastādīs vidēji 395 latus mēnesī;

·        30,0 tūkst. latu – Satversmes tiesas ēkas Alunāna ielā 1 kosmētiskajam remontam.


32. Prokuratūra

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

pastāvīgi uzraudzīt likumības ievērošanu Prokuratūras likumā noteiktās kompe­tences ietvaros.

Veicamie uzdevumi:

reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

9 922,5

195,5

2 285,4

2 089,9

21,1

12 012,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 887,0

175,0

2 285,4

2 110,4

21,3

11 997,4

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15,0

-

-

-

-

15,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

20,5

20,5

-

-20,5

-100,0

-

Izdevumi – kopā

9 922,5

195,5

2 285,4

2 089,9

21,1

12 012,4

Uzturēšanas izdevumi

9 679,9

156,0

2 285,4

2 129,4

22,0

11 809,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

242,6

39,5

-

-39,5

-16,3

203,1

 

01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana

Darbības galvenie mērķi:

pastāvīgi uzraudzīt likumības ievērošanu Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Veicamie uzdevumi:

1) organizēt, vadīt un veikt pirmstiesas izmeklēšanu;

2) uzsākt un veikt kriminālvajāšanu;

3) uzturēt valsts apsūdzību;

4) likumā noteiktā kārtībā aizsargāt personu un valsts tiesības, un likumīgās intereses;

5) likumā noteiktajos gadījumos iesniegt prasības pieteikumus vai iesniegumus tiesā;

6) likumā noteiktajos gadījumos piedalīties lietu izskatīšanā tiesā;

7) uzraudzīt izziņas iestāžu darbu un citu iestāžu operatīvo darbību;

8) starptautiskās sadarbības nodrošināšana krimināltiesību jomā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā prokuroru darba samaksa atbilstoši ES prasībām;

2) izveidotas datorizētas prokuroru darba vietas;

3) veikta prokuroru kvalifikācijas celšana;

4) nodrošināta prokuroru kandidātu atlase un apmācīšana;

5) nodrošināta ES normatīvo dokumentu ievērošana;

6) izveidota atbilstoša Prokuratūras struktūra, nodrošinot prokuroru pilnvaru izpildi korupcijas un organizētās noziedzības jomā;

7) nodrošināta līdzdalība krimināltiesiskās juridiskās bāzes izveidē;

8) nodrošināta Kriminālprocesa likuma normu izpilde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

9 385,6

195,5

2 255,0

2 059,5

21,9

11 445,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 350,1

175,0

2 255,0

2 080,0

22,2

11 430,1

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15,0

-

-

-

-

15,0

Ārvalstu finanšu palīdzība

20,5

20,5

-

-20,5

-100,0

-

Izdevumi – kopā

9 385,6

195,5

2 255,0

2 059,5

21,9

11 445,1

Uzturēšanas izdevumi

9 163,0

156,0

2 255,0

2 099,0

22,9

11 262,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

222,6

39,5

-

-39,5

-17,7

183,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 2 059,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 195,5 tūkst. latu

            Vienreizēji pasākumi:

175,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2005. gadam”” tika paredzēti Kriminālprocesa likuma normu nodrošināšanai, tai skaitā kopējamo aparātu un audio, video, DVD tehnikas iegādei, prokuroru apmācībai, veidlapu izgatavošanai, krimināllietu kopēšanai, kā arī maksājumiem par elektrību, kurināmo, degvielu, telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

20,5 tūkst. latu – atbilstoši 2005. gadā plānotajam, Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-02-04 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība“ izpildes nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 255,0 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        23,5 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1. janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§;

·        1 356,3 tūkst. latu – prokuroru atalgojuma palielinājums saskaņā ar Prokuratūras likumu. Ar 2006. gada 1. janvāri prokuroru atalgojums vidēji palielināsies par 160 latiem un būs vidēji 760 latu mēnesī;

·        394,2 tūkst. latu – Prokuratūras darbinieku atalgojuma palielinājums saskaņā ar 2004. gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 “Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi”. Ar 2006. gada 1. janvāri Prokuratūras darbinieku atalgojums vidēji palielināsies par 50 latiem.

Citas izmaiņas:

481,0 tūkst. latu – Kriminālprocesa likuma normu ieviešanas turpināšanai, tai skaitā kopēšanas telpu ierīkošanai 50 Prokuratūras iestādēs un krimināllietu kopēšanai.

02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Darbības galvenie mērķi:

novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Veicamie uzdevumi:

1) analizēt, uzskaitīt un sistematizēt atbilstoši likumdošanai ziņojumu par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem;

2) organizēt cīņu ar naudas atmazgāšanu;

3) organizēt starptautisko sadarbību naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) paplašināta un pilnveidota kontroles dienesta darbība;

2) pilnveidota kontroles dienesta datorprogramma.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

244,3

-

0,4

0,4

0

244,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

244,3

-

0,4

0,4

0

244,7

Izdevumi – kopā

244,3

-

0,4

0,4

0

244,7

Uzturēšanas izdevumi

224,3

-

0,4

0,4

0

224,7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20,0

-

-

-

-

20,0

 

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 0,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 0,4 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,4 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1. janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.46 27.§.

03.00.00 Prokuroru izdienas pensija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt prokuroriem Prokuratūras likumā noteiktās tiesības uz prokuroru izdienas pensiju.

Veicamie uzdevumi:

piešķirt, aprēķināt un izmaksāt izdienas pensijas prokuroriem saskaņā ar Pro­kuroru izdienas pensiju likumu.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošinātas izdienas pensiju izmaksas 111 prokuroriem, vidējais pensiju apjoms 242 lati.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

292,6

-

30,0

30,0

10,3

322,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292,6

-

30,0

30,0

10,3

322,6

Izdevumi – kopā

292,6

-

30,0

30,0

10,3

322,6

Uzturēšanas izdevumi

292,6

-

30,0

30,0

10,3

322,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 30,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 30,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

30,0 tūkst. latu – palielināti izdevumi atbilstoši prokuroru izdienas pensiju plānotajam izmaksu apjomam.

 


35. Centrālā vēlēšanu komisija

Pamatbudžets

Darbības galvenais mērķis:

likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde.

Veicamie uzdevumi:

1) saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4. pantu nodrošināt „Saeimas vēlēšanu likuma”, „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”, likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” un „Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma” izpildi;

2) nodrošināt minēto likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu, kontrolēt to precīzu izpildi;

3) nodrošināt Latvijas prezidentūru Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā (ACEEEO);

4) piedalīties ACEEEO starptautiskās konferences sarīkošanā Rīgā 2006. gadā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

410,9

210,6

1 702,3

1 491,7

362,9

1 902,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

410,9

210,6

1 702,3

1 491,7

362,9

1 902,6

Izdevumi - kopā

410,9

210,6

1 702,3

1 491,7

362,9

1 902,6

Uzturēšanas izdevumi

383,9

187,6

1 702,3

1 514,7

394,5

1 898,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

27,0

23,0

-

-23,0

-85,2

4,0

 

Programma 03.00.00 „Pašvaldību vēlēšanas 2005. gadā” tiek likvidēta, samazinot finansējumu par 133,5 tūkst. latu, jo pašvaldību vēlēšanas tiek rīkotas ik pēc četriem gadiem.

Sākot ar 2006. gadu programma 06.00.00 „Vēlētāju sarakstu administrēšana” tiek likvidēta un finansējums 55,7 tūkst. latu apmērā iekļauts programmā 02.00.00 „Saeimas vēlēšanas”.

01.00.00 Vispārējā vadība

Darbības galvenais mērķis:

likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt „Saeimas vēlēšanu likuma”, „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”, likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” un „Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma” izpildi;

2) nodrošināt minēto likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu, kontrolēt to precīzu izpildi;

3) nodrošināt Latvijas prezidentūru Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā (ACEEEO);

4) piedalīties ACEEEO starptautiskās konferences sarīkošanā Rīgā 2006. gadā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta minēto likumu izpilde;

2) nodrošināta sūdzību, iesniegumu un jebkuru ar vēlēšanām, tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšana;

3) informēta sabiedrība par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību;

4) īstenota Latvijas prezidēšana ACEEEO;

5) īstenots tehniskais nodrošinājums ACEEEO starptautiskajai konferencei Rīgā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

221,7

21,4

47,8

26,4

11,9

248,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

221,7

21,4

47,8

26,4

11,9

248,1

Izdevumi - kopā

221,7

21,4

47,8

26,4

11,9

248,1

Uzturēšanas izdevumi

197,1

0,8

47,8

47,0

23,8

244,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

24,6

20,6

-

-20,6

-83,7

4,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 26,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi 20,6 tūkst. latu, tai skaitā:

·        10,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi servera iegādei;

·        10,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi biroja iekārtošanas kapitāliegādēm.

Ilgtermiņa saistības:

0,8 tūkst. latu – biedra naudas iemaksa Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā (ACEEEO).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 47,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

0,8 tūkst. latu – biedra naudas iemaksa Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā (ACEEEO).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu 46,4 tūkst. latu, tai skaitā:

9,0 tūkst. latu – Latvijas prezidentūras nodrošināšanai Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijā (ACEEEO); 20,0 tūkst. latu – ACEEEO starptautiskās konferences Rīgā organizēšanas izmaksas; 17,4 tūkst. latu – biroja uzturēšanas izdevumu pieaugums pēc remonta otrās kārtas pabeigšanas, dienesta automašīnas īres un ekspluatācijas izdevumi, sakaru pakalpojumu apmaksa.

Citas izmaiņas:

0,6 tūkst. latu – Centrālās vēlēšanu komisijas amatpersonu darba samaksa atbilstoši likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 16. pantam.

