|
|
|
|
|
|
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
Apstiprinātais
budžets |
Grozījumi |
Kopā ar
grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
14. Iekšlietu ministrija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
159 253
872 |
-12 747
021 |
146 506
851 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
112 861
003 |
7 900
598 |
120 761 601 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
8 875 018 |
813 606 |
9 688 624 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
37 517 851 |
-21 461 225 |
16 056 626 |
|
|
Izdevumi - kopā |
159 753 872 |
-12 762 260 |
146 991
612 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
109 972 059 |
8 260 097 |
118 232
156 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
106
397 385 |
8
224 812 |
114 622
197 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
54 669 024 |
3 673 567 |
58 342 591 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 574 674 |
35 285 |
3 609 959 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
30 801 |
6 400 |
37 201 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
3 483 853 |
30 243 |
3 514 096 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
60 020 |
-1 358 |
58 662 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
49 781
813 |
-21 022
357 |
28 759 456 |
|
|
kapitālie izdevumi |
36 271 062 |
-21 887 781 |
14 383 281 |
|
|
investīcijas |
13
510 751 |
865
424 |
14 376 175 |
|
|
Fiskālā bilance |
-500 000 |
15 239 |
-484 761 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
500 000 |
-15 239 |
484 761 |
01.00.00 |
03.010 |
Iekšlietu politikas plānošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 304 001 |
157 876 |
1 461 877 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 200 501 |
157 876 |
1 358 377 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
103 500 |
|
103 500 |
|
|
Izdevumi - kopā |
1 304 001 |
157 876 |
1 461 877 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 302 251 |
157 556 |
1 459 807 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 302 251 |
157 556 |
1 459 807 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
813 939 |
99 298 |
913 237 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 750 |
320 |
2 070 |
|
|
kapitālie izdevumi |
1 750 |
320 |
2 070 |
02.00.00 |
03.110 |
Iekšlietu ministrijas vienotā
sakaru un informācijas sistēma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 727 615 |
79 393 |
4 807 008 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 541 115 |
50 693 |
3 591 808 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
20 400 |
28 700 |
49 100 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
1 166 100 |
|
1 166 100 |
|
|
Izdevumi - kopā |
4 727 615 |
79 393 |
4 807 008 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 254 005 |
160 236 |
2 414 241 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 254 005 |
160 236 |
2 414 241 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
524 858 |
41 641 |
566 499 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 473 610 |
-80 843 |
2 392 767 |
|
|
kapitālie izdevumi |
696 000 |
-80 843 |
615 157 |
|
|
investīcijas |
1 777 610 |
|
1 777 610 |
02.01.00 |
03.110 |
Vienotās sakaru sistēmas
darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 304 602 |
43 862 |
2 348 464 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 301 602 |
37 862 |
2 339 464 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 000 |
6 000 |
9 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
2 304 602 |
43 862 |
2 348 464 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
912 602 |
43 862 |
956 464 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
912 602 |
43 862 |
956 464 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
166 689 |
4 492 |
171 181 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 392 000 |
|
1 392 000 |
|
|
investīcijas |
1 392 000 |
|
1 392 000 |
02.02.00 |
03.110 |
Informācijas sistēmu uzturēšana
un vadība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 423 013 |
35 531 |
2 458 544 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 239 513 |
12 831 |
1 252 344 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
17 400 |
22 700 |
40 100 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
1 166 100 |
|
1 166 100 |
|
|
Izdevumi - kopā |
2 423 013 |
35 531 |
2 458 544 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 341 403 |
116 374 |
1 457 777 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 341 403 |
116 374 |
1 457 777 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
358 169 |
37 149 |
395 318 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 081 610 |
-80 843 |
1 000 767 |
|
|
kapitālie izdevumi |
696 000 |
-80 843 |
615 157 |
|
|
investīcijas |
385 610 |
|
385 610 |
06.00.00 |
03.110 |
Valsts policijas darbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
55 247
100 |
3 096 124 |
58 343 224 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 766 612 |
2 949 832 |
51 716 444 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
6 300 000 |
|
6 300 000 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
180 488 |
146 292 |
326 780 |
|
|
Izdevumi - kopā |
55 247 100 |
3 096 124 |
58 343 224 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
54 189 590 |
2 865 672 |
57 055 262 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
54 144 192 |
2 842 672 |
56 986 864 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
30 676 632 |
1 273 361 |
31 949 993 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
45 398 |
23 000 |
68 398 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
|
23 000 |
23 000 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
45 398 |
|
45 398 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 057 510 |
230 452 |
1 287 962 |
|
|
kapitālie izdevumi |
1 057 510 |
