|
|
|
|
|
|
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
Apstiprinātais
budžets |
Grozījumi |
Kopā ar
grozījumiem |
|
|
|
|
|
36. Bērnu un ģimenes
lietu ministrija |
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 260 036 |
204 000 |
6 464 036 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 530 036 |
204 000 |
5 734 036 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
730 000 |
|
730 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
6 260 036 |
204 000 |
6 464 036 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 216 536 |
-54 616 |
6 161 920 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
988 916 |
344 783 |
1 333 699 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
463 364 |
188 243 |
651 607 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 227 620 |
-399 399 |
4 828 221 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
161 100 |
133 265 |
294 365 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
4 553 679 |
-750 000 |
3 803 679 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
43 500 |
258 616 |
302 116 |
|
|
kapitālie izdevumi |
43 500 |
258 616 |
302 116 |
01.00.00 |
|
Bērnu un ģimenes tiesību
aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 530 036 |
741 988 |
2 272 024 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 530 036 |
741 988 |
2 272 024 |
|
|
Izdevumi - kopā |
1 530 036 |
741 988 |
2 272 024 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 496 836 |
616 988 |
2 113 824 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
649 216 |
266 387 |
915 603 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
350 148 |
63 450 |
413 598 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
847 620 |
350 601 |
1 198 221 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
161
100 |
133
265 |
294 365 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
173 679 |
|
173 679 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
33 200 |
125 000 |
158 200 |
|
|
kapitālie izdevumi |
33 200 |
125 000 |
158 200 |
01.01.00 |
01.110 |
Bērnu un ģimenes tiesību
aizsardzības vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
656 494 |
195 009 |
851 503 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
656 494 |
195 009 |
851 503 |
|
|
Izdevumi - kopā |
656 494 |
195 009 |
851 503 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
623 294 |
170 009 |
793 303 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
623 294 |
170 009 |
793 303 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
348 598 |
65 000 |
413 598 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
33 200 |
25 000 |
58 200 |
|
|
kapitālie izdevumi |
33 200 |
25 000 |
58 200 |
01.02.00 |
14.500 |
Valsts programma bērnu un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
671 820 |
250 000 |
921 820 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
671 820 |
250 000 |
921 820 |
|
|
Izdevumi - kopā |
671 820 |
250 000 |
921 820 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
671 820 |
250 000 |
921 820 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
8 000 |
104 300 |
112 300 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
663 820 |
145 700 |
809 520 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
158 000 |
28 715 |
186 715 |
01.03.00 |
06.150 |
Vietējās adopcijas un
audžuģimeņu atbalsts |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
186 700 |
-7 021 |
179 679 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
186 700 |
-7 021 |
179 679 |
|
|
Izdevumi - kopā |
186 700 |
-7 021 |
179 679 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
186 700 |
-7 021 |
179 679 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 000 |
|
6 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
180 700 |
-7 021 |
173 679 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
173 679 |
|
173 679 |
01.07.00 |
04.632 |
Jaunatnes politikas valsts
programma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 022 |
200 000 |
215 022 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 022 |
200 000 |
215 022 |
|
|
Izdevumi - kopā |
15 022 |
200 000 |
215 022 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 022 |
200 000 |
215 022 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
11 922 |
-7 922 |
4 000 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 550 |
-1 550 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 100 |
207 922 |
211 022 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
3 100 |
100 550 |
103 650 |
01.11.00 |
14.500 |
Latvijas audžuģimeņu biedrībai
biroja telpu remontam |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
500 |
500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
500 |
500 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
500 |
500 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
500 |
500 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
500 |
500 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
500 |
500 |
01.12.00 |
14.500 |
Latvijas daudzbērnu ģimeņu
biedrību apvienības projektam "10.Latvijas daudzbērnu ģimeņu salidojums
un Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana" |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
2 500 |
2 500 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
2 500 |
2 500 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
2 500 |
2 500 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
2 500 |
2 500 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
2 500 |
2 500 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
2 500 |
2 500 |
01.13.00 |
14.500 |
Latvijas daudzbērnu ģimeņu
biedrību apvienībai darbības nodrošināšanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
480 |
480 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
480 |
480 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
480 |
480 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
480 |
480 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
480 |
480 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
480 |
480 |
01.14.00 |
14.500 |
Bērnu dienas centra
"Mājas" darbības nodrošināšanai |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
520 |
520 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
520 |
520 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
520 |
520 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
520 |
520 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
520 |
520 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
520 |
520 |
01.15.00 |
14.500 |
"Vardarbībā cietušo bērnu
un sieviešu krīžu centrs" Daugavpilī |
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
80 000 |
80 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
80 000 |
80 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
80 000 |
80 000 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
80 000 |
80 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
|
80 000 |
80 000 |
01.16.00. |
14.500 |
"Ģimenes atbalsta un krīžu
centra"Lejasstrazdi" rekonstrukcija" Dobeles rajonā |
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
|
20 000 |
20 000 |
02.00.00 |
|
Uzturlīdzekļu garantiju fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 730 000 |
-800 000 |
3 930 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 000 000 |
-800 000 |
3 200 000 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
730 000 |
|
730 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
4 730 000 |
-800 000 |
3 930 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 719 700 |
-800 000 |
3 919 700 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
339 700 |
-50 000 |
289 700 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
113 216 |
64 784 |
178 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 380 000 |
-750 000 |
3 630 000 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
4 380 000 |
-750 000 |
3 630 000 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 300 |
|
10 300 |
|
|
kapitālie izdevumi |
10 300 |
|
10 300 |
02.01.00. |
01.110 |
Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
350 000 |
-50 000 |
300 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 000 |
-50 000 |
300 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
350 000 |
-50 000 |
300 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
339 700 |
-50 000 |
289 700 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
339 700 |
-50 000 |
289 700 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
113 216 |
64 784 |
178 000 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 300 |
|
10 300 |
|
|
kapitālie izdevumi |
10 300 |
|
10 300 |
02.02.00. |
06.150 |
Uzturlīdzekļu fonds |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 380 000 |
-750 000 |
3 630 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 650 000 |
-750 000 |
2 900 000 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
730 000 |
|
730 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
4 380 000 |
-750 000 |
3 630 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 380 000 |
-750 000 |
3 630 000 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 380 000 |
-750 000 |
3 630 000 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
4
380 000 |
-750 000 |
3 630 000 |
05.00.00 |
01.110 |
Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija un Bērnu uzticības tālrunis |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
262 012 |
262 012 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
262 012 |
262 012 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
262 012 |
262 012 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
128 396 |
128 396 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
128 396 |
128 396 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
|
60 009 |
60 009 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
133 616 |
133 616 |
|
|
kapitālie izdevumi |
|
133 616 |
133 616 |
|
|
|
|
|
|