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

Darbības galvenie mērķi:

1) „Saeimas vēlēšanu likuma” izpilde;

2) „Vēlētāju reģistra likuma” izpilde.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt „Saeimas vēlēšanu likuma” un „Vēlētāju reģistra likuma” izpildi, vienveidīgu un pareizu minēto likumu piemērošanu, kā arī to precīzas izpildes kontroli.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošinātas Saeimas vēlēšanas atbilstoši likuma prasībām, tai skaitā:

·        izstrādātas un apstiprinātas likumā paredzētās instrukcijas un veidlapas, nodrošināta savlaicīga centralizēti izstrādāto dokumentu un vēlēšanu materiālu nogādāšana vēlēšanu komisijām;

·        nodrošināta visu līmeņu vēlēšanu komisiju darbība, veikta šo komisiju locekļu apmācība;

·        veikta deputātu kandidātu sarakstu reģistrācija un pārbaude atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam;

2) informēta sabiedrība par pieņemtajiem lēmumiem, vēlēšanu kārtību un vēlētāju reģistra izmantošanas kārtību;

3) nodrošināta informatīvā tālruņa darbība Latvijas teritorijā;

4) pārbaudīti vēlēšanu rezultāti, apkopoti un publicēti atsevišķā izdevumā.

Galvenie rezultatīvie rādītāji:

·        likumu un instrukciju iespiesto eksemplāru skaits – 11 000;

·        vēlēšanu rezultātu aprēķinu datorprogrammu izstrāde – 2;

·        nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izgatavošana – 60 000 eks.;

·        vēlēšanu zīmju izgatavošana – 35 milj. eks.;

·        vēlēšanu komisiju locekļiem organizēto semināru skaits – 56;

·        1 021 vēlēšanu komisiju darbības nodrošināšana;

·        vēlētāju informācijas centra izveide – 1;

·        apkalpoto zvanu skaits – 50 000;

·        informatīvā reklāmas kampaņa – 1.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

-

-

1 654,5

1 654,5

100,0

1 654,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

-

1 654,5

1 654,5

100,0

1 654,5

Izdevumi - kopā

-

-

1 654,5

1 654,5

100,0

1 654,5

Uzturēšanas izdevumi

-

-

1 654,5

1 654,5

100,0

1 654,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 654,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 654,5 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1 654,5 tūkst. latu – Saeimas vēlēšanu vadīšanai, tai skaitā 55,7 tūkst. latu – izdevumi informatīvā tālruņa nodrošināšanai un vēlētāju informēšanai, kas 2005. gada pašvaldību vēlēšanās tika veikti no budžeta programmas 06.00.00 “Vēlētāju sarakstu administrēšana”.

 


36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

bērnu un ģimenes tiesību nodrošināšana, bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošana, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību vērstus pasākumus.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt valsts politiku bērnu tiesību aizsardzības, ģimenes tiesību un jaunatnes jomā un koordinēt tās īstenošanu;

2) pārraudzīt Uzturlīdzekļu garantiju fonda, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Bērnu uzticības tālruņa darbību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

6 476,0

1 259,2

3 487,9

2 228,7

34,4

8 704,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 746,0

1 259,2

3 178,8

1 919,6

33,4

7 665,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

730,0

-

5,7

5,7

0,8

735,7

Ārvalstu finanšu palīdzība

 

 

303,4

303,4

100,0

303,4

Izdevumi - kopā

6 476,0

1 259,2

3 487,9

2 228,7

34,4

8 704,6

Uzturēšanas izdevumi

6 173,9

974,1

3 446,1

2 472,0

40,0

8 645,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

302,1

285,1

41,8

-243,3

-80,5

58,8

 

01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

Darbības galvenie mērķi:

bērnu un ģimenes tiesību nodrošināšana, bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošana, īste­nojot mērķtiecīgus uz bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību vērstus pasākumus.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt valsts politiku bērnu tiesību aizsardzības, ģimenes tiesību un jaunatnes jo­mā un koordinēt tās īstenošanu;

2) metodiski vadīt bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbu bērnu tiesību jomā;

3) Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2006. gadam sagatavo­šana un īstenošana;

4) Jaunatnes politikas valsts programmas 2006. gadam sagatavošana un īstenošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) uzlabots bērnu un ģimenes stāvoklis valstī;

2) izveidota jaunatnes neformālās izglītības sistēma, attīstīts jaunatnes brīvprātīgais darbs un paaugstināta jauniešu iespēja lietderīgi izmantot brīvo laiku.


tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 284,0

993,9

912,1

-81,8

-3,6

2 202,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 284,0

993,9

603,0

-390,9

-17,1

1 893,0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

-

-

5,7

5,7

100,0

5,7

Ārvalstu finanšu palīdzība

 

 

303,4

303,4

100,0

303,4

Izdevumi - kopā

2 284,0

993,9

912,1

-81,8

-3,6

2 202,1

Uzturēšanas izdevumi

2 125,8

845,7

912,1

66,4

-3,1

2 192,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

158,2

148,2

-

-148,2

-93,7

10,0

 

Vienreizēji pasākumi, kuri realizēti 2005. gadā: 116,0 tūkst. latu apmērā apakšprogrammas 01.11.00 “Dotācija Latvijas Audžuģimeņu biedrībai – biroja telpu remontam”, 01.12.00 “Dotācija Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībai – projektam “10.Latvijas daudzbērnu ģimeņu salidojums un Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana””, 01.13.00 “Dotācija Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībai – darbības nodrošināšanai”, 01.14.00 “Dotācija bērnu dienas centram “Mājas” – darbības nodrošināšanai”, 01.15.00 “Dotācija Daugavpils Vardarbībā cietušo bērnu un sieviešu krīžu centram”, 01.16.00 “Dotācija Dobeles rajona ģimenes atbalsta un krīžu centram “Lejasstrazdi” – rekonstrukcijai”, 01.17.00 “Dotācija sabiedriskajai organizācijai “Rīcība” – Bērnu, ģimenes un jaunatnes programmas realizācijas atbalstam”, 01.18.00 “Dotācija Latvijas Jaunatnes padomei – darbības nodrošināšanai”, 01.19.00 “Dotācija sabiedriskā labuma organizācijai “Velku biedrība” – vecāku ar bērnu invalīdu atbalsta grupai”, 01.20.00 “Dotācija Saldus pilsētas bērnu un jaunatnes centram – krēslu iegādei”.

01.01.00 Bērnu tiesību aizsardzības vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt bērnu skaitu samazināšanu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, palielinot adop­tēto bērnu skaitu, kā arī, nodrošinot ārpusģimenes alternatīvās aprūpes formu attīstību;

2) stabilizēt demogrāfisko situāciju, palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, dažā­dojot atbalsta formas;

3) nodrošināt bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto normatīvo aktu izpildes kontroli;

4) nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi, kā arī Latvijas līdzdalību starptautiskajās programmās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesību jautājumiem.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pamatdarbību;

2) piedalīties sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas dokumentu projektu izstrādāšanā bērna un ģimenes tiesību jomā;

3) izstrādāt ikgadējo Valsts programmu bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai un Jaunatnes politikas valsts programmu;

4) piedalīties bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu alternatīvās aprūpes politi­kas dokumentu projektu un normatīvo aktu projektu izstrādāšanā;

5) atbilstoši savai kompetencei atbildēt par valdības apstiprināto programmu īste­nošanu;

6) organizēt un koordinēt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību bērna tiesību aizsar­dzības jomā un atbilstoši savai kompetencei izstrādāt priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu bērna tiesību aizsardzību;

7) koordinēt valsts un pašvaldību institūciju darbību bērna tiesību aizsardzības jomā, uzraudzīt un analizēt bērna tiesību aizsardzības procesa kvalitāti;

8) sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām sagatavot un reizi gadā sniegt Saeimai un Ministru kabinetam pārskatu par bērnu stāvokli valstī;

9) sadarboties ar ieinteresētajām ārvalstu institūcijām, kā arī atbilstoši savai kompe­tencei piedalīties starptautisku līgumu projektu izstrādāšanā un starptautisku līgumu slēgšanā;

10) uzraudzīt un metodiski vadīt bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbu bērna tiesību aizsardzības jomā;

11) uzraudzīt un metodiski vadīt bāriņtiesu (pagasttiesu) darbu;

12) sniegt metodisku palīdzību bērna tiesību aizsardzības speciālistiem pašvaldībās;

13) veikt pētījumus par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes tiesību īstenošanas pro­blēmām, analizēt bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības procesa kvalitāti un Latvijas tiesību normu atbilstību Latvijas starptautiskajām saistībām;

14) nodrošināt audžuģimeņu apmācību;

15) veikt jaunatnes politikas izstrādi, politikas īstenošanas organizēšanu un koordi­nēšanu;

16) izskatīt privātpersonu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus bērnu un ģimenes tiesību jautājumos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts bērna tiesību aizsardzības inspektori ir nodrošinājuši attiecīgo likumu izpildes uzraudzību noteiktā administratīvajā teritorijā;

2) regulāri informējot sabiedrību, ir veicināta sociālā dialoga attīstība valsts politikas īstenošanā bērnu un ģimenes tiesību jomā;

3) veicinot pāreju no bērnu aprūpes iestādēm uz ģimenes veida aprūpi palielināts bērnu skaits, kuriem ir radīta ģimeniska vide;

4) izstrādāta ikgadējā valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, lai sekmētu bērna stāvokļa uzlabošanu, īstenojot mērķtiecīgus, uz bērnu tiesību nodrošināšanu un aizsardzību vērstus pasākumus;

5) piedaloties sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas projekta izstrādā­šanā bērna un ģimenes tiesību jomā, ir veicināta bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošana;

6) uzraugot un metodiski vadot bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbu bērna tie­sību aizsardzības jomā, ir veicināta un aktivizēta bērna un ģimenes atkal apvienošana vai jau­nas ģimenes iegūšana bez vecāku gādības palikušam bērnam;

7) uzraugot un metodiski vadot bāriņtiesu (pagasttiesu) darbu, ir veicināta un aktivi­zēta bērna un ģimenes atkal apvienošana vai jaunas ģimenes iegūšana bez vecāku gādības palikušam bērnam;

8) sadarbība ar ārvalstu institūcijām, kā arī atbilstoši savai kompetencei piedalīšanās starptautisku līgumu projektu izstrādāšanā un starptautisku līgumu slēgšanā nodrošināta Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpilde un līdzdalība programmās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību un ģimenes tiesību jautājumiem;