230 452 |
1 287 962 |
07.00.00 |
03.120 |
Ugunsdrošība, glābšana un
civilā aizsardzība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
14 630
213 |
635 015 |
15 265 228 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 411 363 |
635 015 |
15 046 378 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
218 850 |
|
218 850 |
|
|
Izdevumi - kopā |
14 630 213 |
635 015 |
15 265 228 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
13 304 643 |
495 364 |
13 800 007 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
13 300 093 |
488 364 |
13 788 457 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
8 084 659 |
244 308 |
8 328 967 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 550 |
7 000 |
11 550 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
|
7 000 |
7 000 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
4 550 |
|
4 550 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 325 570 |
139 651 |
1 465 221 |
|
|
kapitālie izdevumi |
201 530 |
139 651 |
341 181 |
|
|
investīcijas |
1 124 040 |
|
1 124 040 |
09.00.00 |
03.130 |
Drošības policijas darbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 793 630 |
1 377 540 |
4 171 170 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 729 630 |
1 367 290 |
4 096 920 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
64 000 |
10 250 |
74 250 |
|
|
Izdevumi - kopā |
2 793 630 |
1 377 540 |
4 171 170 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 793 630 |
1 377 540 |
4 171 170 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 793 630 |
1 377 540 |
4 171 170 |
10.00.00 |
03.110 |
Valsts robežsardzes darbība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
21 923
654 |
-1 628
084 |
20 295
570 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 029 978 |
655 256 |
18 685
234 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
130 092 |
28 866 |
158 958 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
3 763 584 |
-2 312 206 |
1 451 378 |
|
|
Izdevumi - kopā |
21 923 654 |
-1 628 084 |
20 295
570 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
17 256 309 |
1 128 379 |
18 384
688 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
17 256 309 |
1 128 136 |
18 384
445 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
9 959 659 |
496 777 |
10 456
436 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
243 |
243 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
|
243 |
243 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 667 345 |
-2 756 463 |
1 910 882 |
|
|
kapitālie izdevumi |
4 667 345 |
-2 756 463 |
1 910 882 |
11.00.00 |
03.110 |
Pilsonības un migrācijas lietas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 190
465 |
100 572 |
4 291 037 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 959 773 |
77 064 |
4 036 837 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
161 692 |
|
161 692 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
69 000 |
23 508 |
92 508 |
|
|
Izdevumi - kopā |
4 190 465 |
100 572 |
4 291 037 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 839 985 |
310 963 |
4 150 948 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 777 083 |
296 680 |
4 073 763 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 750 810 |
234 663 |
1 985 473 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
62 902 |
14 283 |
77 185 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
16 400 |
16 400 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
54 900 |
|
54 900 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
8 002 |
-2 117 |
5 885 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
350 480 |
-210 391 |
140 089 |
|
|
kapitālie izdevumi |
350 480 |
-210 391 |
140 089 |
11.01.00 |
03.110 |
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 878
475 |
362 562 |
4 241 037 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 647 783 |
339 054 |
3 986 837 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
161 692 |
|
161 692 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
69 000 |
23 508 |
92 508 |
|
|
Izdevumi - kopā |
3 878 475 |
362 562 |
4 241 037 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 800 406 |
344 942 |
4 145 348 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 737 504 |
330 659 |
4 068 163 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 750 810 |
230 150 |
1 980 960 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
62 902 |
14 283 |
77 185 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
16 400 |
16 400 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
54 900 |
|
54 900 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
8 002 |
-2 117 |
5 885 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
78 069 |
17 620 |
95 689 |
|
|
kapitālie izdevumi |
78 069 |
17 620 |
95 689 |
11.02.00 |
03.110 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansētie pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
311 990 |
-261 990 |
50 000 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
311 990 |
-261 990 |
50 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
311 990 |
-261 990 |
50 000 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
39 579 |
-33 979 |
5 600 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
39 579 |
-33 979 |
5 600 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
|
4 513 |
4 513 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
272 411 |
-228 011 |
44 400 |
|
|
kapitālie izdevumi |
272 411 |
-228 011 |
44 400 |
13.00.00 |
|
Veselības un sociālā aprūpe |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 767 434 |
7 040 |
3 774 474 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 724
804 |
|
3 724 804 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
42 630 |
7 040 |
49 670 |
|
|
Izdevumi - kopā |
3 767 434 |
7 040 |
3 774 474 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 760 784 |
