|
|
|
|
|
|
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
Apstiprinātais
budžets |
Grozījumi |
Kopā ar
grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
58. Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija |
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
9 638 352 |
1 590 918 |
11 229 270 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 888 149 |
1 590 918 |
9 479 067 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
70 000 |
|
70 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
1 680 203 |
|
1 680 203 |
|
|
Izdevumi - kopā |
9 613 352 |
1 590 918 |
11 204 270 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
9 152 975 |
1 828 320 |
10 981 295 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
5
718 719 |
-375
868 |
5 342 851 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1
701 266 |
183
078 |
1 884 344 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 434
256 |
2 204
188 |
5 638 444 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
3 298
717 |
2 099
477 |
5 398 194 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
135 539 |
|
135 539 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
460 377 |
-237 402 |
222 975 |
|
|
kapitālie izdevumi |
460
377 |
-237
402 |
222 975 |
|
|
Fiskālā bilance |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-25 000 |
|
-25 000 |
01.00.00 |
01.150 |
Centrālais aparāts |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 575 545 |
371 888 |
3 947 433 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 895 342 |
371 888 |
2 267 230 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
1 680 203 |
|
1 680 203 |
|
|
Izdevumi - kopā |
3 575 545 |
371 888 |
3 947 433 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 488 973 |
338 821 |
3 827 794 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 279 930 |
234 110 |
3 514 040 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
833 104 |
186 946 |
1 020 050 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
209 043 |
104 711 |
313 754 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
202 036 |
|
202 036 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
7 007 |
|
7 007 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
86 572 |
33 067 |
119 639 |
|
|
kapitālie izdevumi |
86 572 |
33 067 |
119 639 |
07.00.00 |
11.300 |
Mājokļu aģentūra |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
793 783 |
27 417 |
821 200 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
743 783 |
27 417 |
771 200 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
768 783 |
27 417 |
796 200 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
763 783 |
27 417 |
791 200 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
763 783 |
27 417 |
791 200 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
399 200 |
|
399 200 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Fiskālā bilance |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-25 000 |
|
-25 000 |
08.00.00 |
01.120 |
Valsts reģionālās attīstības
aģentūras uzturēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
829 766 |
-11 |
829 755 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
809 766 |
-11 |
809 755 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
829 766 |
-11 |
829 755 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
755 961 |
-3 742 |
752 219 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
755 961 |
-3 742 |
752 219 |
|
|
t.sk atalgojumi |
360 330 |
28 184 |
388 514 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
73 805 |
3 731 |
77 536 |
|
|
kapitālie izdevumi |
73 805 |
3 731 |
77 536 |
09.00.00 |
01.120 |
Īpaši atbalstāmo reģionu
attīstība - nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
630 000 |
1 918 677 |
2 548 677 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
630 000 |
1 918 677 |
2 548 677 |
|
|
Izdevumi - kopā |
630 000 |
1 918 677 |
2 548 677 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
630 000 |
1 918 677 |
2 548 677 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
630 000 |
1 918 677 |
2 548 677 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
630 000 |
1 918 677 |
2 548 677 |
10.00.00 |
01.150 |
Pašvaldību vienotās
informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
910 000 |
-727 053 |
182 947 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
910 000 |
-727 053 |
182 947 |
|
|
Izdevumi - kopā |
910 000 |
-727 053 |
182 947 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
615 000 |
-442 053 |
172 947 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
615 000 |
-442 053 |
172 947 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
47 386 |
-3 200 |
44 186 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
295 000 |
-285 000 |
10 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
295 000 |
-285 000 |
10 000 |
11.00.00 |
01.120 |
INTERREG |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 899 258 |
-1 800 000 |
1 099 258 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 899 258 |
-1 800 000 |
1 099 258 |
|
|
Izdevumi - kopā |
2 899 258 |
-1 800 000 |
1 099 258 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 899 258 |
-1 810 800 |
1 088 458 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
304 045 |
-191 600 |
112 445 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
61 246 |
-28 852 |
32 394 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 595 213 |
-1 619 200 |
976 013 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
2 466 681 |
-1 619 200 |
847 481 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
128 532 |
|
128 532 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
10 800 |
10 800 |
|
|
kapitālie izdevumi |
|
10 800 |
10 800 |
12.00.00 |
01.150 |
Atbasts novadiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
|
|
|
|