9) nodrošināta bērna tiesību aizsardzības jomā pieņemto normatīvo aktu izpildes kontrole;

10) veikti pētījumi par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes tiesību īstenošanas problēmām, bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības procesa kvalitāti un Latvijas tiesību normu atbilstību Latvijas starptautiskajām saistībām;

11) izstrādāta ikgadējā Jaunatnes politikas valsts programma.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

851,5

277,5

562,3

284,8

33,4

1 136,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

851,5

277,5

562,3

284,8

33,4

1 136,3

Izdevumi – kopā

851,5

277,5

562,3

284,8

33,4

1 136,3

Uzturēšanas izdevumi

793,3

229,3

562,3

333,0

42,0

1 126,3

Izdevumi kapitālieguldījumiem

58,2

48,2

 

-48,2

-82,8

10,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 284,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 277,5 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

·        188,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 02.00.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds”, no kuras 2005. gadā līdzekļi tika novirzīti Projektu un Jauniešu lietu departamentu izveidošanai, ka arī elektroniskā paraksta un elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai;

·        7,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.03.00. „Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts”, no kuras 2005. gadā līdzekļi tika novirzīti inventāra iegādei;

·        82,5 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz programmu 05.00.00 „Bērna tiesību aizsardzības inspekcija un Bērnu uzticības tālrunis” 15 bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darbības nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 562,3 tūkst. latu

Strukturālas izmaiņas:

150,5 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”, lai nodrošinātu Projektu un Jauniešu lietu departamentu darbību un ministrijas institucionālo kapacitāti.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        146,2 tūkst. latu apmērā ministrijas telpu nomai, komunālajiem maksājumiem un komandējumiem;

·        265,6 tūkst. latu apmērā ministrijas institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

01.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību;

2) radīt bērnu vajadzībām drošu un draudzīgu vidi;

3) sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, īpaši, sociālā riska grupu ģimenēm un ģimenēm krīzes situācijā;

4) sniegt jaunas zināšanas vecākiem un speciālistiem par bērnu pilnvērtīgu garīgo un fizisko attīstību;

5) veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret bērnu un ģimeni kā vērtību.

Veicamie uzdevumi:

1) izveidot ģimenes atbalsta un/vai krīzes centrus un bērnu dienas centrus;

2) izveidot bērnu rotaļu un attīstības centrus;

3) izveidot bērnu rotaļu un atpūtas laukumus;

4) informēt un izglītot vecākus un speciālistus par bērnu aprūpi, audzināšanu un drošību;

5) starptautiskā projekta „Men equal, men different” ietvaros parādīt un akcentēt vīriešu lomu dzimumu līdztiesības sekmēšanā, uzsverot vīrieša un tēva darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējas.

Sagaidāmie rezultāti:

1) izveidoti ģimenes atbalsta un/vai krīzes centrus un 4 bērnu dienas centri;

2) izveidoti 7 bērnu rotaļu un attīstības centri;

3) izveidoti bērnu rotaļu un atpūtas laukumi katrā Latvijas reģionā;

4) informēti un izglītoti vecāki un speciālisti par bērnu aprūpi, audzināšanu un drošību;

5) īstenota informatīvā kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt”;

6) starptautiskā projekta „Men equal, men different” ietvaros veikts pētījums, infor­matīvā kampaņa, labas prakses apkopošana un ieviešana, apaļa galda diskusijas un semināri.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3-

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

921,8

400,5

309,1

-91,4

-9,9

830,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

921,8

400,5

-

-400,5

-43,4

521,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

-

-

5,7

5,7

100,0

5,7

Ārvalstu finanšu palīdzība

-

-

303,4

303,4

100,0

303,4

Izdevumi - kopā

921,8

400,5

309,1

-91,4

-9,9

830,4

Uzturēšanas izdevumi

921,8

400,5

309,1

-91,4

-9,9

830,4

Resursi:

Palielinājums (4. aile): 309,1 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

5,7 tūkst. latu apmērā tiek plānots maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums kā starptautiskā projekta „Men equal, men different” ministrijas partnera „Latvijas Dzimumlīdztiesības apvienība” līdzfinansējums.

Ārvalstu finanšu palīdzība:

303,4 tūkst. latu apmērā tiek plānota ārvalstu finanšu palīdzība saskaņā ar 2005. gada 9. augustā noslēgto līgumu ar Eiropas Komisiju par starptautiskā projekta „Men equal, men different” realizēšanu (tai skaitā: Eiropas Komisijas finansējums – 265,8 tūkst. latu; Dānijas republikas partnera „Dānijas dzimumlīdztiesības pētnieciskais centrs” līdzfinansējums – 14,1 tūkst. latu; Francijas republikas partnera „Nacionālais informācijas centrs par sieviešu un ģimenes tiesībām” līdzfinansējums – 14,9 tūkst. latu; Bulgārijas republikas partnera „Bulgārijas republikas Darba un Sociālās politikas ministrija” līdzfinansējums – 8,6 tūkst. latu).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -91,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 91,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        100,0 tūkst. latu apmērā 2005. gadā papildu piešķirtie līdzekļi 2 rotaļu laukumiem Ogrē un Saldū, dienas centra ielu bērniem izveidošanai, Kārsavas pilsētas domei bērnu nama „Ābelīte” iekārtošanai un pielāgošanai un informatīvai kampaņai „Palīdzi bērnam izaugt”;

·        150,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 02.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds”, no kuras 2005. gadā līdzekļi tika novirzīti vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas centra izveidošanai un sabiedrības informēšanas kampaņai.

Strukturālas izmaiņas:

150,5 tūkst. latu apmēra veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.01.00 „Bērnu tiesību aizsardzības vadība” – Projektu un Jauniešu lietu departamentu darbības un ministrijas institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 309,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

309,1 tūkst. latu apmērā starptautiskā projekta „Men equal, men different” īstenošanai 2006gadā.

01.03.00 Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt vietējo adopciju;

2) samazināt ārpus ģimenes aprūpes iestādēs esošo bērnu skaitu un uzlabot ārpus ģimenes alternatīvās aprūpes kvalitāti.

Veicamie uzdevumi:

1) radīt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apstākļus audzināšanai ģimenē, nodrošinot stabilu un harmonisku dzīves vidi;

2) palielināt audžuģimeņu skaitu;

3) nodrošināt alternatīvās aprūpes sniedzējiem nepieciešamo materiālo un metodisko atbalstu.

Sagaidāmie rezultāti:

1) izmaksāti vienreizējie pabalsti 1000 latu apmērā Latvijas pilsoņiem un pastāvī­gajiem iedzīvotājiem, kuri adoptējuši bērnu, kurš atrodas ārpus ģimenes aprūpē;

2) samazināts bērnu skaits ārpus ģimenes aprūpē;

3) pieaudzis vietējo adoptētāju skaits;

4) nodrošināta Latvijas starptautisko saistību realizācija, saskaņā ar kurām bērnam jānodrošina ģimeniska un stabila dzīves vide tā izcelsmes valstī;

5) nodrošināta atlīdzības izmaksa par audžuģimenes pienākumu pildīšanu audžuģimenēm 80 latu apmērā;

6) īstenoti informatīvi pasākumi audžuģimeņu kustības aktivizēšanai;

7) organizēta audžuģimeņu apmācība audžuģimenes pienākumu pildīšanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

179,6

-

40,7

40,7

22,7

220,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179,6

-

40,7

40,7

22,7

220,4

Izdevumi - kopā

179,6

-

40,7

40,7

22,7

220,4

Uzturēšanas izdevumi

179,6

-

40,7

40,7

22,7

220,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 40,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 40,7 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

7,0 tūkst. latu apmēra veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.01.00 „Bērnu tiesību aizsardzības vadība”, lai nodrošinātu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu adoptētājiem, kuri atrodas bērna aprūpes atvaļinājumā.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

33,7 tūkst. latu apmērā atlīdzības par audžuģimeņu pienākumu pildīšanu palielinā­šanai no 70 uz 80 latiem, atlīdzības par bērna adopciju un par adoptējama bērna aprūpi nodrošināšanai.

01.07.00 Jaunatnes politikas valsts programma

Darbības galvenie mērķi:

atbalstīt un pilnveidot jaunatnes iniciatīvas un sabiedriskās pašpārvaldes jauniešu sabiedrisko organizāciju attīstību un līdzdalību jaunatnes problēmu risināšanā.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt jaunatnes politikas izstrādi, tās īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu, kā arī Jaunatnes valsts programmas izstrādi un īstenošanu.

Sagaidāmie rezultāti:

īstenota Jaunatnes politikas valsts programma.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

215,0

200,0

-

-200,0

-93,0

15,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

215,0

200,0

-

-200,0

-93,0

15,0

Izdevumi - kopā

215,0

200,0

-

-200,0

93,0

15,0

Uzturēšanas izdevumi

215,0

200,0

-

-200,0

93,0

15,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -200,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 200,0 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

200,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 02.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds”, no kuras 2005. gadā līdzekļi tika novirzīti jaunatnes iniciatīvu centru izveidei, jaunatnes radošo projektu un iniciatīvu veicināšanas projektu, kā arī jaunatnes brīvprātīgo darba un neformālās izglītības projektu atbalstam.

02.00.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu, kad tiesas sprieduma izpilde uzturlīdzekļu piedziņas bērnam lietās ir neiespējama.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja tiesas nolēmumu (spriedumu) par uzturlīdzekļu piedziņu izpildi tiesu izpildītājs atzinis par neiespējamu;

2) nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja vecāks kuram ar tiesas nolēmumu (spriedumu) noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam, tiesas nolēmumu (spriedumu) par uzturlīdzekļu piedziņu pilda apmērā , kas mazāks par minimālo uzturlīdzekļu apmēru (nepārsniedzot tiesas nolēmumā (spriedumā) noteikto).