7 040 |
3 767 824 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
574 496 |
7 040 |
581 536 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
74 658 |
|
74 658 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 186 288 |
|
3 186 288 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
3 186 288 |
|
3 186 288 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 650 |
|
6 650 |
|
|
kapitālie izdevumi |
6 650 |
|
6 650 |
13.01.00 |
05.600 |
Veselības un sociālās aprūpes
administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
150 225 |
|
150 225 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
140 225 |
|
140 225 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
150 225 |
|
150 225 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
143 575 |
|
143 575 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
143 575 |
|
143 575 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
74 658 |
|
74 658 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 650 |
|
6 650 |
|
|
kapitālie izdevumi |
6 650 |
|
6 650 |
13.02.00 |
06.130 |
Izdienas pensijas, pabalsti un
kompensācijas |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 186 288 |
|
3 186 288 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 186 288 |
|
3 186 288 |
|
|
Izdevumi - kopā |
3 186 288 |
|
3 186 288 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 186 288 |
|
3 186 288 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 186 288 |
|
3 186 288 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
3 186 288 |
|
3 186 288 |
13.03.00 |
05.800 |
Veselības aprūpe |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
430 921 |
7 040 |
437 961 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
398 291 |
|
398 291 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
32 630 |
7 040 |
39 670 |
|
|
Izdevumi - kopā |
430 921 |
7 040 |
437 961 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
430 921 |
7 040 |
437 961 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
430 921 |
7 040 |
437 961 |
14.00.00 |
04.310 |
Augstākā izglītība |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 609
770 |
113 553 |
3 723 323 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 774 211 |
15 239 |
1 789 450 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 097 234 |
78 750 |
1 175 984 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
738 325 |
19 564 |
757 889 |
|
|
Izdevumi - kopā |
3 609 770 |
113 553 |
3 723 323 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 924 075 |
97 265 |
3 021 340 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 679 340 |
96 506 |
2 775 846 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 174 899 |
27 824 |
1 202 723 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
244 735 |
759 |
245 494 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
242 665 |
|
242 665 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
2 070 |
759 |
2 829 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
685 695 |
16 288 |
701 983 |
|
|
kapitālie izdevumi |
685 695 |
16 288 |
701 983 |
19.00.00 |
|
Fiziskās sagatavotības
nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
277 143 |
-13 204 |
263 939 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
127 023 |
1 796 |
128 819 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
150 120 |
-15 000 |
135 120 |
|
|
Izdevumi - kopā |
277 143 |
-13 204 |
263 939 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
268 143 |
-13 204 |
254 939 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
237 342 |
-3 204 |
234 138 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
88 400 |
1 000 |
89 400 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
30 801 |
-10 000 |
20 801 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
30 801 |
-10 000 |
20 801 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
9 000 |
|
9 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
9 000 |
|
9 000 |
19.01.00 |
08.010 |
Fiziskās sagatavotības
administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
78 722 |
-2 000 |
76 722 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 722 |
|
53 722 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
25 000 |
-2 000 |
23 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
78 722 |
-2 000 |
76 722 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
73 722 |
-2 000 |
71 722 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
73 722 |
-2 000 |
71 722 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
39 320 |
|
39 320 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
5 000 |
|
5 000 |
19.02.00 |
08.600 |
Fiziskās sagatavotības pasākumi |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
198 421 |
-11 204 |
187 217 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 301 |
1 796 |
75 097 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
125 120 |
-13 000 |
112 120 |
|
|
Izdevumi - kopā |
198 421 |
-11 204 |
187 217 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
194 421 |
-11 204 |
183 217 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
163 620 |
-1 204 |
162 416 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
49 080 |
1 000 |
50 080 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
30 801 |
-10 000 |
20 801 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
30 801 |
-10 000 |
20 801 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 000 |
|
4 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
4 000 |
|
4 000 |
29.00.00 |
13.400 |
Valsts materiālās rezerves |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 002 300 |
1 054 597 |
2 056 897 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
702 300 |
354 597 |
1 056 897 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
300 000 |
700 000 |
1 000 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