Sagaidāmais rezultāts:

samazināta sociālā spriedze sabiedrībā un nodrošināta tiesas spriedumu izpilde uzturlīdzekļu piedziņas bērniem lietās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

3 930,0

3,3

1 943,9

1 940,6

49,4

5 870,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 200,0

3,3

1 943,9

1 940,6

60,6

5 140,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

730,0

-

-

-

-

730,0

Izdevumi - kopā

3 930,0

3,3

1 943,9

1 940,6

49,4

5 870,6

Uzturēšanas izdevumi

3 919,7

-

1 943,9

1 943,9

49,6

5 863,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10,3

3,3

-

-3,3

-32,0

7,0

 


02.01.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem gadījumos, kad tiesas sprieduma izpilde uzturlīdzekļu piedziņas bērnam lietās ir neiespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnu apmēru, kuru ir noteicis Ministru kabinets.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Uzturlīdzekļu fonda darbību;

2) izmaksāt no Uzturlīdzekļu fonda Civillikuma 179. panta piektajā daļā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru;

3) apsaimniekot piešķirtos valsts budžeta un regresa kārtībā no parādniekiem piedzītos līdzekļus, nodrošināt to izlietojuma kontroli;

4) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrēt personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no valsts līdzekļiem, un parādniekus;

5) pilnveidot no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksāto uzturlīdzekļu piedzīšanu regresa kārtībā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) samazināta sociālā spriedze sabiedrībā gadījumos, kad kāds no vecākiem nenodro­šina bērnam uzturlīdzekļus atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajā daļā noteiktam;

2) palielinās regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjoms;

3) uzturlīdzekļi izmaksāti 21 654 bērniem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

300,0

3,3

53,3

50,0

16,7

350,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300,0

3,3

53,3

50,0

16,7

350,0

Izdevumi - kopā

300,0

3,3

53,3

50,0

16,7

350,0

Uzturēšanas izdevumi

289,7

-

53,3

53,3

18,4

343,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10,3

3,3

 

-3,3

-32,0

7,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 50,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 3,3 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

3,3 tūkst. latu apmērā ir veikta iekšējo līdzekļu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem un palielināti uzturēšanas izdevumi.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 53,0 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

50,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.01.00 „Bērnu un ģimenes aizsardzības vadība” Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbības nodrošināšanai;

3,3 tūkst. latu apmērā ir veikta iekšējo līdzekļu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem un palielināti uzturēšanas izdevumi.

02.02.00 Uzturlīdzekļu fonds

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

Veicamie uzdevumi:

            bērna nodrošināšana ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apmē­ru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets – katram bērnam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 25% no Ministru kabineta noteiktās minimā­lās mēneša darba algas un no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanas – 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošinātas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

3 630,0

-

1 890,6

1 890,6

52,1

5 520,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 900,0

-

1 890,6

1 890,6

65,2

4 790,6

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

730,0

-

-

-

-

730,0

Izdevumi - kopā

3 630,0

-

1 890,6

1 890,6

52,1

5 520,6

Uzturēšanas izdevumi

3 630,0

-

1 890,6

1 890,6

52,1

5 520,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 890,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 890,6 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

750,0 tūkst. latu apmērā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammām 01.01.00 „Bērnu tiesību aizsardzības vadība”, 01.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”, 01.07.00 „Jaunatnes valsts programma”, 05.00.00 „Bērna tiesību aizsardzības inspekcija un Bērnu uzticības tālrunis”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2003. gada 1.jūlija noteikumu Nr.348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem” izpildi sakarā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

1 140,6 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2003. gada 1.jūlija noteikumu Nr.348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem” izpildi sakarā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem.

05.00.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Bērnu uzticības tālrunis

Darbības galvenie mērķi:

1) uzlabot bērnu tiesību nodrošināšanas uzraudzību, lai panāktu bērnu tiesību ievērošanu valsts vai pašvaldības institūcijās, sabiedriskās organizācijās vai citu fizisku vai juridisku personu darbībā bērna tiesību aizsardzības jautājumos un efektīvi koordinētu valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju institūciju sadarbību bērnu tiesību jautājumos;

2) nodrošināt uzticības tālruņa diennakts pakalpojuma pieejamību.

Veicamie uzdevumi:

1) valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori uzrauga likumu izpildi bērna tiesību jomā noteiktā administratīvā teritorijā;

2) saņemtās informācijas izvērtēšana un vajadzības gadījumā valsts vai pašvaldības institūciju informēšana par bērnu tiesību pārkāpumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

            1) uzlabota bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto likumu izpilde un tiks nodrošināta bērna tiesību ievērošana;

            2) nodrošināta iespēja saņemt informāciju par bērnu tiesību pārkāpumiem un bērniem sniegta nepieciešamā palīdzība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

262,0

262,0

631,8

369,8

141,1

631,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

262,0

262,0

631,8

369,8

141,1

631,8

Izdevumi - kopā

262,0

262,0

631,8

369,8

141,1

631,8

Uzturēšanas izdevumi

128,4

128,4

590,0

461,6

359,5

590,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

133,6

133,6

41,8

-91,8

-68,7

41,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 369,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 262,0 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

262,0 tūkst. latu apmēra veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 02.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds”, no kuras 2005. gadā līdzekļi tika novirzīti jaunizveidotajai programmai 05.00.00 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Bērnu uzticības tālrunis”, lai izveidotu efektīvu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu un nodrošinātu iespēju katram bērnam saņemt psiholoģisku atbalstu un padomu krīzes situācija.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 631,8 tūkst. latu

Strukturālās izmaiņas:

82,5 tūkst. latu apmēra veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 01.01.00 „Bērnu tiesību aizsardzības vadība”, lai nodrošinātu 15 bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darbību.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

549,3 tūkst. latu apmēra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Bērnu uzticības tālruņa nodrošināšanai.


37. Centrālā zemes komisija

Pamatbudžets

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

Darbības galvenais mērķis:

zemes reformas īstenošana Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

Veicamie uzdevumi:

1) saskaņā ar likumu „Par zemes komisijām” koordinēt un tiesiski nodrošināt zemes reformas īstenošanu valstī;

2) saskaņā ar likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” turpināt zemes reformas 2. kārtu;

3) saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” piešķirt zemi īpašumā par samaksu, ja piešķiramā platība pārsniedz likumā noteikto platību; koordinēt un tiesiski nodrošināt zemes privatizācijas gaitu republikā, pieņemt lēmumus par robežu grozīšanu pirms reformas izveidotajām zemnieku saimniecībām, kā arī lēmumus par piemājas saimniecību izveidošanu politiski represētajiem vai viņu 1.šķiras mantiniekiem sakarā ar īpašuma tiesību atgūšanu uz ēkām;

4) saskaņā ar likumu „Par zemes komisijām’’ ierosināt un kontrolēt programmu izstrādāšanu, lai nodrošinātu zemes pieprasījumus un nepieprasīto zemju turpmāku izmantošanu;

5) saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” izšķirt zemes strīdus par valstij vai pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi;

6) saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu”: līdz 2008. gada 1.septembrim atjaunot zemes īpašuma tiesības, līdz 2006. gada 30.jūnijam piešķirt kompensāciju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, ja nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz zemes vai īpašuma kompensācijas pieprasījums un dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma tiesības vai mantošanas tiesības, izšķirt zemes lietojuma un īpašuma robežām saistītos strīdus, kā arī izskatīt sūdzības par lēmumiem, kas saistīti ar zemes lietošanas un zemes īpašuma tiesībām, samaksu par zemi, par zemi paredzētās kompensācijas piešķiršanu, kompensācijas apmēriem, zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu, kā arī zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu, kā arī zemes īpašuma tiesību aprobežojumiem;

7) saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu”: pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanās līdz zemes reformas pabeigšanai izskatīt strīdus par zemes īpašuma robežām, kā arī pārskatīt (ja ir pārsūdzība) pilsētas zemes komisijas lēmumus par īpašuma tiesībām, maksas noteikšanu par izpērkamo zemi un kompensācijas apmēriem, kā arī līdz 2008. gada 1.septembrim atjaunot zemes īpašuma tiesības, līdz 2006. gada 30.jūnijam piešķirt kompensāciju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, ja nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma tiesības vai mantošanas tiesības un izskatīt strīdus par zemes nomas maksas noteikšanu pilsētu administratīvajās robežās, ja ēkas (būves) un zeme ir patstāvīgi īpašuma objekti.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta zemes reformas turpināšana lauku apvidos un pilsētās atbilstoši likumiem par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

54,9

2,0

-

-2,0

-3,6

52,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54,9

2,0

-

-2,0

-3,6

52,9

Izdevumi - kopā

54,9

2,0

-

-2,0

-3,6

52,9

Uzturēšanas izdevumi

54,4

2,0

-

-2,0

-3,6

52,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

0,5

-

-

-

-

0,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -2,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

2,0 tūkst. latu – samazināti uzturēšanas izdevumi, kas piešķirti 2005. gadā valsts budžeta grozījumos kā vienreizēji pamatojoties uz Saeimas deputātu ierosinājumu.


45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

1) izstrādāt un īstenot valsts politiku šādās jomās: sabiedrības integrācija, mazākumtautību tiesības, pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšana, kā arī diskriminācijas izskaušana;

2) finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt likumus un citus normatīvos aktus, kas saistīti ar sabiedrības integrāciju un mazākumtautību tiesībām, tos saskaņot ar Eiropas Savienības normām un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

2) atbilstoši savai kompetencei sniegt atzinumus par citu ministriju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;

3) īstenot un koordinēt darbības, kas saistītas ar rasu diskriminācijas izskaušanu, nodrošināt Nacionālās programmas iecietības veicināšanai izpildi;

4) īstenot un koordinēt valsts programmu „Sabiedrības integrācija Latvijā” un „Lībieši Latvijā” izpildi;

5) īstenot un koordinēt valsts programmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai 2005. – 2009. gads”;

6) īstenot un koordinēt valsts atbalstu mazākumtautību kultūras biedrībām un sabiedriskajām organizācijām;

7) īstenot un koordinēt valsts programmu „Latviešu diasporas atbalsta programma”;

8) atbilstoši savai kompetencei nodrošināt Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi un līdzdalību starptautisko programmu un organizāciju darbā;

9) atbilstoši savai kompetencei informēt un izglītot sabiedrību;

10) izstrādāt un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt priekšlikumus par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu integrācijas nozarei, kā arī organizēt sekretariātam iedalīto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši paredzētājiem mērķiem un nodrošināt to izlietojuma kontroli;

11) pildīt ieviešanas institūcijas funkcijas ES Phare un Pārejas programmu projektu ieviešanā;

12) pildīt grantu shēmas apsaimniekotāja funkcijas Eiropas Sociālā fonda grantu shēmām;

13) piesaistīt finansējumu, izsludināt konkursus un uzraudzīt projektu ieviešanu nacionālo projektu konkursu projektiem;

14) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;

15) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

16) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

17) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

18) nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu;

19) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par attiecīgā sabiedrības integrācijas projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma avotu;

20) uzturēt un atjaunot Sabiedrības integrācijas fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

5 649,9

4 877,4

4 093,5

-783,9

-13,8

4 866,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 579,9

2 807,4

2 541,2

-266,2

-7,4

3 313,7

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 070,0

2 070,0

1 552,3

-517,7

-25,0

1 552,3

Izdevumi - kopā

5 649,9

4 877,4

4 093,5

-783,9

-13,8

4 866,0

Uzturēšanas izdevumi

5 576,7

4 823,1

4 071,5

-751,6

-13,5

4 825,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

73,2

54,3

22,0

-32,3

-13,1

40,9

 

2006. gadā netiks finansētas šādas programmas, kuru īstenošana bija paredzēta tikai 2005. gadā: 03.00.00 „Dotācija sabiedriskajai organizācijai „Mazākumtautību bērnu un jauniešu programma „Zelta kamoliņš””” 37,0 tūkst. latu apmērā un 04.00.00 „Dotācija mazākumtautību bērnu un jauniešu sabiedriskajai organizācijai „Jaunība, tradīcijas, mūžība”” 60,0 tūkst. latu apmērā.

01.00.00 Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)

Darbības galvenie mērķi:

izstrādāt un īstenot valsts politiku šādās jomās: sabiedrības integrācija, mazākumtautību tiesības, pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšana, kā arī diskriminācijas izskaušana.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt likumus un citus normatīvos aktus, kas saistīti ar sabiedrības integrāciju un mazākumtautību tiesībām, tos saskaņot ar Eiropas Savienības normām un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

2) atbilstoši savai kompetencei sniegt atzinumus par citu ministriju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;

3) īstenot un koordinēt darbības, kas saistītas ar rasu diskriminācijas izskaušanu, nodrošināt Nacionālās programmas iecietības veicināšanai izpildi;

4) īstenot un koordinēt valsts programmu „Sabiedrības integrācija Latvijā” un „Lībieši Latvijā” izpildi;

5) īstenot un koordinēt valsts programmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai 2005. – 2009. gads”;

6) īstenot un koordinēt valsts atbalstu mazākumtautību kultūras biedrībām un sabiedriskajām organizācijām;

7) īstenot un koordinēt valsts programmu „Latviešu diasporas atbalsta programma”;

8) atbilstoši savai kompetencei nodrošināt Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi un līdzdalību starptautisko programmu un organizāciju darbā;

9) atbilstoši savai kompetencei informēt un izglītot sabiedrību;

10) izstrādāt un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt priekšlikumus par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu integrācijas nozarei, kā arī organizēt sekretariātam iedalīto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši paredzētājiem mērķiem un nodrošināt to izlietojuma kontroli.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta valsts politikas sabiedrības integrācijas, mazākumtautību tiesību, pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanas, lībiešu kultūras un tradīciju saglabāšanas, kā arī diskriminācijas izskaušanas jomās īstenošana;

2) nodrošināta sabiedrības integrācijas politikas un procesu novērtēšana, analīze un plānošana ar mērķi periodiski atjaunot valsts programmu „Sabiedrības integrācija Latvijā”, koriģējot esošās un nosakot jaunas sabiedrības integrācijas prioritātes;

3) nodrošināta pilsoniskās sabiedrības politikas un procesu novērtēšana, analīze un plānošana ar mērķi īstenot valsts programmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai 2005. – 2009. gads”;

4) nodrošināta politikas un procesu novērtēšana, analīze un plānošana ar mērķi īstenot valsts programmu „Latviešu diasporas atbalsta programma”;

5) nodrošināta politikas un procesu novērtēšana, analīze un plānošana ar mērķi īstenot valsts ilgtermiņa mērķprogrammu „Lībieši Latvijā”;

6) nodrošināta Nacionālā programmas iecietības veicināšanai īstenošana, kā arī sekmēta normatīvo aktu rasu diskriminācijas novēršanas jomā izstrādāšana un piemērošana;

7) īstenota valsts etnopolitika mazākumtautību kultūru attīstības un kultūrautonomijas tiesību, kā arī etniskās integrācijas jomā, tai skaitā, īpašu uzmanību pievēršot mazākumtautību sabiedrisko organizāciju pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai;

8) tiks palielināta mazākumtautību sabiedrisko organizāciju, nacionālo kultūras biedrību un asociāciju kapacitāte un informētība.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

832,1

400,0

302,4

-97,6

-11,7

734,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

832,1

400,0

302,4

-97,6

-11,7

734,5

Izdevumi - kopā

832,1

400,0

302,4

-97,6

-11,7

734,5

Uzturēšanas izdevumi

813,3

396,5

297,4

-99,1

-12,2

714,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

18,8

3,5

5,0

1,5

8,0

20,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -97,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 400,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        200,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi mazākumtautību sabiedrisko organizā­cijām, valsts programmai „Latviešu diasporas atbalsta programma” un valsts ilgtermiņa mērķprogrammai „Lībieši Latvijā”;

·        99,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi sabiedrības informēšanas un izglītošanas, kā arī pētījumu veikšanas pasākumu nodrošināšanai (valsts programma „Sa­biedrības integrācija Latvijā”, valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā” un valsts programma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana 2005. – 2009. gads”);

·        3,5 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, kas bija paredzēti valsts programma „Sabiedrības integrācija Latvijā” ietvaros;

·        97,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi sabiedriskajām organizācijām „Mazākum­tautību bērnu un jauniešu programma „Zelta kamoliņš”” un „Jaunība, tradīcijas, mūžība”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 302,4 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        155,0 tūkst. latu – izdevumi valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana 2005. – 2009. gads” īstenošanai;

·        102,4 tūkst. latu – izdevumi valsts programmas „Latviešu diasporas atbalsta programma”, Nacionālās programmas iecietības veicināšanai un valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” īstenošanai;

·        45,0 tūkst. latu – izdevumi Sekretariāta kapacitātes nodrošināšanai (40,0 tūkst. latu plānoti kārtējo izdevumu segšanai, tai skaitā 20,0 tūkst. latu – atalgojumam un 5,0 tūkst. latu kapitālo izdevumu finansēšanai).

02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

4 720,7

4 380,4

3 791,2

-589,2

-12,5

4 131,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 650,7

2 310,4

2 238,9

-71,5

-2,7

2 579,2

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 070,0

2 070,0

1 552,3

-517,7

-25,0

1 552,3

Izdevumi – kopā

4 720,7

4 380,4

3 791,2

-589,2

-12,5

4 131,5

Uzturēšanas izdevumi

4 666,4

4 329,5

3 774,1

-555,4

-11,9

4 110,9

Izdevumi kapitālieguldījumiem

54,3

50,9

17,1

-33,8

-66,4

20,6

 

02.01.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Darbības galvenie mērķi:

finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

Veicamie uzdevumi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

5) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

6) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks īstenoti projekti etniskās un sociālās integrācijas jomā;

2) nodrošināti nevalstiskas organizācijas, pašvaldības, izglītības un kultūras iestāžu pasākumi sociālās un etniskās integrācijas jomā, kurus uzskata par visnepieciešamākajiem;

3) pieaugs pilsoniskā līdzdalība;

4) palielināta pilsoniskā nevalstiskā sektora kapacitāte projektu sagatavošanai ES finansējuma iegūšanai.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

2 849,8

2 509,5

2 188,9

-320,6

-11,2

2 529,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

779,8

439,5

636,6

-197,1

25,3

976,9

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 070,0

2 070,0

1 552,3

-517,7

-25,0

1 552,3

Izdevumi – kopā

2 849,8

2 509,5

2 188,9

-320,6

-11,2

2 529,2

Uzturēšanas izdevumi

2 846,3

2 509,5

2 176,4

-333,1

-11,7

2 513,2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3,5

-

12,5

12,5

-

16,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -320,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 509,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

100,0 tūkst. latu – samazināti izdevumi projektu konkursa „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” organizēšanai.

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

2 070,0 tūkst. latu – atbilstoši 2005. gadā plānotajam, tai skaitā:

·        207,0 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekts LE02.01.01 „Sabiedrības integrācija Latvijā”;

·        151,8 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekts LE02.01.02 „Pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā”;

·        1 104,0 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekts 2003/004-979-01-01 „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;

·        607,2 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekts 2003/004-979-01-02 „Pilsoniskās sabiedrības attīstība un veicināšana”.

Līdzfinansējums:

339,5 tūkst. latu – atbilstoši 2005. gadā plānotajam, tai skaitā:

·        33,2 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekts LE02.01.01 „Sabiedrības integrācija Latvijā”;

·        16,0 tūkst. latu – Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekts LE02.01.02 „Pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā”;

·        184,2 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekts 2003/004-979-01-01 „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”;

·        106,1 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekts 2003/004-979-01-02 „Pilsoniskās sabiedrības attīstība un veicināšana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 188,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        54,1 tūkst. latu – izdevumi administratīvās kapacitātes nodrošināšanai Eiropas sociālā fonda grantu shēmas ieviešanai;

·        71,0 tūkst. latu – izdevumi nacionālo projektu konkursa „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” projektiem;

·        200,0 tūkst. latu – līdzfinansējuma programmas nevalstiskajām organizācijām īstenošanai (administratīvie izdevumi – 25,9 tūkst. latu, nevalstisko organizāciju projektu finansējums – 174,1 tūkst. latu).