1 502 300 |
1 039 358 |
2 541 658 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 491 300 |
1 019 358 |
2 510 658 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 491
300 |
1 019
358 |
2 510 658 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
303 000 |
45 448 |
348 448 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
11 000 |
20 000 |
31 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
11 000 |
20 000 |
31 000 |
|
|
Fiskālā bilance |
-500 000 |
15 239 |
-484 761 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
500 000 |
-15 239 |
484 761 |
29.01.00 |
13.400 |
Valsts materiālo rezervju
administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
702 300 |
|
702 300 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
702 300 |
|
702 300 |
|
|
Izdevumi - kopā |
702 300 |
|
702 300 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
691 300 |
|
691 300 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
691 300 |
|
691 300 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
303 000 |
|
303 000 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
11 000 |
|
11 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
11 000 |
|
11 000 |
29.02.00 |
13.400 |
Valsts materiālo rezervju
veidošana un atjaunošana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
300 000 |
700 000 |
1 000 000 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
300 000 |
700 000 |
1 000 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
800 000 |
684 761 |
1 484 761 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
800 000 |
684 761 |
1 484 761 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
800 000 |
684 761 |
1 484 761 |
|
|
Fiskālā bilance |
-500 000 |
15 239 |
-484 761 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
500 000 |
-15 239 |
484 761 |
29.03.00 |
13.400 |
Lietisko pierādījumu glabāšana,
realizācija un iznīcināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
354 597 |
354 597 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
354 597 |
354 597 |
|
|
Izdevumi - kopā |
|
354 597 |
354 597 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
334 597 |
334 597 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
334 597 |
334 597 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
|
45 448 |
45 448 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
kapitālie izdevumi |
|
20 000 |
20 000 |
31.00.00 |
03.110 |
Šengenas konvencijas finanšu
programma |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
31 496 854 |
-19 338 383 |
12 158
471 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
31 496 854 |
-19 338 383 |
12 158
471 |
|
|
Izdevumi - kopā |
31 496 854 |
-19 338 383 |
12 158
471 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 708 487 |
-922 784 |
2 785 703 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 708 487 |
-922 784 |
2 785 703 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
27 788 367 |
-18 415 599 |
9 372 768 |
|
|
kapitālie izdevumi |
27 360 567 |
-19 281 023 |
8 079 544 |
|
|
investīcijas |
427 800 |
865 424 |
1 293 224 |
32.00.00 |
03.110 |
Materiāltehniskā apgāde |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 614
704 |
110 940 |
13 725
644 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 224 704 |
135 940 |
13 360
644 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
390 000 |
-25 000 |
365 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
13 614 704 |
110 940 |
13 725
644 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 209 868 |
76 712 |
2 286 580 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 209 868 |
76 712 |
2 286 580 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
678 394 |
9 657 |
688 051 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
11 404
836 |
34 228 |
11 439
064 |
|
|
kapitālie izdevumi |
1 223 535 |
34 228 |
1 257 763 |
|
|
investīcijas |
10 181 301 |
|
10 181
301 |
32.01.00 |
03.110 |
Īpašuma lietu administrēšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
597 646 |
11 983 |
609 629 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
597 646 |
11 983 |
609 629 |
|
|
Izdevumi - kopā |
597 646 |
11 983 |
609 629 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
597 646 |
11 983 |
609 629 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
597 646 |
11 983 |
609 629 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
445 862 |
9 657 |
455 519 |
32.02.00 |
03.110 |
Būvniecība un centralizētais
iepirkums |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 017
058 |
98 957 |
13 116
015 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 627 058 |
123 957 |
12 751
015 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
390 000 |
-25 000 |
365 000 |
|
|
Izdevumi - kopā |
13 017 058 |
98 957 |
13 116
015 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 612 222 |
64 729 |
1 676 951 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 612 222 |
64 729 |
1 676 951 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
232 532 |
|
232 532 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
11 404
836 |
34 228 |
11 439
064 |
|
|
kapitālie izdevumi |
1 223 535 |
34 228 |
1 257 763 |
|
|
investīcijas |
10 181 301 |
|
10 181
301 |
33.00.00 |
03.110 |
Pabalsti
specializētā valsts civildienesta ierēdņiem |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
668 989 |
1 500 000 |
2 168 989 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
668 989 |
1 500 000 |
2 168 989 |
|
|
Izdevumi - kopā |
668 989 |
1 500 000 |
2 168 989 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
668 989 |
1 500 000 |
2 168 989 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
668 989 |
1 500 000 |
2 168 989 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
539 116 |
1 199 590 |
1 738 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|