Ilgtermiņa saistības:

Ārvalstu finanšu palīdzība:

1 552,3 tūkst. latu – atbilstoši 2006. gadā plānotajam, tai skaitā:

·        276,0 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-01-01 „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” turpināšanai;

·        151,8 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-01-02 „Pilsoniskās sabiedrības attīstība un veicināšana” turpināšanai;

·        1 124,5 tūkst. latu – ES programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” turpināšanai.

Līdzfinansējums:

311,5 tūkst. latu – atbilstoši 2006. gadā plānotajam, tai skaitā:

·        91,1 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-01-01 „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” turpināšanai;

·        41,8 tūkst. latu – Phare 2003. gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-01-02 „Pilsoniskās sabiedrības attīstība un veicināšana” turpināšanai;

·        178,6 tūkst. latu – ES programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai ” projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ieviešanai.

02.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai

Darbības galvenie mērķi:

veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, veicināt nevalstisko organizāciju un pašvaldību iesaisti Eiropas Savienības fonda aktivitāšu īstenošanā.

Veicamie uzdevumi:

īstenot ap 200 projektu Eiropas Sociālā fonda grantu shēmu ietvaros:

1) „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām”;

2) „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;

3) „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”;

4) „Konsultācijas un apmācības uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana”;

5) „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas sociālā fonda pasākumu ieviešanai”.

Sagaidāmais rezultāts:

1) grantu shēmā „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” – atbalstīti 57 projekti, kuru rezultātā palielinās to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās programmā turpmāk piedalās izglītības programmās vai uzsāk darbu;

2) grantu shēmā „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” atbalstīti 41 projekti, kuru rezultātā pētījumos sniegto ieteikumu un problēmas tiks iekļautas politiskajā dienas kārtībā;

3) grantu shēmā „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” atbalstīti 83 projekti, kuru rezultātā palielinās to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās sociālās rehabilitācijas programmā turpmāk piedalās izglītības programmās vai uzsāk darbu;

4) grantu shēmā „Konsultācijas un apmācības uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” atbalstīti 35 projekti, kuru rezultātā palielinās to cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās programmā turpmāk uzsāk uzņēmējdarbību;

5) grantu shēmā „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas sociālā fonda pasākumu ieviešanai” plānots atbalstīt 30 projektus kā rezultātā palielinās cilvēku skaits, kas pēc piedalīšanās programmā turpmāk strādā ESF projektu sagatavošanā vai ieviešanā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

1 805,2

1 805,2

1 499,1

-306,1

-17,0

1 499,1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 805,2

1 805,2

1 499,1

-306,1

-17,0

1 499,1

Izdevumi - kopā

1 805,2

1 805,2

1 499,1

-306,1

-17,0

1 499,1

Uzturēšanas izdevumi

1 766,8

1 766,8

1 499,1

-267,7

-15,1

1 499,1

Izdevumi kapitālieguldījumiem

38,4

38,4

-

-38,4

-100,0

-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2004. gadu kopā (5. aile): -306,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 805,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Sociālais fonds:

1 805,2 tūkst. latu – saskaņā ar noslēgtiem līgumiem par 2005. gada plānotajām aktivitātēm, tai skaitā:

·        213,2 tūkst. latu – grantu shēma „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;

·        474,0 tūkst. latu – grantu shēma „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām”;

·        294,8 tūkst. latu – grantu shēma „Konsultācijas un apmācība uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”;

·        823,2 tūkst. latu – grantu shēma „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 499,1 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Sociālais fonds:

1 499,1 tūkst. latu – saskaņā ar noslēgtiem līgumiem par 2006. gada plānotajām aktivitātēm, tai skaitā:

·        57,5 tūkst. latu – grantu shēma „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” turpināšanai;

·        221,8 tūkst. latu – grantu shēma „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” turpināšanai;

·        196,7 tūkst. latu – grantu shēma „Konsultācijas un apmācība uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” turpināšanai;

·        380,6 tūkst. latu – grantu shēma „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” turpināšanai;

·        642,5 tūkst. latu – grantu shēma „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai” turpināšanai.

02.03.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ESF grantu shēmu sociālās atstumtības mazināšanai administrēšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt grantu shēmas organizēšanu, izsludinot konkursus un izvērtējot projektus;

2) nodrošināt projektu ieviešanas vadību un uzraudzību, sagatavojot un noslēdzot līgumus, sagatavojot ziņojumus par grantu shēmas ieviešanas gaitu, veicot datu uzkrāšanu un ievadi vienotajā informācijas sistēmā;

3) nodrošināt kontroli un auditu, veicot izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās, sagatavojot pārskatus par pārbaudēm un ziņojumus par neatbilstībām;

4) nodrošināt finanšu vadību, sagatavojot izdevumu prognozes, sociālā fonda pieprasījumus, kā arī veicot maksājumu uzskaiti, neattaisnoti veikto izdevumu uzskaiti un to atmaksas nodrošināšanu;

5) nodrošināt savas kompetences ietvaros informācijas un publicitātes pasākumus.

Sagaidāmais rezultāts:

1) grantu shēmā „Motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām” – atbalstīti un uzraudzīti 57 projekti;

2) grantu shēmā „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” atbalstīts un uzraudzīts 41 projekts;

3) grantu shēmā „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” atbalstīti un uzraudzīti 83 projekti;

4) grantu shēmā „Konsultācijas un apmācības uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” atbalstīti un uzraudzīti 35 projekti.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

65,6

65,6

103,2

37,6

57,3

103,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

65,6

65,6

103,2

37,6

57,3

103,2

Izdevumi - kopā

65,6

65,6

103,2

37,6

57,3

103,2

Uzturēšanas izdevumi

53,2

53,2

98,6

45,4

85,3

98,6

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12,4

12,4

4,6

-7,8

-63,0

4,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 37,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 65,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds:

65,6 tūkst. latu – saskaņā ar Struktūrfonda nacionālām programmām „Atbalsts programmas vadībai” un „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” atbilstoši 2005. gadā plānotajam, tai skaitā:

·        7,0 tūkst. latu – projekts „Informācija un publicitāte”;

·        12,4 tūkst. latu – projekts „Atbalsts datorizētas vadības informācijas sistēmas izveidei”;

·        46,2 tūkst. latu – projekts „Atbalsts projektu atlasē un vērtēšana, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 103,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds:

103,2 tūkst. latu – saskaņā ar Struktūrfonda nacionālām programmām „Atbalsts programmas vadībai” un „Citi tehniskās palīdzības pasākumi”, tai skaitā:

·        7,0 tūkst. latu – projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai;

·        4,6 tūkst. latu – projekta „Atbalsts datorizētas vadības informācijas sistēmas izveidei” īstenošanai;

·        91,6 tūkst. latu – projekta „Atbalsts projektu atlasē un vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai.


47. Radio un televīzija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

Latvijas elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu mērķis ir programmu veidošana Latvijas sabiedrības interesēs, respektējot sabiedrības uzskatu daudzveidību un aizstāvot demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, kā arī starptautiski atzītās cilvēktiesības.

Veicamie uzdevumi:

daudzpusīgas programmas veidošana, atspoguļojot sabiedrībā pastāvošos uzskatus un viedokļus, objektīvu ziņu pārraižu veidošana, uzmanību pievēršot sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienību un integrāciju tajā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada plāns

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

8 915,6

788,3

1 257,4

469,1

5,3

9 384,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 906,6

781,3

1 257,4

476,1

5,3

9 382,7

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9,0

7,0

-

-7,0

-77,8

2,0

Izdevumi – kopā

8 915,6

788,3

1 257,4

469,1

5,3

9 384,7

Uzturēšanas izdevumi

8 647,6

528,3

1 257,4

729,1

8,4

9 376,7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

268,0

260,0

-

-260,0

-97,0

8,0

 

01.00.00 Nozares vadība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt Nacionālās radio un televīzijas padomes darbību;

2) nodrošināt nozares nacionālās koncepcijas izstrādi un īstenošanu;

3) sagatavot priekšlikumus normatīvās bāzes pilnveidošanai, lai nodrošinātu jauno tehnoloģiju (satelīttelevīzijas un ciparu apraides) ieviešanu un izmantošanu raidorganizāciju darbībā. Tas dotu iespēju:

·        palielināt piedāvāto programmu klāstu turklāt ievērojami labākā tehniskā kvalitātē;

·        racionālāk izmantot elektromagnētisko viļņu spektru (vienā TV kanālā nodrošinot iespēju pārraidīt līdz četrām programmām);

·        ievērojami samazināt apraides izmaksas, kas jo īpašs ieguvums būtu sabied­riskajām raidorganizācijām.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Radio un televīzijas likuma ievērošanu;

2) nodrošināt informācijas un vārda brīvību elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos;

3) novērst juridisko interešu konfliktu, ko rada pārraudzībā esošās sfēras (Nacionālā radio un televīzijas padome ir abu sabiedrisko raidorganizāciju kapitāla daļas turētāja un vienlaicīgi uzrauga likuma ievērošanu visu raidorganizāciju darbībā);

4) veicināt līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību visu veidu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā;

5) nepieļaut elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu monopola veidošanos;

6) socioloģisko pētījumu pasūtīšana klausītāju un skatītāju viedokļa izpētei par nepie­ciešamo programmu nodrošinājumu;

7) priekšlikumu izstrādāšana par abonentmaksu kā sabiedrisko raidorganizāciju finansējuma avotu;

8) nodrošināt virszemes ciparu televīzijas (DVB-T) ieviešanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) noteiktas Nacionālā pasūtījuma pamatnostādnes;

2) sagatavoti ekonomiskie aprēķini nacionālajam pasūtījumam radio un televīzijas jomā;

3) sakārtota normatīvā bāze priekšvēlēšanu aģitācijas un satelītapraides jomā;

4) izveidotas Rīgas un tās reģiona apraides 6 programmu pakešu (multipleksu) vienības.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada plāns

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

173,0

11,7

50,1

38,4

22,3

211,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

173,0

11,7

50,1

38,4

22,3

211,4

Izdevumi – kopā

173,0

11,7

50,1

38,4

22,3

211,4

Uzturēšanas izdevumi

165,0

11,7

50,1

38,4

23,3

203,4

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8,0

-

-

-

-

8,0

 

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 38,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11,7 tūkst. latu:

Vienreizēji pasākumi:

·        2,7 tūkst. latu – izveidota www mājas lapa;

·        8,1 tūkst. latu – veikti elektronisko mediju reklāmas tirgus socioloģiskie pētījumi;

·        0,9 tūkst. latu – daļēji segta automašīnas noma.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 50,1 tūkst. latu:

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        0,5 tūkst. latu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

·        49,6 tūkst. latu sekretariāta administratīvās kapacitātes un darbības, tai skaitā algas, nodrošināšanai.


02.00.00 Radio programmu veidošana un izplatīšana

Programmas izpildi nodrošina valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio“, kuras kā sabiedriskās raidorganizācijas pamatuzdevums ir Nacionālā pasūtījuma pildīšana.

Darbības galvenie mērķi:

1) piedalīties informētas, izglītotas, pilsoniskas, savu identitāti apliecinošas sabiedrības veidošanā;

2) Latviešu valodas un kultūras attīstības nodrošināšana, sekmējot vienkopienas valsts nostiprināšanu;

3) valsts un pašvaldību pārvaldes institūciju darbības atspoguļošana;

4) radio programmās veicināt daudzveidīgas kultūras attīstību;

5) raidījumu veidošana par Latvijā dzīvojošo mazākumtautību dzīvi un kultūru;

6) sabiedrības vajadzību nodrošināšana pēc izglītojošiem, kultūras, zinātnes, izklaides, bērnu, sporta un citiem raidījumiem.

Veicamie uzdevumi:

1) īstenot piecu radio programmu („Latvijas Radio 1“, „Latvijas Radio 2“, „Latvijas Radio 3 – Klasika“, „Latvijas Radio 4 – Doma laukums“ un radio programma, kurā tiek translētas Saeimas plenārsēdes, bet atlikušo raidlaiku saskaņā ar noslēgto līgumu izmanto studentu radio „NABA“) sagatavošanu un izplatīšanu, un to veidošanā sekot Nacionālā pasūtījumā noteiktajiem pamatprincipiem, nodrošinot brīvas un vispusīgas informācijas izplatīšanu par notikumiem pasaulē un Latvijā;

2) veidot līdzsvarotas un daudzpusīgas radio programmas visām sabiedrības grupām, programmās ietverot informatīvus, izklaidējošus un izglītojošus raidījumus;

3) veicināt brīvas un informētas sabiedrības viedokļa veidošanās procesu, šādi nodro­šinot svarīgu demokrātijas sastāvdaļu;

4) raidījumos atspoguļot sabiedrības uzskatu dažādību, kā arī tajā pastāvošos poli­tiskos, filozofiskos, reliģiskos, zinātnes, ekonomikas un mākslas virzienus; sabiedrības vaja­dzības un intereses, valsts dzīves aktualitātes;

5) gatavot programmas ievērojot Latvijas reģionu sociālo dažādību un kultūras bagātību;

6) nodrošināt nepieciešamo tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību;

7) palielināt autorraidījumu un koncertierakstu apjomu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izplatīta precīza, uzticama, objektīva un patiesa informācijas par notikumiem Latvijā un ārzemēs;

2) Latvijas kā nacionālas valsts saglabāšanas kontekstā, izplatot programmas Latvijas tēla veidošanai un uzturēšanai pasaulē, piedaloties starptautiskos pasākumos, nostiprināta tās starptautiskā pastāvēšana un atzīšana;

3) sekmēta kopības izjūta, nodrošinātas sabiedrības vajadzības ar visplašāko raidījumu klāstu dažādām auditorijām, sabalansējot ekonomisko, politisko, kultūras un citu informāciju;

4) sekmēta citu tautību integrēšana Latvijas sabiedrībā, objektīvi vēstot par politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves procesiem Latvijā;

6) nodrošināts, lai radio pastāvīgo klausītāju būtu ne mazāk kā 47 procenti;

7) nodrošināts kopējo pārraidīto stundu apjoms – 43 800 raidstundas;

8) nodrošināta sniegto pakalpojumu kvalitāte atbilstoša noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada plāns

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

3 221,9

180,0

482,1

302,1

9,4

3 524,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 221,9

180,0

482,1

302,1

9,4

3 524,0

Izdevumi – kopā

3 221,9

180,0

482,1

302,1

9,4

3 524,0

Uzturēšanas izdevumi

3 041,9

-

482,1

482,1

15,8

3 524,0

Izdevumi kapitālieguldījumiem

180,0

180,0

-

-180,0

100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 302,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 180 tūkst. latu

Investīcijas:

180,0 tūkst. latu – daļēji realizēts Valsts investīciju programmas projekts OP07 „Latvijas Radio studiju aprīkojums“.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 482,1 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        270,0 tūkst. latu administratīvās kapacitātes nodrošināšanai;

·        159,0 tūkst. latu apraides izmaksu nodrošināšanai Latvijas Valsts radio un televīzijas centram saskaņā ar līgumu.

Citas izmaiņas:

·        1,2 tūkst. latu 2005. gadā uzsāktā projekta Latvijas Radio 2.programmas apraides nodrošināšanai Viesītes reģionā;

·        51,9 tūkst. latu 2005. gadā izveidoto korespondenta punkta darbības nodrošināšanai Briselē un Maskavā, autortiesību un blakustiesību apmaksai.

03.00.00 Televīzija

Valsts budžeta programma „Televīzija“ ietver divas apakšprogrammas. Apakš­programmu 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija“ izpildi nodrošina valsts bez­peļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija“. Apakšprogrammu 03.03.00 „Reģionālās televīzijas“, realizē Nacionālā radio un televīzijas padome, rīkojot konkursus un slēdzot līgumus par tās izpildi.

Darbības galvenie mērķi:

1) respektējot uzskatu daudzveidību, aizstāv neatkarīgas demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, starptautiski atzītās cilvēktiesības un darbojas Latvijas sabiedrības interesēs;

2) nodrošina visām sabiedrības grupām daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas, kas sastāv no informatīviem, izglītojošiem un izklaidējošiem raidījumiem, kā arī nodrošina informācijas un izpausmes brīvību, objektivitāti un raidījumu dažādību.

Veicamie uzdevumi:

1) veido līdzsvarotu un daudzpusīgu televīzijas programmu visām sabiedrības grupām, ieskaitot sabiedrības interesēm atbilstošus raidījumus, kas veltīta šaurām minoritārām grupām;

2) nosaka savas programmas tematiskās ievirzes prioritātes un veido svarīgāko notikumu atspoguļošanas plānu, izvērtējot sabiedrības un valsts dzīves aktualitātes;

3) nodrošina programmas kvalitāti atbilstoši profesionāliem standartiem;

4) rūpējas, lai izveidotās audiovizuālās programmas papildinātu Latvijas kultūras un mākslas vērtību krājumus, īpašu uzmanību pievēršot jaunradīto vērtību saglabāšanai Latvijas Televīzijas arhīvā;

5) nodrošina iespējami optimālu tehnoloģisko attīstību un darbinieku profesionālo sagatavotību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veidota programma neatkarīgi no valsts pārvaldes, politisko, reliģisko, ekonomisko vai citu interešu ietekmes, nodrošinot demokrātiskas sabiedrības attīstību;

2) sabalansēta programma visas valsts iedzīvotājiem;

3) novadu aktuālās tēmas un notikumi atspoguļoti Latvijas Televīzijas ziņu raidījumos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada plāns

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

5 394,1

784,3

919,9

135,6

2,5

5 529,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 394,1

784,3

919,9

135,6

2,5

5 529,7

Izdevumi – kopā

5 394,1

784,3

919,9

135,6

2,5

5 529,7

Uzturēšanas izdevumi

5 314,1

704,3

919,9

215,6

4,1

5 529,7

Izdevumi kapitālieguldījumiem

80,0

80,0

-

-80,0

 100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 135,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 784,3 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi 704,3 tūkst. latu, tai skaitā:

·        295,3 tūkst. latu – izstrādāts Latvijas Televīzijas stratēģiskās attīstības darba plāns, nodrošināta darbinieku apmācības plāna 2005. gadā īstenošana, nodrošināti darba drošības noteikumi, ugunsdrošības normas un autoparka atjaunošana;

·        203,0 tūkst. latu – veikta licenču un tehnisko izmaksu daļēja apmaksa pārraižu nodrošināšanai Olimpiskajām spēlēm 2006., 2008., 2010., 2012. un turpmākajos gados un Pasaules un Eiropas čempionātiem futbolā 2006., 2008. un 2010. gadā;

·        160,0 tūkst. latu – pabeigta TV videofilma „Likteņa līdumnieki”;

·        46,0 tūkst. latu – nodrošināta ASV prezidenta vizītes atspoguļošana.

Investīcijas:

80,0 tūkst. latu – daļēji realizēts Valsts investīciju programmas OP08 „Latvijas Televīzijas mo­dernizācija“ projekts „Ciparu tehnoloģija Latvijas Televīzijas programmu ražošanā un demonstrēšanā“.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 919,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

·        380,7 tūkst. latu apraides izmaksu nodrošināšanai Latvijas Valsts radio un televīzijas centram saskaņā ar līgumu;

·        336,2 tūkst. latu administratīvās kapacitātes nodrošināšanai;

·        82,4 tūkst. latu licenču un tehnisko izmaksu daļējai apmaksai Olimpiskajām spēlēm 2006., 2008., 2010., 2012. un turpmākajos gados;

·        120,6 tūkst. latu licenču un tehnisko izmaksu daļējai apmaksai Pasaules un Eiropas čempionātiem futbolā 2006., 2008. un 2010. gadā pārraidīšanas nodrošināšanai.

04.00.00 Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide

Darbības galvenie mērķi:

attīstības veicināšana Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā.

Veicamie uzdevumi:

1) kontroles mehānisma nostiprināšana raidorganizāciju darbībā;

2) informējošu un izglītojošu funkciju nodrošināšana elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā;

3) konkursu organizēšana apraides atļauju (licenču) saņemšanai, speciālo atļauju (li­cenču) kabeļtelevīziju vai kabeļradio (radiotranslācija) darbības uzsākšanai izsniegšana, apraides atļauju (licenču) un speciālo atļauju (licenču) ikgadējā pārreģistrācija un apraides at­ļauju (licenču) atjaunošana, izbeidzoties licences termiņam;

4) gada profesionālo nomināciju konkursa Latvijas televīziju un radio raidor­ganizācijās organizēšana;

5) radio un televīzijas likumā paredzēto sankciju sistēmas optimizācija un attīstība.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Radio un televīzijas likumā un Latvijas Admi­nistratīvo pārkāpumu kodeksā;

2) pilnveidota Monitoringa struktūrvienība un Nacionālās radio un televīzijas padomes rīcībā esošā tehnoloģiskā bāze;

3) noorganizēti informatīvi semināri, lai informētu Latvijas raidorganizācijās strādā­jošos par jaunajām tehnoloģijām, Latvijas Republikas un citu valstu likumiem, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem, kas skar elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu regulāciju;

4) noorganizēti Radio un televīzijas darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaug­stināšanas pasākumi, lai veicinātu raidorganizāciju darba kvalitāti – lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam, it īpaši reģionos, tiktu nodrošināta kvalitatīva un daudzpusīga programma;

5) noorganizēts konkurss „Par gadskārtējām prēmijām televīzijā un radio“ ar mērķi veicināt Latvijas televīziju un radio raidorganizāciju, neatkarīgo producentu un to grupu, kā arī televīzijas un radio kritiķu profesionālo un radošo aktivitāti, par kvalitātes kritērijiem izvirzot augstvērtīgu veikumu attiecīgajā nozarē vai žanrā;

6) izpildītas Radio un televīzijas likumā ietvertās normas par raidorganizāciju licen­cēšanu.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada plāns

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

126,5

7,0

-

-7,0

-5,5

119,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117,5

-

-

-

-

117,5

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9,0

7,0

-

-7,0

-77,8

2,0

Izdevumi – kopā

126,5

7,0

-

-7,0

-5,5

119,5

Uzturēšanas izdevumi

126,5

7,0

-

-7,0

-5,5

119,5

Resursi:

Samazinājums 7,0 tūkst. latu:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

7,0 tūkst. latu saskaņā ar ieņēmumu samazinājumu no plānoto konkursu uz brīvajām frekvencēm rīkošanas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -7,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 7,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas:

7,0 tūkst. latu saskaņā ar izdevumu samazinājumu plānoto konkursu uz brīvajām frekvencēm rīkošanu.


48. Valsts cilvēktiesību birojs

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

1) sekmēt un īstenot cilvēktiesību ievērošanu valstī atbilstoši Satversmei un Latvijai saistošiem starptautiskiem līgumiem;

2) uzraudzīt un veicināt cilvēktiesību ievērošanu valstī atbilstoši Satversmei un Latvijai saistošiem starptautiskiem līgumiem:

·        izglītojot sabiedrību par cilvēktiesībām, tādejādi veicinot to izprašanu un atzīšanu;

·        izskatot ikvienu sūdzību par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

·        nekavējoties reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpšanas faktiem;

·        konstatējot un novēršot diskriminācijas pārkāpumus, kā arī veicinot vienādas attieksmes principa ieviešanu publisko un privāto subjektu darbībās.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt Valsts cilvēktiesību biroja darbību atbilstoši likumā „Likums par Valsts cilvēktiesību biroju” noteiktajam;

2) izskatīt ikvienu sūdzību par cilvēktiesību pārkāpumiem attiecīgajā Valsts cilvēktiesību biroja struktūrvienībā, kas specializējušās noteiktās tiesību nozarēs, tajā skaitā sūdzības par visa veida diskrimināciju vai vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumiem, t.i. par dzimumu līdztiesības nodrošināšanu un etnisko diskrimināciju;

3) noskaidrot apstākļus, kas rada cilvēktiesību pārkāpumus, veicot pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās, tajā skaitā ieslodzījuma vietās, īslaicīgās aizturēšanas izolatoros, psihiatriskajās slimnīcās, ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, patversmēs, izglītības iestādēs;

4) apmeklēt pašvaldības, lai skaidrotu cilvēktiesību jautājumus, izskatītu sūdzības un sniegtu konsultācijas;

5) informēt sabiedrību par cilvēktiesībām, organizējot diskusijas, seminārus, konferences u.tml. pasākumus;

6) sagatavot priekšlikumus un ierosinājumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām;

7) pievērst īpašu uzmanību bērnu tiesību aizsardzībai valstī, nepieciešamības gadījumā uzklausīt bērna viedokli bez viņa likumisko pārstāvju vai izglītības iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns tam piekrīt;

8) sniegt LR Saeimai un Ministru kabinetam rakstveida ziņojumu par Valsts cilvēktiesību biroja darbu ne retāk kā reizi gadā un rakstveida pārskatu par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem – ne retāk kā reizi ceturksnī;

9) izstrādāt un izdot informatīvos materiālus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;

10) pārstāvēt Latviju Starptautisko ombudinstitūciju, ENOC (Eiropas bērnu ombudu tīkls) un citu starptautisko organizāciju, kas darbojas cilvēktiesību nodrošināšanā, rīkotajos semināros un konferencēs;

11) sagatavot viedokli par cilvēktiesību jautājumiem pēc valsts un pašvaldību institūciju vai privātpersonu pieprasījuma, kā arī pēc pašu iniciatīvas;

12) veikt likumdošanas un reālās situācijas analītiskos pētījumus, nodrošinot cilvēktiesību ievērošanas atbilstību ES Direktīvām, kā arī veikt tiesību normu analīzi un salīdzinājumus ar Latvijas Starptautiskajām saistībām;

13) sagatavot rekomendācijas LR Saeimai un valdībai par cilvēktiesību jautājumiem un priekšlikumus situācijas pilnveidošanai cilvēktiesību jomā;

14) analizēt nacionālās tiesību normas, lai noskaidrotu to atbilstību Latvijai saistošiem starptautiskiem līgumiem cilvēktiesību jomā;

15) iesniegt pieteikumus Satversmes tiesā, konstatējot normatīvo aktu neatbilstību Satversmei.

Sagaidāmais rezultāts:

1) cilvēktiesību nodrošināšana valstī atbilstoši nacionālajai likumdošanai, ES Direktīvām un Latvijas valsts starptautiskajām saistībām;

2) ieplānots izskatīt 5200 sūdzību;

3) izskatot sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem un esot starpniekam, beztiesas ceļā var pieņemt vienošanos starp personu un valsts vai pašvaldības administrāciju, līdz ar to mazināsies tiesās iesniegto prasību skaits;

4) tiks sekmēta valsts administrācijas efektivitātes paaugstināšana ES tiesību aizsardzības nodrošinājuma izpratnē;

5) plānotās 50 pārbaudes pašvaldībās mazinās pārkāpumu iespējamību, kā arī tiks veicināta cilvēktiesību atzīšana un izprašana;

6) ieplānotie 180 pasākumi (lekcijas, semināri, konferences utt.) sekmēs cilvēktiesību ievērošanu valstī, ko panāks ar sabiedrības informēšanu un pārbaužu veikšanu uz vietas attiecīgajās iestādēs;

7) plānoto 80 dažāda veida Valsts cilvēktiesību biroja darbinieku dalība darba grupās, neatkarīga eksperta pienākumu pildīšana, dalība komisijās sekmēs tādu tiesību aktu izstrādi, kas atbilst Satversmei un Latvijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā;

8) Valsts cilvēktiesību biroja Informācijas un dokumentācijas centra plānotā 400 apmeklētājiem sniegtā informācija veicinās cilvēktiesību atzīšanu un izpratni;

9) Valsts cilvēktiesību birojam, vēršoties ar 3 pieteikumiem Satversmes tiesā, tiks harmonizēta nacionālā likumdošana, sakārtojot to atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām.

01.00.00 Valsts cilvēktiesību birojs

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2005. gada plāns

Izmaiņas izdevumos

2006. gada projekts

Samazi­nājums (-)

Palieli­nājums (+)

Kopā

Ls

%

1

2

3

4

5

6

7

Resursi izdevumu segšanai

182,0

8,5

48,2

39,6

21,8

221,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

182,0

8,5

48,2

39,6

21,8

221,7

Izdevumi - kopā

182,0

8,5

48,2

39,6

21,8

221,7

Uzturēšanas izdevumi

168,3

2,6

48,2

45,5

27,1

213,8

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13,8

5,9

-

-5,9

-42,6

7,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 39,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 8,5 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi:

·        5,9 tūkst. latu – samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem, kas saskaņā ar likumu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2005. gadam”” tika paredzēti ar Diskri­minācijas novēršanas daļas izveidošanu saistītajiem kapitālajiem izdevumiem, kā arī stacionārās mobilās stacijas NOKIA WLL32, analogās porta kartes un datorprogrammas “Tildes birojs 2005” ar svešvalodu vārdnīcu iegādei;

·        2,6 tūkst. latu – samazināti izdevumi, kas saskaņā ar likumu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2005. gadam”” tika paredzēti mācību komandējumiem un dienesta braucieniem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 48,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu:

0,6 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1. janvāri atbilstoši 2005. gada 16. augusta Ministru kabineta sēdes protokol­lēmuma Nr.46 27.§.

Citas izmaiņas:

41,5 tūkst. latu – Diskriminācijas novēršanas daļas darbības nodrošināšanai, tai skaitā 24,5 tūkst. latu – atalgojumiem, 3,2 tūkst. latu – socioloģiskajiem pētījumiem, 1,4 tūkst. latu – aparatūras un tehnisko līdzekļu uzturēšanas un tehniskās apkalpošanas izdevumiem;

6,1 tūkst. latu – Biroja darbības nodrošināšanai.